Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 7 101-7 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Tomáš KučeraÚdržba akvária 461/6C518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč
564,00 Kč564,00 Kč17.9.202117.9.202122.9.2021
Jiří Černýmulčovací kůra / 901501 07060 901 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 9 440,00 Kč
9 440,00 Kč9 440,00 Kč19.7.202117.9.202129.9.2021
BIO-RAD spol.s r.o.QUAL URINE TOX LIQ SP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč
6 730,02 Kč6 730,02 Kč2.9.202116.9.202127.9.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč20.9.202120.9.202127.9.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 221,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
12 221,76 Kč12 221,76 Kč16.9.202116.9.202123.9.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 030,20 Kč1 133,22 Kč21.7.202121.7.202116.9.202121.7.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 058,00 Kč
1 058,00 Kč1 058,00 Kč22.7.202127.7.20212.9.2021
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 844,32 Kč
3 844,32 Kč4 228,75 Kč3.8.20214.8.202129.9.20213.8.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 169,00 Kč
6 169,00 Kč6 169,00 Kč29.7.20213.8.202113.9.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 060,40 Kč2 266,44 Kč4.8.20214.8.202129.9.20214.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 26 334,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
26 334,70 Kč28 968,17 Kč5.8.20215.8.20212.9.20215.8.2021
ALVAO s.r.o.Prodloužení licence a 1. rok.518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,33 Kč
21 142,33 Kč21 142,33 Kč5.8.20215.8.20212.9.2021
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 712,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 747,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
2 460,31 Kč2 874,23 Kč30.8.202131.8.202120.9.202130.8.2021
Profi DDD s.r.o.Dezinfekce - kuchyň518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 867,70 Kč
2 867,70 Kč2 867,70 Kč31.8.202131.8.202120.9.2021
STATECH s.r.o.Školení obsluhy plošiny549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 776,00 Kč
6 776,00 Kč6 776,00 Kč30.8.202131.8.202113.9.2021
NSB s.r.o.poplatek za zapůjčení řezačky spár RZ 170, RZ 202518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 974,00 Kč
974,00 Kč974,00 Kč24.8.202131.8.202120.9.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 08/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.8.202131.8.202127.9.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 8/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.7.202131.8.202120.9.2021
Daniel Pilnajplech nerezový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 610,61 Kč
7 610,61 Kč7 610,61 Kč31.8.20211.9.202120.9.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 616,86 Kč
616,86 Kč616,86 Kč16.9.202116.9.202123.9.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 796,60 Kč
26 796,60 Kč26 796,60 Kč20.9.202120.9.202129.9.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 425,50 Kč
425,50 Kč425,50 Kč20.9.202120.9.202129.9.2021
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.9.202120.9.202127.9.2021
Nisa shop s.r.o.oděvy OOPP, rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 482,00 Kč
3 482,00 Kč3 482,00 Kč20.9.202121.9.202129.9.2021
IPVZCyklus jednodenních spec. kurzů - Klinická psychologie, Mgr. Cmarová Mária549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč7.9.202121.9.202122.9.2021
Atlas Copco s.r.o.Kontrola a oprava kompresoru/730511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 049,20 Kč
3 049,20 Kč3 049,20 Kč31.8.202122.9.202123.9.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 374,92 Kč
37 374,92 Kč41 112,41 Kč4.8.20216.8.20212.9.20215.8.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 07/2021 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč
6 041,73 Kč6 041,73 Kč10.8.202110.8.20216.9.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 07/2021314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -182 956,20 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 193 296,64 Kč
celkem 0,00 Kč
10 340,44 Kč12 511,93 Kč9.8.202110.8.20216.9.202131.7.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 304,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 304,49 Kč1 434,94 Kč7.8.202110.8.20212.9.20214.8.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 804,64 Kč
1 804,64 Kč1 985,10 Kč7.8.202110.8.20212.9.20212.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 25 166,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
25 166,80 Kč27 683,48 Kč7.8.202110.8.20212.9.20215.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
89 787,83 Kč99 379,10 Kč7.8.202110.8.20212.9.20219.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 987,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
44 988,00 Kč44 988,00 Kč10.8.202110.8.20212.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 806,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
4 807,00 Kč4 807,00 Kč10.8.202110.8.20212.9.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 028,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 444,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 056,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
