Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 7 601-7 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Megaplay s. r. o.boxovací panák celkem 9 600,00 Kč
9 600,00 Kč9 600,00 Kč1.11.20213.11.20218.11.2021
Wolters Kluwer ČR, a.s.Personál., sociálně právní kart. r.2022 celkem 5 011,00 Kč
5 011,00 Kč5 011,00 Kč1.11.202116.11.202118.11.2021
Marek ByrtusDary (Stř. 777) - kostýmy (kostýmy pro dramaterapie realizované v rámci projektu Divadlo nám pomáha 2021) celkem 3 027,00 Kč
3 027,00 Kč3 027,00 Kč15.11.202116.11.202125.11.2021
Zásobování a.s.prošívaná přikrývka s polštářem - 40 ks celkem 17 560,00 Kč
17 560,00 Kč17 560,00 Kč19.11.202119.11.202123.11.2021
LATISK s.r.o.razítko + štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 705,00 Kč
705,00 Kč705,00 Kč4.10.20216.10.20214.11.2021
LATISK s.r.o.razítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 485,00 Kč
485,00 Kč485,00 Kč4.10.20216.10.20214.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 635,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
4 635,26 Kč5 098,79 Kč6.10.20216.10.20214.11.20216.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 060,40 Kč2 266,44 Kč6.10.20216.10.202130.11.20216.10.2021
TRIO HAVEL s.r.o.bundy zimní - oděv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 947,69 Kč
4 947,69 Kč4 947,69 Kč5.10.20217.10.20214.11.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 09/2021314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 050,41 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 197 253,36 Kč
celkem 0,00 Kč
10 202,95 Kč12 345,57 Kč7.10.20217.10.20218.11.202130.9.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 32 000,00 Kč
32 000,00 Kč38 720,00 Kč6.10.20217.10.20214.11.20216.10.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,59 Kč
21 213,59 Kč21 213,59 Kč25.10.202125.10.20219.11.2021
NSB s.r.o.půjčení řezačky na asfalt511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 067,00 Kč
1 067,00 Kč1 067,00 Kč22.10.202126.10.202118.11.2021
Václav Matajnátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč
84 430,18 Kč84 430,18 Kč25.10.202126.10.202123.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč
203,97 Kč224,37 Kč22.10.202126.10.202118.11.202119.10.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 511,27 Kč
511,27 Kč562,40 Kč22.10.202126.10.202118.11.202120.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 59 911,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 469,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 859,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,95 Kč
68 240,03 Kč75 532,04 Kč22.10.202126.10.202118.11.202125.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 315,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
44 315,10 Kč48 746,61 Kč22.10.202126.10.202118.11.202122.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 220,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
5 220,60 Kč5 742,66 Kč26.10.202126.10.20219.11.202126.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 036,00 Kč
15 036,00 Kč16 539,60 Kč26.10.202126.10.20219.11.202126.10.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 10/2021518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč8.11.20219.11.202122.11.2021
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 10/2021518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 898,85 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 838,85 Kč19 838,85 Kč1.11.20219.11.202122.11.2021
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava pneu511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 2 456,00 Kč
2 456,00 Kč2 456,00 Kč5.11.202110.11.202122.11.2021
KALVEI s.r.o.zavěs vonný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
960,00 Kč960,00 Kč4.11.202111.11.202130.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 463,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 53 231,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
55 695,00 Kč55 695,00 Kč11.11.202111.11.202130.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 834,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
834,00 Kč834,00 Kč11.11.202111.11.202130.11.2021
NIPO Tools s.r.o.čistící spirály, upínací čelisti celkem 8 480,24 Kč
8 480,24 Kč8 480,24 Kč19.11.202122.11.202123.11.2021
TORIS,s.r.o.Dary (Stř.777) - Kostýmy na dramaterapii Divadlo nám pomáhá 2021 celkem 6 670,00 Kč
6 670,00 Kč6 670,00 Kč16.11.202122.11.202123.11.2021
Univerzita KarlovaPředatestační kurz Psychoterapie MUDr.Nagyová celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.11.202122.11.202123.11.2021
Alza.cz a.s.Prodlužovací kabel na bubnu, baterka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 206,00 Kč
5 206,00 Kč5 206,00 Kč15.11.202115.11.202116.11.2021
Zásobování a.s.Tavná pistole, rohožky, teploměry, svítidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,00 Kč
1 398,00 Kč1 398,00 Kč15.11.202115.11.202118.11.2021
Braunstar s.r.o.Přenosný reflektor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 949,00 Kč
949,00 Kč949,00 Kč24.11.202126.11.202129.11.2021
Alza.cz a.s.Televize, přenosný telefon, kabel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 168,00 Kč
7 168,00 Kč7 168,00 Kč23.11.202126.11.202129.11.2021
Zásobování a.s.Rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 480,00 Kč
