2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Megaplay s. r. o. | boxovací panák | celkem 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 8.11.2021 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Personál., sociálně právní kart. r.2022 | celkem 5 011,00 Kč | 5 011,00 Kč | 5 011,00 Kč | 1.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | |
Marek Byrtus | Dary (Stř. 777) - kostýmy (kostýmy pro dramaterapie realizované v rámci projektu Divadlo nám pomáha 2021) | celkem 3 027,00 Kč | 3 027,00 Kč | 3 027,00 Kč | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 25.11.2021 | |
Zásobování a.s. | prošívaná přikrývka s polštářem - 40 ks | celkem 17 560,00 Kč | 17 560,00 Kč | 17 560,00 Kč | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko + štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 705,00 Kč | 705,00 Kč | 705,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 4.11.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč | 485,00 Kč | 485,00 Kč | 4.10.2021 | 6.10.2021 | 4.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 635,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 4 635,26 Kč | 5 098,79 Kč | 6.10.2021 | 6.10.2021 | 4.11.2021 | 6.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 6.10.2021 | 6.10.2021 | 30.11.2021 | 6.10.2021 |
TRIO HAVEL s.r.o. | bundy zimní - oděv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 947,69 Kč | 4 947,69 Kč | 4 947,69 Kč | 5.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 09/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 050,41 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 197 253,36 Kč celkem 0,00 Kč | 10 202,95 Kč | 12 345,57 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 8.11.2021 | 30.9.2021 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 38 720,00 Kč | 6.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | 6.10.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,59 Kč | 21 213,59 Kč | 21 213,59 Kč | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 9.11.2021 | |
NSB s.r.o. | půjčení řezačky na asfalt | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 067,00 Kč | 1 067,00 Kč | 1 067,00 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | |
Václav Mataj | nátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 19.10.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč | 511,27 Kč | 562,40 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 20.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 59 911,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 469,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 859,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,95 Kč | 68 240,03 Kč | 75 532,04 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 25.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 44 315,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 44 315,10 Kč | 48 746,61 Kč | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 22.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 220,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 5 220,60 Kč | 5 742,66 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 9.11.2021 | 26.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 036,00 Kč | 15 036,00 Kč | 16 539,60 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 9.11.2021 | 26.10.2021 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 10/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 8.11.2021 | 9.11.2021 | 22.11.2021 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 10/2021 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 898,85 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 838,85 Kč | 19 838,85 Kč | 1.11.2021 | 9.11.2021 | 22.11.2021 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | oprava pneu | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 456,00 Kč | 2 456,00 Kč | 2 456,00 Kč | 5.11.2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | |
KALVEI s.r.o. | zavěs vonný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč | 960,00 Kč | 960,00 Kč | 4.11.2021 | 11.11.2021 | 30.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 463,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 53 231,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 55 695,00 Kč | 55 695,00 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 30.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 834,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 834,00 Kč | 834,00 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 30.11.2021 | |
NIPO Tools s.r.o. | čistící spirály, upínací čelisti | celkem 8 480,24 Kč | 8 480,24 Kč | 8 480,24 Kč | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
TORIS,s.r.o. | Dary (Stř.777) - Kostýmy na dramaterapii Divadlo nám pomáhá 2021 | celkem 6 670,00 Kč | 6 670,00 Kč | 6 670,00 Kč | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
Univerzita Karlova | Předatestační kurz Psychoterapie MUDr.Nagyová | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | |
Alza.cz a.s. | Prodlužovací kabel na bubnu, baterka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 206,00 Kč | 5 206,00 Kč | 5 206,00 Kč | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | |
Zásobování a.s. | Tavná pistole, rohožky, teploměry, svítidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,00 Kč | 1 398,00 Kč | 1 398,00 Kč | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | |
Braunstar s.r.o. | Přenosný reflektor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 949,00 Kč | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
Alza.cz a.s. | Televize, přenosný telefon, kabel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 168,00 Kč | 7 168,00 Kč | 7 168,00 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
Zásobování a.s. | Rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 29.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 410,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 9 410,35 Kč | 10 351,39 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | 7.10.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2021 - FONS Openlims, LIS | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 336,70 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 336,49 Kč | 387,00 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | 4.11.2021 | 4.10.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 273,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 5 273,97 Kč | 6 065,00 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | 4.11.2021 | 4.10.2021 |
MSM, spol. s r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 016,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 18 016,54 Kč | 20 719,00 Kč | 4.10.2021 | 8.10.2021 | 4.11.2021 | 4.10.2021 |
CELIMED s.r.o. | BTK kompresorový inhalátor | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč | 435,60 Kč | 435,60 Kč | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 8.11.2021 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 118,17 Kč | 3 118,17 Kč | 3 118,17 Kč | 14.10.2021 | 27.10.2021 | 8.11.2021 | |
ElPe CZ, s.r.o. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 051,69 Kč | 10 051,69 Kč | 10 051,69 Kč | 26.10.2021 | 27.10.2021 | 23.11.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 933,00 Kč | 6 933,00 Kč | 6 933,00 Kč | 26.10.2021 | 27.10.2021 | 23.11.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 26.10.2021 | 27.10.2021 | 23.11.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 468,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 30 468,00 Kč | 30 468,00 Kč | 4.11.2021 | 4.11.2021 | 30.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 903,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 030,93 Kč | 54 933,97 Kč | 54 933,97 Kč | 8.11.2021 | 8.11.2021 | 18.11.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 906,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 8 131,76 Kč | 9 825,93 Kč | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 25.11.2021 | 10.11.2021 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu, robotu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 373,20 Kč | 8 373,20 Kč | 8 373,20 Kč | 29.10.2021 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 10/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 013,00 Kč | 2 013,00 Kč | 2 013,00 Kč | 5.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 10/2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 608,09 Kč | 1 608,09 Kč | 1 608,09 Kč | 8.11.2021 | 10.11.2021 | 22.11.2021 | |
