2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 563,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 3 563,00 Kč | 3 563,00 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 25.8.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 551,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 171,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 077,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 44 800,68 Kč | 44 800,68 Kč | 8.8.2022 | 8.8.2022 | 17.8.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 580,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 289,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 671,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 487,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 847,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 093,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 351,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 507,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 346,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 57 234,70 Kč | 57 234,70 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 15.8.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 802,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 890,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 874,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 780,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 033,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 724,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 110,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 519,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 329,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 66 197,68 Kč | 66 197,68 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 15.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | cholesterol, creatinine, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 810,07 Kč | 16 810,07 Kč | 16 810,07 Kč | 8.8.2022 | 9.8.2022 | 22.8.2022 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Orke, OUPZ175 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 8 661,18 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 22.8.2022 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 367,30 Kč | 1 367,30 Kč | 1 367,30 Kč | 3.8.2022 | 9.8.2022 | 15.8.2022 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Knihy odborných prohlídek výtahů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 27.7.2022 | 28.7.2022 | 19.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ise Calibrator, Vápník | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 219,18 Kč | 10 219,18 Kč | 10 219,18 Kč | 27.7.2022 | 28.7.2022 | 3.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 Cyanide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 27.7.2022 | 28.7.2022 | 3.8.2022 | |
Mikro spol. s.r.o | BTK mikroskopu | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 732,38 Kč | 5 732,38 Kč | 5 732,38 Kč | 27.7.2022 | 28.7.2022 | 3.8.2022 | |
MEDIROL s.r.o. | BTK zdravotní techniky | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 751,80 Kč | 6 751,80 Kč | 6 751,80 Kč | 8.8.2022 | 9.8.2022 | 17.8.2022 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 958,07 Kč | 5 958,07 Kč | 5 958,07 Kč | 26.7.2022 | 8.8.2022 | 15.8.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 7/2022 - "Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - II. etapa" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 45 980,00 Kč | 45 980,00 Kč | 45 980,00 Kč | 31.7.2022 | 9.8.2022 | 19.8.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 07/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.7.2022 | 10.8.2022 | 19.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Lytic solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 9.8.2022 | 10.8.2022 | 22.8.2022 | |
Sabina Křováková | vystoupení Sabiny Křovákové | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9.8.2022 | 11.8.2022 | 15.8.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 7-9/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 4.7.2022 | 28.7.2022 | 3.8.2022 | |
BIONIK Stapro Group s.r.o. | BTK EKG | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 28.7.2022 | 28.7.2022 | 9.8.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 07/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.7.2022 | 28.7.2022 | 19.8.2022 | |
Ing. Markéta Svobodová | aktualizace inventarizace stromů - vícepráce | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 28.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 1-12/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 210,00 Kč | 210,00 Kč | 210,00 Kč | 28.7.2022 | 29.7.2022 | 2.8.2022 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit specialty drug Cal/Cntrl | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 670,60 Kč | 4 670,60 Kč | 4 670,60 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 9.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 403,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 390,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 227,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 73 021,00 Kč | 73 021,00 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 442,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 1 442,00 Kč | 1 442,00 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 15 667,00 Kč | 30.7.2022 | 11.8.2022 | 17.8.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 986,00 Kč | 31 986,00 Kč | 31 986,00 Kč | 11.8.2022 | 11.8.2022 | 19.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 923,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 924,00 Kč | 1 924,00 Kč | 26.7.2022 | 10.8.2022 | 17.8.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 923,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 013,10 Kč | 25 375,71 Kč | 25 375,71 Kč | 10.8.2022 | 10.8.2022 | 19.8.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 213,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 017,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 068,75 Kč | 25 300,00 Kč | 25 300,00 Kč | 10.8.2022 | 10.8.2022 | 19.8.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč | 11 978,40 Kč | 11 978,40 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 3.8.