2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 516,02 Kč | 28 516,02 Kč | 28 516,02 Kč | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 4.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 350,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 3 350,00 Kč | 3 350,00 Kč | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 18.11.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč | 90 554,29 Kč | 90 554,29 Kč | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 18.11.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 161,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 405,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 702,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 729,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 864,50 Kč | 28 862,70 Kč | 28 862,70 Kč | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 8.11.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.10.2021 | 3.11.2021 | 25.11.2021 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 708,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 5 708,64 Kč | 6 907,46 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč | 46 718,43 Kč | 51 390,27 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | 2.11.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 717,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 2 717,42 Kč | 3 125,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | 1.11.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 542,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 178,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 7 720,70 Kč | 9 009,49 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 512,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 058,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 3 571,17 Kč | 4 170,34 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 490,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 17 491,36 Kč | 20 115,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | 1.11.2021 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 893,78 Kč | 3 893,78 Kč | 3 893,78 Kč | 21.10.2021 | 3.11.2021 | 18.11.2021 | |
Z S M spol. s r.o. | Montáž trojcestných ventilů na budovách C,G,F,Y | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 330,00 Kč | 1 609,30 Kč | 1 330,00 Kč | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 4.11.2021 | 21.10.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Sevis kondenzačního kotle 4x V Sidlišti 262 | 518 10012 657 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 600,00 Kč | 13 340,00 Kč | 11 600,00 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 8.11.2021 | 20.10.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 10/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 25.11.2021 | 29.10.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 647 592,10 Kč | 783 586,45 Kč | 647 592,10 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | 1.11.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč | 306 735,00 Kč | 253 500,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč | 306 735,00 Kč | 253 500,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2021 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 49 400,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 182 100,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 400,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 600,00 Kč | 306 735,00 Kč | 253 500,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Kalibrace čidel úniku plynu CO v kotelnách PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 400,00 Kč | 24 684,00 Kč | 20 400,00 Kč | 22.10.2021 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | 22.10.2021 |
Aleš Cikánek | Oprava asfaltových kominikací v areálu PNHoB III. Etapa | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 923 184,14 Kč | 1 117 052,81 Kč | 923 184,14 Kč | 30.10.2021 | 4.11.2021 | 25.11.2021 | 30.10.2021 |
PO-MI 5 s.r.o. | Elektroinstalační práce v prostorách PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 522,79 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 192 767,35 Kč 511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 123,93 Kč 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 960,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,87 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,86 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 27 585,15 Kč | 698 773,73 Kč | 577 498,95 Kč | 31.10.2021 | 5.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
PO-MI 5 s.r.o. | Elektroinstalační práce v prostorách PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 522,79 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 192 767,35 Kč 511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 123,93 Kč 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 960,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,87 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 269,86 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 27 585,15 Kč | 698 773,73 Kč | 577 498,95 Kč | 31.10.2021 | 5.11.2021 | 25.11.2021 | 31.10.2021 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 521,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 078,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 909,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 596,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 859,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 22 965,98 Kč | 22 965,98 Kč | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 924,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 398,08 Kč | 2 322,30 Kč | 2 754,53 Kč | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 15.11.2021 | 18.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 6 160,00 Kč | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 4.11.2021 | 19.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 501 02000 220 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 1 245,00 Kč | 1 245,00 Kč | 1 369,50 Kč | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 18.11.2021 | 15.10.2021 |
LATISK s.r.o. | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 505,00 Kč | 1 505,00 Kč | 1 505,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 18.11.2021 | |
LATISK s.r.o. | řezanka/ polepy - informační systém | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 1 158,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 18.11.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč | 40 489,13 Kč | 44 538,04 Kč | 19.10.2021 | 21.10.2021 | 18.11.2021 | 20.10.2021 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 412/7D | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 533,00 Kč | 1 533,00 Kč | 1 533,00 Kč | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 3.11.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | obrubníky | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 876,30 Kč | 14 876,30 Kč | 14 876,30 Kč | 15.10.2021 | 20.10.2021 | 4.11.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 953,33 Kč | 7 953,33 Kč | 8 748,66 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 18.11.2021 | 21.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 853,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 853,55 Kč | 2 038,91 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 4.11.2021 | 21.10.2021 |
Fyzická osoba | Vystoupení Jana-Matěje Raka a Františka Vlčka v pořadu Písně pro poslední hosty - BP2021, ZK 517 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 4.11.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 268,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 8 269,00 Kč | 8 269,00 Kč | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 8.11.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 921,00 Kč | 2 921,00 Kč | 2 921,00 Kč | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 9.11.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 801,69 Kč | 11 801,69 Kč | 11 801,69 Kč | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 9.11.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 082,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 983,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 341,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 28 161,13 Kč | 28 161,13 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 18.11.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 10/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 437,00 Kč | 67 437,00 Kč | 67 437,00 Kč | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | |
