Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 8 101-8 200 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 11/2021518 01020 901 - poštovné; celkem 2 403,00 Kč
2 403,00 Kč2 403,00 Kč8.12.202115.12.202122.12.2021
FarmTechnik, s.r.o.odsávací turbína do sekačky - náhradní díl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 165,37 Kč
59 165,37 Kč59 165,37 Kč14.12.202117.12.202121.12.2021
Krajská zdravotní, a.s.Agregované výkony 2021518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 054,69 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 559,80 Kč
1 614,49 Kč1 614,49 Kč14.12.202116.12.202121.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 845,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
845,00 Kč845,00 Kč16.12.202116.12.202122.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 741,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
6 742,00 Kč6 742,00 Kč16.12.202116.12.202123.12.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 320,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
11 320,83 Kč11 320,83 Kč6.12.20216.12.202122.12.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 20 255,81 Kč
20 255,81 Kč22 281,39 Kč15.11.202116.11.202114.12.202116.11.2021
BLACK STORM s.r.o.likvidátor pachů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč
5 203,00 Kč5 203,00 Kč12.11.202118.11.20217.12.2021
SPOJENÁ AKREDITAČNÍAkreditační komise rok 2021 - hodnocení kvality a bezpečí pokytovaných služeb518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 240 790,00 Kč
240 790,00 Kč240 790,00 Kč18.11.202118.11.202114.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč
85 285,82 Kč94 718,23 Kč15.11.202118.11.20218.12.202116.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 50 312,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
50 312,40 Kč55 343,64 Kč15.11.202118.11.20218.12.202116.11.2021
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 179,60 Kč
8 179,60 Kč8 179,60 Kč18.11.202119.11.202114.12.2021
VENCL, s r.o.ručníky skládané - stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 142,50 Kč
5 142,50 Kč5 142,50 Kč18.11.202119.11.202114.12.2021
HIPPO spol. s. r. o.Výjezd specialisty 16,11,2021518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč18.11.202119.11.202114.12.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava VZT jednotka - kotelna511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 806,10 Kč
13 806,10 Kč13 806,10 Kč18.8.202122.11.20213.12.2021
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet dle objednávky518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 775,20 Kč
3 775,20 Kč3 775,20 Kč22.11.202122.11.202114.12.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 398,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 113,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 186,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 820,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 119,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
22 638,00 Kč22 638,00 Kč16.11.202116.11.202114.12.2021
KVD Plus s.r.o.Likvidace asfaltových ker511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 83 654,08 Kč
83 654,08 Kč83 654,08 Kč18.11.202123.11.202114.12.2021
Démos trade, a.s.věšáčky, tmely na dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 629,00 Kč
2 629,00 Kč2 629,00 Kč19.11.202123.11.202114.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 692,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 431,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
46 124,00 Kč46 124,00 Kč19.11.202119.11.202114.12.2021
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 362,77 Kč
6 362,77 Kč6 362,77 Kč3.12.20213.12.202122.12.2021
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 512,50 Kč
1 512,50 Kč1 512,50 Kč6.12.20216.12.202115.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 296,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 296,49 Kč2 526,14 Kč30.11.202130.11.202117.12.202130.11.2021
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 574,30 Kč
574,30 Kč631,73 Kč30.11.202130.11.202117.12.202130.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 24 039,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
24 039,60 Kč26 443,56 Kč30.11.202130.11.202117.12.202125.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
92 746,47 Kč103 036,59 Kč30.11.202130.11.202117.12.202129.11.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 288,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 488,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč
776,46 Kč922,21 Kč29.11.20216.12.202116.12.202129.11.2021
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 29 997,00 Kč
29 997,00 Kč29 997,00 Kč2.12.20216.12.202122.12.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 993,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 843,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 547,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 798,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 019,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
31 202,26 Kč31 202,26 Kč6.12.20216.12.202123.12.2021
AllServices Group s.r.o.zásobníky na toaletní papír a ručníky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 392,43 Kč
3 392,43 Kč3 392,43 Kč17.12.202120.12.202121.12.2021
HIPPO spol. s. r. o.Rozšíření IS Hippo o komunikační rozhraní pro zápis a očkování COVID 19549 08000 901 - TZ DNM; celkem 33 880,00 Kč
33 880,00 Kč33 880,00 Kč16.12.202117.12.202123.12.2021
Miroslav JankůMontáž a dodávka systému řízení a odbíjení fasádních hodin budova A - TZ416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 134 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 134 000,00 Kč
134 000,00 Kč134 000,00 Kč19.12.202120.12.202122.12.2021
Z S M spol. s r.o.provedené práce - pravidelný roční servis na budovách PNHoB518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč
54 208,00 Kč54 208,00 Kč16.12.202120.12.202122.12.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 793,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
