Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 7 801-7 900 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 516,02 Kč
28 516,02 Kč28 516,02 Kč19.10.202119.10.20214.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 350,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
3 350,00 Kč3 350,00 Kč3.11.20213.11.202118.11.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč
90 554,29 Kč90 554,29 Kč3.11.20213.11.202118.11.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 161,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 405,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 702,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 864,50 Kč
28 862,70 Kč28 862,70 Kč3.11.20213.11.20218.11.2021
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2021549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč31.10.20213.11.202125.11.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 708,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
5 708,64 Kč6 907,46 Kč1.11.20213.11.202115.11.20211.11.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč
46 718,43 Kč51 390,27 Kč1.11.20213.11.202130.11.20212.11.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 717,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
2 717,42 Kč3 125,00 Kč1.11.20213.11.202130.11.20211.11.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 542,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 178,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
7 720,70 Kč9 009,49 Kč1.11.20213.11.202115.11.20211.11.2021
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 512,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 058,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
3 571,17 Kč4 170,34 Kč1.11.20213.11.202115.11.20211.11.2021
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 17 490,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
17 491,36 Kč20 115,00 Kč1.11.20213.11.202130.11.20211.11.2021
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 893,78 Kč
3 893,78 Kč3 893,78 Kč21.10.20213.11.202118.11.2021
Z S M spol. s r.o.Montáž trojcestných ventilů na budovách C,G,F,Y511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 330,00 Kč
1 609,30 Kč1 330,00 Kč21.10.202122.10.20214.11.202121.10.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Sevis kondenzačního kotle 4x V Sidlišti 262518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 600,00 Kč
13 340,00 Kč11 600,00 Kč26.10.202126.10.20218.11.202120.10.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 10/2021518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč29.10.202129.10.202125.11.202129.10.2021
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 647 592,10 Kč
783 586,45 Kč647 592,10 Kč1.11.20211.11.202115.11.20211.11.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč
306 735,00 Kč253 500,00 Kč31.10.20212.11.202125.11.202131.10.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Kalibrace čidel úniku plynu CO v kotelnách PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 400,00 Kč
24 684,00 Kč20 400,00 Kč22.10.20214.11.202118.11.202122.10.2021
Aleš CikánekOprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 923 184,14 Kč
1 117 052,81 Kč923 184,14 Kč30.10.20214.11.202125.11.202130.10.2021
PO-MI 5 s.r.o.Elektroinstalační práce v prostorách PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 522,79 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 192 767,35 Kč
511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 123,93 Kč
511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 960,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,87 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,86 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 27 585,15 Kč
698 773,73 Kč577 498,95 Kč31.10.20215.11.202125.11.202131.10.2021
PO-MI 5 s.r.o.Elektroinstalační práce v prostorách PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 522,79 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 192 767,35 Kč
511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 123,93 Kč
511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 960,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,87 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,86 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 27 585,15 Kč
698 773,73 Kč577 498,95 Kč31.10.20215.11.202125.11.202131.10.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 521,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 078,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 909,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 596,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 859,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
22 965,98 Kč22 965,98 Kč18.10.202118.10.202115.11.2021
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 924,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 398,08 Kč
2 322,30 Kč2 754,53 Kč18.10.202120.10.202115.11.202118.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč6 160,00 Kč19.10.202120.10.20214.11.202119.10.2021
Pharmos, a.s.Léky501 02000 220 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 1 245,00 Kč
1 245,00 Kč1 369,50 Kč15.10.202120.10.202118.11.202115.10.2021
