2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSB s.r.o. | poplatek za zapůjčení řezačky spár RZ 170, RZ 202 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 9.11.2021 | |
Isara, z.s. | vystoupení hudební skupiny Isara | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.10.2021 | 12.10.2021 | 8.11.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 3 030,45 Kč | 3 485,00 Kč | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 9.11.2021 | 11.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 887,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 887,10 Kč | 3 175,81 Kč | 12.10.2021 | 13.10.2021 | 9.11.2021 | 12.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 953,33 Kč | 7 953,33 Kč | 8 748,66 Kč | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 9.11.2021 | 13.10.2021 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Papír do tiskárny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 14 023,90 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 9.11.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 049,00 Kč | 5 049,00 Kč | 5 049,00 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 9.11.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč | 1 047,00 Kč | 1 047,00 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 9.11.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 9.11.2021 | 13.10.2021 |
ROBUR | Pravidelná prohlídka teplovzdušných agregátů Robur | 518 10012 710 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 058,00 Kč | 5 058,00 Kč | 5 058,00 Kč | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 9.11.2021 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 09/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 969,25 Kč | 1 969,25 Kč | 1 969,25 Kč | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 4.11.2021 | |
OMA CZ, a.s. | provozní kapaliny - vozový park | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 774,69 Kč | 3 774,69 Kč | 3 774,69 Kč | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.11.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 963,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 9 964,00 Kč | 9 964,00 Kč | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 9.11.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 407,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 347,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 122,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 482,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 754,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 704,00 Kč | 66 818,61 Kč | 66 818,61 Kč | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 9.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 346,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 346,30 Kč | 380,93 Kč | 15.10.2021 | 15.10.2021 | 15.11.2021 | 15.10.2021 |
Technoton | Oprava tiskárny XEROX 108R01121 | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 667,10 Kč | 6 667,10 Kč | 6 667,10 Kč | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.11.2021 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 10/2021 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 25.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 520,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 25 520,50 Kč | 28 072,55 Kč | 30.10.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | 30.10.2021 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 10/2021 - oprava asfaltových komunikací v areálu / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 25.11.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 30.11.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 104,00 Kč | 3 104,00 Kč | 3 104,00 Kč | 26.10.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Oprava odsávačky Aspeed | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 629,00 Kč | 629,00 Kč | 629,00 Kč | 12.10.2021 | 1.11.2021 | 4.11.2021 | |
Petr Buzrla | Kácení stromů, likvidace polomů stř. 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 85 063,00 Kč | 29.10.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny budova A ( vyšetřovna 1. NP, kanceláře CP ) | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 39 965,00 Kč | 39 965,00 Kč | 39 965,00 Kč | 20.10.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 25.11.2021 | 26.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 57 887,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 579,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 688,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč | 73 156,31 Kč | 81 456,68 Kč | 31.10.2021 | 31.10.2021 | 25.11.2021 | 29.10.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 018,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 2 018,00 Kč | 2 018,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 728,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 57 342,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 58 071,00 Kč | 58 071,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
Fyzická osoba | výroba propagačních materiálu BP2021 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 25.11.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 912,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 466,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 269,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 993,00 Kč | 41 020,18 Kč | 41 020,18 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 22.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 067,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 279,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 669,47 Kč | 42 016,32 Kč | 42 016,32 Kč | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 790,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 823,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 916,25 Kč | 25 236,75 Kč | 25 236,75 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 25.11.2021 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 540,59 Kč | 5 540,59 Kč | 5 540,59 Kč | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 4.11.2021 | |
Technoton | Oprava tiskáren HP LJ 1020, 1018 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 14.10.2021 | 14.10.2021 | 15.11.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 756,65 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 16 757,00 Kč | 16 757,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 719,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 601,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 779,35 Kč | 25 100,55 Kč | 25 100,55 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 700,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 16 700,00 Kč | 16 700,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 4.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 2 421,90 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,09 Kč | 18 323,09 Kč | 18 323,09 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 615,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 243,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 25 009,88 Kč | 25 009,88 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 765,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 362,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 085,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 038,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,25 Kč | 44 520,21 Kč | 44 520,21 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 25.11.2021 | |
Radek Drbal | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 14.11.2021 | 18.11.2021 | 25.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 30.11.2021 | |
IPVZ | Specializační kurz v oboru klinická psychologie-Mgr.Fantová Lucie | 549 06000 452 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 24.11.2021 | |
IPVZ | Neodkladná právní pomoc JOP-Mgr.Cmarová Mária | 549 06000 491 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 24.11.2021 | |
