2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPVZ | Cyklus jednodenních special. kurzů v oboru klinická psychologie 14.10.2021 Mgr. Michoin Adéla | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 21.9.2021 | 1.10.2021 | 5.10.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 53 418,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 379,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 637,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 61 436,12 Kč | 68 018,84 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 907,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 14 907,20 Kč | 16 397,92 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 684,00 Kč | 1 684,00 Kč | 1 684,00 Kč | 7.9.2021 | 14.9.2021 | 6.10.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 086,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 010,41 Kč | 9 097,00 Kč | 9 097,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 21.10.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítka se štočkem, vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 940,00 Kč | 940,00 Kč | 940,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 6.10.2021 | |
LATISK s.r.o. | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 135,00 Kč | 135,00 Kč | 135,00 Kč | 10.9.2021 | 14.9.2021 | 6.10.2021 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 35 373,00 Kč | 8.9.2021 | 10.9.2021 | 6.10.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 066,00 Kč | 3 066,00 Kč | 3 066,00 Kč | 14.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 846,80 Kč | 10 846,80 Kč | 10 846,80 Kč | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 6.10.2021 | 1.10.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 6.10.2021 | 1.10.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 18.10.2021 | 1.10.2021 |
Workout Club Parks s.r.o. | Workoutová sestava dodávka a montáž | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 208 398,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 208 398,30 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 26.10.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 29.10.2021 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 3.čtvrtletí roku 2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 30.9.2021 | 1.10.2021 | 29.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 14.9.2021 | 14.9.2021 | 4.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 211,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 211,00 Kč | 2 211,00 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 6.10.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 245,99 Kč | 3 245,99 Kč | 3 245,99 Kč | 15.9.2021 | 15.9.2021 | 4.10.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 993,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 409,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 968,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 318,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 027,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 19 718,96 Kč | 19 718,96 Kč | 13.9.2021 | 13.9.2021 | 14.10.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 010,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 203,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 977,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 998,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 241,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 191,65 Kč | 29 191,65 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
STROM PRAHA a.s. | pneu letní, zimní a celoroční ( vozový park) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 414,00 Kč 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 100 914,00 Kč | 141 328,00 Kč | 141 328,00 Kč | 13.9.2021 | 15.9.2021 | 6.10.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | 15.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 824,55 Kč | 1 824,55 Kč | 2 007,01 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | 15.9.2021 |
IPVZ | kurz Základy zdravotnické legislativy - Mgr. Mária Cmarová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 14.9.2021 | 6.10.2021 | 13.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 868,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 5 869,00 Kč | 5 869,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 21.10.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 10/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 428 801,65 Kč | 428 801,65 Kč | 518 850,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 997,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 4 998,00 Kč | 4 998,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 21.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 933,00 Kč | 3 933,00 Kč | 3 933,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 719,01 Kč | 38 719,01 Kč | 46 850,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 367,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 18 367,40 Kč | 20 204,14 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | 16.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 57 702,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 548,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 188,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 67 440,24 Kč | 74 922,44 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | 16.9.2021 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 347,66 Kč | 6 347,66 Kč | 6 347,66 Kč | 13.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 986,50 Kč | 1 986,50 Kč | 1 986,50 Kč | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2021 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 379,00 Kč | 489,00 Kč | 489,00 Kč | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
Ing. Tereza Vostrovská | Rozpočet na opravu vodovodu a kanalizace v areálu nemocnice | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 4.10.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 347,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 668,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 391,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 14 166,78 Kč | 14 166,78 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 29.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 248,49 Kč | 5 248,49 Kč | 5 248,49 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 27.9.2021 | 1.10.2021 | 8.10.2021 | 27.9.2021 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 302,22 Kč | 5 302,22 Kč | 5 832,44 Kč | 1.10.2021 | 4.10.2021 | 29.10.2021 | 1.10.2021 |
IKEM | Agregované výkony 1. pol. roku 2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 8 148,00 Kč | 22.9.2021 | 4.10.2021 | 20.10.2021 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6A | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 564,00 Kč | 564,00 Kč | 564,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 4.10.2021 | |
Jan Petr | Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na TZ střechy budova P | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 356,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 4.10.2021 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava brzd vysokozdvižný vozík | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 051,34 Kč | 8 051,34 Kč | 8 051,34 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | |
VENCL, s r.o. | ubrousky do zásobníků | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 671,40 Kč | 7 671,40 Kč | 7 671,40 Kč | 17.9.2021 | 20.9.2021 | 14.10.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 2 028,00 Kč | 17.9.2021 | 20.9.2021 | 29.10.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 746,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 58 746,00 Kč | 58 746,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 342,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 2 343,00 Kč | 2 343,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 14.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 565,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 17.9.2021 | 17.9.2021 | 6.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 230,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 10 231,00 Kč | 10 231,00 Kč | 20.9.2021 | 20.9.2021 | 6.10.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 452 - ostatní nevýrobní služby; celkem 726,00 Kč 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 726,00 Kč 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 462 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 472 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 210 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 363,00 Kč 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 726,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 20.9.2021 | 22.9.2021 | 4.10.2021 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 705,00 Kč | 4 705,00 Kč | 4 705,00 Kč | 21.9.2021 | 21.9.2021 | 6.10.2021 | |
