2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 11/2021 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 403,00 Kč | 2 403,00 Kč | 2 403,00 Kč | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | odsávací turbína do sekačky - náhradní díl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 165,37 Kč | 59 165,37 Kč | 59 165,37 Kč | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Agregované výkony 2021 | 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 054,69 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 559,80 Kč | 1 614,49 Kč | 1 614,49 Kč | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 845,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 845,00 Kč | 845,00 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 741,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 6 742,00 Kč | 6 742,00 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 11 320,83 Kč | 11 320,83 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 255,81 Kč | 20 255,81 Kč | 22 281,39 Kč | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | 16.11.2021 |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 12.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | Akreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč | 240 790,00 Kč | 240 790,00 Kč | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 85 285,82 Kč | 94 718,23 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | 16.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 50 312,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 50 312,40 Kč | 55 343,64 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | 16.11.2021 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 179,60 Kč | 8 179,60 Kč | 8 179,60 Kč | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | |
VENCL, s r.o. | ručníky skládané - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 142,50 Kč | 5 142,50 Kč | 5 142,50 Kč | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty 16,11,2021 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT jednotka - kotelna | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 806,10 Kč | 13 806,10 Kč | 13 806,10 Kč | 18.8.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet dle objednávky | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 775,20 Kč | 3 775,20 Kč | 3 775,20 Kč | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 398,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 113,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 186,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 820,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 119,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 22 638,00 Kč | 22 638,00 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 83 654,08 Kč | 83 654,08 Kč | 83 654,08 Kč | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
Démos trade, a.s. | věšáčky, tmely na dřevo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 629,00 Kč | 2 629,00 Kč | 2 629,00 Kč | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 692,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 431,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 46 124,00 Kč | 46 124,00 Kč | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 362,77 Kč | 6 362,77 Kč | 6 362,77 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 22.12.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 512,50 Kč | 1 512,50 Kč | 1 512,50 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 296,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 296,49 Kč | 2 526,14 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč | 574,30 Kč | 631,73 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 039,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 24 039,60 Kč | 26 443,56 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 25.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 92 746,47 Kč | 103 036,59 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 29.11.2021 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 288,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 488,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 776,46 Kč | 922,21 Kč | 29.11.2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | 29.11.2021 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 29 997,00 Kč | 29 997,00 Kč | 29 997,00 Kč | 2.12.2021 | 6.12.2021 | 22.12.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 993,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 843,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 547,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 798,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 019,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 31 202,26 Kč | 31 202,26 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 23.12.2021 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na toaletní papír a ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 392,43 Kč | 3 392,43 Kč | 3 392,43 Kč | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Rozšíření IS Hippo o komunikační rozhraní pro zápis a očkování COVID 19 | 549 08000 901 - TZ DNM; celkem 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 16.12.2021 | 17.12.2021 | 23.12.2021 | |
Miroslav Janků | Montáž a dodávka systému řízení a odbíjení fasádních hodin budova A - TZ | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 134 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 134 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 134 000,00 Kč | 19.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
Z S M spol. s r.o. | provedené práce - pravidelný roční servis na budovách PNHoB | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 793,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 793,47 Kč | 960,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 17.12.2021 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 755,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 19 756,00 Kč | 19 756,00 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.11.-.30.11.2021 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 104,06 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 161,22 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 435,59 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,31 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,39 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 225,67 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 587,16 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 972,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,76 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 546,74 Kč | 7 546,74 Kč | 30.11.2021 | 6.12.2021 | 16.12.2021 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 11/2021 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 12 147,87 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 11/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 57 475,00 Kč | 30.11.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 11/2021 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.11.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
Chemoinkrusta s.r.o. | Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 118 217,00 Kč | 118 217,00 Kč | 118 217,00 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zárubeň, dveře | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 567,85 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 567,85 Kč | 2 567,85 Kč | 2 567,85 Kč | 30.11.2021 | 6.12.2021 | 15.12.2021 | |
