Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 6 901-7 000 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 510,88 Kč
4 510,88 Kč4 510,88 Kč30.7.202130.7.202117.8.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 7/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.7.202130.7.202126.8.2021
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.7.202130.7.202117.8.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.8.20212.8.202126.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 08/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 206 157,02 Kč
206 157,02 Kč249 450,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.202115.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 08/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 14 297,52 Kč
14 297,52 Kč17 300,00 Kč2.8.20212.8.202113.8.202115.8.2021
STAPRO s. r. o.dipslej zákaznický111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč17.8.202117.8.202126.8.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč16.8.202116.8.202126.8.2021
SUPPtec-pro s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 480,00 Kč
15 480,00 Kč15 480,00 Kč21.7.202122.7.20212.8.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 7 288,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
7 288,32 Kč8 818,87 Kč21.7.202123.7.20212.8.202121.7.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 13 413,97 Kč
13 413,97 Kč14 755,37 Kč22.7.202123.7.202117.8.202123.7.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 07/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 1 962,00 Kč
1 962,00 Kč1 962,00 Kč15.7.202115.7.20212.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 17 378,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
17 378,80 Kč19 116,68 Kč22.7.202126.7.202117.8.202123.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 406,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 502,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 985,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
48 894,05 Kč54 126,97 Kč22.7.202126.7.202117.8.202123.7.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 321,18 Kč
1 321,18 Kč1 321,18 Kč26.7.202126.7.20219.8.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 395,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 622,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 470,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 821,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,45 Kč
66 787,57 Kč66 787,57 Kč26.7.202126.7.202117.8.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 805,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 413,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
6 219,00 Kč6 219,00 Kč26.7.202126.7.202113.8.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč26.7.202126.7.20215.8.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 276,18 Kč
3 276,18 Kč3 276,18 Kč26.7.202126.7.20219.8.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 333,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 113,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
17 447,11 Kč17 447,11 Kč26.7.202126.7.202113.8.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 608,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 850,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 286,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 221,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 759,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
21 725,80 Kč21 725,80 Kč26.7.202126.7.202117.8.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 08/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.8.20212.8.202117.8.202120.8.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2021, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč2.8.20212.8.20219.8.20219.8.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč2.8.20212.8.20219.8.202115.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 42 722,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 432,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 924,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
50 079,40 Kč55 510,66 Kč31.7.202131.7.202126.8.202130.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 12 014,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
12 014,70 Kč13 216,17 Kč31.7.202131.7.202126.8.202130.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 279,62 Kč
279,62 Kč307,58 Kč31.7.202131.7.202126.8.202130.7.2021
BOLA spol s.r.o.čerpadlo GRUNDFOS111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 236,00 Kč
4 236,00 Kč4 236,00 Kč14.7.202116.7.20215.8.2021
Profi DDD s.r.o.Dezinsekční zásah518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 595,32 Kč
518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 728,55 Kč
3 323,87 Kč3 323,87 Kč2.8.20212.8.202131.8.2021
Chireón a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 538,00 Kč
2 538,00 Kč3 070,98 Kč30.7.20212.8.202113.8.202130.7.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 733,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
6 733,91 Kč7 744,00 Kč30.7.20212.8.202126.8.202130.7.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 638,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
36 639,00 Kč36 639,00 Kč2.8.20212.8.202126.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 458,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 458,00 Kč1 458,00 Kč2.8.20212.8.202126.8.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,54 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
1 633,00 Kč1 633,00 Kč2.8.20212.8.202117.8.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 721,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
3 721,00 Kč3 721,00 Kč2.8.20212.8.202117.8.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 170,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 825,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 782,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 531,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
40 310,03 Kč40 310,03 Kč2.8.20212.8.202117.8.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,48 Kč
3 582,48 Kč3 582,48 Kč2.8.20212.8.20219.8.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 337,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 277,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 795,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,00 Kč
17 457,00 Kč17 457,00 Kč2.8.20212.8.20219.8.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 293,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 330,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 035,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 289,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
29 949,04 Kč29 949,04 Kč2.8.20212.8.20219.8.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč2.8.20212.8.202113.8.2021
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 07/2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč2.8.20212.8.202126.8.2021
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 060,61 Kč
9 060,61 Kč9 060,61 Kč29.7.20213.8.202126.8.2021
Cormen s.r.o.čistící prostředek - kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 520,18 Kč
520,18 Kč520,18 Kč26.7.20213.8.202113.8.2021
KOBRA kartáče s.r.o.stěrky gumové s násadou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 756,00 Kč
2 756,00 Kč2 756,00 Kč28.7.20213.8.202117.8.2021
KVD Plus s.r.o.Hydroizolace - Kamenivo - budova H - stř. 799042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 835,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 835,00 Kč
32 835,00 Kč32 835,00 Kč31.7.20213.8.202113.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč2.8.20213.8.202117.8.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 13 335,65 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč
13 335,65 Kč15 336,00 Kč30.7.20213.8.202126.8.202130.7.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 788,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 695,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
3 484,56 Kč4 049,00 Kč30.7.20213.8.202126.8.202130.7.2021
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2021549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 016,00 Kč
