Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 7 701-7 800 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
NSB s.r.o.poplatek za zapůjčení řezačky spár RZ 170, RZ 202518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 710,00 Kč
3 710,00 Kč3 710,00 Kč13.10.202113.10.20219.11.2021
Isara, z.s.vystoupení hudební skupiny Isara518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč8.10.202112.10.20218.11.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 030,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
3 030,45 Kč3 485,00 Kč11.10.202113.10.20219.11.202111.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 887,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 887,10 Kč3 175,81 Kč12.10.202113.10.20219.11.202112.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 953,33 Kč
7 953,33 Kč8 748,66 Kč13.10.202113.10.20219.11.202113.10.2021
K O D E X Hořovice s.r.o.Papír do tiskárny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč
14 023,90 Kč14 023,90 Kč12.10.202114.10.20219.11.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 049,00 Kč
5 049,00 Kč5 049,00 Kč12.10.202114.10.20219.11.2021
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč
1 047,00 Kč1 047,00 Kč12.10.202114.10.20219.11.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč
18 687,90 Kč20 556,69 Kč12.10.202114.10.20219.11.202113.10.2021
ROBURPravidelná prohlídka teplovzdušných agregátů Robur518 10012 710 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 058,00 Kč
5 058,00 Kč5 058,00 Kč11.10.202113.10.20219.11.2021
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 09/2021518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 969,25 Kč
1 969,25 Kč1 969,25 Kč8.10.202113.10.20214.11.2021
OMA CZ, a.s.provozní kapaliny - vozový park111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 774,69 Kč
3 774,69 Kč3 774,69 Kč14.10.202114.10.202115.11.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 963,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
9 964,00 Kč9 964,00 Kč14.10.202114.10.20219.11.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 407,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 347,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 122,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 482,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 754,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 704,00 Kč
66 818,61 Kč66 818,61 Kč13.10.202113.10.20219.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 346,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
346,30 Kč380,93 Kč15.10.202115.10.202115.11.202115.10.2021
TechnotonOprava tiskárny XEROX 108R01121511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 667,10 Kč
6 667,10 Kč6 667,10 Kč14.10.202114.10.202115.11.2021
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.činnost TDI 10/2021 - oprava fasády budova B / 799518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč29.10.202129.10.202125.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25 520,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
25 520,50 Kč28 072,55 Kč30.10.20211.11.202125.11.202130.10.2021
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.činnost TDI 10/2021 - oprava asfaltových komunikací v areálu / 799518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč29.10.202129.10.202125.11.2021
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 10/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.10.202131.10.202130.11.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 10/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 3 104,00 Kč
3 104,00 Kč3 104,00 Kč26.10.20211.11.20219.11.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.11.20211.11.202130.11.2021
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.Oprava odsávačky Aspeed511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 629,00 Kč
629,00 Kč629,00 Kč12.10.20211.11.20214.11.2021
Petr BuzrlaKácení stromů, likvidace polomů stř. 799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč
85 063,00 Kč85 063,00 Kč29.10.20211.11.20219.11.2021
Roman ChmelařOprava podlahové krytiny budova A ( vyšetřovna 1. NP, kanceláře CP )511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 965,00 Kč
39 965,00 Kč39 965,00 Kč20.10.20211.11.202118.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč
581,84 Kč640,02 Kč31.10.202131.10.202125.11.202126.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 57 887,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 579,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 688,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč
73 156,31 Kč81 456,68 Kč31.10.202131.10.202125.11.202129.10.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 018,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
2 018,00 Kč2 018,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 728,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 342,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
58 071,00 Kč58 071,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.2021
Fyzická osobavýroba propagačních materiálu BP2021518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč16.11.202116.11.202125.11.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 912,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 466,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 269,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 993,00 Kč
41 020,18 Kč41 020,18 Kč16.11.202116.11.202122.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 067,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 279,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 669,47 Kč
42 016,32 Kč42 016,32 Kč15.11.202115.11.202125.11.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 790,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 823,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 916,25 Kč