480,00 Kč480,00 Kč26.11.202126.11.202129.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 410,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
9 410,35 Kč10 351,39 Kč7.10.20217.10.20214.11.20217.10.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2021 - FONS Openlims, LIS518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč
6 041,73 Kč6 041,73 Kč7.10.20217.10.20214.11.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 336,70 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
336,49 Kč387,00 Kč4.10.20218.10.20214.11.20214.10.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 273,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
5 273,97 Kč6 065,00 Kč4.10.20218.10.20214.11.20214.10.2021
MSM, spol. s r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 016,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
18 016,54 Kč20 719,00 Kč4.10.20218.10.20214.11.20214.10.2021
CELIMED s.r.o.BTK kompresorový inhalátor518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 435,60 Kč
435,60 Kč435,60 Kč14.10.202127.10.20218.11.2021
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 118,17 Kč
3 118,17 Kč3 118,17 Kč14.10.202127.10.20218.11.2021
ElPe CZ, s.r.o.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 051,69 Kč
10 051,69 Kč10 051,69 Kč26.10.202127.10.202123.11.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 933,00 Kč
6 933,00 Kč6 933,00 Kč26.10.202127.10.202123.11.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč
1 768,00 Kč1 768,00 Kč26.10.202127.10.202123.11.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 468,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
30 468,00 Kč30 468,00 Kč4.11.20214.11.202130.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 903,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 030,93 Kč
54 933,97 Kč54 933,97 Kč8.11.20218.11.202118.11.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 906,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
8 131,76 Kč9 825,93 Kč10.11.202111.11.202125.11.202110.11.2021
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu, robotu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 373,20 Kč
8 373,20 Kč8 373,20 Kč29.10.202111.11.202122.11.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 10/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 013,00 Kč
2 013,00 Kč2 013,00 Kč5.11.202110.11.202119.11.2021
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 10/2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 608,09 Kč
1 608,09 Kč1 608,09 Kč8.11.202110.11.202122.11.2021
FALCON a.s.půjčovné filmů BP 2021518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč24.11.202112.11.202130.11.2021
JV AGENCY s.r.o.Vystoupení skupiny KEKS518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč30.10.202112.11.202118.11.2021
První certifikační autorita, a.s.Vydané certifikáty - říjen 2021518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 335,41 Kč
335,41 Kč335,41 Kč31.10.202112.11.202125.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cholesterol501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 231,44 Kč
1 231,44 Kč1 231,44 Kč11.11.202112.11.202130.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.GGT, Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 997,89 Kč
18 997,89 Kč18 997,89 Kč11.11.202112.11.202130.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
2 175,00 Kč2 175,00 Kč12.11.202112.11.202122.11.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 860,05 Kč
2 860,05 Kč2 860,05 Kč12.11.202112.11.202130.11.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 447,81 Kč
447,81 Kč447,81 Kč12.11.202112.11.202123.11.2021
Nakladatelství FORUM s.r.o.Seminář Novinky a praktické tipy v NEN - Šámal549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč
5 432,90 Kč5 432,90 Kč10.11.202112.11.202118.11.2021
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž Chirurgická klinika - MUDr. Přeučilová Lucie549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč12.11.202112.11.202124.11.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs - asfatování komunikací511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 162,00 Kč
22 162,00 Kč22 162,00 Kč8.11.202112.11.202122.11.2021
Seminaria, s.r.o.Školení DPH ve zdravotnictví549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 167,11 Kč
2 167,11 Kč2 167,11 Kč12.11.202112.11.202125.11.2021
A-Z Reklama CZ, s.r.o.Kliprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 683,64 Kč
9 683,64 Kč9 683,64 Kč10.11.202115.11.202123.11.2021
Petr BuřilOvocné stromy501 14730 312 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 6 153,00 Kč
6 153,00 Kč6 153,00 Kč12.11.202115.11.202125.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Vyčištění inkubátoru a optočidel511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 728,88 Kč
7 728,88 Kč7 728,88 Kč9.11.202112.11.202130.11.2021
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
0,01 Kč0,01 Kč12.11.202115.11.202125.11.202112.11.2021
Aura - Pont s.r.o.autorská odměna - divadlo Silvie518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 810,75 Kč
810,75 Kč810,75 Kč12.11.202115.11.202125.11.2021
ADM medical servis s.r.o.Provedení PBTK včetně elektrorevize - servis - antidekubitní systémy518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 360,77 Kč