Josef Ludvík | Výměna radiátorů na odd. 1B, oprava potrubí parní kotelny | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 586,00 Kč 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 859,00 Kč | 21 108,45 Kč | 17 445,00 Kč | 5.11.2021 | 8.11.2021 | 23.11.2021 | 5.11.2021 |
STRABAG a.s. | Oprava asfaltových komunikací v areálu bytového fondu PNHoB | 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 817 814,70 Kč | 989 555,79 Kč | 817 814,70 Kč | 11.10.2021 | 9.11.2021 | 10.11.2021 | 11.10.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis stacionarního kotle De Dietrich - budova G/442 | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | 5 800,00 Kč | 29.9.2021 | 9.11.2021 | 18.11.2021 | 29.9.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 280 004,00 Kč | 338 804,84 Kč | 280 004,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | 1.11.2021 |
Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A 2/2 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 427 518,65 Kč | 517 297,57 Kč | 427 518,65 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | 1.11.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Zabudování elektrických zapalovačů na budově A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 666,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 31 334,00 Kč | 56 870,00 Kč | 47 000,00 Kč | 2.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | 2.11.2021 |
Jakub Čepička | Oprava úniku chladiva u TČ na budově "O"/312 | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 695,00 Kč | 12 940,95 Kč | 10 695,00 Kč | 13.11.2021 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | 13.11.2021 |
ConSol, s.r.o. | Rozšíření kamerového systémuv prostorách návštěvní místnosti budova A + WIFI | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 400,00 Kč 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 14 927,00 Kč | 20 965,67 Kč | 17 327,00 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 30.11.2021 | 12.11.2021 |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Sýkorová Edita | celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 3.11.2021 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Roškotová Dana | celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 3.11.2021 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Floriánová Eva | celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 3.11.2021 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Fričová Martina | celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 3.11.2021 | |
NCOZ | kurz Pracovní terapeut 18.-20.11.21 Veselá Blanka | celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 30.9.2021 | 7.10.2021 | 3.11.2021 | |
ODBORCONSULT-D | Novela Zákona o DPH od 1. 10. 2021 - finanční účtárna | celkem 2 290,00 Kč celkem 0,00 Kč | 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 4.11.2021 | |
ODBORCONSULT-D | Příprava účetní závěrky a info o novém zákoně o účetnictví 2022 - finanční účtárna | celkem 2 290,00 Kč celkem 0,00 Kč | 2 290,00 Kč | 2 290,00 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 8.11.2021 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | prodloužení servisní smlouvy CODEXIS - 5 let | celkem 111 320,00 Kč | 111 320,00 Kč | 111 320,00 Kč | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 15.11.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2021 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 16.11.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2021 Rariková D. | celkem 420,00 Kč | 420,00 Kč | 420,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 870,00 Kč celkem 8 590,00 Kč | 22 460,00 Kč | 22 460,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 16.11.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2021 byty 144/176 + 261 | celkem 25 790,00 Kč celkem 5 080,00 Kč | 30 870,00 Kč | 30 870,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 16.11.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2021 nemocnice | celkem 255 826,00 Kč | 255 826,00 Kč | 255 826,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 18.11.2021 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Stáž Mgr. Mária Cmarová 8.11.- 7. 12.2021 | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 29.11.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpodra SW support Veeam Maintanance Subscription 24.10.2021 - 23.10.2022 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 31 527,90 Kč 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 349,40 Kč | 38 877,30 Kč | 38 877,30 Kč | 20.10.2021 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 95,00 Kč | 95,00 Kč | 95,00 Kč | 3.11.2021 | 4.11.2021 | 15.11.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 8 692,00 Kč | 8 692,00 Kč | 8 692,00 Kč | 30.10.2021 | 3.11.2021 | 9.11.2021 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 5. 10. 2021 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.10.-.31.10.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,57 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 73,37 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 82,96 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,79 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 261,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 423,68 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 793,36 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 287,38 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 155,56 Kč | 7 271,49 Kč | 7 271,49 Kč | 31.10.2021 | 4.11.2021 | 30.11.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | sada - důlky, matice, čidla, trhák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 202,00 Kč | 12 202,00 Kč | 12 202,00 Kč | 29.10.2021 | 1.11.2021 | 9.11.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 10/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.10.2021 | 5.11.2021 | 15.11.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinfekce a deratizační zásah | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 210,54 Kč | 3 017,74 Kč | 3 017,74 Kč | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 18.11.2021 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 4.11.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALT, močovina, CRP control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 639,73 Kč | 18 639,73 Kč | 18 639,73 Kč | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 4.11.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 10/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 416,00 Kč | 50 416,00 Kč | 50 416,00 Kč | 31.10.2021 | 5.11.2021 | 15.11.2021 | |
Černý Seed s.r.o. | Semena | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 734,00 Kč | 6 734,00 Kč | 6 734,00 Kč | 1.11.2021 | 5.11.2021 | 15.11.2021 | |
COLORWAY | válečky, barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 31.10.2021 | 2.11.2021 | 15.11.2021 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | kalendáře a diáře na rok 2022 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 134,49 Kč | 12 134,49 Kč | 12 134,49 Kč | 2.11.2021 | 5.11.2021 | 30.11.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 197 012,76 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 69 740,00 Kč | 76 714,00 Kč | 29.10.2021 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | 29.10.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 096,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,69 Kč | 1 186,30 Kč | 1 305,00 Kč | 29.10.2021 | 4.11.2021 | 18.11.2021 | 29.10.2021 |
KURÝR JMP s.r.o. | přikrývky LARISA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 100,00 Kč | 20 100,00 Kč | 20 100,00 Kč | 9.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
KURÝR JMP s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 209 632,50 Kč | 9.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 939,00 Kč | 12 939,00 Kč | 12 939,00 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker, výkopová zemina a hlušina | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 198 459,36 Kč | 8.12.2021 | 9.12.2021 | 23.12.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava tlakové sprchy | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 154,60 Kč | 5 154,60 Kč | 5 154,60 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 404,40 Kč | 4 404,40 Kč | 4 404,40 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 461,40 Kč | 6 461,40 Kč | 6 461,40 Kč | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 21.12.2021 | |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle/782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 900,00 Kč | 3 509,00 Kč | 2 900,00 Kč | 30.11.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | 24.11.2021 |