2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanzal nářadí - stroje s.r.o. | aku pila ocaska | celkem 7 065,00 Kč | 7 065,00 Kč | 7 065,00 Kč | 20.9.2021 | 21.9.2021 | 23.9.2021 | |
DANTE.CZ, s.r.o. | záclony na oddělení 413-3B | celkem 10 128,00 Kč | 10 128,00 Kč | 10 128,00 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 29.9.2021 | |
Agentúra Kami s.r.o. | XIV. Slovenský psychiatrický sjezd - platba registračního poplatku, termín 24. -25. 9. 2021, 17x | celkem 60 000,20 Kč | 60 000,20 Kč | 60 000,20 Kč | 23.9.2021 | 23.9.2021 | 22.9.2021 | |
Alza.cz a.s. | radiomagnetofon, TV + držák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 587,00 Kč | 10 587,00 Kč | 10 587,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 3.9.2021 | |
Zásobování a.s. | Sprej na vosy, svítidlo zářivkové, pistole tlaková s budíkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,00 Kč | 1 921,00 Kč | 1 921,00 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 20.9.2021 | |
Luboš Hlinecký | Vypínače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 592,79 Kč | 592,79 Kč | 592,79 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 20.9.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 170,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 797,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 351,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 802,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 774,00 Kč | 65 896,29 Kč | 65 896,29 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 20.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 206,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 4 207,00 Kč | 4 207,00 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 7.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 870,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 13.9.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 2.9.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 933,67 Kč | 1 933,67 Kč | 1 933,67 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 2.9.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 060,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 382,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 40 443,82 Kč | 40 443,82 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 6.9.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 08/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 1.9.2021 | 7.9.2021 | 20.9.2021 | |
Petr Buzrla | Havarijní kácení stromů stř. 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 39 325,00 Kč | 8.9.2021 | 8.9.2021 | 20.9.2021 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.08.2021 - 31.01.2022 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 45 394,00 Kč | 45 394,00 Kč | 45 394,00 Kč | 7.9.2021 | 8.9.2021 | 13.9.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - srpen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 611,29 Kč | 611,29 Kč | 611,29 Kč | 31.8.2021 | 7.8.2021 | 20.9.2021 | |
Medsol s.r.o. | Pravidelná bezpeč. kontrola defibrilátorů v sanitkách | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 689,94 Kč | 13 689,94 Kč | 13 689,94 Kč | 8.9.2021 | 8.9.2021 | 20.9.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | 20.9.2021 | |
Miloš Ježil | Vystoupení skupiny Belcantos | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 3.9.2021 | 8.9.2021 | 20.9.2021 | |
Alza.cz a.s. | Konvektor, chňapka, pistole výtlaková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 286,00 Kč | 1 286,00 Kč | 1 286,00 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 17.9.2021 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí, lopaty, pečící papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 233,00 Kč | 9 233,00 Kč | 9 233,00 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 27.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 373,72 Kč | 5 373,72 Kč | 5 373,72 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 2.9.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 08/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 777,00 Kč | 2 777,00 Kč | 2 777,00 Kč | 18.8.2021 | 23.8.2021 | 1.9.2021 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo 2/5 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 16 082,13 Kč | 16 082,13 Kč | 16 082,13 Kč | 13.8.2021 | 23.8.2021 | 2.9.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 364,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč | 17 364,62 Kč | 19 101,08 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 16.9.2021 | 23.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 109,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 605,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 79 039,66 Kč | 87 419,59 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 16.9.2021 | 23.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 776,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 776,84 Kč | 1 954,52 Kč | 25.8.2021 | 25.8.2021 | 7.9.2021 | 25.8.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 215,20 Kč | 111 416,80 Kč | 111 416,80 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | 23.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 870,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 8 870,00 Kč | 8 870,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 20.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 789,00 Kč | 2 789,00 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 20.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 091,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 090,99 Kč | 26 090,99 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 16.9.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 08/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 536,00 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 476,00 Kč | 19 476,00 Kč | 1.9.2021 | 8.9.2021 | 20.9.2021 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 5 953,20 Kč | 6.9.2021 | 9.9.2021 | 16.9.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 546,00 Kč | 20 546,00 Kč | 20 546,00 Kč | 31.8.2021 | 9.9.2021 | 20.9.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 030,53 Kč | 28 030,53 Kč | 30 833,58 Kč | 24.8.2021 | 25.8.2021 | 20.9.2021 | 25.8.2021 |