Zen systems s.r.o. | SV licence Eset Endpoint 6.12.21-8.12.24 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118,44 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 701,81 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 701,81 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 538,96 Kč | 8 061,02 Kč | 8 061,02 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 23.12.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, kotouče, dveře, tmely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,90 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 265,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 988,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,94 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 121,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13,30 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 917,83 Kč | 8 917,83 Kč | 30.11.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 067,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 451,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 820,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 241,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 554,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 24 478,00 Kč | 24 478,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,26 Kč | 2 705,26 Kč | 2 705,26 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 3.12.2021 | 3.12.2021 | 14.12.2021 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 094,00 Kč | 9 094,00 Kč | 9 094,00 Kč | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 17.12.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 14.12.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 90 067,25 Kč | 99 074,00 Kč | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 381,84 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 3 472,72 Kč | 3 820,00 Kč | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 633,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 888,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,65 Kč | 47 515,04 Kč | 47 515,04 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 753,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 6 752,87 Kč | 8 171,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 17.12.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 47 500,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 17.12.2021 |
Radek Drbal | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 700,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 7 700,00 Kč | 7 700,00 Kč | 16.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 16.12.2021 |
Fencl Ondřej | Vánoční koncert | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Vánoční koncert | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 231,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 3 231,00 Kč | 3 231,00 Kč | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 231,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 9 231,00 Kč | 9 231,00 Kč | 19.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 179,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 758,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 641,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 852,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 309,95 Kč | 26 309,95 Kč | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 14.12.2021 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 1 511,10 Kč | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 457,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 10 457,08 Kč | 11 502,79 Kč | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 434,00 Kč | 6 434,00 Kč | 6 434,00 Kč | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 871,68 Kč | 6 871,68 Kč | 6 871,68 Kč | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 14 382,06 Kč | 14 382,06 Kč | 14 382,06 Kč | 1.12.2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 8 876,56 Kč | 8 876,56 Kč | 8 876,56 Kč | 7.12.2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | |
ZONT s.r.o. | NPO servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office I.Q.2022 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
DIAGNOSTIKA, s.r.o. | agregované výkony-PCR Covid/412 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
Česká psychiatrická společnost | Uveřejnění inzerátu na webu PS a zpravodaji po dobu 6 měsíců | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 30.4.2021 | 23.12.2021 | 27.12.2021 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 216,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 139,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 32 356,57 Kč | 32 356,57 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | |
LATISK s.r.o. | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 610,00 Kč | 610,00 Kč | 610,00 Kč | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 14.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 115,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 6 115,20 Kč | 6 726,72 Kč | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 470,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 683,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 029,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč | 56 183,90 Kč | 62 049,72 Kč | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
NSB s.r.o. | půjčení řezačky na beton | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 970,00 Kč | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | |
F & T s.r.o. | OSB desky, střešní latě Odd. 7C - budova A | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 898,12 Kč | 14 898,12 Kč | 14 898,12 Kč | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 376,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 14 376,43 Kč | 15 814,07 Kč | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 24.11.2021 |
LMC s.r.o. | inzerce Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 14.12.2021 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 367,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 367,30 Kč | 8 914,43 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | 22.12.2021 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | odborná literatura - právní oddělení stř. 100 | 501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč | 4 990,00 Kč | 27.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč | 1.12.2021 | 6.12.2021 | 14.12.2021 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáž říjen - listopad /2021 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 2.12.2021 | 16.12.2021 | 27.12.2021 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | oprava výtahu 472, 452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 020,00 Kč 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 080,00 Kč | 6 171,00 Kč | 5 100,00 Kč | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 3.12.2021 | 15.10.2021 |
Stavební společnost KH 12 s.r.o. | Oprava fasády na budově "H" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 436,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 368,20 Kč 441 04000 - rezerva na opravu elektro budova H; celkem 42 436,00 Kč | 279 273,09 Kč | 230 804,20 Kč | 4.11.2021 | 15.11.2021 | 3.12.2021 | 4.11.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 037,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 12 037,10 Kč | 13 240,81 Kč | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 24.11.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 374,04 Kč | 37 374,04 Kč | 41 111,44 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 24.11.2021 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 745,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,77 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 11 745,42 Kč | 14 212,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
Jaroslav Salač | Ozvučení BP2021 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 7.12.2021 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 769,28 Kč | 34 769,28 Kč | 34 769,28 Kč | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 3.12.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | Mopy úklidové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 879,20 Kč | 30 879,20 Kč | 30 879,20 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 3.12.2021 | |
FarmTechnik, s.r.o. | hydraulický válec | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 189,00 Kč | 13 189,00 Kč | 13 189,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 14.12.2021 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení zaměstnanců zdravotnických zařízení | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 646,40 Kč | 4 646,40 Kč | 4 646,40 Kč | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 367,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 55 211,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 58 578,00 Kč | 58 578,00 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 013,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 11 014,00 Kč | 11 014,00 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 14.12.2021 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 192,36 Kč | 2 192,36 Kč | 2 192,36 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 8.12.2021 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 3.12.2021 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 764,59 Kč | 11 764,59 Kč | 11 764,59 Kč | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 15.12.2021 | |
Daniel Pilnaj | Kotouč řezný, ocel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 066,10 Kč | 4 066,10 Kč | 4 066,10 Kč | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 16.12.2021 |