2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 150,13 Kč | 7 150,13 Kč | 7 150,13 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 849,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 871,19 Kč | 26 721,06 Kč | 26 721,06 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 101,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 101,06 Kč | 5 101,06 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,40 Kč | 3 580,40 Kč | 3 580,40 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 397,45 Kč | 21 397,45 Kč | 21 397,45 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
MADISSON, s.r.o. | BTK - Rehabilitační přístroje | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 512,50 Kč | 1 512,50 Kč | 1 512,50 Kč | 30.11.2019 | 9.12.2019 | 28.1.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 206,89 Kč | 9 206,89 Kč | 9 206,89 Kč | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,30 Kč | 3 061,30 Kč | 3 061,30 Kč | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 11/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | |
STROM PRAHA a.s. | Pneu 6520 | 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 5.12.2019 | 9.12.2019 | 21.1.2020 | |
Technoton | Oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 861,52 Kč | 861,52 Kč | 861,52 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | |
Mgr. Alexandra Lammelová | Supervizní setkání - 2B | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 9.12.2019 | 9.12.2019 | 14.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 036,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 622,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 341,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 42 000,93 Kč | 42 000,93 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 441,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 900,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 43 341,21 Kč | 43 341,21 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 927,23 Kč | 11 927,23 Kč | 11 927,23 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 566,33 Kč | 12 566,33 Kč | 12 566,33 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 399,86 Kč | 3 399,86 Kč | 3 399,86 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 809,27 Kč | 3 809,27 Kč | 3 809,27 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 677,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 2 678,00 Kč | 2 678,00 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 899,64 Kč | 13 899,64 Kč | 13 899,64 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč | 3 536,25 Kč | 3 536,25 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 928,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 651,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč | 21 580,81 Kč | 21 580,81 Kč | 9.12.2019 | 9.12.2019 | 14.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 948,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 15 948,19 Kč | 15 948,19 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 359,49 Kč | 359,49 Kč | 359,49 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 20.1.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 058,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 983,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 692,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 24 570,79 Kč | 24 570,79 Kč | 6.12.2019 | 6.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Vánoční balíčky pacientů | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 13 615,40 Kč | 13 615,40 Kč | 13 615,40 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 13 413,60 Kč | 13 413,60 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 278,43 Kč | 6 278,43 Kč | 6 278,43 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 475,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 475,98 Kč | 2 475,98 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 231,12 Kč | 4 231,12 Kč | 4 231,12 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 443,99 Kč | 4 443,99 Kč | 4 443,99 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.1.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 131 846,11 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 10 106,95 Kč | 11 623,00 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 14.1.2020 | 19.12.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 590,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 296,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 730,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 25 617,63 Kč | 25 617,63 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 450,79 Kč | 450,79 Kč | 450,79 Kč | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 424,61 Kč | 11 424,61 Kč | 11 424,61 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, tašky, provaz, poháry, gumičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 310,00 Kč | 2 310,00 Kč | 2 310,00 Kč | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 25 519,13 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 25 519,13 Kč | 29 347,00 Kč | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | 6.12.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 268,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč | 17 268,80 Kč | 20 895,25 Kč | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | 9.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 887,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 21 887,00 Kč | 24 075,70 Kč | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 15.1.2020 | 10.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 691,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 349,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 2 041,05 Kč | 2 329,75 Kč | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | 10.12.2019 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.1.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.1.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za prosinec 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 47 400,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 283,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 47 283,52 Kč | 47 283,52 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 668,76 Kč | 3 668,76 Kč | 4 035,64 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 15.1.2020 | 18.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 578,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 578,23 Kč | 2 836,05 Kč | 22.9.2019 | 24.9.2019 | 14.1.2020 | 20.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč | 808,00 Kč | 888,80 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 14.1.2020 | 26.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 4 274,26 Kč | 4 701,69 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 20.1.2020 | 26.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 093,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 093,31 Kč | 1 202,64 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 27.1.2020 | 8.10.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 29.1.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 28.1.2020 | 14.10.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 11/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -238 016,53 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 258 434,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 20 418,22 Kč | 24 706,00 Kč | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | 30.11.2019 |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 189,25 Kč | 13 189,25 Kč | 13 189,25 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 29.1.2020 | |