Petr Buzrla | zpracování polomu,odvoz a likvidace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 23.8.2021 | 24.8.2021 | 2.9.2021 | |
STATECH s.r.o. | oprava plošiny | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 291,07 Kč | 1 291,07 Kč | 1 291,07 Kč | 23.8.2021 | 24.8.2021 | 2.9.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 621,00 Kč | 6 621,00 Kč | 6 621,00 Kč | 23.8.2021 | 24.8.2021 | 20.9.2021 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP - kalhoty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 566,00 Kč | 21 566,00 Kč | 21 566,00 Kč | 18.8.2021 | 26.8.2021 | 16.9.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | obálky výplatní s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 13.9.2021 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP - trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 23.8.2021 | 26.8.2021 | 2.9.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 08/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 226,09 Kč | 1 226,09 Kč | 1 226,09 Kč | 6.9.2021 | 9.9.2021 | 16.9.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 08/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 305,00 Kč | 25 305,00 Kč | 25 305,00 Kč | 9.9.2021 | 10.9.2021 | 20.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 260,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 19 260,00 Kč | 19 260,00 Kč | 9.9.2021 | 9.9.2021 | 20.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 426,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 15 426,08 Kč | 15 426,08 Kč | 9.9.2021 | 9.9.2021 | 20.9.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2021 | 518 08000 640 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 673,57 Kč | 99 317,77 Kč | 99 317,77 Kč | 31.7.2021 | 10.9.2021 | 23.9.2021 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž pracovní terapeut-Floriánová,Veselá,Fričová,Roškotová,Sýkorová | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9.9.2021 | 10.9.2021 | 15.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 366,00 Kč | 1 366,00 Kč | 1 502,60 Kč | 3.9.2021 | 13.9.2021 | 29.9.2021 | 3.9.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 761,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 761,30 Kč | 4 551,17 Kč | 8.9.2021 | 13.9.2021 | 20.9.2021 | 8.9.2021 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 417,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 418,00 Kč | 1 418,00 Kč | 13.9.2021 | 13.9.2021 | 29.9.2021 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 4 - 6 /2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 102,00 Kč | 1 102,00 Kč | 1 102,00 Kč | 9.9.2021 | 13.9.2021 | 17.9.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů 23.8.2021 | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 13.9.2021 | 13.9.2021 | 27.9.2021 | |
OKNOTHERM spol. s r.o. | mřížky proti hlodavcům | 501 07060 324 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 8 360,00 Kč 501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 11 270,00 Kč 501 07060 452 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 6 809,00 Kč | 26 439,00 Kč | 26 439,00 Kč | 13.9.2021 | 14.9.2021 | 20.9.2021 | |
Vladimír Paneš-Elektro | 412/7D - diagnostika závady myčky + cestovné | 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 287,44 Kč | 1 287,44 Kč | 1 287,44 Kč | 9.9.2021 | 14.9.2021 | 20.9.2021 | |
MRU s.r.o. | Měření emisí plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 942,00 Kč | 8 942,00 Kč | 8 942,00 Kč | 13.9.2021 | 14.9.2021 | 20.9.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 29.9.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 08/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 039,00 Kč | 2 039,00 Kč | 2 039,00 Kč | 31.8.2021 | 15.9.2021 | 23.9.2021 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení - Manažér kybernetické bezpečnosti - Jupová M. 24.9.2021 | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 423,20 Kč | 14 423,20 Kč | 14 423,20 Kč | 9.9.2021 | 15.9.2021 | 20.9.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs- workoutové hřiště, oprava vozovky stř. 659 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 374,50 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 211,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 4 374,50 Kč | 42 586,00 Kč | 42 586,00 Kč | 8.9.2021 | 15.9.2021 | 22.9.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs- workoutové hřiště, oprava vozovky stř. 659 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 374,50 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 211,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 4 374,50 Kč | 42 586,00 Kč | 42 586,00 Kč | 8.9.2021 | 15.9.2021 | 22.9.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Calibrator, Biocal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 411,26 Kč | 8 411,26 Kč | 8 411,26 Kč | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 27.9.2021 | |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky,zátky,nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 774,53 Kč | 2 774,53 Kč | 2 774,53 Kč | 24.8.2021 | 25.8.2021 | 6.9.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 352,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 078,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 242,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 36 672,20 Kč | 36 672,20 Kč | 26.8.2021 | 26.8.2021 | 7.9.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 707,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 814,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 201,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 119,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 518,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 30 360,46 Kč | 30 360,46 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 20.