60 016,00 Kč60 016,00 Kč3.8.20213.8.202113.8.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 622,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 840,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 899,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 916,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč
31 354,75 Kč31 354,75 Kč18.8.202118.8.202131.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč18.8.202119.8.202131.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč18.8.202119.8.202131.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,68 Kč
16 952,68 Kč16 952,68 Kč19.8.202120.8.202131.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,07 Kč
11 031,07 Kč11 031,07 Kč19.8.202120.8.202131.8.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč19.8.202120.8.202131.8.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, revizní dvířka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 175,75 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 248,30 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -34,20 Kč
1 389,85 Kč1 389,85 Kč17.8.202119.8.202126.8.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 862,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
9 861,98 Kč11 933,00 Kč18.8.202123.8.202131.8.202118.8.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, drobné nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 574,08 Kč
9 574,08 Kč9 574,08 Kč17.8.202119.8.202131.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 09/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 17 768,60 Kč
17 768,60 Kč21 500,00 Kč2.9.20212.9.202114.9.202115.9.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 08/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 135,00 Kč
2 135,00 Kč2 135,00 Kč30.8.20212.9.202113.9.2021
Pavel ŠtajncOprava komunikace, práce jeřábem - oprava zpevněných ploch stř. 659511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 259,00 Kč
4 259,00 Kč4 259,00 Kč31.8.20212.9.202114.9.2021
KVD Plus s.r.o.Materiál na workoutové hřiště stř. 799042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 26 144,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 26 144,00 Kč
26 144,00 Kč26 144,00 Kč31.8.20212.9.202113.9.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 209,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 50,60 Kč
11 260,23 Kč11 260,23 Kč3.9.20213.9.202114.9.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.vyčištění a SW kalibrace inkubátoru, testy518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 945,40 Kč
6 945,40 Kč6 945,40 Kč1.9.20213.9.202116.9.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč
40 489,13 Kč44 538,04 Kč1.9.20213.9.202129.9.20212.9.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 542,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 278,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 747,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 947,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
21 643,23 Kč21 643,23 Kč11.8.202111.8.20217.9.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 595,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 021,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 518,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 761,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 143,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
26 040,14 Kč26 040,14 Kč16.8.202116.8.202114.9.2021
SCHWARZ PUMPE s.r.o.oprava čerpadla WILO511 03001 413 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 169,79 Kč
6 169,79 Kč6 169,79 Kč19.8.202119.8.20217.9.2021
Michal Kašpárekvystoupení skupiny Hromosvod518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč19.8.202120.8.202116.9.2021
FACSON, spol. s r.o.servisní zásah na zařízení OM2D511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 276,68 Kč
3 276,68 Kč3 276,68 Kč11.8.202120.8.20216.9.2021
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 619,75 Kč
22 619,75 Kč22 619,75 Kč18.8.202123.8.202116.9.2021
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč18.8.202123.8.202116.9.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 200,00 Kč
6 200,00 Kč6 820,00 Kč3.9.20213.9.202116.9.20213.9.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25 405,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
25 405,42 Kč27 945,96 Kč3.9.20213.9.202129.9.20213.9.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 777,99 Kč
18 777,99 Kč18 777,99 Kč20.8.20213.9.202116.9.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 54 953,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč
14 043,56 Kč15 448,00 Kč31.8.20213.9.202116.9.202131.8.2021
Apeltauer Milanpřevložkování komínu - skleník511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 215,00 Kč
5 215,00 Kč5 215,00 Kč1.9.20213.9.202114.9.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
84 439,02 Kč92 883,00 Kč31.8.20213.9.202116.9.202131.8.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 09/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20212.9.202116.9.2021
Jana NepitaZáloha - kostýmy (Kostýmy pro dramaterapie realizované v rámci projektu Divadlo nám pomáhá 2021) celkem 9 423,00 Kč
9 423,00 Kč9 423,00 Kč2.9.20216.9.20218.9.2021
Gastromania CZ s.r.o.Záloha- nerezová víka celkem 46 820,00 Kč
46 820,00 Kč46 820,00 Kč2.9.20216.9.202113.9.2021
LEMICOM spol. s r.o.Kostýmy - trička na dramaterapii - Divadlo nám pomáhá celkem 792,00 Kč
792,00 Kč792,00 Kč20.9.202120.9.202121.9.2021
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 133,00 Kč
1 133,00 Kč1 133,00 Kč20.8.202120.8.20212.9.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 772,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
772,90 Kč850,19 Kč20.8.202123.8.20212.9.202120.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 409,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
11 409,40 Kč12 550,34 Kč20.8.202123.8.202116.9.202120.8.2021
Jaroslav SalačOzvučení Crazy dogs,BraAgas,Machálková518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.8.202123.8.202116.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 665,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 53 861,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
54 528,00 Kč54 528,00 Kč23.8.202123.8.202120.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 496,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
2 497,00 Kč2 497,00 Kč23.8.202123.8.202120.9.2021
Pavel Michnaručník vaflový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 778,25 Kč
1 778,25 Kč1 778,25 Kč30.8.20216.9.202113.9.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.08.-.31.08.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 103,46 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,96 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 477,60 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,52 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 65,34 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 123,42 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 355,14 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,44 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 443,32 Kč6 443,32 Kč31.8.20213.9.202120.9.2021
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 08/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč27.8.20216.9.202114.9.2021
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč6.9.20216.9.202120.9.2021
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 08/2021549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 508,00 Kč
62 508,00 Kč62 508,00 Kč6.9.20216.9.202114.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.páska bezpečnostní výstražná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,00 Kč
950,00 Kč950,00 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 45,00 Kč
45,00 Kč45,00 Kč6.9.20217.9.202116.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
Gestalt-Servis.cz v.o.s.Výcvik v Gestalt terapii - Mgr. Mária Cmarová 491549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč
5 684,00 Kč5 684,00 Kč7.9.20217.9.20218.9.2021
Zásobování a.s.trouba,cd přehrávač,zastřihovače, deky, karimatky, schránka, flash disk celkem 13 624,00 Kč
13 624,00 Kč13 624,00 Kč20.9.202120.9.202122.9.2021
Ivona Drdlovásedačka do sprchy, chodítko celkem 6 590,00 Kč
6 590,00 Kč6 590,00 Kč17.9.202120.9.202122.9.2021
Zobrazeno 6 901-7 000 z 20 535 záznamů.