Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 8 301-8 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 150,13 Kč
7 150,13 Kč7 150,13 Kč20.12.201920.12.201928.1.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 849,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 871,19 Kč
26 721,06 Kč26 721,06 Kč23.12.201923.12.201928.1.2020
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 101,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 101,06 Kč5 101,06 Kč27.12.201927.12.201928.1.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,40 Kč
3 580,40 Kč3 580,40 Kč20.12.201920.12.201928.1.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 397,45 Kč
21 397,45 Kč21 397,45 Kč27.12.201927.12.201928.1.2020
MADISSON, s.r.o.BTK - Rehabilitační přístroje518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 512,50 Kč
1 512,50 Kč1 512,50 Kč30.11.20199.12.201928.1.2020
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 206,89 Kč
9 206,89 Kč9 206,89 Kč5.12.201910.12.201928.1.2020
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 061,30 Kč
3 061,30 Kč3 061,30 Kč5.12.201910.12.201928.1.2020
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 11/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.12.201910.12.201928.1.2020
STROM PRAHA a.s.Pneu 6520501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč5.12.20199.12.201921.1.2020
TechnotonOprava tiskáren511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 861,52 Kč
861,52 Kč861,52 Kč9.12.201910.12.201928.1.2020
Mgr. Alexandra LammelováSupervizní setkání - 2B549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč9.12.20199.12.201914.1.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 036,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 622,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 341,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
42 000,93 Kč42 000,93 Kč27.12.201927.12.201928.1.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 441,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 900,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
43 341,21 Kč43 341,21 Kč27.12.201927.12.201928.1.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 927,23 Kč
11 927,23 Kč11 927,23 Kč27.12.201927.12.201920.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 566,33 Kč
12 566,33 Kč12 566,33 Kč20.12.201920.12.201928.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 399,86 Kč
3 399,86 Kč3 399,86 Kč27.12.201927.12.201928.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 809,27 Kč
3 809,27 Kč3 809,27 Kč27.12.201927.12.201928.1.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 677,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
2 678,00 Kč2 678,00 Kč11.12.201911.12.201920.1.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 899,64 Kč
13 899,64 Kč13 899,64 Kč11.12.201911.12.201920.1.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč
3 536,25 Kč3 536,25 Kč11.12.201911.12.201920.1.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 928,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 651,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,58 Kč
21 580,81 Kč21 580,81 Kč9.12.20199.12.201914.1.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 948,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
15 948,19 Kč15 948,19 Kč11.12.201911.12.201928.1.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 359,49 Kč
359,49 Kč359,49 Kč11.12.201911.12.201920.1.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 058,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 983,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 692,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
24 570,79 Kč24 570,79 Kč6.12.20196.12.201928.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.Vánoční balíčky pacientů518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 13 615,40 Kč
13 615,40 Kč13 615,40 Kč22.12.201927.12.201928.1.2020
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
13 413,60 Kč13 413,60 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 278,43 Kč
6 278,43 Kč6 278,43 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 475,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 475,98 Kč2 475,98 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 231,12 Kč
4 231,12 Kč4 231,12 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 443,99 Kč
4 443,99 Kč4 443,99 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 12/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.12.201931.12.201914.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 131 846,11 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
10 106,95 Kč11 623,00 Kč19.12.201927.12.201914.1.202019.12.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 590,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 296,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 730,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
25 617,63 Kč25 617,63 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 450,79 Kč
450,79 Kč450,79 Kč23.12.201931.12.201928.1.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 424,61 Kč
11 424,61 Kč11 424,61 Kč11.12.201911.12.201914.1.2020
OBALY VYSOČINA s.r.o.sáčky, tašky, provaz, poháry, gumičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 310,00 Kč
2 310,00 Kč2 310,00 Kč9.12.201911.12.201928.1.2020
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 25 519,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
25 519,13 Kč29 347,00 Kč6.12.201911.12.201928.1.20206.12.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 17 268,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,34 Kč