793,47 Kč960,00 Kč17.12.202121.12.202123.12.202117.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 755,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
19 756,00 Kč19 756,00 Kč20.12.202120.12.202127.12.2021
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.11.-.30.11.2021518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 104,06 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 419,92 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,60 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 161,22 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 435,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,31 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 56,87 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,39 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 225,67 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 587,16 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 972,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,76 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 546,74 Kč7 546,74 Kč30.11.20216.12.202116.12.2021
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 11/2021 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 147,87 Kč
12 147,87 Kč12 147,87 Kč6.12.20216.12.202114.12.2021
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 11/2021 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 57 475,00 Kč
57 475,00 Kč57 475,00 Kč30.11.20216.12.202114.12.2021
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 11/2021 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč30.11.20216.12.202114.12.2021
Chemoinkrusta s.r.o.Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 118 217,00 Kč
118 217,00 Kč118 217,00 Kč6.12.20216.12.202110.12.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zárubeň, dveře042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 567,85 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 567,85 Kč
2 567,85 Kč2 567,85 Kč30.11.20216.12.202115.12.2021
Zen systems s.r.o.SV licence Eset Endpoint 6.12.21-8.12.24518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118,44 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 701,81 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 701,81 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 2 538,96 Kč
8 061,02 Kč8 061,02 Kč6.12.20216.12.202123.12.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, kotouče, dveře, tmely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 084,90 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 265,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 988,70 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 025,94 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 121,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13,30 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 917,83 Kč8 917,83 Kč30.11.20216.12.202114.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 426,00 Kč
1 426,00 Kč1 426,00 Kč3.12.20213.12.202114.12.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 067,57 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
13 068,00 Kč13 068,00 Kč3.12.20213.12.202114.12.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 451,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 820,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 241,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 554,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
24 478,00 Kč24 478,00 Kč1.12.20211.12.202117.12.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,26 Kč
2 705,26 Kč2 705,26 Kč3.12.20213.12.202114.12.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč
1 511,10 Kč1 511,10 Kč3.12.20213.12.202114.12.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 094,00 Kč
9 094,00 Kč9 094,00 Kč30.11.20217.12.202117.12.2021
HIPPO spol. s. r. o.Vytvoření uživatelsky nadefinovaných tiskopisů518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč7.12.20218.12.202114.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
90 067,25 Kč99 074,00 Kč30.11.20217.12.202116.12.202130.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 44 381,84 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
3 472,72 Kč3 820,00 Kč30.11.20217.12.202116.12.202130.11.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 633,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 888,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,65 Kč
47 515,04 Kč47 515,04 Kč20.12.202120.12.202127.12.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 753,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
6 752,87 Kč8 171,00 Kč17.12.202121.12.202123.12.202117.12.2021
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 47 500,00 Kč
47 500,00 Kč47 500,00 Kč17.12.202121.12.202123.12.202117.12.2021
Radek DrbalPZT132 01000 - léky; celkem 7 700,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
7 700,00 Kč7 700,00 Kč16.12.202121.12.202123.12.202116.12.2021
Fencl OndřejVánoční koncert518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč17.12.202121.12.202127.12.2021
Jaroslav SalačOzvučení - Vánoční koncert518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.12.202121.12.202127.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 231,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
3 231,00 Kč3 231,00 Kč19.11.202119.11.202114.12.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 231,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
9 231,00 Kč9 231,00 Kč19.11.202119.11.202114.12.2021
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 179,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 758,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 641,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 852,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
26 309,95 Kč26 309,95 Kč22.11.202122.11.202114.12.2021
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 511,10 Kč
1 511,10 Kč1 511,10 Kč22.11.202122.11.20213.12.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 457,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
