2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdeňka Žebrakovská | Divadelní představení Jak běžet do kopce | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 26.9.2021 | 29.9.2021 | 14.10.2021 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 29.9.2021 | 29.9.2021 | 14.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AST, Bilirubin, Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 517,84 Kč | 16 517,84 Kč | 16 517,84 Kč | 27.9.2021 | 29.9.2021 | 8.10.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty 23.9.2021 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 27.9.2021 | 29.9.2021 | 26.10.2021 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč | 614,00 Kč | 614,00 Kč | 16.9.2021 | 29.9.2021 | 8.10.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 562,79 Kč | 30 562,79 Kč | 30 562,79 Kč | 29.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | pulsní oxymetr vč. testu simulátorem | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 772,50 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 772,50 Kč | 1 545,00 Kč | 1 545,00 Kč | 21.9.2021 | 29.9.2021 | 8.10.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 199,70 Kč | 27 199,70 Kč | 27 199,70 Kč | 24.9.2021 | 30.9.2021 | 21.10.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 24.9.2021 | 30.9.2021 | 21.10.2021 | |
FANTA-velkoobchod s.r.o. | jídelní podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 126,00 Kč | 32 126,00 Kč | 32 126,00 Kč | 27.9.2021 | 30.9.2021 | 6.10.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava mixer PSP | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 941,10 Kč | 5 941,10 Kč | 5 941,10 Kč | 1.9.2021 | 30.9.2021 | 6.10.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 702,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 928,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 61 630,00 Kč | 61 630,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 909,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 55 630,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 56 540,00 Kč | 56 540,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | |
MANDÍK, a.s. | Roční kontrola na plynovém zařízení | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | 5 638,60 Kč | 5.10.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 487,50 Kč | 22 487,50 Kč | 22 487,50 Kč | 5.10.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 75,00 Kč | 75,00 Kč | 75,00 Kč | 5.10.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava krouhače Lipsie | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 607,40 Kč | 9 607,40 Kč | 9 607,40 Kč | 6.10.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 774,75 Kč | 24 774,75 Kč | 24 774,75 Kč | 15.9.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 24.9.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 834,00 Kč | 6 834,00 Kč | 6 834,00 Kč | 5.10.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 331,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 3 059,28 Kč | 3 598,05 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 4.10.2021 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 794,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 794,85 Kč | 2 064,08 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 4.10.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 983,96 Kč | 32 983,96 Kč | 32 983,96 Kč | 6.10.2021 | 6.10.2021 | 21.10.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 336,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 622,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 008,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 697,75 Kč | 23 707,25 Kč | 23 707,25 Kč | 6.10.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 440,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 045,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 370,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 944,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 536,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 40 337,17 Kč | 40 337,17 Kč | 6.10.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 200 974,04 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 73 700,87 Kč | 81 071,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 30.9.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 41 810,36 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 900,87 Kč | 991,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | 30.9.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál / 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 7 750,37 Kč | 7 750,37 Kč | 7 750,37 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 879,72 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 7 293,28 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 23 883,28 Kč | 45 763,00 Kč | 45 763,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 879,72 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 7 293,28 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 16 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 23 883,28 Kč | 45 763,00 Kč | 45 763,00 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