LATISK s.r.o.razítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč
1 505,00 Kč1 505,00 Kč20.10.202121.10.202118.11.2021
LATISK s.r.o.řezanka/ polepy - informační systém518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 158,00 Kč
1 158,00 Kč1 158,00 Kč20.10.202121.10.202118.11.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč
40 489,13 Kč44 538,04 Kč19.10.202121.10.202118.11.202120.10.2021
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 412/7D518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 533,00 Kč
1 533,00 Kč1 533,00 Kč20.10.202121.10.20213.11.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.obrubníky511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 876,30 Kč
14 876,30 Kč14 876,30 Kč15.10.202120.10.20214.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 953,33 Kč
7 953,33 Kč8 748,66 Kč21.10.202121.10.202118.11.202121.10.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 853,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 853,55 Kč2 038,91 Kč21.10.202121.10.20214.11.202121.10.2021
Fyzická osobaVystoupení Jana-Matěje Raka a Františka Vlčka v pořadu Písně pro poslední hosty - BP2021, ZK 517518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč22.10.202122.10.20214.11.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 268,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
8 269,00 Kč8 269,00 Kč22.10.202122.10.20218.11.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 921,00 Kč
2 921,00 Kč2 921,00 Kč22.10.202122.10.20219.11.2021
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 801,69 Kč
11 801,69 Kč11 801,69 Kč22.10.202122.10.20219.11.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 082,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 983,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 341,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
28 161,13 Kč28 161,13 Kč21.10.202121.10.202118.11.2021
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 10/2021549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 437,00 Kč
67 437,00 Kč67 437,00 Kč3.11.20213.11.202115.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč2.11.20213.11.202115.11.2021
Josef LudvíkVýměna radiátorů na odd. 1B, oprava potrubí parní kotelny511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 586,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 859,00 Kč
21 108,45 Kč17 445,00 Kč5.11.20218.11.202123.11.20215.11.2021
STRABAG a.s.Oprava asfaltových komunikací v areálu bytového fondu PNHoB511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 817 814,70 Kč
989 555,79 Kč817 814,70 Kč11.10.20219.11.202110.11.202111.10.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Servis stacionarního kotle De Dietrich - budova G/442518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 800,00 Kč
7 018,00 Kč5 800,00 Kč29.9.20219.11.202118.11.202129.9.2021
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 280 004,00 Kč
338 804,84 Kč280 004,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.20211.11.2021
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 2/2511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 427 518,65 Kč
517 297,57 Kč427 518,65 Kč1.11.20211.11.202130.11.20211.11.2021
ELZA systém s.r.o.Zabudování elektrických zapalovačů na budově A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 666,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 31 334,00 Kč
56 870,00 Kč47 000,00 Kč2.11.202112.11.202130.11.20212.11.2021
Jakub ČepičkaOprava úniku chladiva u TČ na budově "O"/312511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 695,00 Kč
12 940,95 Kč10 695,00 Kč13.11.202115.11.202130.11.202113.11.2021
ConSol, s.r.o.Rozšíření kamerového systémuv prostorách návštěvní místnosti budova A + WIFI111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 400,00 Kč
549 09000 901 - TZ DHM; celkem 14 927,00 Kč
20 965,67 Kč17 327,00 Kč12.11.202112.11.202130.11.202112.11.2021
NCOZkurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Sýkorová Edita celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč30.9.20217.10.20213.11.2021
NCOZkurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Roškotová Dana celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč30.9.20217.10.20213.11.2021
NCOZkurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Floriánová Eva celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč30.9.20217.10.20213.11.2021
NCOZkurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Fričová Martina celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč30.9.20217.10.20213.11.2021
NCOZkurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Veselá Blanka celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč30.9.20217.10.20213.11.2021
ODBORCONSULT-DNovela Zákona o DPH od 1. 10. 2021 - finanční účtárna celkem 2 290,00 Kč
celkem 0,00 Kč
2 290,00 Kč2 290,00 Kč26.10.202126.10.20214.11.2021
ODBORCONSULT-DPříprava účetní závěrky a info o novém zákoně o účetnictví 2022 - finanční účtárna celkem 2 290,00 Kč
celkem 0,00 Kč
2 290,00 Kč2 290,00 Kč26.10.202126.10.20218.11.2021
ATLAS consulting spol. s r.o.prodloužení servisní smlouvy CODEXIS - 5 let celkem 111 320,00 Kč
