Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 7 401-7 500 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zdeňka ŽebrakovskáDivadelní představení Jak běžet do kopce518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 28 000,00 Kč
28 000,00 Kč28 000,00 Kč26.9.202129.9.202114.10.2021
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč
5 275,60 Kč5 275,60 Kč29.9.202129.9.202114.10.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AST, Bilirubin, Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 517,84 Kč
16 517,84 Kč16 517,84 Kč27.9.202129.9.20218.10.2021
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty 23.9.2021518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč27.9.202129.9.202126.10.2021
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč
614,00 Kč614,00 Kč16.9.202129.9.20218.10.2021
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 562,79 Kč
30 562,79 Kč30 562,79 Kč29.9.202130.9.202126.10.2021
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.pulsní oxymetr vč. testu simulátorem518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 772,50 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 772,50 Kč
1 545,00 Kč1 545,00 Kč21.9.202129.9.20218.10.2021
Fiala Petr - velkoobchod sdrogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 199,70 Kč
27 199,70 Kč27 199,70 Kč24.9.202130.9.202121.10.2021
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč24.9.202130.9.202121.10.2021
FANTA-velkoobchod s.r.o.jídelní podnosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 126,00 Kč
32 126,00 Kč32 126,00 Kč27.9.202130.9.20216.10.2021
Karel Kdýr, GastrooneOprava mixer PSP511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 941,10 Kč
5 941,10 Kč5 941,10 Kč1.9.202130.9.20216.10.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 702,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 928,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
61 630,00 Kč61 630,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 909,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 55 630,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
56 540,00 Kč56 540,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.2021
MANDÍK, a.s.Roční kontrola na plynovém zařízení518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 638,60 Kč
5 638,60 Kč5 638,60 Kč5.10.20216.10.202118.10.2021
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 09/2021549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 487,50 Kč
22 487,50 Kč22 487,50 Kč5.10.20216.10.202118.10.2021
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 75,00 Kč
75,00 Kč75,00 Kč5.10.20216.10.202118.10.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava krouhače Lipsie511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 607,40 Kč
9 607,40 Kč9 607,40 Kč6.10.20216.10.202114.10.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 774,75 Kč
24 774,75 Kč24 774,75 Kč15.9.20216.10.202114.10.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky Electrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 351,70 Kč
3 351,70 Kč3 351,70 Kč24.9.20216.10.202114.10.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 834,00 Kč
6 834,00 Kč6 834,00 Kč5.10.20216.10.202118.10.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 331,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
3 059,28 Kč3 598,05 Kč4.10.20216.10.202114.10.20214.10.2021
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 794,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 794,85 Kč2 064,08 Kč4.10.20216.10.202114.10.20214.10.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 983,96 Kč
32 983,96 Kč32 983,96 Kč6.10.20216.10.202121.10.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 336,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 622,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 008,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 697,75 Kč
23 707,25 Kč23 707,25 Kč6.10.20216.10.202114.10.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 440,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 045,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 370,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 944,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 536,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
40 337,17 Kč40 337,17 Kč6.10.20216.10.202114.10.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 200 974,04 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
73 700,87 Kč81 071,00 Kč30.9.20216.10.202114.10.202130.9.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 810,36 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
900,87 Kč991,00 Kč30.9.20216.10.202114.10.202130.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál / 799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 750,37 Kč
7 750,37 Kč7 750,37 Kč30.9.20216.10.202118.10.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 879,72 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 7 293,28 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 23 883,28 Kč
45 763,00 Kč45 763,00 Kč30.9.20216.10.202118.10.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 879,72 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 7 293,28 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 23 883,28 Kč
45 763,00 Kč45 763,00 Kč30.9.20216.10.202118.10.2021
KS Klima -Service, a.s.Filtry vzduchové511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 824,38 Kč
15 824,38 Kč15 824,38 Kč16.9.20216.10.202118.10.2021
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč
302,50 Kč302,50 Kč7.10.20217.10.202126.10.2021
