2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 22.9.2021 | |
Jiří Černý | mulčovací kůra / 901 | 501 07060 901 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 9 440,00 Kč | 9 440,00 Kč | 9 440,00 Kč | 19.7.2021 | 17.9.2021 | 29.9.2021 | |
BIO-RAD spol.s r.o. | QUAL URINE TOX LIQ SP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 6 730,02 Kč | 2.9.2021 | 16.9.2021 | 27.9.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 27.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 221,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 12 221,76 Kč | 12 221,76 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 23.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 21.7.2021 | 21.7.2021 | 16.9.2021 | 21.7.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 22.7.2021 | 27.7.2021 | 2.9.2021 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 844,32 Kč | 3 844,32 Kč | 4 228,75 Kč | 3.8.2021 | 4.8.2021 | 29.9.2021 | 3.8.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 169,00 Kč | 6 169,00 Kč | 6 169,00 Kč | 29.7.2021 | 3.8.2021 | 13.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 29.9.2021 | 4.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 26 334,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 26 334,70 Kč | 28 968,17 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 2.9.2021 | 5.8.2021 |
ALVAO s.r.o. | Prodloužení licence a 1. rok. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 21 142,33 Kč | 5.8.2021 | 5.8.2021 | 2.9.2021 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 712,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 747,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 2 460,31 Kč | 2 874,23 Kč | 30.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 30.8.2021 |
Profi DDD s.r.o. | Dezinfekce - kuchyň | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 867,70 Kč | 2 867,70 Kč | 2 867,70 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | |
STATECH s.r.o. | Školení obsluhy plošiny | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | 30.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
NSB s.r.o. | poplatek za zapůjčení řezačky spár RZ 170, RZ 202 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 974,00 Kč | 974,00 Kč | 974,00 Kč | 24.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 08/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 27.9.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 8/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.7.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | |
Daniel Pilnaj | plech nerezový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 610,61 Kč | 7 610,61 Kč | 7 610,61 Kč | 31.8.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 616,86 Kč | 616,86 Kč | 616,86 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 23.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 796,60 Kč | 26 796,60 Kč | 26 796,60 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 29.9.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 425,50 Kč | 425,50 Kč | 425,50 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 29.9.2021 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office IV.Q.2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.9.2021 | 20.9.2021 | 27.9.2021 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 482,00 Kč | 3 482,00 Kč | 3 482,00 Kč | 20.9.2021 | 21.9.2021 | 29.9.2021 | |
IPVZ | Cyklus jednodenních spec. kurzů - Klinická psychologie, Mgr. Cmarová Mária | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 7.9.2021 | 21.9.2021 | 22.9.2021 | |
Atlas Copco s.r.o. | Kontrola a oprava kompresoru/730 | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 049,20 Kč | 3 049,20 Kč | 3 049,20 Kč | 31.8.2021 | 22.9.2021 | 23.9.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 374,92 Kč | 37 374,92 Kč | 41 112,41 Kč | 4.8.2021 | 6.8.2021 | 2.9.2021 | 5.8.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 07/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 6.9.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 07/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -182 956,20 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 193 296,64 Kč celkem 0,00 Kč | 10 340,44 Kč | 12 511,93 Kč | 9.8.2021 | 10.8.2021 | 6.9.2021 | 31.7.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 304,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 304,49 Kč | 1 434,94 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | 4.8.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 804,64 Kč | 1 804,64 Kč | 1 985,10 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | 2.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 166,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 25 166,80 Kč | 27 683,48 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | 5.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 89 787,83 Kč | 99 379,10 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | 9.8.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 987,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 44 988,00 Kč | 44 988,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 806,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 4 807,00 Kč | 4 807,00 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 028,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 444,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 056,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 16 830,37 Kč | 16 830,37 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 2.9.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 729,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 9 729,20 Kč | 10 702,12 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 7.9.2021 | 11.8.2021 |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky mikrotenové, folie strech, kelímky, motouz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 013,00 Kč | 2 013,00 Kč | 2 013,00 Kč | 9.8.2021 | 12.8.2021 | 6.9.2021 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 811,83 Kč | 11 811,83 Kč | 11 811,83 Kč | 10.8.2021 | 12.8.2021 | 7.9.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 31.8.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 27.9.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 4 138,20 Kč | 26.8.2021 | 30.8.2021 | 7.9.2021 | |
COLORWAY | barvy, štětce, pásky, ředidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 050,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 950,00 Kč | 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 407,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 291,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 221,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 104 920,30 Kč | 116 011,28 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 732,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 16 732,80 Kč | 18 406,08 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
LKQ CZ s.r.o. | olej 5W-30, svíčky-auto | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 881,00 Kč | 11 881,00 Kč | 11 881,00 Kč | 31.8.2021 | 21.9.2021 | 23.9.2021 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2021 - Hurdová Petra - 2. část | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 24.8.2021 | 22.9.2021 | 27.9.2021 | |
Pilulka Lékárny a.s. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 50 793,00 Kč | 50 793,00 Kč | 50 793,00 Kč | 12.8.2021 | 1.9.2021 | 8.9.2021 | |
Jaromír Strach | Dodávka a montáž sítí proti hmyzu stř. 710 | 501 07060 710 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 771,00 Kč | 3 352,91 Kč | 2 771,00 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 2.9.2021 | 12.8.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis kondenzačních kotlů | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 33 401,00 Kč | 40 415,21 Kč | 33 401,00 Kč | 17.8.2021 | 18.8.2021 | 7.9.2021 | 16.8.2021 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | oprava střechy budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 223,54 Kč | 51 090,49 Kč | 42 223,54 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 16.9.2021 | 19.8.2021 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | oprava střechy budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 270 265,00 Kč | 327 020,65 Kč | 270 265,00 Kč | 19.8.2021 | 19.8.2021 | 16.9.2021 | 19.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 752,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 752,74 Kč | 1 928,01 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 13.9.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 683,00 Kč | 49 683,00 Kč | 49 683,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 14.9.2021 | |
