2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 6 170,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 6 170,40 Kč | 7 466,18 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | 24.11.2021 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | 24.11.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 596,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 596,28 Kč | 655,91 Kč | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 15.12.2021 | 26.11.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 536,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 8 536,80 Kč | 9 390,48 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 15.12.2021 | 26.11.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 953,33 Kč | 7 953,33 Kč | 8 748,66 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 15.12.2021 | 26.11.2021 |
STAPRO s. r. o. | počítač HP ProDesk 400 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 292,70 Kč | 16 292,70 Kč | 16 292,70 Kč | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 309,59 Kč | 16 309,59 Kč | 16 309,59 Kč | 4.11.2021 | 29.11.2021 | 3.12.2021 | |
LMC s.r.o. | inzerce Jobs.cz | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 7.12.2021 | 8.12.2021 | 14.12.2021 | |
IPVZ | werbiář pro školitele akred. zařízení oboru klinická psychologie-PhDr. Ženková, Ph.D. | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 600,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 845,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 3 845,21 Kč | 4 422,00 Kč | 1.12.2021 | 8.12.2021 | 17.12.2021 | 1.12.2021 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 108,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 19 108,75 Kč | 21 975,00 Kč | 1.12.2021 | 8.12.2021 | 17.12.2021 | 1.12.2021 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 917,20 Kč | 24 917,20 Kč | 27 408,92 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 23.12.2021 | 7.12.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 728,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 887,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 615,52 Kč | 3 061,10 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 30.11.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Elektromontážní práce na budově A ( vstup OIVT ) - oprava 901 | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 623,20 Kč | 60 044,08 Kč | 49 623,20 Kč | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 14.12.2021 | 15.11.2021 |
ELZA systém s.r.o. | Demontáž a montáž světelných těles na budově A2 stř. 491 | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 48 612,00 Kč | 58 820,52 Kč | 48 612,00 Kč | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 14.12.2021 | 15.11.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis a kontrola plynového kotle Protherm budova N/771 | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 500,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 500,00 Kč | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle budova K/782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | 5 800,00 Kč | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | 10.11.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Kontrola a revize havarijního ventilu pro centrální kotelny/782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 750,00 Kč | 2 117,50 Kč | 1 750,00 Kč | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | 11.11.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle plynová kotelna/782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 350,00 Kč | 12 523,50 Kč | 10 350,00 Kč | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 3.12.2021 | 11.11.2021 |
František Růžička | Zemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč | 127 292,00 Kč | 105 200,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
František Růžička | Zemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč | 127 292,00 Kč | 105 200,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
PO-MI 5 s.r.o. | Elektroinstalační práce v prostorách PNHoB půdní prostory/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 922 918,40 Kč | 1 116 731,27 Kč | 922 918,40 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 23.11.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 103 200,00 Kč | 103 200,00 Kč | 124 872,00 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 6.12.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 898,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 940,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 5 839,32 Kč | 6 831,68 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 30.11.2021 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 120,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 297,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 417,61 Kč | 2 798,08 Kč | 30.11.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 30.11.2021 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 11/2021 - oprava fasády budova B / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 11/2021 - oprava asfaltových komunikací v areálu / 799 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 250,25 Kč | 112 894,45 Kč | 112 894,45 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | činnost TDI 11/2021 - TZ střechy budova P | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 48 400,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč | 93 665,09 Kč | 77 409,16 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 22.11.2021 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2021 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 30.11.2021 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | oprava střechy budova K/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 603 782,77 Kč | 730 577,16 Kč | 603 782,77 Kč | 29.11.2021 | 1.12.2021 | 14.12.2021 | 29.11.2021 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Servis stacionárního a závěsného kondenzačního kotle/782 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 800,00 Kč | 7 018,00 Kč | 5 800,00 Kč | 30.11.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | 26.11.2021 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 424,84 Kč | 25 424,84 Kč | 25 424,84 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 15.1.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 001,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 071,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 542,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 290,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 321,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 49 227,59 Kč | 49 227,59 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 28.1.2020 | |
Démos trade, a.s. | krytky vrutu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22,00 Kč | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 15.1.2020 | |
Démos trade, a.s. | vruty nábytek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 251,00 Kč | 251,00 Kč | 251,00 Kč | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč | 29 380,00 Kč | 29 380,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 16.1.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 01/2020 nemocnice | celkem 275 638,00 Kč | 275 638,00 Kč | 275 638,00 Kč | 8.1.2020 | 10.1.2020 | 28.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Edita | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Edita | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Veselá Blanka | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Veselá Blanka | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Floriánová Eva | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Floriánová Eva | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Rariková Dana | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Rariková Dana | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Fričová Martina | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 27.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Fričová Martina | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Veselá Blanka | celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Sýkorová Eva | celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Floriánová Eva | celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Rariková Dana | celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