První certifikační autorita, a.s.Kvalifikované elektronická časová razítka 52x518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 75,50 Kč
75,50 Kč75,50 Kč30.9.20216.10.202126.10.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 897,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
2 625,88 Kč3 073,64 Kč4.10.20217.10.202114.10.20214.10.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 699,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 178,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
7 877,30 Kč9 189,58 Kč4.10.20217.10.202114.10.20214.10.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 410,75 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 171,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 607,76 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 710,00 Kč
5 899,51 Kč5 899,51 Kč30.9.20216.10.202114.10.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 880,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
4 880,23 Kč5 905,08 Kč6.10.20217.10.202118.10.20216.10.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč6.10.20217.10.202121.10.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč6.10.20217.10.202118.10.2021
CES. ASOCIACE ERGOT.Celostátní ergoterapeutická konference ČAE 2021-Myslivcová549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč5.10.20217.10.202114.10.2021
Mgr. Petra Dvořákováworkshop senzorická integrace v psychiatrické péči - Myslivcová549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč30.9.20217.10.202114.10.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 194,82 Kč
114 879,34 Kč114 879,34 Kč30.9.20218.10.202129.10.2021
Zásobování a.s.konvice rychlovarné, chňapky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 121,00 Kč
8 121,00 Kč8 121,00 Kč4.10.20215.10.20217.10.2021
Alza.cz a.s.fotoaparát, karta, nabíječky, kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 529,00 Kč
6 529,00 Kč6 529,00 Kč4.10.20215.10.20216.10.2021
IKEA Česká republika, s.r.o.Hodiny, obrazy, rohožky, psací stůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 324,00 Kč
8 324,00 Kč8 324,00 Kč8.10.20218.10.202111.10.2021
JYSK s.r.o.Rolety látkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 064,00 Kč
1 064,00 Kč1 064,00 Kč21.10.202121.10.202125.10.2021
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.substrát pěstební a výsevní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč
710,00 Kč710,00 Kč21.10.202121.10.202125.10.2021
Zásobování a.s.fotorámečky - návštěvní místnost111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,00 Kč
435,00 Kč435,00 Kč14.10.202121.10.202125.10.2021
Zásobování a.s.nože odlamovací, hnojivo, rukavice OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 071,00 Kč
1 071,00 Kč1 071,00 Kč20.10.202121.10.202125.10.2021
Alza.cz a.s.společenská hra, datové kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 474,00 Kč
474,00 Kč474,00 Kč20.10.202121.10.202122.10.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 167,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
8 167,76 Kč9 883,00 Kč11.10.202112.10.202121.10.202111.10.2021
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.pulsní oxymetr vč. testu simulátorem518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 735,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 735,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 735,00 Kč
2 205,00 Kč2 205,00 Kč5.10.202112.10.202129.10.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč12.10.202112.10.202121.10.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč
1 511,10 Kč1 511,10 Kč11.10.202111.10.202121.10.2021
M & B Calibr, spol. s r.o.Kalibrace teploměru518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 897,95 Kč
2 897,95 Kč2 897,95 Kč13.10.202113.10.202126.10.2021
Chromservis s.r.o.Kalibrace tří kanálů přenosného detektoru plynů518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 559,15 Kč
2 559,15 Kč2 559,15 Kč8.10.202113.10.202126.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 744,99 Kč
744,99 Kč819,49 Kč12.10.202113.10.202126.10.202112.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 164,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
6 164,87 Kč6 781,36 Kč13.10.202113.10.202126.10.202113.10.2021
Petr Švejdaoprava UNC511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 21 630,00 Kč
21 630,00 Kč21 630,00 Kč12.10.202113.10.202126.10.2021
KVD Plus s.r.o.Likvidace stavebního odpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč
91 673,97 Kč91 673,97 Kč11.10.202113.10.202121.10.2021
Dokan s.r.o.kancelářská židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 899,00 Kč
4 899,00 Kč4 899,00 Kč11.10.202114.10.202121.10.2021
FITHAM s.r.o.Rotoped111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 750,00 Kč
7 750,00 Kč7 750,00 Kč12.10.202114.10.202126.10.2021
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Suroviny132 01000 - léky; celkem 1 086,00 Kč
1 086,00 Kč1 194,60 Kč12.10.202114.10.202126.10.202112.10.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 946,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
2 946,35 Kč3 565,08 Kč13.10.202114.10.202126.10.202113.10.2021
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 09/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 555,39 Kč
555,39 Kč555,39 Kč8.10.202113.10.202121.10.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 09/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 487,00 Kč
2 487,00 Kč2 487,00 Kč8.10.202113.10.202122.10.2021
BOLA spol s.r.o.montážní sada, adaptér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 756,00 Kč
1 756,00 Kč1 756,00 Kč11.10.202113.10.202126.10.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 09/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 145,00 Kč