KS Klima -Service, a.s. | Filtry vzduchové | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 824,38 Kč | 15 824,38 Kč | 15 824,38 Kč | 16.9.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 26.10.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Kvalifikované elektronická časová razítka 52x | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 75,50 Kč | 75,50 Kč | 75,50 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 26.10.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 897,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 625,88 Kč | 3 073,64 Kč | 4.10.2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | 4.10.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 699,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 178,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 7 877,30 Kč | 9 189,58 Kč | 4.10.2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | 4.10.2021 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 410,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 171,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 607,76 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 710,00 Kč | 5 899,51 Kč | 5 899,51 Kč | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 14.10.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 880,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč | 4 880,23 Kč | 5 905,08 Kč | 6.10.2021 | 7.10.2021 | 18.10.2021 | 6.10.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 6.10.2021 | 7.10.2021 | 21.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 6.10.2021 | 7.10.2021 | 18.10.2021 | |
CES. ASOCIACE ERGOT. | Celostátní ergoterapeutická konference ČAE 2021-Myslivcová | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 5.10.2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | |
Mgr. Petra Dvořáková | workshop senzorická integrace v psychiatrické péči - Myslivcová | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 14.10.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 194,82 Kč | 114 879,34 Kč | 114 879,34 Kč | 30.9.2021 | 8.10.2021 | 29.10.2021 | |
Zásobování a.s. | konvice rychlovarné, chňapky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 121,00 Kč | 8 121,00 Kč | 8 121,00 Kč | 4.10.2021 | 5.10.2021 | 7.10.2021 | |
Alza.cz a.s. | fotoaparát, karta, nabíječky, kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 529,00 Kč | 6 529,00 Kč | 6 529,00 Kč | 4.10.2021 | 5.10.2021 | 6.10.2021 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Hodiny, obrazy, rohožky, psací stůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 324,00 Kč | 8 324,00 Kč | 8 324,00 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 11.10.2021 | |
JYSK s.r.o. | Rolety látkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 064,00 Kč | 1 064,00 Kč | 1 064,00 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | substrát pěstební a výsevní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 710,00 Kč | 710,00 Kč | 710,00 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
Zásobování a.s. | fotorámečky - návštěvní místnost | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,00 Kč | 435,00 Kč | 435,00 Kč | 14.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
Zásobování a.s. | nože odlamovací, hnojivo, rukavice OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 071,00 Kč | 1 071,00 Kč | 1 071,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | |
Alza.cz a.s. | společenská hra, datové kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 474,00 Kč | 474,00 Kč | 474,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 22.10.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 167,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 8 167,76 Kč | 9 883,00 Kč | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 21.10.2021 | 11.10.2021 |
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | pulsní oxymetr vč. testu simulátorem | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 735,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 735,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 735,00 Kč | 2 205,00 Kč | 2 205,00 Kč | 5.10.2021 | 12.10.2021 | 29.10.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 21.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | |
M & B Calibr, spol. s r.o. | Kalibrace teploměru | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 897,95 Kč | 2 897,95 Kč | 2 897,95 Kč | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
Chromservis s.r.o. | Kalibrace tří kanálů přenosného detektoru plynů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 559,15 Kč | 2 559,15 Kč | 2 559,15 Kč | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 744,99 Kč | 744,99 Kč | 819,49 Kč | 12.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | 12.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 164,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 6 164,87 Kč | 6 781,36 Kč | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | 13.10.2021 |
Petr Švejda | oprava UNC | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 21 630,00 Kč | 21 630,00 Kč | 21 630,00 Kč | 12.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč | 91 673,97 Kč | 91 673,97 Kč | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 21.10.2021 | |
Dokan s.r.o. | kancelářská židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 21.10.2021 | |
FITHAM s.r.o. | Rotoped | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 750,00 Kč | 7 750,00 Kč | 7 750,00 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 26.10.2021 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 086,00 Kč | 1 086,00 Kč | 1 194,60 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 26.10.2021 | 12.10.2021 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 946,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 2 946,35 Kč | 3 565,08 Kč | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 26.10.2021 | 13.10.2021 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 09/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 555,39 Kč | 555,39 Kč | 555,39 Kč | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 21.10.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 09/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 2 487,00 Kč | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | |
BOLA spol s.r.o. | montážní sada, adaptér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 756,00 Kč | 1 756,00 Kč | 1 756,00 Kč | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 09/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 145,00 Kč | 2 145,00 Kč | 2 145,00 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 26.10.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 130,92 Kč | 4 130,92 Kč | 4 544,01 Kč | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | 15.10.2021 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 157,72 Kč | 53 157,72 Kč | 53 157,72 Kč | 29.9.2021 | 14.10.2021 | 26.10.2021 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revizní činnost, kontrol PZ | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 484,00 Kč | 62 484,00 Kč | 62 484,00 Kč | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | |
Démos trade, a.s. | kolečka nábytková, zámky zásuvkové, demontážní klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 573,00 Kč | 5 573,00 Kč | 5 573,00 Kč | 22.9.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
Jan Petr | Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy elektrinstalace v PNHoB/799 | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alfa amyláza, Litic Solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 128,44 Kč | 5 128,44 Kč | 5 128,44 Kč | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Ise Calibrator solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 787,65 Kč | 9 787,65 Kč | 9 787,65 Kč | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin, Ise Calibrator solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
AQS, a.s. | filmy - BP2021 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 29.10.2021 | |
BOLA spol s.r.o. | přečerpávač kondenzátu z kotle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 872,00 Kč | 1 872,00 Kč | 1 872,00 Kč | 14.10.2021 | 18.10.2021 | 29.10.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 239,05 Kč | 2 239,05 Kč | 2 239,05 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 26.10.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 803,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 480,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 911,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,12 Kč | 32 190,66 Kč | 32 190,66 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 26.10.2021 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | knihy - manuál, příručka, záznamové listy | 501 10000 901 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 7 340,00 Kč | 7 340,00 Kč | 7 340,00 Kč | 13.10.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.10.2021 | 20.10.2021 | 26.10.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pásky bezpečnostní, desky OSB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 705,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 705,01 Kč | 3 705,01 Kč | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 26.10.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava konvektomat Elektrolux - zprovoznění | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 671,40 Kč | 7 671,40 Kč | 7 671,40 Kč | 10.9.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 12.10.2021 | 22.10.2021 | 29.10.2021 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1.10.2021 | 5.10.2021 | 8.10.2021 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže červenec - září /2021 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 18.10.2021 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 08/2021/ 799 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 4.10.2021 | 6.9.2021 |
ConSol, s.r.o. | TZ - Domovní rozhlas v budovách Psych. nemocnice - elektroinstalační práce | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 261 291,00 Kč | 316 162,11 Kč | 261 291,00 Kč | 13.9.2021 | 14.9.2021 | 14.10.2021 | 13.9.2021 |
WINDOW HOLDING a.s. | Dodávka a montáž plastového okna Budova "B" - výměna / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 212,00 Kč | 18 406,52 Kč | 15 212,00 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 21.10.2021 | 21.9.2021 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 860,00 Kč | 2 250,60 Kč | 1 860,00 Kč | 20.9.2021 | 27.9.2021 | 18.10.2021 | 20.9.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 09/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 09/2021 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 29.9.2021 | 29.9.2021 | 26.10.2021 | 29.9.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Elektromontážní práce v areálu nemocnice 799 | 549 09000 471 - TZ DHM; celkem 24 302,00 Kč 549 09000 452 - TZ DHM; celkem 23 454,00 Kč 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 28 962,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 422,00 Kč | 207 079,40 Kč | 171 140,00 Kč | 16.9.2021 | 30.9.2021 | 14.10.2021 | 16.9.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servisní činnost plynových kotlů na bytech stř. 659 | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 25 960,00 Kč | 29 854,00 Kč | 25 960,00 Kč | 27.9.2021 | 30.9.2021 | 6.10.2021 | 27.9.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava plynového spotřebiče na budově G / 442 | 511 03001 442 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 880,00 Kč | 8 324,80 Kč | 6 880,00 Kč | 29.9.2021 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 29.9.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč | 273 702,00 Kč | 226 200,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 13 600,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 23 600,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 600,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 800,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 150 000,00 Kč | 273 702,00 Kč | 226 200,00 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 26.10.2021 | 30.9.2021 |