Professional support s.r.o. | prací prášek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 640,88 Kč | 4 640,88 Kč | 4 640,88 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,13 Kč | 756,13 Kč | 756,13 Kč | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 20.1.2020 | |
ILLKO, s.r.o. | kalibrace měřícího přístroje, stř. 771 | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 280,85 Kč | 2 280,85 Kč | 2 280,85 Kč | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 30.11.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
Silektro s.r.o. | Revize - dieselagregát | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 42 337,90 Kč | 42 337,90 Kč | 42 337,90 Kč | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 111,40 Kč | 2 111,40 Kč | 2 111,40 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace leden 2019 - listopad 2019 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 890,00 Kč | 17 890,00 Kč | 17 890,00 Kč | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2019 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 125,00 Kč | 27 125,00 Kč | 27 125,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 966,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 314,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 41 281,14 Kč | 41 281,14 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 12/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 987,50 Kč | 10 987,50 Kč | 10 987,50 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 14.1.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 653,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -87,01 Kč | 1 565,99 Kč | 1 565,99 Kč | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 29.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 778,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 12 778,33 Kč | 12 778,33 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem prac. plošiny Genie GR 26 J. | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 5 711,20 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | Pojistné na období 15.12.2019 - 14.12.2020 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 508,00 Kč | 508,00 Kč | 508,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 14.1.2020 | 8.1.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 14.1.2020 | 8.1.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 01/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 779 545,45 Kč | 779 545,45 Kč | 943 250,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 74 132,23 Kč | 74 132,23 Kč | 89 700,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 28.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2020 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 28.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - Poštovní datová schránka | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 52,47 Kč | 52,47 Kč | 52,47 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 29.1.2020 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2020 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 8.1.2020 | 8.1.2020 | 28.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - poštovné II.dekáda 2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 757,00 Kč | 5 757,00 Kč | 5 757,00 Kč | 2.1.2020 | 7.1.2020 | 16.1.2020 | |
Česká pošta, s.p. | VPO - poštovné III.dekáda 2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 17.1.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii - atestační zkoušky 21.1.2020 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 13.1.2020 | 16.1.2020 | 22.1.2020 | |
VŠa SP sv. Alžběty | školné Lenka Soukupová 2019/2020 - letní semestr | 549 03000 451 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 411,87 Kč 563 01000 901 - kurzové ztráty; celkem 40,13 Kč | 7 452,00 Kč | 7 452,00 Kč | 14.1.2020 | 20.1.2020 | 23.1.2020 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 607,00 Kč | 3 607,00 Kč | 3 607,00 Kč | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 7.1.2020 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Fyzioterapie , masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 20 980,00 Kč | 20 980,00 Kč | 20 980,00 Kč | 13.1.2020 | 13.1.2020 | 17.1.2020 | |
Cestovní kancelář | LT - zam. Fischerová Miroslava | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 229,00 Kč | 5 229,00 Kč | 5 229,00 Kč | 14.1.2020 | 15.1.2020 | 28.1.2020 | |
Cestovní kancelář | LT - zam. Frindt Viktoriya | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 229,00 Kč | 5 229,00 Kč | 5 229,00 Kč | 14.1.2020 | 15.1.2020 | 31.1.2020 | |
Václav Hruška | Hutní materiál na koupelnové tyče stř. 442, 462, 442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč | 9 075,00 Kč | 7 500,00 Kč | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | 26.11.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | 29.11.2019 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 11/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 985,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 980,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 027,50 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 742,50 Kč 511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 115,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč | 215 259,00 Kč | 177 900,00 Kč | 30.11.2019 | 30.11.2019 | 3.1.2020 | 30.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 065,43 Kč | 2 065,43 Kč | 2 271,97 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 27.1.2020 | 16.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 14.1.2020 | 23.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | 16.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 476,88 Kč | 1 476,88 Kč | 1 624,57 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 28.1.2020 | 22.10.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 926,79 Kč | 926,79 Kč | 1 019,47 Kč | 24.10.2019 | 29.10.2019 | 14.1.2020 | 24.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč | 332,40 Kč | 365,64 Kč | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 20.1.2020 | 30.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 850,58 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 850,58 Kč | 935,64 Kč | 1.11.2019 | 4.11.2019 | 28.1.2020 | 1.11.2019 |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - záloh. zdroj | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 688,60 Kč | 11 688,60 Kč | 11 688,60 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 29.1.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 649,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,55 Kč | 32 649,66 Kč | 35 914,63 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | 11.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 527,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 527,20 Kč | 1 679,92 Kč | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 15.1.2020 | 11.12.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 |