2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 510,88 Kč | 4 510,88 Kč | 4 510,88 Kč | 30.7.2021 | 30.7.2021 | 17.8.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 7/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.7.2021 | 30.7.2021 | 26.8.2021 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.7.2021 | 30.7.2021 | 17.8.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.8.2021 | 2.8.2021 | 26.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 08/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč | 206 157,02 Kč | 249 450,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | 15.8.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 08/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 14 297,52 Kč | 14 297,52 Kč | 17 300,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | 15.8.2021 |
STAPRO s. r. o. | dipslej zákaznický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 17.8.2021 | 17.8.2021 | 26.8.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 16.8.2021 | 16.8.2021 | 26.8.2021 | |
SUPPtec-pro s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 480,00 Kč | 15 480,00 Kč | 15 480,00 Kč | 21.7.2021 | 22.7.2021 | 2.8.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 288,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 7 288,32 Kč | 8 818,87 Kč | 21.7.2021 | 23.7.2021 | 2.8.2021 | 21.7.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 413,97 Kč | 13 413,97 Kč | 14 755,37 Kč | 22.7.2021 | 23.7.2021 | 17.8.2021 | 23.7.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 07/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 962,00 Kč | 1 962,00 Kč | 1 962,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 2.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 378,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 17 378,80 Kč | 19 116,68 Kč | 22.7.2021 | 26.7.2021 | 17.8.2021 | 23.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 406,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 502,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 985,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 48 894,05 Kč | 54 126,97 Kč | 22.7.2021 | 26.7.2021 | 17.8.2021 | 23.7.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 321,18 Kč | 1 321,18 Kč | 1 321,18 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 9.8.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 395,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 622,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 470,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 821,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,45 Kč | 66 787,57 Kč | 66 787,57 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 17.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 805,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 413,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 6 219,00 Kč | 6 219,00 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 13.8.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 5.8.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 276,18 Kč | 3 276,18 Kč | 3 276,18 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 9.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 333,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 113,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 17 447,11 Kč | 17 447,11 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 13.8.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 608,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 850,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 286,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 221,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 759,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 21 725,80 Kč | 21 725,80 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 17.8.2021 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 08/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | 9.8.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | 15.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 722,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 432,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 924,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 50 079,40 Kč | 55 510,66 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 014,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 12 014,70 Kč | 13 216,17 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 279,62 Kč | 279,62 Kč | 307,58 Kč | 31.7.2021 | 31.7.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo GRUNDFOS | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 236,00 Kč | 4 236,00 Kč | 4 236,00 Kč | 14.7.2021 | 16.7.2021 | 5.8.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekční zásah | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 595,32 Kč 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 728,55 Kč | 3 323,87 Kč | 3 323,87 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 31.8.2021 | |
Chireón a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 538,00 Kč | 2 538,00 Kč | 3 070,98 Kč | 30.7.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | 30.7.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 733,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 6 733,91 Kč | 7 744,00 Kč | 30.7.2021 | 2.8.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 638,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 36 639,00 Kč | 36 639,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 26.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 458,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 1 458,00 Kč | 1 458,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 26.8.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,54 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 1 633,00 Kč | 1 633,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 3 721,00 Kč | 3 721,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 170,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 825,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 782,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 531,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 40 310,03 Kč | 40 310,03 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,48 Kč | 3 582,48 Kč | 3 582,48 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 337,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 277,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 795,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,00 Kč | 17 457,00 Kč | 17 457,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 293,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 330,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 035,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 289,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 29 949,04 Kč | 29 949,04 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 9.8.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 13.8.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 26.8.2021 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 060,61 Kč | 9 060,61 Kč | 9 060,61 Kč | 29.7.2021 | 3.8.2021 | 26.8.2021 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředek - kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,18 Kč | 520,18 Kč | 520,18 Kč | 26.7.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | stěrky gumové s násadou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 28.7.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Hydroizolace - Kamenivo - budova H - stř. 799 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 835,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 31.7.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2.8.2021 | 3.8.2021 | 17.8.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 13 335,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 13 335,65 Kč | 15 336,00 Kč | 30.7.2021 | 3.8.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 788,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 695,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč | 3 484,56 Kč | 4 049,00 Kč | 30.7.2021 | 3.8.2021 | 26.8.2021 | 30.7.2021 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 016,00 Kč | 60 016,00 Kč | 60 016,00 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 13.8.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 622,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 840,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 899,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 916,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč | 31 354,75 Kč | 31 354,75 Kč | 18.8.2021 | 18.8.2021 | 31.