2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 01/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 28.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 141,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 577,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč | 21 720,00 Kč | 21 720,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 28.2.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz skla 11/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč | 588,00 Kč | 588,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 02/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 25.3.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 463,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 038,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 013,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 187,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 041,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,88 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -473,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,12 Kč | 31 271,00 Kč | 31 271,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 284,00 Kč 518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 347,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 467,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,00 Kč | 2 448,00 Kč | 2 448,00 Kč | 15.2.2019 | 18.2.2019 | 25.3.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | věšáčky, tlumící doraz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 885,00 Kč | 885,00 Kč | 885,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 28.2.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Školení - Ochrana osobních údajů a GDPR - Mgr. Záveský L. | celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 26.2.2019 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané a v roli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,30 Kč | 8 235,30 Kč | 8 235,30 Kč | 18.2.2019 | 19.2.2019 | 25.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 987,00 Kč | 4 987,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 236,00 Kč | 236,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 15.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 263,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 264,00 Kč | 3 264,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 246,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 20 247,00 Kč | 20 247,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 829,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 5.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 922,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 922,00 Kč | 4 922,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 15.3.2019 | |
KALVEI s.r.o. | voonná sítka, kryty a závěsy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 255,00 Kč | 18 255,00 Kč | 18 255,00 Kč | 15.2.2019 | 19.2.2019 | 25.3.2019 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 14.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
ELSTORE CZ s.r.o. | reflektory LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč | 718,74 Kč | 718,74 Kč | 16.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 944,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 18 944,00 Kč | 18 944,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 602,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 38 603,00 Kč | 38 603,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 15.3.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | náplň do lahve - plyn CO 2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 13.3.2019 | |
KIS plus, a.s. | kartáče válcové a těsnění do podlahového stroje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 18.2.2019 | 20.2.2019 | 5.3.2019 | |
Filip Latislav | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč | 285,00 Kč | 285,00 Kč | 18.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 5.2.a 7.2.2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 963,00 Kč | 14 963,00 Kč | 14 963,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
Budgets4U s.r.o. | Vypracování výkazu výměr na akce - Oprava fasády na objektu B,G,H - Výměna oken na objektech U,F,P. | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 13.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 24.4.2019 | |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 20.2.2019 | 21.2.2019 | 26.2.2019 | |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 7.2.2019 a 11.2.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 17.2.2019 | 21.2.2019 | 25.3.2019 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Účetní souvztažnosti pro přísp. organizace - únor 2019 - Ludvíková L. | celkem 2 377,00 Kč | 2 377,00 Kč | 2 377,00 Kč | 21.2.2019 | 21.2.2019 | 13.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 011,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 9 011,00 Kč | 9 011,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 942,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 4 942,00 Kč | 4 942,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 25.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 353,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 20 353,00 Kč | 20 353,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 13.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 627,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 3 627,00 Kč | 3 627,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 15.3.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 134,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 3 135,00 Kč | 3 135,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 13.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 796,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 7 796,00 Kč | 7 796,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 15.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,90 Kč | 1 340,90 Kč | 1 340,90 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 337,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 266,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 406,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 74 010,49 Kč | 81 829,54 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | 18.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 101,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 101,00 Kč | 9 101,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 776,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 13 696,10 Kč | 16 517,08 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | 20.2.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení Jamaron,Viki, Ondřej Fencl | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 15.3.2019 | |
Mgr. Fencl Ondřej | Koncert Ondřej Fencl a Hromosvod ZK430 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 20.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Fyzická osoba | Vystoupení Láďa Křížek BJ2019 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | Školení EEG systému | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 859,00 Kč | 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 358,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem 0,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 749,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 437,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 442,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 240,80 Kč | 41 060,00 Kč | 41 060,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 913,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 839,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 8 753,00 Kč | 8 753,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 13.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 19.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 20.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 22.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 22.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 22.2.2019 | 25.2.2019 | 25.4.2019 | 25.2.2019 |
Jiří Maťák | Kontrola kanalizace kamerou | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 288,22 Kč | 13 288,22 Kč | 13 288,22 Kč | 24.2.2019 | 25.2.2019 | 17.4.2019 | |
Jiří Maťák | Montáž kanalizačního potrubí u budovy V/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 600,00 Kč | 15 246,00 Kč | 12 600,00 Kč | 24.2.2019 | 25.2.2019 | 1.4.2019 | 24.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 351,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 351,65 Kč | 3 686,82 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 20.5.2019 | 14.2.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | metr, štuk | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 328,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 524,00 Kč | 852,00 Kč | 852,00 Kč | 15.2.2019 | 26.2.2019 | 28.2.2019 | |
Český telekomunikační úřad | Poplatek za využívání radiových kmitočtů ( 1.4.2018-31.12.2018) | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 563,00 Kč | 4 563,00 Kč | 4 563,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 27.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 233,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 869,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 229,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 859,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 35 163,00 Kč | 35 163,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 043,00 Kč | 5 043,00 Kč | 5 043,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 7.3.2019 | |
Essentra Components s.r.o. | zámky skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,69 Kč | 1 385,69 Kč | 1 385,69 Kč | 19.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, poháry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 257,00 Kč | 27 257,00 Kč | 27 257,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 856,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 23 857,00 Kč | 23 857,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 01/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 5 106,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 13.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 718,00 Kč | 5 718,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 946,00 Kč | 7 946,00 Kč | 7 946,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
Desster spol. s r.o. | BTK sterilizátorů | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 905,75 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 974,69 Kč 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 172,56 Kč | 5 053,00 Kč | 5 053,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CALIBRATIOPN SET, KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 732,00 Kč | 21 732,00 Kč | 21 732,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 01/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 33 225,00 Kč | 33 225,00 Kč | 33 225,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 13.3.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | sáčky odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 897,00 Kč | 25 897,00 Kč | 25 897,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 227,00 Kč | 6 227,00 Kč | 6 227,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 18 530,00 Kč | 18 530,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč | 115 762,10 Kč | 128 071,35 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč | 102,49 Kč | 112,74 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 933,66 Kč | 24 127,03 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 26.2.2019 |
MM-PRAHA s.r.o. | Výměna podlahové krytiny v pracovně žurnálního lékaře/211 | 511 01001 211 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 550,00 Kč | 44 225,50 Kč | 36 550,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,88 Kč | 193,88 Kč | 213,27 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 3.5.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 552,45 Kč | 1 552,45 Kč | 1 707,70 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 21.5.2019 | 21.2.2019 |
Občanský spolek Tábor bez hranic | LT - zam. Bílý Vladislav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 8.3.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 091,00 Kč | 31 091,00 Kč | 31 091,00 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | licí hmota keramická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 32 056,00 Kč | 32 056,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 538,89 Kč | 30 721,81 Kč | 30 721,81 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 327,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 858,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 197,76 Kč | 45 383,78 Kč | 45 383,78 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 364,00 Kč | 3 364,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
JUDr. Milan Baláš | Oprava - desky k masovce (šajby) | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 937,00 Kč | 1 937,00 Kč | 1 937,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
Linde Gas a.s. | roční nájem za lahve dle smlouvy 362333520 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 16 940,00 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 246,00 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 9 486,40 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 451 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 4 743,20 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 568,40 Kč | 75 213,60 Kč | 75 213,60 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 269,00 Kč | 325,49 Kč | 25.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Qi Analytical, s. r. o. | Záznamník teploty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 11 080,16 Kč | 13 406,99 Kč | 27.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | 27.2.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 428,00 Kč | 3 428,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 7 569,00 Kč | 7 569,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 |