Josef Pekař | oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 219,00 Kč | 9 219,00 Kč | 9 219,00 Kč | 31.8.2021 | 2.9.2021 | 13.9.2021 | |
VENCL, s r.o. | Papírové ručníky, ubrousky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 683,37 Kč | 5 683,37 Kč | 5 683,37 Kč | 1.9.2021 | 2.9.2021 | 27.9.2021 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 6.9.2021 | 2.9.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 6.9.2021 | 2.9.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava - plynová kotelna budova H/413 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 253,00 Kč | 5 146,13 Kč | 4 253,00 Kč | 27.8.2021 | 30.8.2021 | 7.9.2021 | 16.8.2021 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií 411,462 | 549 09000 411 - TZ DHM; celkem 2 600,00 Kč 549 09000 462 - TZ DHM; celkem 13 906,00 Kč 549 09000 100 - TZ DHM; celkem 13 200,00 Kč | 35 944,26 Kč | 29 706,00 Kč | 20.8.2021 | 31.8.2021 | 16.9.2021 | 20.8.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč | 290 690,40 Kč | 240 240,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 08/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 200,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 5 400,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 4 800,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 116 240,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 200,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 200,00 Kč | 290 690,40 Kč | 240 240,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | oprava plynového kotle stř. 782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 630,00 Kč | 3 182,30 Kč | 2 630,00 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 14.9.2021 | 13.8.2021 |
Pavel Opelka | Práce malířské budova A 2, budova K / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 155 700,00 Kč | 188 397,00 Kč | 155 700,00 Kč | 27.8.2021 | 3.9.2021 | 20.9.2021 | 27.8.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | pravidelný servis automatů Flamco 782/659 | 518 10012 659 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 000,00 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 12 000,00 Kč | 3.9.2021 | 6.9.2021 | 16.9.2021 | 24.8.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 10.8.2021 | 12.8.2021 | 20.9.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 593,19 Kč | 23 593,19 Kč | 23 593,19 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 13.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 903,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 12.8.2021 | 12.8.2021 | 13.9.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 839,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 1 839,13 Kč | 2 115,00 Kč | 11.8.2021 | 13.8.2021 | 7.9.2021 | 11.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 440,00 Kč | 440,00 Kč | 484,00 Kč | 13.8.2021 | 13.8.2021 | 13.9.2021 | 13.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 990,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 24 990,92 Kč | 27 490,01 Kč | 13.8.2021 | 13.8.2021 | 13.9.2021 | 13.8.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 09/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | 2.9.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 415,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 882,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 47 297,00 Kč | 47 297,00 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 326,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 326,00 Kč | 2 326,00 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 550,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 10 550,00 Kč | 10 550,00 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 27.9.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 135,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 460,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 822,29 Kč | 51 275,24 Kč | 51 275,24 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 636,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 6 637,00 Kč | 6 637,00 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 16.9.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 783,60 Kč | 2 783,60 Kč | 2 783,60 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 20.9.2021 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 1/2 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 476 082,49 Kč | 576 059,82 Kč | 476 082,49 Kč | 9.9.2021 | 10.9.2021 | 21.9.2021 | 9.9.2021 |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení - nový zákon o odpadech, Mgr. Malík M. 22.9.2021 | celkem 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 24.8.2021 | 24.8.2021 | 8.9.2021 | |
NCOZ | Kurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Blanka Veselá | celkem 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
NCOZ | Kurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Martina Fričová | celkem 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
NCOZ | Kurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Edita Sýkorová | celkem 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
NCOZ | Kurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Dana Roškotová | celkem 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
NCOZ | Kurz pracovní terapeut 29.9.-2.10.21 - Eva Floriánová | celkem 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 13.9.2021 | |
NCOZ | Ubytování 28.9.-2.10.21 - Martina Fryčová | celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 23.8.2021 | 31.8.2021 | 15.9.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 490,01 Kč | 40 490,01 Kč | 44 539,01 Kč | 12.8.2021 | 13.8.2021 | 13.9.2021 | 12.8.2021 |
KeramikCZ s.r.o. | Keramická hlína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky na léky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 207,59 Kč | 4 207,59 Kč | 4 207,59 Kč | 13.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 862,00 Kč | 1 862,00 Kč | 1 862,00 Kč | 16.8.2021 | 17.8.2021 | 20.9.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 576,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč | 1 576,52 Kč | 1 813,00 Kč | 12.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | 12.8.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 313,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč | 1 313,91 Kč | 1 511,00 Kč | 12.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | 12.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 886,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 9 886,00 Kč | 10 874,60 Kč | 15.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | 13.8.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 071,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 920,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 37 992,16 Kč | 37 992,16 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 16.9.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 104,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 337,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 209,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 777,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 991,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 460,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 29 008,06 Kč | 29 008,06 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 27.9.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 420,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 840,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 489,25 Kč | 17 439,75 Kč | 17 439,75 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 13.9.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 419,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 406,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 194,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 215,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 583,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 005,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 340,60 Kč | 39 166,02 Kč | 39 166,02 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 13.9.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 |