FALCON a.s. | půjčovné filmů BP 2021 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 24.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
JV AGENCY s.r.o. | Vystoupení skupiny KEKS | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30.10.2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - říjen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 335,41 Kč | 335,41 Kč | 335,41 Kč | 31.10.2021 | 12.11.2021 | 25.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cholesterol | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 231,44 Kč | 1 231,44 Kč | 1 231,44 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | GGT, Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 997,89 Kč | 18 997,89 Kč | 18 997,89 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 2 175,00 Kč | 2 175,00 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 860,05 Kč | 2 860,05 Kč | 2 860,05 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 447,81 Kč | 447,81 Kč | 447,81 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 23.11.2021 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář Novinky a praktické tipy v NEN - Šámal | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč | 5 432,90 Kč | 5 432,90 Kč | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 18.11.2021 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Chirurgická klinika - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs - asfatování komunikací | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 162,00 Kč | 22 162,00 Kč | 22 162,00 Kč | 8.11.2021 | 12.11.2021 | 22.11.2021 | |
Seminaria, s.r.o. | Školení DPH ve zdravotnictví | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 167,11 Kč | 2 167,11 Kč | 2 167,11 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 25.11.2021 | |
A-Z Reklama CZ, s.r.o. | Kliprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 683,64 Kč | 9 683,64 Kč | 9 683,64 Kč | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 23.11.2021 | |
Petr Buřil | Ovocné stromy | 501 14730 312 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 6 153,00 Kč | 6 153,00 Kč | 6 153,00 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Vyčištění inkubátoru a optočidel | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 728,88 Kč | 7 728,88 Kč | 7 728,88 Kč | 9.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 12.11.2021 |
Aura - Pont s.r.o. | autorská odměna - divadlo Silvie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 810,75 Kč | 810,75 Kč | 810,75 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | |
ADM medical servis s.r.o. | Provedení PBTK včetně elektrorevize - servis - antidekubitní systémy | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 360,77 Kč | 1 360,77 Kč | 1 360,77 Kč | 3.11.2021 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 614,10 Kč | 19 614,10 Kč | 19 614,10 Kč | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 23.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 09/2021- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 254 125,90 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -246 528,93 Kč celkem 0,00 Kč | 7 596,97 Kč | 9 192,33 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 8.11.2021 | 30.9.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 09/2021 byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 18 399,07 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 768,60 Kč celkem 0,00 Kč | 630,47 Kč | 762,87 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 8.11.2021 | 30.9.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 710,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 1 711,00 Kč | 1 711,00 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 533,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 50 533,00 Kč | 50 533,00 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 409,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 139,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 999,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 25 840,18 Kč | 25 840,18 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | |
Roman Datel | školení lešenářů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 4.11.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 997,60 Kč | 1 997,60 Kč | 2 197,36 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 4 961,00 Kč | 22.10.2021 | 27.10.2021 | 4.11.2021 | |
Pewa, s.r.o. | voda,čaj,cukr,káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 691,29 Kč | 691,29 Kč | 691,29 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 15.11.2021 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 10/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 25.11.2021 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Dvoudenní školení zaměstnanců zdravotnických zařízení | 549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | FLUSH CLEANER HYPOCHLORITE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč | 556,60 Kč | 556,60 Kč | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | Vyúčtování veřejných hudebních produkcí dle smlouvy rok 2021 | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,21 Kč | 1,21 Kč | 1,21 Kč | 26.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 634,00 Kč | 36 634,00 Kč | 36 634,00 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 4.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 709,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 709,00 Kč | 1 879,90 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 498,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 14 498,60 Kč | 15 948,46 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118 418,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 860,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 826,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč | 130 105,45 Kč | 143 869,95 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | 8.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 544,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 4 544,84 Kč | 4 999,32 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 9.11.2021 | 11.10.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 127,00 Kč | 3 127,00 Kč | 3 127,00 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 23.11.2021 | |
Granimex CZ s.r.o. | folie, pytle odpadové, sáčky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 896,33 Kč | 5 896,33 Kč | 5 896,33 Kč | 25.10.2021 | 29.10.2021 | 23.11.2021 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem plošiny Genia 25. 10. 2021 | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 9.11.2021 | |
KALVEI s.r.o. | vonný program - vůně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 030,00 Kč | 17 030,00 Kč | 17 030,00 Kč | 22.10.2021 | 29.10.2021 | 18.11.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Dávkovače na mýdlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 586,85 Kč | 1 586,85 Kč | 1 586,85 Kč | 22.10.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 146,00 Kč | 8 146,00 Kč | 8 146,00 Kč | 27.10.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Šinfelt s.r.o. | elektro materiál - chránička před asfaltováním / 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 133,47 Kč | 2 133,47 Kč | 2 133,47 Kč | 31.10.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | |
AUDY s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 782,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 782,60 Kč | 900,00 Kč | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 9.11.2021 | 27.10.2021 |
Technoton | výměna optického válce Brother | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 901,58 Kč | 2 901,58 Kč | 2 901,58 Kč | 5.11.2021 | 8.11.2021 | 30.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | káva,smetana | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 728,00 Kč | 728,00 Kč | 728,00 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 4.11.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 581,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 587,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 179,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 41 236,86 Kč | 41 236,86 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 9.11.2021 |