25 236,75 Kč25 236,75 Kč16.11.202116.11.202125.11.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 540,59 Kč
5 540,59 Kč5 540,59 Kč4.10.202114.10.20214.11.2021
TechnotonOprava tiskáren HP LJ 1020, 1018511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč14.10.202114.10.202115.11.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 756,65 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
16 757,00 Kč16 757,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 719,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 601,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 779,35 Kč
25 100,55 Kč25 100,55 Kč1.11.20211.11.202125.11.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 700,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
16 700,00 Kč16 700,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč25.10.202125.10.20214.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč
2 421,90 Kč2 421,90 Kč1.11.20211.11.20219.11.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,09 Kč
18 323,09 Kč18 323,09 Kč1.11.20211.11.202115.11.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 615,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 243,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
25 009,88 Kč25 009,88 Kč26.10.202126.10.202123.11.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 765,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 362,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 085,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 038,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,25 Kč
44 520,21 Kč44 520,21 Kč16.11.202116.11.202125.11.2021
Radek DrbalPZT132 01000 - léky; celkem 4 600,00 Kč
4 600,00 Kč4 600,00 Kč14.11.202118.11.202125.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč18.11.202119.11.202130.11.2021
IPVZSpecializační kurz v oboru klinická psychologie-Mgr.Fantová Lucie549 06000 452 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč16.11.202122.11.202124.11.2021
IPVZNeodkladná právní pomoc JOP-Mgr.Cmarová Mária549 06000 491 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč16.11.202122.11.202124.11.2021
IPVZSpecializační kurz v oboru klinická psychologie-Mgr.Jarošová Barbora549 06000 413 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč16.11.202122.11.202124.11.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 349,00 Kč
2 349,00 Kč2 349,00 Kč15.10.202118.10.202125.11.2021
FRAMART s.r.o.židle plastové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 040,00 Kč
7 040,00 Kč7 040,00 Kč13.10.202118.10.202115.11.2021
Fiala Petr - velkoobchod sJednorázové papírové ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 253,15 Kč
4 253,15 Kč4 253,15 Kč15.10.202118.10.202115.11.2021
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 994,17 Kč
23 994,17 Kč23 994,17 Kč15.10.202118.10.202115.11.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál / 799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 29 361,00 Kč
29 361,00 Kč29 361,00 Kč12.10.202118.10.202123.11.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál / 799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 753,00 Kč
2 753,00 Kč2 753,00 Kč12.10.202118.10.202123.11.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál /799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 748,00 Kč
4 748,00 Kč4 748,00 Kč15.10.202118.10.202123.11.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 854,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 333,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 609,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 689,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
35 894,97 Kč35 894,97 Kč1.11.20211.11.202130.11.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 475,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 914,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 003,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
30 424,64 Kč30 424,64 Kč1.11.20211.11.20219.11.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 296,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 594,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 567,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 874,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -9,20 Kč
15 782,60 Kč15 782,60 Kč1.11.20211.11.20219.11.2021
Český knedlík s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 667,05 Kč
7 667,05 Kč7 667,05 Kč1.11.20211.11.20218.11.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2021, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč1.11.20211.11.20218.11.20211.11.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.11.20211.11.20218.11.20211.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.káva,smetana513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 164,00 Kč
164,00 Kč164,00 Kč27.10.20211.11.202125.11.2021
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 11/2021, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.11.20211.11.202122.11.20211.11.2021
Gestalt-Servis.cz v.o.s.Gestalt terapie Mgr Mária Cmarová 17.-21.11.21549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč
5 684,00 Kč5 684,00 Kč19.10.20212.11.20219.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 11/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 570 000,00 Kč
570 000,00 Kč689 700,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.20211.11.2021
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 38 000,00 Kč
38 000,00 Kč38 000,00 Kč19.11.202122.11.202130.11.2021
Černý Seed s.r.o.Semena111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 741,00 Kč
741,00 Kč741,00 Kč12.11.202123.11.202125.11.2021
LKQ CZ s.r.o.filtry, stěrače, čidla, brzdové destičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 259,00 Kč
16 259,00 Kč16 259,00 Kč16.11.202123.11.202125.11.2021