1 360,77 Kč1 360,77 Kč3.11.202115.11.202130.11.2021
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 614,10 Kč
19 614,10 Kč19 614,10 Kč10.11.202111.11.202123.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 09/2021- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 254 125,90 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -246 528,93 Kč
celkem 0,00 Kč
7 596,97 Kč9 192,33 Kč8.10.20218.10.20218.11.202130.9.2021
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 09/2021 byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 18 399,07 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -17 768,60 Kč
celkem 0,00 Kč
630,47 Kč762,87 Kč8.10.20218.10.20218.11.202130.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 710,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
1 711,00 Kč1 711,00 Kč7.10.20217.10.20214.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 50 533,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
50 533,00 Kč50 533,00 Kč7.10.20217.10.20214.11.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 409,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 139,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 999,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
25 840,18 Kč25 840,18 Kč7.10.20217.10.20214.11.2021
Roman Datelškolení lešenářů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč
13 310,00 Kč13 310,00 Kč8.10.20218.10.20214.11.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 997,60 Kč
1 997,60 Kč2 197,36 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.Bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč22.10.202127.10.20214.11.2021
Pewa, s.r.o.voda,čaj,cukr,káva513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 691,29 Kč
691,29 Kč691,29 Kč25.10.202127.10.202115.11.2021
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 10/2021518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.10.202129.10.202125.11.2021
INISOFT Consulting s.r.o.Dvoudenní školení zaměstnanců zdravotnických zařízení549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč29.10.202129.10.20219.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.FLUSH CLEANER HYPOCHLORITE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 556,60 Kč
556,60 Kč556,60 Kč27.10.202129.10.20219.11.2021
OSA - Ochranný svaz autorský pVyúčtování veřejných hudebních produkcí dle smlouvy rok 2021518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,21 Kč
1,21 Kč1,21 Kč26.10.202129.10.20219.11.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 634,00 Kč
36 634,00 Kč36 634,00 Kč25.10.202127.10.20214.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 709,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 709,00 Kč1 879,90 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 14 498,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
14 498,60 Kč15 948,46 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 118 418,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 860,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 826,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč
130 105,45 Kč143 869,95 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč
18 687,90 Kč20 556,69 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 544,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
4 544,84 Kč4 999,32 Kč11.10.202111.10.20219.11.202111.10.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 127,00 Kč
3 127,00 Kč3 127,00 Kč11.10.202111.10.202123.11.2021
Granimex CZ s.r.o.folie, pytle odpadové, sáčky do koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 896,33 Kč
5 896,33 Kč5 896,33 Kč25.10.202129.10.202123.11.2021
STATECH s.r.o.Pronájem plošiny Genia 25. 10. 2021518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč
5 711,20 Kč5 711,20 Kč25.10.202127.10.20219.11.2021
KALVEI s.r.o.vonný program - vůně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 030,00 Kč
17 030,00 Kč17 030,00 Kč22.10.202129.10.202118.11.2021
Fiala Petr - velkoobchod sDávkovače na mýdlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 586,85 Kč
1 586,85 Kč1 586,85 Kč22.10.20211.11.202118.11.2021
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 146,00 Kč
8 146,00 Kč8 146,00 Kč27.10.20211.11.202118.11.2021
Šinfelt s.r.o.elektro materiál - chránička před asfaltováním / 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 133,47 Kč
2 133,47 Kč2 133,47 Kč31.10.20211.11.202115.11.2021
AUDY s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 782,67 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
782,60 Kč900,00 Kč27.10.202129.10.20219.11.202127.10.2021
Technotonvýměna optického válce Brother511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 901,58 Kč
2 901,58 Kč2 901,58 Kč5.11.20218.11.202130.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.káva,smetana513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 728,00 Kč
728,00 Kč728,00 Kč7.10.202111.10.20214.11.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 581,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 587,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 179,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
41 236,86 Kč41 236,86 Kč11.10.202111.10.20219.11.2021
Zobrazeno 7 601-7 700 z 21 150 záznamů.