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 18.8.2021 | 19.8.2021 | 31.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 18.8.2021 | 19.8.2021 | 31.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 19.8.2021 | 20.8.2021 | 31.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP Control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 11 031,07 Kč | 19.8.2021 | 20.8.2021 | 31.8.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 19.8.2021 | 20.8.2021 | 31.8.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, revizní dvířka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 175,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 248,30 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -34,20 Kč | 1 389,85 Kč | 1 389,85 Kč | 17.8.2021 | 19.8.2021 | 26.8.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 862,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 9 861,98 Kč | 11 933,00 Kč | 18.8.2021 | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 18.8.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, drobné nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 574,08 Kč | 9 574,08 Kč | 9 574,08 Kč | 17.8.2021 | 19.8.2021 | 31.8.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 09/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 17 768,60 Kč | 17 768,60 Kč | 21 500,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | 15.9.2021 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 08/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 135,00 Kč | 2 135,00 Kč | 2 135,00 Kč | 30.8.2021 | 2.9.2021 | 13.9.2021 | |
Pavel Štajnc | Oprava komunikace, práce jeřábem - oprava zpevněných ploch stř. 659 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Materiál na workoutové hřiště stř. 799 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 144,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 26 144,00 Kč | 26 144,00 Kč | 26 144,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 13.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 209,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 50,60 Kč | 11 260,23 Kč | 11 260,23 Kč | 3.9.2021 | 3.9.2021 | 14.9.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | vyčištění a SW kalibrace inkubátoru, testy | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 945,40 Kč | 6 945,40 Kč | 6 945,40 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč | 40 489,13 Kč | 44 538,04 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | 29.9.2021 | 2.9.2021 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 542,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 278,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 747,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 947,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 21 643,23 Kč | 21 643,23 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 7.9.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 595,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 021,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 518,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 761,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 143,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 26 040,14 Kč | 26 040,14 Kč | 16.8.2021 | 16.8.2021 | 14.9.2021 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | oprava čerpadla WILO | 511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 169,79 Kč | 6 169,79 Kč | 6 169,79 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 7.9.2021 | |
Michal Kašpárek | vystoupení skupiny Hromosvod | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 19.8.2021 | 20.8.2021 | 16.9.2021 | |
FACSON, spol. s r.o. | servisní zásah na zařízení OM2D | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 276,68 Kč | 3 276,68 Kč | 3 276,68 Kč | 11.8.2021 | 20.8.2021 | 6.9.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 619,75 Kč | 22 619,75 Kč | 22 619,75 Kč | 18.8.2021 | 23.8.2021 | 16.9.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 18.8.2021 | 23.8.2021 | 16.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 6 820,00 Kč | 3.9.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 3.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 405,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 25 405,42 Kč | 27 945,96 Kč | 3.9.2021 | 3.9.2021 | 29.9.2021 | 3.9.2021 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 777,99 Kč | 18 777,99 Kč | 18 777,99 Kč | 20.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 54 953,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč | 14 043,56 Kč | 15 448,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 31.8.2021 |
Apeltauer Milan | převložkování komínu - skleník | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 215,00 Kč | 5 215,00 Kč | 5 215,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | 14.9.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 84 439,02 Kč | 92 883,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 31.8.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | |
Jana Nepita | Záloha - kostýmy (Kostýmy pro dramaterapie realizované v rámci projektu Divadlo nám pomáhá 2021) | celkem 9 423,00 Kč | 9 423,00 Kč | 9 423,00 Kč | 2.9.2021 | 6.9.2021 | 8.9.2021 | |
Gastromania CZ s.r.o. | Záloha- nerezová víka | celkem 46 820,00 Kč | 46 820,00 Kč | 46 820,00 Kč | 2.9.2021 | 6.9.2021 | 13.9.2021 | |
LEMICOM spol. s r.o. | Kostýmy - trička na dramaterapii - Divadlo nám pomáhá | celkem 792,00 Kč | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 21.9.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 133,00 Kč | 1 133,00 Kč | 1 133,00 Kč | 20.8.2021 | 20.8.2021 | 2.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 772,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 772,90 Kč | 850,19 Kč | 20.8.2021 | 23.8.2021 | 2.9.2021 | 20.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 409,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 11 409,40 Kč | 12 550,34 Kč | 20.8.2021 | 23.8.2021 | 16.9.2021 | 20.8.2021 |
Jaroslav Salač | Ozvučení Crazy dogs,BraAgas,Machálková | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 20.8.2021 | 23.8.2021 | 16.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 665,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 53 861,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 54 528,00 Kč | 54 528,00 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 20.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 496,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 20.9.2021 | |
Pavel Michna | ručník vaflový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 778,25 Kč | 1 778,25 Kč | 1 778,25 Kč | 30.8.2021 | 6.9.2021 | 13.9.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.08.-.31.08.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 103,46 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,96 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 477,60 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,52 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 123,42 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 355,14 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,44 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 443,32 Kč | 6 443,32 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 20.9.2021 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 08/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 27.8.2021 | 6.9.2021 | 14.9.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 20.9.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 508,00 Kč | 62 508,00 Kč | 62 508,00 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 14.9.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | páska bezpečnostní výstražná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 45,00 Kč | 45,00 Kč | 45,00 Kč | 6.9.2021 | 7.9.2021 | 16.9.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Výcvik v Gestalt terapii - Mgr. Mária Cmarová 491 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 7.9.2021 | 7.9.2021 | 8.9.2021 | |
Zásobování a.s. | trouba,cd přehrávač,zastřihovače, deky, karimatky, schránka, flash disk | celkem 13 624,00 Kč | 13 624,00 Kč | 13 624,00 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 22.9.2021 | |
Ivona Drdlová | sedačka do sprchy, chodítko | celkem 6 590,00 Kč | 6 590,00 Kč | 6 590,00 Kč | 17.9.2021 | 20.9.2021 | 22.9.2021 |