2 145,00 Kč2 145,00 Kč12.10.202114.10.202126.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 130,92 Kč
4 130,92 Kč4 544,01 Kč15.10.202115.10.202126.10.202115.10.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 157,72 Kč
53 157,72 Kč53 157,72 Kč29.9.202114.10.202126.10.2021
SEGAS-OIL s.r.o.Revizní činnost, kontrol PZ518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 484,00 Kč
62 484,00 Kč62 484,00 Kč15.10.202115.10.202126.10.2021
Démos trade, a.s.kolečka nábytková, zámky zásuvkové, demontážní klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 573,00 Kč
5 573,00 Kč5 573,00 Kč22.9.202118.10.202126.10.2021
Jan PetrZpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy elektrinstalace v PNHoB/799518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč15.10.202118.10.202126.10.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Alfa amyláza, Litic Solution 1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 128,44 Kč
5 128,44 Kč5 128,44 Kč14.10.202118.10.202126.10.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, Ise Calibrator solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 787,65 Kč
9 787,65 Kč9 787,65 Kč14.10.202118.10.202126.10.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin, Ise Calibrator solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč14.10.202118.10.202126.10.2021
AQS, a.s.filmy - BP2021518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 509,00 Kč
3 509,00 Kč3 509,00 Kč15.10.202118.10.202126.10.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 10/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 1 718,00 Kč
1 718,00 Kč1 718,00 Kč15.10.202119.10.202129.10.2021
BOLA spol s.r.o.přečerpávač kondenzátu z kotle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 872,00 Kč
1 872,00 Kč1 872,00 Kč14.10.202118.10.202129.10.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč18.10.202118.10.202126.10.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 239,05 Kč
2 239,05 Kč2 239,05 Kč19.10.202119.10.202126.10.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 803,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 480,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 911,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,12 Kč
32 190,66 Kč32 190,66 Kč19.10.202119.10.202126.10.2021
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o.knihy - manuál, příručka, záznamové listy501 10000 901 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 7 340,00 Kč
7 340,00 Kč7 340,00 Kč13.10.202121.10.202126.10.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 09/2021518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.10.202120.10.202126.10.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.pásky bezpečnostní, desky OSB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 705,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 705,01 Kč3 705,01 Kč15.10.202120.10.202126.10.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava konvektomat Elektrolux - zprovoznění511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 671,40 Kč
7 671,40 Kč7 671,40 Kč10.9.202122.10.202129.10.2021
Technicom Technology s.r.o.Kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč12.10.202122.10.202129.10.2021
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč1.10.20215.10.20218.10.2021
Mgr. Martina Pospíšilovámasáže červenec - září /2021412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč4.10.20216.10.202118.10.2021
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 08/2021/ 799518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč6.9.20216.9.20214.10.20216.9.2021
ConSol, s.r.o.TZ - Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice - elektroinstalační práce042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 261 291,00 Kč
316 162,11 Kč261 291,00 Kč13.9.202114.9.202114.10.202113.9.2021
WINDOW HOLDING a.s.Dodávka a montáž plastového okna Budova "B" - výměna / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 212,00 Kč
18 406,52 Kč15 212,00 Kč22.9.202123.9.202121.10.202121.9.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 860,00 Kč
2 250,60 Kč1 860,00 Kč20.9.202127.9.202118.10.202120.9.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 09/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.202130.9.2021
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 09/2021518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč29.9.202129.9.202126.10.202129.9.2021
ELZA systém s.r.o.Elektromontážní práce v areálu nemocnice 799549 09000 471 - TZ DHM; celkem 24 302,00 Kč
549 09000 452 - TZ DHM; celkem 23 454,00 Kč
549 09000 312 - TZ DHM; celkem 28 962,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 422,00 Kč
207 079,40 Kč171 140,00 Kč16.9.202130.9.202114.10.202116.9.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Servisní činnost plynových kotlů na bytech stř. 659511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 960,00 Kč
29 854,00 Kč25 960,00 Kč27.9.202130.9.20216.10.202127.9.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava plynového spotřebiče na budově G / 442511 03001 442 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 880,00 Kč
8 324,80 Kč6 880,00 Kč29.9.20211.10.202114.10.202129.9.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč
273 702,00 Kč226 200,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.202130.9.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč
511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč
273 702,00 Kč226 200,00 Kč30.9.202130.9.202126.10.202130.9.2021
Zobrazeno 7 401-7 500 z 20 535 záznamů.