NCOZ | Akreditovaný kvalifikační kurz - ubytování Pracovní terapeut 18.2.-20.2.2020 Fričová Martina | celkem 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 29.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 249,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 6 249,50 Kč | 6 874,45 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 15.1.2020 | 2.12.2019 |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 12/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 556,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 79 556,02 Kč | 87 511,62 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 3.12.2019 |
MAPO medical s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 223,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 223,50 Kč | 257,03 Kč | 28.11.2019 | 4.12.2019 | 20.1.2020 | 28.11.2019 |
MAPO medical s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 151,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 132,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 13 283,50 Kč | 15 703,98 Kč | 28.11.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 28.11.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 966,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,26 Kč | 7 966,96 Kč | 9 162,00 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 2.12.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 19 434,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 20 354,40 Kč | 24 573,62 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | 18.12.2019 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 154,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 154,30 Kč | 1 327,44 Kč | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | 17.12.2019 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony | 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 74,00 Kč | 517,00 Kč | 517,00 Kč | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 27.1.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | TH - rozšíření IS HIPPO - modul laboratoř | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 15.1.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 356,52 Kč | 2 356,52 Kč | 2 710,00 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 2.12.2019 |
Spolek Mošna | Divadelní představení Madam Colombová - ZK462 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 29.1.2020 | |
MEDITECH | Kontrola antidekubit. systémů | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 505,22 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 374,28 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 179,21 Kč | 19 058,71 Kč | 19 058,71 Kč | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné - řezačka spár | 518 10020 721 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 1 375,00 Kč | 4.12.2019 | 5.12.2019 | 29.1.2020 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 328,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 328,77 Kč | 1 528,08 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 14.1.2020 | 3.12.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 008,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 6 009,00 Kč | 6 009,00 Kč | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 14.1.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | TH - rozšíření IS HIPPO - modul propojení HiPPO + WISPI | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 55 902,00 Kč | 55 902,00 Kč | 55 902,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 15.1.2020 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; celkem 942,00 Kč | 942,00 Kč | 942,00 Kč | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
Neuromedis, s.r.o. | Dodávka a instalace EEG systému NMS stř. 210 | 042 01000 - NDHM zdravotnická a laboratorní technika; celkem 281 234,00 Kč | 281 234,00 Kč | 281 234,00 Kč | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Roční revize EPS budova V, měsíční kontroly EPS,roční revize EZS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 916,00 Kč | 12 916,00 Kč | 12 916,00 Kč | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 453/6A | 518 10040 453 - služby pro pacienty; celkem 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 1 718,00 Kč | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné I. dekáda 12/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 405,00 Kč | 5 405,00 Kč | 5 405,00 Kč | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 3.1.2020 | |
TENAX spol. s r.o. | Elektrické kotle EVK 200 - 2x, EVK 250 - 1x | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 124 025,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 134 915,00 Kč | 382 965,00 Kč | 382 965,00 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 427,15 Kč | 1 427,15 Kč | 1 427,15 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 835,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 28 835,68 Kč | 28 835,68 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 14.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 303,41 Kč | 13 303,41 Kč | 13 303,41 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 14.1.2020 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | zárubeň, profil sádrokarton | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 2 259,00 Kč | 3.12.2019 | 5.12.2019 | 29.1.2020 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Madam Colombová zasahuje | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 4.12.2019 | 5.12.2019 | 28.1.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 627,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 18 627,83 Kč | 21 422,00 Kč | 2.12.2019 | 6.12.2019 | 28.1.2020 | 2.12.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 11/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.12.2019 | 6.12.2019 | 29.1.2020 | |
TENAX spol. s r.o. | Připojení EVK - 3 kusy | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 3 630,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 3 630,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 6 655,00 Kč | 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 14.1.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 439,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 16 440,00 Kč | 16 440,00 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 236,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 33 236,00 Kč | 33 236,00 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 439,80 Kč | 1 439,80 Kč | 1 439,80 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 623,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 41 623,79 Kč | 41 623,79 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.11 .2019 - 30.11.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 91,96 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,19 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 176,66 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 291,01 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 379,09 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,31 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 125,84 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč celkem 0,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč | 7 864,78 Kč | 7 864,78 Kč | 30.11.2019 | 6.12.2019 | 3.1.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava hřídele sekačky | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 803,03 Kč | 3 803,03 Kč | 3 803,03 Kč | 30.11.2019 | 9.12.2019 | 28.1.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 772,43 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,18 Kč | 134 524,17 Kč | 134 524,17 Kč | 30.11.2019 | 5.12.2019 | 28.1.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Odstravnění odpadu | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 11 349,80 Kč | 11 349,80 Kč | 11 349,80 Kč | 30.11.2019 | 5.12.2019 | 14.1.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165 886,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 25 662,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 421,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,61 Kč | 194 970,68 Kč | 216 127,23 Kč | 7.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | 9.12.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 940,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 940,65 Kč | 2 134,71 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | 10.12.2019 |
Atlas Copco s.r.o. | Servisní prohlídka kompresoru | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 24 664,20 Kč | 24 664,20 Kč | 24 664,20 Kč | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 29.1.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - Basic Support | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 677,95 Kč | 24 677,95 Kč | 24 677,95 Kč | 9.12.2019 | 9.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 715,00 Kč | 4 715,00 Kč | 4 715,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 593,25 Kč | 2 593,25 Kč | 2 593,25 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 |