2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 800,73 Kč celkem 0,00 Kč | 1 800,73 Kč | 1 980,80 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 14.12.2021 | 22.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 992,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 992,64 Kč | 3 291,90 Kč | 22.9.2021 | 24.9.2021 | 14.12.2021 | 23.9.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč | 1 346,70 Kč | 1 481,37 Kč | 30.9.2021 | 30.9.2021 | 16.12.2021 | 29.9.2021 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 11/2021 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | |
KOVO JUHÁSZ, spol. s r.o. | pletivo do okapů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 639,00 Kč | 14 639,00 Kč | 14 639,00 Kč | 29.11.2021 | 1.12.2021 | 3.12.2021 | |
TECHNOTRON - METAL s.r.o. | Tahokov | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 313,50 Kč | 11 313,50 Kč | 11 313,50 Kč | 30.11.2021 | 1.12.2021 | 7.12.2021 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Staveb. materiál - betonové dlažby a obrubníky/799 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246 313,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 45 145,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 096,00 Kč | 295 554,00 Kč | 295 554,00 Kč | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 16.12.2021 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2021, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 3.12.2021 | 1.12.2021 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 3.12.2021 | 1.12.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 12/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | 1.12.2021 |
BrainZone Booking, s.r.o. | Vystoupení O5 a Radeček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 8.10.2021 | 8.10.2021 | 3.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 330,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 330,84 Kč | 2 563,92 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 23.12.2021 | 7.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 747,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 747,65 Kč | 822,42 Kč | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 23.12.2021 | 6.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,20 Kč | 1 133,22 Kč | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 7.12.2021 | 13.10.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 060,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 060,40 Kč | 2 266,44 Kč | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 14.12.2021 | 22.10.2021 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | trubky PPR | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 055,00 Kč | 1 055,00 Kč | 1 055,00 Kč | 30.10.2021 | 30.10.2021 | 7.12.2021 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 40 414,00 Kč | 40 414,00 Kč | 40 414,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 17.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | čaj,voda,káva | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 449,00 Kč | 449,00 Kč | 449,00 Kč | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | Mikulášské perníčky pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 1 747,00 Kč | 29.11.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 11/2021 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.11.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 12/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 733 450,00 Kč | 733 450,00 Kč | 733 450,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | 1.12.2021 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2021 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 71 300,00 Kč | 71 300,00 Kč | 71 300,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | 1.12.2021 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
Chemoinkrusta s.r.o. | Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 669,00 Kč | 119 669,00 Kč | 119 669,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2021 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 12/2021 nemocnice | celkem 274 318,00 Kč | 274 318,00 Kč | 274 318,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 090,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 090,60 Kč | 3 399,66 Kč | 30.10.2021 | 1.11.2021 | 16.12.2021 | 30.10.2021 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 10/2021 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -196 590,91 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 210 460,74 Kč celkem 0,00 Kč | 13 869,83 Kč | 16 782,49 Kč | 4.11.2021 | 4.11.2021 | 3.12.2021 | 31.10.2021 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 942,00 Kč | 15 942,00 Kč | 15 942,00 Kč | 30.10.2021 | 5.11.2021 | 3.12.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 3.12.2021 | 2.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 671,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 7 671,20 Kč | 8 438,32 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 3.12.2021 | 3.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 97 082,95 Kč | 107 780,01 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 3.12.2021 | 8.11.2021 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 654,01 Kč | 28 654,01 Kč | 28 654,01 Kč | 25.11.2021 | 2.12.2021 | 14.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 697,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 698,00 Kč | 2 698,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 15.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 204,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 407,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 77 612,00 Kč | 77 612,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 16.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 368,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 183,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 70 551,00 Kč | 70 551,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 393,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 2 393,00 Kč | 2 393,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 677,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 10 678,00 Kč | 10 678,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 15.12.2021 | |
Internet Mall, a.s. | Záloha- lednice, mikrovlnná trouba | celkem 22 940,00 Kč | 22 940,00 Kč | 22 940,00 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 7.12.2021 | |
ARFORM, spol. s r.o. | Kancelářský nábytek psychologové | celkem 90 816,55 Kč | 90 816,55 Kč | 90 816,55 Kč | 6.12.2021 | 7.12.2021 | 8.12.2021 | |
SCHIPRO, s.r.o. | vysavač BOSH | celkem 11 635,00 Kč | 11 635,00 Kč | 11 635,00 Kč | 8.12.2021 | 9.12.2021 | 14.12.2021 | |
Petra Rozsívalová | Dary- kostýmy pro dramaterapie realizované v rámci projektu Divadlo nám pomáhá 2021 | celkem 10 597,00 Kč | 10 597,00 Kč | 10 597,00 Kč | 8.12.2021 | 9.12.2021 | 14.12.2021 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | Záloha- plechy | celkem 31 982,72 Kč | 31 982,72 Kč | 31 982,72 Kč | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení FAB vložek sjednocených dle vzorového klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 519,00 Kč | 9 519,00 Kč | 9 519,00 Kč | 2.12.2021 | 2.12.2021 | 6.12.2021 | |
Zásobování a.s. | Konvice, miktrovlnná trouba, násady na hrábě, lepidlo, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 463,00 Kč | 3 463,00 Kč | 3 463,00 Kč | 8.12.2021 | 8.12.2021 | 13.12.2021 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | linka kuchyňská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 692,00 Kč | 14 692,00 Kč | 14 692,00 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 442,00 Kč | 442,00 Kč | 442,00 Kč | 9.11.2021 | 11.11.2021 | 3.12.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 901,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 7.12.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 241,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 829,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 896,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 592,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 19 602,58 Kč | 19 602,58 Kč | 8.11.2021 | 8.11.2021 | 3.12.2021 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 576,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 576,57 Kč | 2 834,23 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 23.12.2021 | 11.11.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 687,90 Kč | 18 687,90 Kč | 20 556,69 Kč | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 7.12.2021 | 11.11.2021 |