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,76 Kč | 2 417,76 Kč | 2 417,76 Kč | 26.8.2021 | 26.8.2021 | 2.9.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 19.8.2021 | 26.8.2021 | 6.9.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 19.8.2021 | 26.8.2021 | 6.9.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 010,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 5 010,00 Kč | 6 062,10 Kč | 25.8.2021 | 26.8.2021 | 6.9.2021 | 25.8.2021 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 273,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 8 273,00 Kč | 8 273,00 Kč | 26.8.2021 | 26.8.2021 | 20.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 497,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 4 497,00 Kč | 4 497,00 Kč | 27.8.2021 | 27.8.2021 | 14.9.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 564,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 744,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 23 309,60 Kč | 23 309,60 Kč | 27.8.2021 | 27.8.2021 | 14.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 492,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 1 492,80 Kč | 1 642,08 Kč | 27.8.2021 | 27.8.2021 | 20.9.2021 | 27.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 112,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 37 112,13 Kč | 40 823,34 Kč | 27.8.2021 | 27.8.2021 | 13.9.2021 | 27.8.2021 |
Démos trade, a.s. | zámky zásuvkové, hrana lepící, polohovací systém | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč | 24.8.2021 | 30.8.2021 | 20.9.2021 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 692,73 Kč | 2 692,73 Kč | 2 692,73 Kč | 24.8.2021 | 30.8.2021 | 20.9.2021 | |
Pewa, s.r.o. | mattoni | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 150,42 Kč | 150,42 Kč | 150,42 Kč | 18.8.2021 | 30.8.2021 | 6.9.2021 | |
GNX s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 26.8.2021 | 30.8.2021 | 7.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 121,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 121,49 Kč | 11 133,64 Kč | 26.8.2021 | 30.8.2021 | 7.9.2021 | 26.8.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 4 273,00 Kč | 4 273,00 Kč | 30.8.2021 | 30.8.2021 | 20.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 925,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 50 926,00 Kč | 50 926,00 Kč | 30.8.2021 | 30.8.2021 | 20.9.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 30.8.2021 | 30.8.2021 | 7.9.2021 | |
Marie Zatloukalová | Prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 330,02 Kč | 39 330,02 Kč | 39 330,02 Kč | 14.9.2021 | 16.9.2021 | 20.9.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 298,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 298,42 Kč | 361,00 Kč | 14.9.2021 | 16.9.2021 | 22.9.2021 | 14.9.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 28 500,00 Kč | 28 500,00 Kč | 28 500,00 Kč | 14.9.2021 | 16.9.2021 | 22.9.2021 | |
SPORT CLUB s.r.o. | multifunkční hřiště - vybavení | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 19 204,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 19 204,00 Kč | 19 204,00 Kč | 19 204,00 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 20.9.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 536,28 Kč | 2 536,28 Kč | 2 789,91 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.9.2021 | 4.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 100,55 Kč | 1 100,55 Kč | 1 210,61 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 13.9.2021 | 9.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 557,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 557,47 Kč | 2 813,22 Kč | 22.6.2021 | 24.6.2021 | 16.9.2021 | 23.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 100,55 Kč | 1 100,55 Kč | 1 210,61 Kč | 30.6.2021 | 30.6.2021 | 20.9.2021 | 23.6.2021 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 768,26 Kč | 1 768,26 Kč | 1 945,09 Kč | 13.7.2021 | 13.7.2021 | 13.9.2021 | 13.7.2021 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 621,60 Kč | 32 621,60 Kč | 32 621,60 Kč | 16.7.2021 | 20.7.2021 | 13.9.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 287,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 777,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 517,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 558,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 518,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 659,11 Kč | 27 659,11 Kč | 27.8.2021 | 27.8.2021 | 20.9.2021 | |
KALVEI s.r.o. | Sítka do pisoáru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 1 542,00 Kč | 24.8.2021 | 30.8.2021 | 20.9.2021 | |
MUF - Pro s.r.o. | zátky,nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 899,70 Kč | 1 899,70 Kč | 1 899,70 Kč | 25.8.2021 | 30.8.2021 | 6.9.2021 | |
MESAVERDE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 400,00 Kč | 9 400,00 Kč | 9 400,00 Kč | 25.8.2021 | 30.8.2021 | 6.9.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 501 06010 901 - potraviny pro pacienty; celkem -9 258,00 Kč 501 06010 901 - potraviny pro pacienty; celkem 10 853,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 728,50 Kč | 10 324,00 Kč | 10 324,00 Kč | 26.8.2021 | 26.8.2021 | 2.9.2021 | |
Psychiatrická nemocnice Bohnic | Stáž pracovní terapeut - Floriánová Eva, Veselá Blanka, Fričová Martina | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 19.8.2021 | 31.8.2021 | 3.9.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 740,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 740,87 Kč | 3 152,00 Kč | 27.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 27.8.2021 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 14.9.2021 | 14.9.2021 | 20.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 193,06 Kč | 26 193,06 Kč | 26 193,06 Kč | 13.9.2021 | 13.9.2021 | 20.9.2021 |