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 47 500,00 Kč
47 500,00 Kč47 500,00 Kč19.11.202123.11.202130.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 878,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 973,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
41 852,50 Kč41 852,50 Kč22.11.202122.11.202130.11.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.silniční košťata, kotouče diamant, zed. tužky, metry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 047,59 Kč
3 047,59 Kč3 047,59 Kč15.11.202122.11.202130.11.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.folie zakrývací, vytahováky,barvy, chemické kotvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 281,20 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 152,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 216,00 Kč
1 649,20 Kč1 649,20 Kč15.11.202122.11.202130.11.2021
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 11/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 774,00 Kč
2 774,00 Kč2 774,00 Kč16.11.202123.11.202130.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 405,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 405,00 Kč2 645,50 Kč15.10.202118.10.202115.11.202114.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 9 251,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
9 251,00 Kč10 176,10 Kč15.10.202118.10.202115.11.202114.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
112 120,00 Kč124 104,84 Kč15.10.202118.10.202115.11.202118.10.2021
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 68 050,00 Kč
68 050,00 Kč68 050,00 Kč15.10.202120.10.202115.11.2021
INZEP CENTRUM, s.r.o.pracovní mikiny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 121,00 Kč
23 121,00 Kč23 121,00 Kč13.10.202120.10.20219.11.2021
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.Instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 436,00 Kč
3 436,00 Kč3 436,00 Kč19.10.202120.10.202130.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2021314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 54 049,59 Kč
54 049,59 Kč65 400,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.20211.11.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 10/2021 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč
12 147,87 Kč12 147,87 Kč2.11.20212.11.202115.11.2021
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 10/2021549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 840,00 Kč
21 840,00 Kč21 840,00 Kč2.11.20213.11.202115.11.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.09.-.30.09.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,24 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 296,18 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,00 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 11,10 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,61 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 81,68 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 244,42 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 713,20 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,62 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 631,14 Kč6 631,14 Kč30.9.20213.11.20214.11.2021
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 638,21 Kč
12 638,21 Kč12 638,21 Kč2.11.20213.11.202130.11.2021
PROMA REHA s.r.o.matrace jednodílné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 757,09 Kč
83 757,09 Kč83 757,09 Kč2.11.20213.11.202130.11.2021
LATISK s.r.o.razítkové štočky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 270,00 Kč
270,00 Kč270,00 Kč2.11.20213.11.202130.11.2021
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 10/2021549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.10.20213.11.202115.11.2021
Cormen s.r.o.Čisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 183,17 Kč
9 183,17 Kč9 183,17 Kč1.10.202124.11.202130.11.2021
Wolters Kluwer ČR, a.s.odborná literatura - právní oddělení stř. 100501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2 476,00 Kč
2 476,00 Kč2 476,00 Kč15.11.202124.11.202130.11.2021
Radek DrbalPZT132 01000 - léky; celkem 7 075,00 Kč
7 075,00 Kč7 075,00 Kč20.11.202124.11.202130.11.2021
Jaroslav Šatavapolystyrenové dekorace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 572,00 Kč
1 572,00 Kč1 572,00 Kč16.11.202126.11.202130.11.2021
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.Přeprava Komorní divadlo Karlín - 7. 10. 2021 - představení TIK TIK412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 839,46 Kč
5 839,46 Kč5 839,46 Kč18.10.202126.10.20214.11.2021
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 10/2021518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč
15 790,50 Kč13 050,00 Kč25.10.202125.10.202123.11.202125.10.2021
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 09/2021518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 305,00 Kč
1 305,00 Kč1 305,00 Kč15.10.202119.10.202115.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 182,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 666,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
63 849,00 Kč63 849,00 Kč19.10.202119.10.202115.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 024,00 Kč
2 024,00 Kč2 024,00 Kč19.10.202119.10.202115.11.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 550,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
10 550,00 Kč10 550,00 Kč19.10.202119.10.202115.11.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
2 706,00 Kč2 706,00 Kč19.10.202119.10.20214.11.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 080,58 Kč
2 080,58 Kč2 080,58 Kč19.10.202119.10.20214.11.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 477,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
9 429,30 Kč9 429,30 Kč19.10.202119.10.20214.11.2021
Zobrazeno 7 701-7 800 z 20 535 záznamů.