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prášek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 881,40 Kč | 8 881,40 Kč | 8 881,40 Kč | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 7.12.2021 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Divadlo nám pomáhá | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 775,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 372,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 276,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 502,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 392,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 000,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 496,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 100,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 055,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 788,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 304,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 015,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,56 Kč | 167 604,25 Kč | 167 604,25 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 677,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 229,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 46 906,76 Kč | 46 906,76 Kč | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 14.12.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 970,84 Kč | 25 970,84 Kč | 25 970,84 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 164,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 410,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 647,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 561,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 253,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 037,16 Kč | 25 037,16 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 15.12.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 681,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 403,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 714,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 370,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 916,25 Kč | 21 085,25 Kč | 21 085,25 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 856,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 817,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 382,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 836,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 182,45 Kč | 26 075,89 Kč | 26 075,89 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 160,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 180,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč | 2 340,00 Kč | 2 340,00 Kč | 30.11.2021 | 1.12.2021 | 7.12.2021 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | křesla kancelářská, potahy na křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 360,00 Kč | 8 360,00 Kč | 8 360,00 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Věšáky s lavicí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 980,00 Kč | 5 980,00 Kč | 5 980,00 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | |
Tomáš Kraupner-junior | Zámky dveřní separát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 5 690,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | |
Alza.cz a.s. | Kabel síťový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 118,00 Kč | 118,00 Kč | 118,00 Kč | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | |
Zásobování a.s. | zvonek bezdrátový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 349,00 Kč | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | |
Zásobování a.s. | varné konvice, televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 584,00 Kč | 11 584,00 Kč | 11 584,00 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 924,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 924,00 Kč | 1 062,60 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 7.12.2021 | 11.11.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 907,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč | 16 907,24 Kč | 18 597,96 Kč | 12.11.2021 | 12.11.2021 | 7.12.2021 | 12.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 971,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 843,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 412,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 14 227,46 Kč | 16 007,76 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 7.12.2021 | 12.11.2021 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 256,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 888,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 151,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 253,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 757,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 308,08 Kč | 27 308,08 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 7.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 867,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 174,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 24 042,36 Kč | 26 465,78 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 7.12.2021 | 12.11.2021 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 10/2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 849,20 Kč | 1 849,20 Kč | 1 849,20 Kč | 8.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 682,80 Kč | 751,08 Kč | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 7.12.2021 | 12.11.2021 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2021 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 6 041,73 Kč | 2.12.2021 | 3.12.2021 | 22.12.2021 | |
Mevatec, s.r.o. | Popelnice plast | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 326,16 Kč | 1 326,16 Kč | 1 326,16 Kč | 2.12.2021 | 3.12.2021 | 22.12.2021 | |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 22 880,00 Kč | 22 880,00 Kč | 22 880,00 Kč | 1.12.2021 | 2.12.2021 | 16.12.2021 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2021 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.11.2021 | 2.12.2021 | 17.12.2021 | |
Aquahop s.r.o. | Kontrola a zazimování závlahového systému | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 120,00 Kč | 120,00 Kč | 120,00 Kč | 2.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 11/2021 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 587,00 Kč | 61 587,00 Kč | 61 587,00 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 8.12.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 11/2021 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 21.12.2021 | |
Unimed Praha, s.r.o. | Provedené služby BTK UVC lampa | 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 354,66 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 354,66 Kč | 4 709,32 Kč | 4 709,32 Kč | 9.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 8.12.2021 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Sáčky, motouz, kelímky, tašky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 103,00 Kč | 3 103,00 Kč | 3 103,00 Kč | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 7.12.2021 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | Kuchyňské potřeby, nádoby na odpadky, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 472,14 Kč | 13 472,14 Kč | 13 472,14 Kč | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 071,70 Kč | 42 071,70 Kč | 42 071,70 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 384,65 Kč | 31 384,65 Kč | 31 384,65 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 7.12.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 335,15 Kč | 1 335,15 Kč | 1 335,15 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 7.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 689,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 689,92 Kč | 758,91 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | 16.11.2021 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 1.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
STAPRO s. r. o. | LCD monitor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 124,60 Kč | 9 124,60 Kč | 9 124,60 Kč | 2.12.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 290,16 Kč | 290,16 Kč | 290,16 Kč | 26.11.2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 11/2021 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 20 002,50 Kč | 20 002,50 Kč | 20 002,50 Kč | 5.12.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku, zámky zásuvkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 082,00 Kč | 6 082,00 Kč | 6 082,00 Kč | 1.12.2021 | 6.12.2021 | 17.12.2021 | |
LKQ CZ s.r.o. | testry, klíč | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 363,00 Kč | 6 363,00 Kč | 6 363,00 Kč | 30.11.2021 | 6.12.2021 | 8.12.2021 | |
STROM PRAHA a.s. | duše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 968,00 Kč | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 3.12.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 |