GNX s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 17.9.2021 | 21.9.2021 | 4.10.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 4.10.2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | |
STROM PRAHA a.s. | zimní pneu - vozový park | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 30.9.2021 | 4.10.2021 | 8.10.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.9.2021 | 5.10.2021 | 14.10.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 09/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 40 975,00 Kč | 40 975,00 Kč | 40 975,00 Kč | 30.9.2021 | 5.10.2021 | 14.10.2021 | |
SEKK spol. s r.o. | Analyty krevního séra, moče, rizikové faktory aterosklerózy, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 562,50 Kč | 7 562,50 Kč | 7 562,50 Kč | 30.9.2021 | 5.10.2021 | 26.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 096,82 Kč | 4 096,82 Kč | 4 096,82 Kč | 4.10.2021 | 5.10.2021 | 18.10.2021 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10/2021 - 12/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 815,39 Kč | 7 815,39 Kč | 7 815,39 Kč | 5.10.2021 | 5.10.2021 | 18.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 106,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 106,20 Kč | 1 216,82 Kč | 21.9.2021 | 21.9.2021 | 14.10.2021 | 17.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 398,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 398,13 Kč | 9 237,94 Kč | 21.9.2021 | 22.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 1.10.2021 | 5.10.2021 | 8.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 265,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 265,82 Kč | 4 692,40 Kč | 5.10.2021 | 5.10.2021 | 18.10.2021 | 5.10.2021 |
LKQ CZ s.r.o. | roční předplatné aktualizací CAR DELPHI | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 029,00 Kč | 18 029,00 Kč | 18 029,00 Kč | 5.10.2021 | 5.10.2021 | 18.10.2021 | |
Chireón a.s. | BTK - defibrilátor | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1 185,80 Kč | 1.10.2021 | 5.10.2021 | 14.10.2021 | |
Kořínek Marian | vystoupení skupiny ASM | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 30.9.2021 | 5.10.2021 | 26.10.2021 | |
B2B Partner s.r.o. | plošinový vozík, servírovací vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 574,47 Kč | 5 574,47 Kč | 5 574,47 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | pojízdný stojanový zvedák, výbojka, barva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 434,00 Kč | 4 434,00 Kč | 4 434,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinfekce a dezinsekce stravovací provoz, prádelna | 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 652,86 Kč | 7 097,86 Kč | 7 097,86 Kč | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 21.10.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis a oprava VZT v koteleně | 511 03001 442 - ostatní údržba a opravy; celkem 43 414,80 Kč | 43 414,80 Kč | 43 414,80 Kč | 21.9.2021 | 22.9.2021 | 6.10.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 345,00 Kč | 2 345,00 Kč | 2 345,00 Kč | 21.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | |
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. | haleny OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 685,49 Kč | 19 685,49 Kč | 19 685,49 Kč | 21.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 159,02 Kč | 159,02 Kč | 174,92 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 18.10.2021 | 22.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 534,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 534,97 Kč | 2 788,47 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | 22.9.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 336,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 13 336,59 Kč | 14 670,27 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | 22.9.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 982,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč | 11 982,85 Kč | 14 499,25 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 4.10.2021 | 22.9.2021 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 771,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 466,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 490,89 Kč | 70 309,43 Kč | 70 309,43 Kč | 23.9.2021 | 23.9.2021 | 14.10.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 917,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 661,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 954,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 188,96 Kč | 51 722,74 Kč | 51 722,74 Kč | 23.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 600,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 198,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 24 513,08 Kč | 24 513,08 Kč | 21.9.2021 | 21.9.2021 | 21.10.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 712,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 618,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 070,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 34 420,24 Kč | 34 420,24 Kč | 23.9.2021 | 23.9.2021 | 4.10.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 823,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 244,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 370,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 185,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 168,25 Kč | 21 850,00 Kč | 21 850,00 Kč | 23.9.2021 | 23.9.2021 | 4.10.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 09/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 10.9.2021 | 23.9.2021 | 4.10.2021 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář - Masakr změn ve vybraných technických zařízeních 2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 292,94 Kč | 11 292,94 Kč | 11 292,94 Kč | 23.9.2021 | 23.9.2021 | 6.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 417,60 Kč celkem 0,00 Kč | 3 417,60 Kč | 3 759,36 Kč | 23.9.2021 | 24.9.2021 | 6.10.2021 | 23.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 526,65 Kč celkem 0,00 Kč | 526,65 Kč | 579,32 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 589,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 19 589,40 Kč | 21 548,34 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 22.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 540,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 41 434,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 004,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 471,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 51 451,46 Kč | 57 104,70 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 23.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 317,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 317,60 Kč | 349,36 Kč | 24.9.2021 | 24.9.2021 | 6.10.2021 | 24.9.2021 |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 361,00 Kč | 63 361,00 Kč | 63 361,00 Kč | 21.9.2021 | 27.9.2021 | 6.10.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 22.9.2021 | 22.9.2021 | 4.10.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 121,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 8 121,00 Kč | 8 121,00 Kč | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 21.10.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 129,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 11 130,00 Kč | 11 130,00 Kč | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 21.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 349,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 20 349,00 Kč | 20 349,00 Kč | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 14.10.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 802,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 3 802,00 Kč | 3 802,00 Kč | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 14.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 468,30 Kč | 14 468,30 Kč | 14 468,30 Kč | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 6.10.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 08/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.9.2021 | 27.9.2021 | 6.10.2021 |