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 672,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 17 673,00 Kč | 17 673,00 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 17.8.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 693,00 Kč | 6 693,00 Kč | 6 693,00 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 716,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 419,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 557,56 Kč | 53 693,70 Kč | 53 693,70 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 17.8.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 655,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 335,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 904,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 979,76 Kč | 80 665,83 Kč | 80 665,83 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 952,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 44 952,38 Kč | 44 952,38 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 3.8.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 510,01 Kč | 14 510,01 Kč | 14 510,01 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 3.8.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 855,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,25 Kč | 25 616,25 Kč | 25 616,25 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 3.8.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 809,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 524,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 991,32 Kč | 33 902,68 Kč | 33 902,68 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 3.8.2022 | |
Technoton | repas fix. jednotky HP | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 28.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
Jolanka Cyteráková | školení obsluhy křovinořezu | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 28.7.2022 | 29.7.2022 | 9.8.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 853,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 612,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 626,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 243,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 914,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 434,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 837,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 850,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 50 238,10 Kč | 50 238,10 Kč | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 19.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 172,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 820,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 396,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 245,45 Kč | 79 635,00 Kč | 79 635,00 Kč | 10.8.2022 | 10.8.2022 | 19.8.2022 | |
MUF - Pro s.r.o. | pipety, špička žlutá | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 407,06 Kč | 17 407,06 Kč | 17 407,06 Kč | 10.8.2022 | 12.8.2022 | 22.8.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 103,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 716,81 Kč | 40 820,15 Kč | 40 820,15 Kč | 15.8.2022 | 15.8.2022 | 19.8.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Canon Image RUNNER C3226i sestava | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 75 375,74 Kč | 75 375,74 Kč | 75 375,74 Kč | 11.7.2022 | 15.8.2022 | 17.8.2022 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 343,65 Kč | 2 343,65 Kč | 2 343,65 Kč | 15.8.2022 | 16.8.2022 | 19.8.2022 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazu- 06/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč | 140,36 Kč | 140,36 Kč | 16.8.2022 | 17.8.2022 | 19.8.2022 | |
MK, s.r.o. | Keramika pro prádelnu / 732 | 501 07010 732 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 29 682,60 Kč | 29 682,60 Kč | 29 682,60 Kč | 17.8.2022 | 18.8.2022 | 19.8.2022 | |
Alza.cz a.s. | ovladač na set top box, pálky a míčky na stolní tenis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 988,00 Kč | 988,00 Kč | 988,00 Kč | 16.8.2022 | 18.8.2022 | 22.8.2022 | |
Ing. Tereza Vostrovská | Výkaz výměr a zpracování rozpočtu - Výměna výplní otvorů na budovách D,J, P | 518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 18.8.2022 | 18.8.2022 | 25.8.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 426,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 6 426,00 Kč | 6 426,00 Kč | 19.8.2022 | 19.8.2022 | 30.8.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 848,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 848,95 Kč | 2 848,95 Kč | 19.8.2022 | 19.8.2022 | 30.8.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 7/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 164,32 Kč | 1 164,32 Kč | 1 164,32 Kč | 31.7.2022 | 18.8.2022 | 25.8.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 620,32 Kč | 3 620,32 Kč | 3 620,32 Kč | 14.7.2022 | 1.8.2022 | 29.8.2022 | |
Fakultní nemocnice Královské | agregované výkony 6-12/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 540,54 Kč | 2 540,54 Kč | 2 540,54 Kč | 15.8.2022 | 19.8.2022 | 24.8.2022 | |
Apeltauer Milan | Provedení kontroly a čistění spalinových cest | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč | 9.8.2022 | 19.8.2022 | 30.8.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 374,39 Kč | 17 374,39 Kč | 17 374,39 Kč | 29.7.2022 | 22.8.2022 | 29.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 245,27 Kč | 15 245,27 Kč | 15 245,27 Kč | 22.8.2022 | 23.8.2022 | 30.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 22.8.2022 | 23.8.2022 | 30.8.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 22.8.2022 | 23.8.2022 | 30.8.2022 | |