16 830,37 Kč16 830,37 Kč6.8.20216.8.20212.9.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 729,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
9 729,20 Kč10 702,12 Kč11.8.202111.8.20217.9.202111.8.2021
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky mikrotenové, folie strech, kelímky, motouz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 013,00 Kč
2 013,00 Kč2 013,00 Kč9.8.202112.8.20216.9.2021
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 811,83 Kč
11 811,83 Kč11 811,83 Kč10.8.202112.8.20217.9.2021
LATISK s.r.o.razítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč
325,00 Kč325,00 Kč31.8.20211.9.202120.9.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.9.20211.9.202127.9.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 138,20 Kč
4 138,20 Kč4 138,20 Kč26.8.202130.8.20217.9.2021
COLORWAYbarvy, štětce, pásky, ředidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 050,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,00 Kč
2 460,00 Kč2 460,00 Kč31.8.202131.8.202113.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 94 407,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 291,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 221,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
104 920,30 Kč116 011,28 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 16 732,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč
16 732,80 Kč18 406,08 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
LKQ CZ s.r.o.olej 5W-30, svíčky-auto111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 881,00 Kč
11 881,00 Kč11 881,00 Kč31.8.202121.9.202123.9.2021
PhDr. Helena STRNADLOVÁČást poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2021 - Hurdová Petra - 2. část549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 900,00 Kč
9 900,00 Kč9 900,00 Kč24.8.202122.9.202127.9.2021
Pilulka Lékárny a.s.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 50 793,00 Kč
50 793,00 Kč50 793,00 Kč12.8.20211.9.20218.9.2021
Jaromír StrachDodávka a montáž sítí proti hmyzu stř. 710501 07060 710 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 771,00 Kč
3 352,91 Kč2 771,00 Kč12.8.202112.8.20212.9.202112.8.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Servis kondenzačních kotlů518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 33 401,00 Kč
40 415,21 Kč33 401,00 Kč17.8.202118.8.20217.9.202116.8.2021
STŘECHY VĚCHET s.r.o.oprava střechy budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 223,54 Kč
51 090,49 Kč42 223,54 Kč19.8.202119.8.202116.9.202119.8.2021
STŘECHY VĚCHET s.r.o.oprava střechy budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 270 265,00 Kč
327 020,65 Kč270 265,00 Kč19.8.202119.8.202116.9.202119.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 752,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 752,74 Kč1 928,01 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.8.20212.9.202113.9.2021
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 08/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 683,00 Kč
49 683,00 Kč49 683,00 Kč31.8.20212.9.202114.9.2021
Josef Pekařoleje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 219,00 Kč
9 219,00 Kč9 219,00 Kč31.8.20212.9.202113.9.2021
VENCL, s r.o.Papírové ručníky, ubrousky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 683,37 Kč
5 683,37 Kč5 683,37 Kč1.9.20212.9.202127.9.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2021, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč2.9.20212.9.20216.9.20212.9.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč2.9.20212.9.20216.9.20212.9.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava - plynová kotelna budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 253,00 Kč
5 146,13 Kč4 253,00 Kč27.8.202130.8.20217.9.202116.8.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií 411,462549 09000 411 - TZ DHM; celkem 2 600,00 Kč
549 09000 462 - TZ DHM; celkem 13 906,00 Kč
549 09000 100 - TZ DHM; celkem 13 200,00 Kč
35 944,26 Kč29 706,00 Kč20.8.202131.8.202116.9.202120.8.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 08/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč
290 690,40 Kč240 240,00 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč
290 690,40 Kč240 240,00 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.oprava plynového kotle stř. 782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 630,00 Kč
3 182,30 Kč2 630,00 Kč31.8.202131.8.202114.9.202113.8.2021
Pavel OpelkaPráce malířské budova A 2, budova K / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 155 700,00 Kč
188 397,00 Kč155 700,00 Kč27.8.20213.9.202120.9.202127.8.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.pravidelný servis automatů Flamco 782/659518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 000,00 Kč
518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 000,00 Kč
14 520,00 Kč12 000,00 Kč3.9.20216.9.202116.9.202124.8.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč10.8.202112.8.202120.9.2021
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 593,19 Kč
23 593,19 Kč23 593,19 Kč12.8.202112.8.202113.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 903,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