IPVZ | Specializační kurz v oboru klinická psychologie-Mgr.Jarošová Barbora | 549 06000 413 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 16.11.2021 | 22.11.2021 | 24.11.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 349,00 Kč | 2 349,00 Kč | 2 349,00 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 25.11.2021 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 040,00 Kč | 7 040,00 Kč | 7 040,00 Kč | 13.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Jednorázové papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 253,15 Kč | 4 253,15 Kč | 4 253,15 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 994,17 Kč | 23 994,17 Kč | 23 994,17 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál / 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 29 361,00 Kč | 29 361,00 Kč | 29 361,00 Kč | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 23.11.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál / 799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 753,00 Kč | 2 753,00 Kč | 2 753,00 Kč | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 23.11.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál /799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 748,00 Kč | 4 748,00 Kč | 4 748,00 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 23.11.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 854,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 333,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 609,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 689,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 35 894,97 Kč | 35 894,97 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 475,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 991,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 914,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 003,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 30 424,64 Kč | 30 424,64 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 296,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 594,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 567,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 874,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -9,20 Kč | 15 782,60 Kč | 15 782,60 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
Český knedlík s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 667,05 Kč | 7 667,05 Kč | 7 667,05 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 8.11.2021 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 8.11.2021 | 1.11.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 8.11.2021 | 1.11.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | káva,smetana | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 164,00 Kč | 164,00 Kč | 164,00 Kč | 27.10.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 22.11.2021 | 1.11.2021 |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Gestalt terapie Mgr Mária Cmarová 17.-21.11.21 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 19.10.2021 | 2.11.2021 | 9.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 11/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 570 000,00 Kč | 570 000,00 Kč | 689 700,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 19.11.2021 | 22.11.2021 | 30.11.2021 | |
Černý Seed s.r.o. | Semena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 741,00 Kč | 741,00 Kč | 741,00 Kč | 12.11.2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | filtry, stěrače, čidla, brzdové destičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 259,00 Kč | 16 259,00 Kč | 16 259,00 Kč | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 30.11.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 878,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 973,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 41 852,50 Kč | 41 852,50 Kč | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 30.11.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | silniční košťata, kotouče diamant, zed. tužky, metry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 047,59 Kč | 3 047,59 Kč | 3 047,59 Kč | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 30.11.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | folie zakrývací, vytahováky,barvy, chemické kotvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 281,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 152,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 216,00 Kč | 1 649,20 Kč | 1 649,20 Kč | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 30.11.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 11/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 16.11.2021 | 23.11.2021 | 30.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 405,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 405,00 Kč | 2 645,50 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 251,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 9 251,00 Kč | 10 176,10 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 14.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 112 120,00 Kč | 124 104,84 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 18.10.2021 |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 68 050,00 Kč | 68 050,00 Kč | 68 050,00 Kč | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 15.11.2021 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | pracovní mikiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 121,00 Kč | 23 121,00 Kč | 23 121,00 Kč | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 9.11.2021 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 436,00 Kč | 3 436,00 Kč | 3 436,00 Kč | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 30.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 54 049,59 Kč | 54 049,59 Kč | 65 400,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 2.11.2021 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 10/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 840,00 Kč | 21 840,00 Kč | 21 840,00 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.09.-.30.09.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,24 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 296,18 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,00 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 11,10 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,61 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 81,68 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 244,42 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 713,20 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,62 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 631,14 Kč | 6 631,14 Kč | 30.9.2021 | 3.11.2021 | 4.11.2021 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 638,21 Kč | 12 638,21 Kč | 12 638,21 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | |
PROMA REHA s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 757,09 Kč | 83 757,09 Kč | 83 757,09 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítkové štočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 270,00 Kč | 270,00 Kč | 270,00 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 10/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.10.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | |
Cormen s.r.o. | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 183,17 Kč | 9 183,17 Kč | 9 183,17 Kč | 1.10.2021 | 24.11.2021 | 30.11.2021 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | odborná literatura - právní oddělení stř. 100 | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 2 476,00 Kč | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 30.11.2021 | |
Radek Drbal | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 075,00 Kč | 7 075,00 Kč | 7 075,00 Kč | 20.11.2021 | 24.11.2021 | 30.11.2021 | |
Jaroslav Šatava | polystyrenové dekorace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 572,00 Kč | 1 572,00 Kč | 1 572,00 Kč | 16.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | Přeprava Komorní divadlo Karlín - 7. 10. 2021 - představení TIK TIK | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 5 839,46 Kč | 5 839,46 Kč | 5 839,46 Kč | 18.10.2021 | 26.10.2021 | 4.11.2021 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 10/2021 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 25.10.2021 | 25.10.2021 | 23.11.2021 | 25.10.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 09/2021 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 305,00 Kč | 1 305,00 Kč | 1 305,00 Kč | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 15.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 182,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 666,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 63 849,00 Kč | 63 849,00 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 15.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 024,00 Kč | 2 024,00 Kč | 2 024,00 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 15.11.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 550,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 10 550,00 Kč | 10 550,00 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 15.11.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 2 706,00 Kč | 2 706,00 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 4.11.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 080,58 Kč | 2 080,58 Kč | 2 080,58 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 4.11.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 477,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 429,30 Kč | 9 429,30 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 4.11.2021 |