COLORWAY | Impranal, tmel na dřevo, tmel klempířský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 9.8.2022 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Úklidový vozík, barevné utěrky, ždímadla, držáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 481,56 Kč | 9 481,56 Kč | 9 481,56 Kč | 1.8.2022 | 2.8.2022 | 15.8.2022 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | Kancelářský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 657,00 Kč | 17 657,00 Kč | 17 657,00 Kč | 29.7.2022 | 2.8.2022 | 19.8.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.8.2022 | 2.8.2022 | 19.8.2022 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Matice, nože k sekaččce, plech, oleje motorový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 902,34 Kč | 23 902,34 Kč | 23 902,34 Kč | 15.7.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 740,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 236,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 58 976,73 Kč | 58 976,73 Kč | 22.8.2022 | 22.8.2022 | 29.8.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 168,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 908,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 393,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 27 470,18 Kč | 27 470,18 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 29.8.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 850,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,63 Kč | 25 932,51 Kč | 25 932,51 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 29.8.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 482,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 461,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 422,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 095,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 489,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 997,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 83 251,61 Kč | 83 251,61 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 29.8.2022 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč | 448,00 Kč | 448,00 Kč | 28.6.2022 | 24.8.2022 | 29.8.2022 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář Administrace VZMR - Hana Štruplová | 549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 507,92 Kč | 5 507,92 Kč | 5 507,92 Kč | 23.8.2022 | 24.8.2022 | 25.8.2022 | |
Seminaria, s.r.o. | akce Záludnosti veřejných zákázek na IT projekty-Jupová Markéta | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 313,52 Kč | 2 313,52 Kč | 2 313,52 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 30.8.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 28.7.2022 | 1.8.2022 | 11.8.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 541,00 Kč | 61 541,00 Kč | 61 541,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 15.8.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 80,00 Kč | 80,00 Kč | 80,00 Kč | 2.8.2022 | 3.8.2022 | 19.8.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž Anesteziologicko-resustitační oddělení - MUDr. Cup 1.8.-30.9.22 | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 1.8.2022 | 3.8.2022 | 12.8.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 07/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 317,50 Kč | 20 317,50 Kč | 20 317,50 Kč | 2.8.2022 | 3.8.2022 | 15.8.2022 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasicích přístrojů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 99 963,48 Kč | 99 963,48 Kč | 99 963,48 Kč | 3.8.2022 | 3.8.2022 | 17.8.2022 | |
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace | odborná publikace - knihovna | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 190,00 Kč | 190,00 Kč | 190,00 Kč | 17.8.2022 | 24.8.2022 | 25.8.2022 | |
Chireón a.s. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 653,40 Kč | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 30.8.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | multibat,obrubníky,žlabovka,kari,betonová ocel | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 73 923,32 Kč | 73 923,32 Kč | 73 923,32 Kč | 20.8.2022 | 24.8.2022 | 29.8.2022 | |
Portál s.r.o. | Odborná literatura PhDr. Ženková / 413 | 501 10000 413 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 4 108,00 Kč | 4 108,00 Kč | 4 108,00 Kč | 2.8.2022 | 4.8.2022 | 15.8.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 7/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 306,37 Kč | 306,37 Kč | 306,37 Kč | 31.7.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | |
Fencl Ondřej | Poetické odpoledne - Ondřej Fencl a Kristýna Podzimková | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 29.9.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 10-12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč | 2 043,69 Kč | 2 043,69 Kč | 1.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za III. čtvrtletí 2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 30.9.2022 | 3.10.2022 | 24.10.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž na Neurologickém oddělení 3. 10 - 31. 10 22 MUDr. Lamanecová Radka | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 653,00 Kč | 6 653,00 Kč | 6 653,00 Kč | 27.9.2022 | 30.9.2022 | 7.10.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 620,52 Kč | 34 620,52 Kč | 34 620,52 Kč | 29.9.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | |
ISNA-MSE Z. S. | kurz Snoezelen rozšiřující 6.10.2022 - Květa Myslivcová | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 5.10.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 09/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 71 633,00 Kč | 71 633,00 Kč | 71 633,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 244,77 Kč | 244,77 Kč | 244,77 Kč | 1.10.2022 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 401,00 Kč | 8 401,00 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 071,00 Kč | 4 071,00 Kč | 4 071,00 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 061,38 Kč | 2 061,38 Kč | 2 061,38 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 521,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 764,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 007,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 433,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 917,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 416,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 938,63 Kč | 128 034,57 Kč | 128 034,57 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 24.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 836,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 5 836,00 Kč | 5 836,00 Kč | 6.9.2022 | 6.9.2022 | 3.10.2022 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 517,60 Kč | 5 517,60 Kč | 5 517,60 Kč | 5.9.2022 | 8.9.2022 | 3.10.2022 | |
ZONT s.r.o. | repasované IP telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 010,00 Kč | 8 010,00 Kč | 8 010,00 Kč | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 24.10.2022 |