111 320,00 Kč111 320,00 Kč27.10.202127.10.202115.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2021 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč1.11.20212.11.202116.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2021 Rariková D. celkem 420,00 Kč
420,00 Kč420,00 Kč1.11.20212.11.202115.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2020 byty 262 + 259 celkem 13 870,00 Kč
celkem 8 590,00 Kč
22 460,00 Kč22 460,00 Kč1.11.20212.11.202116.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 11/2021 byty 144/176 + 261 celkem 25 790,00 Kč
celkem 5 080,00 Kč
30 870,00 Kč30 870,00 Kč1.11.20212.11.202116.11.2021
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 11/2021 nemocnice celkem 255 826,00 Kč
255 826,00 Kč255 826,00 Kč1.11.20211.11.202115.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262 vs13 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč1.11.20211.11.202118.11.2021
Všeobecná fakultní nemocniceStáž Mgr. Mária Cmarová 8.11.- 7. 12.2021549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč1.11.20213.11.202129.11.2021
Zen systems s.r.o.Roční podpodra SW support Veeam Maintanance Subscription 24.10.2021 - 23.10.2022381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 31 527,90 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 349,40 Kč
38 877,30 Kč38 877,30 Kč20.10.20214.11.202118.11.2021
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 95,00 Kč
95,00 Kč95,00 Kč3.11.20214.11.202115.11.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 692,00 Kč
8 692,00 Kč8 692,00 Kč30.10.20213.11.20219.11.2021
Marek MacákSeminář psychologů 5. 10. 2021549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč1.11.20211.11.202125.11.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.10.-.31.10.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,57 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 73,37 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,96 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,79 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 261,97 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 423,68 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 793,36 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,38 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 155,56 Kč
7 271,49 Kč7 271,49 Kč31.10.20214.11.202130.11.2021
LKQ CZ s.r.o.sada - důlky, matice, čidla, trhák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 202,00 Kč
12 202,00 Kč12 202,00 Kč29.10.20211.11.20219.11.2021
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 10/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.10.20215.11.202115.11.2021
Profi DDD s.r.o.Dezinfekce a deratizační zásah518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč
518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 210,54 Kč
3 017,74 Kč3 017,74 Kč22.10.202122.10.202118.11.2021
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 712,00 Kč
8 712,00 Kč8 712,00 Kč21.10.202122.10.20214.11.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALT, močovina, CRP control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 639,73 Kč
18 639,73 Kč18 639,73 Kč21.10.202122.10.20214.11.2021
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 10/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 416,00 Kč
50 416,00 Kč50 416,00 Kč31.10.20215.11.202115.11.2021
Černý Seed s.r.o.Semena111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 734,00 Kč
6 734,00 Kč6 734,00 Kč1.11.20215.11.202115.11.2021
COLORWAYválečky, barvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč
1 300,00 Kč1 300,00 Kč31.10.20212.11.202115.11.2021
K O D E X Hořovice s.r.o.kalendáře a diáře na rok 2022111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 134,49 Kč
12 134,49 Kč12 134,49 Kč2.11.20215.11.202130.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 197 012,76 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
69 740,00 Kč76 714,00 Kč29.10.20214.11.202118.11.202129.10.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 096,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč
1 186,30 Kč1 305,00 Kč29.10.20214.11.202118.11.202129.10.2021
KURÝR JMP s.r.o.přikrývky LARISA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 100,00 Kč
20 100,00 Kč20 100,00 Kč9.12.20219.12.202123.12.2021
KURÝR JMP s.r.o.ložní a pacientské prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč
209 632,50 Kč209 632,50 Kč9.12.20219.12.202123.12.2021
BOLA spol s.r.o.čerpadlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 939,00 Kč
12 939,00 Kč12 939,00 Kč6.12.20218.12.202115.12.2021
KVD Plus s.r.o.Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč
198 459,36 Kč198 459,36 Kč8.12.20219.12.202123.12.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava tlakové sprchy511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 154,60 Kč
5 154,60 Kč5 154,60 Kč30.11.202110.12.202116.12.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 404,40 Kč
4 404,40 Kč4 404,40 Kč30.11.202110.12.202116.12.2021
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 461,40 Kč
6 461,40 Kč6 461,40 Kč30.11.202110.12.202121.12.2021
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle/782518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč
3 509,00 Kč2 900,00 Kč30.11.20211.12.20218.12.202124.11.2021
Zobrazeno 7 801-7 900 z 20 535 záznamů.