2 904,00 Kč2 904,00 Kč12.8.202112.8.202113.9.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 839,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
1 839,13 Kč2 115,00 Kč11.8.202113.8.20217.9.202111.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 440,00 Kč
440,00 Kč484,00 Kč13.8.202113.8.202113.9.202113.8.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 24 990,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
24 990,92 Kč27 490,01 Kč13.8.202113.8.202113.9.202113.8.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 09/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč2.9.20212.9.202116.9.20212.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 882,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
47 297,00 Kč47 297,00 Kč1.9.20211.9.202120.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 326,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 326,00 Kč2 326,00 Kč1.9.20211.9.202120.9.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 550,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
10 550,00 Kč10 550,00 Kč1.9.20211.9.202127.9.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 135,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 460,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 822,29 Kč
51 275,24 Kč51 275,24 Kč1.9.20211.9.202120.9.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 636,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
6 637,00 Kč6 637,00 Kč1.9.20211.9.202116.9.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 783,60 Kč
2 783,60 Kč2 783,60 Kč1.9.20211.9.202120.9.2021
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 1/2511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 476 082,49 Kč
576 059,82 Kč476 082,49 Kč9.9.202110.9.202121.9.20219.9.2021
INISOFT Consulting s.r.o.Školení - nový zákon o odpadech, Mgr. Malík M. 22.9.2021 celkem 3 491,00 Kč
3 491,00 Kč3 491,00 Kč24.8.202124.8.20218.9.2021
NCOZKurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Blanka Veselá celkem 3 550,00 Kč
3 550,00 Kč3 550,00 Kč23.8.202131.8.202113.9.2021
NCOZKurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Martina Fričová celkem 3 550,00 Kč
3 550,00 Kč3 550,00 Kč23.8.202131.8.202113.9.2021
NCOZKurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Edita Sýkorová celkem 3 550,00 Kč
3 550,00 Kč3 550,00 Kč23.8.202131.8.202113.9.2021
NCOZKurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Dana Roškotová celkem 3 550,00 Kč
3 550,00 Kč3 550,00 Kč23.8.202131.8.202113.9.2021
NCOZKurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Eva Floriánová celkem 3 550,00 Kč
3 550,00 Kč3 550,00 Kč23.8.202131.8.202113.9.2021
NCOZUbytování 28.9.-2.10.21 - Martina Fryčová celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč23.8.202131.8.202115.9.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 40 490,01 Kč
40 490,01 Kč44 539,01 Kč12.8.202113.8.202113.9.202112.8.2021
KeramikCZ s.r.o.Keramická hlína111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.8.202117.8.202113.9.2021
DITIS - spol. s r. o.tiskopisy, sáčky na léky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 207,59 Kč
4 207,59 Kč4 207,59 Kč13.8.202117.8.202113.9.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 862,00 Kč
1 862,00 Kč1 862,00 Kč16.8.202117.8.202120.9.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 576,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč
1 576,52 Kč1 813,00 Kč12.8.202117.8.202113.9.202112.8.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 313,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč
1 313,91 Kč1 511,00 Kč12.8.202117.8.202113.9.202112.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 9 886,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
9 886,00 Kč10 874,60 Kč15.8.202117.8.202113.9.202113.8.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 071,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 920,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
37 992,16 Kč37 992,16 Kč1.9.20211.9.202116.9.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 104,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 337,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 209,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 777,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 991,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 460,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
29 008,06 Kč29 008,06 Kč1.9.20211.9.202127.9.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 420,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 840,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 489,25 Kč
17 439,75 Kč17 439,75 Kč1.9.20211.9.202113.9.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 419,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 406,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 194,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 215,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 583,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 005,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 340,60 Kč
39 166,02 Kč39 166,02 Kč1.9.20211.9.202113.9.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč1.9.20212.9.202116.9.2021
Zobrazeno 7 101-7 200 z 21 150 záznamů.