10 457,08 Kč11 502,79 Kč23.11.202123.11.202114.12.202123.11.2021
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 434,00 Kč
6 434,00 Kč6 434,00 Kč15.11.202123.11.20213.12.2021
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 6 871,68 Kč
6 871,68 Kč6 871,68 Kč22.12.202122.12.202130.12.2021
GASTRO zařízení s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 14 382,06 Kč
14 382,06 Kč14 382,06 Kč1.12.202122.12.202130.12.2021
GASTRO zařízení s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 8 876,56 Kč
8 876,56 Kč8 876,56 Kč7.12.202122.12.202130.12.2021
ZONT s.r.o.NPO servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office I.Q.2022381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.12.202121.12.202130.12.2021
DIAGNOSTIKA, s.r.o.agregované výkony-PCR Covid/412518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč17.12.202121.12.202130.12.2021
Česká psychiatrická společnostUveřejnění inzerátu na webu PS a zpravodaji po dobu 6 měsíců518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč30.4.202123.12.202127.12.2021
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 216,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 139,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
32 356,57 Kč32 356,57 Kč27.12.202127.12.202130.12.2021
LATISK s.r.o.razítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 610,00 Kč
610,00 Kč610,00 Kč23.11.202124.11.202114.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 115,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
6 115,20 Kč6 726,72 Kč22.11.202124.11.202114.12.202123.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 52 470,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 683,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 029,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,32 Kč
56 183,90 Kč62 049,72 Kč22.11.202124.11.202114.12.202123.11.2021
NSB s.r.o.půjčení řezačky na beton511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 970,00 Kč
970,00 Kč970,00 Kč23.11.202125.11.202114.12.2021
F & T s.r.o.OSB desky, střešní latě Odd. 7C - budova A501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 14 898,12 Kč
14 898,12 Kč14 898,12 Kč22.11.202123.11.202114.12.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 376,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
14 376,43 Kč15 814,07 Kč24.11.202125.11.20213.12.202124.11.2021
LMC s.r.o.inzerce Jobs.cz518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 399,00 Kč
14 399,00 Kč14 399,00 Kč7.12.20218.12.202114.12.2021
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 7 367,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
7 367,30 Kč8 914,43 Kč22.12.202123.12.202130.12.202122.12.2021
Wolters Kluwer ČR, a.s.odborná literatura - právní oddělení stř. 100501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 4 990,00 Kč
4 990,00 Kč4 990,00 Kč27.12.202129.12.202130.12.2021
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 8 500,00 Kč
8 500,00 Kč8 500,00 Kč1.12.20216.12.202114.12.2021
Mgr. Martina Pospíšilovámasáž říjen - listopad /2021412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč10 500,00 Kč2.12.202116.12.202127.12.2021
Výtahy Vaněrka , s.r.o.oprava výtahu 472, 452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 020,00 Kč
511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 080,00 Kč
6 171,00 Kč5 100,00 Kč29.10.202129.10.20213.12.202115.10.2021
Stavební společnost KH 12 s.r.o.Oprava fasády na budově "H"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 436,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 188 368,20 Kč
441 04000 - rezerva na opravu elektro budova H; celkem 42 436,00 Kč
279 273,09 Kč230 804,20 Kč4.11.202115.11.20213.12.20214.11.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 037,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
12 037,10 Kč13 240,81 Kč24.11.202125.11.202114.12.202124.11.2021
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 374,04 Kč
37 374,04 Kč41 111,44 Kč23.11.202125.11.202114.12.202124.11.2021
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 11 745,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,77 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
11 745,42 Kč14 212,00 Kč23.11.202125.11.20213.12.202123.11.2021
Jaroslav SalačOzvučení BP2021518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.11.202125.11.20217.12.2021
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 769,28 Kč
34 769,28 Kč34 769,28 Kč23.11.202123.11.202114.12.2021
Igefa Ústí, s. r. o.Utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 178,00 Kč
2 178,00 Kč2 178,00 Kč24.11.202126.11.20213.12.2021
Igefa Ústí, s. r. o.Mopy úklidové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 879,20 Kč
30 879,20 Kč30 879,20 Kč24.11.202126.11.20213.12.2021
FarmTechnik, s.r.o.hydraulický válec111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 189,00 Kč
13 189,00 Kč13 189,00 Kč24.11.202126.11.202114.12.2021
INISOFT Consulting s.r.o.Školení zaměstnanců zdravotnických zařízení549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 646,40 Kč
4 646,40 Kč4 646,40 Kč25.11.202125.11.20213.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč26.11.202126.11.20217.12.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 367,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 55 211,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
58 578,00 Kč58 578,00 Kč26.11.202126.11.20217.12.2021
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 013,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
11 014,00 Kč11 014,00 Kč26.11.202126.11.202114.12.2021
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 192,36 Kč
2 192,36 Kč2 192,36 Kč26.11.202126.11.20218.12.2021
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč
3 404,43 Kč3 404,43 Kč25.11.202126.11.20213.12.2021
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 764,59 Kč
11 764,59 Kč11 764,59 Kč26.11.202129.11.202115.12.2021
Daniel PilnajKotouč řezný, ocel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 066,10 Kč
4 066,10 Kč4 066,10 Kč29.11.202129.11.202116.12.2021
Zobrazeno 8 101-8 200 z 21 150 záznamů.