17 268,80 Kč20 895,25 Kč9.12.201911.12.201928.1.20209.12.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 21 887,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
21 887,00 Kč24 075,70 Kč10.12.201911.12.201915.1.202010.12.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 691,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 349,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
2 041,05 Kč2 329,75 Kč10.12.201911.12.201914.1.202010.12.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč31.12.201931.12.201914.1.2020
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.12.201931.12.201914.1.2020
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za prosinec 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 47 400,00 Kč
47 400,00 Kč47 400,00 Kč31.12.201931.12.201914.1.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 283,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
47 283,52 Kč47 283,52 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 668,76 Kč
3 668,76 Kč4 035,64 Kč22.9.201924.9.201915.1.202018.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 578,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
2 578,23 Kč2 836,05 Kč22.9.201924.9.201914.1.202020.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,00 Kč
808,00 Kč888,80 Kč30.9.201930.9.201914.1.202026.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 274,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
4 274,26 Kč4 701,69 Kč30.9.201930.9.201920.1.202026.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 093,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 093,31 Kč1 202,64 Kč7.10.20199.10.201927.1.20208.10.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč9.10.201910.10.201929.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč
307,47 Kč338,22 Kč15.10.201917.10.201928.1.202014.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 11/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -238 016,53 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 258 434,52 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
20 418,22 Kč24 706,00 Kč6.12.201911.12.201914.1.202030.11.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 189,25 Kč
13 189,25 Kč13 189,25 Kč9.12.201910.12.201929.1.2020
Professional support s.r.o.prací prášek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 640,88 Kč
4 640,88 Kč4 640,88 Kč9.12.201910.12.201928.1.2020
Cormen s.r.o.čistící prostředky kuchyně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,13 Kč
756,13 Kč756,13 Kč6.12.201912.12.201920.1.2020
ILLKO, s.r.o.kalibrace měřícího přístroje, stř. 771518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 280,85 Kč
2 280,85 Kč2 280,85 Kč6.12.201912.12.201928.1.2020
První certifikační autorita, a.s.Vydané certefikáty518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 161,60 Kč
1 161,60 Kč1 161,60 Kč30.11.201911.12.201928.1.2020
Silektro s.r.o.Revize - dieselagregát518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 42 337,90 Kč
42 337,90 Kč42 337,90 Kč9.12.201911.12.201928.1.2020
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 111,40 Kč
2 111,40 Kč2 111,40 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace leden 2019 - listopad 2019518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 890,00 Kč
17 890,00 Kč17 890,00 Kč19.12.201919.12.201928.1.2020
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 27 125,00 Kč
27 125,00 Kč27 125,00 Kč31.12.201931.12.201914.1.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 966,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 314,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
41 281,14 Kč41 281,14 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 12/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 987,50 Kč
10 987,50 Kč10 987,50 Kč31.12.201931.12.201914.1.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 653,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -87,01 Kč
1 565,99 Kč1 565,99 Kč27.12.201931.12.201929.1.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 778,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
12 778,33 Kč12 778,33 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
STATECH s.r.o.Pronájem prac. plošiny Genie GR 26 J.518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 5 711,20 Kč
5 711,20 Kč5 711,20 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč
6 962,34 Kč6 962,34 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.Pojistné na období 15.12.2019 - 14.12.2020549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 508,00 Kč
508,00 Kč508,00 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.1.20203.1.202014.1.20208.1.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč3.1.20203.1.202014.1.20208.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 01/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 779 545,45 Kč
779 545,45 Kč943 250,00 Kč3.1.20203.1.202020.1.202015.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 74 132,23 Kč
74 132,23 Kč89 700,00 Kč3.1.20203.1.202020.1.202015.1.2020
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2020518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč7.1.20207.1.202028.1.2020
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2020518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč7.1.20207.1.202028.1.2020
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovní datová schránka383 00000 - výdaje příštích období; celkem 52,47 Kč
52,47 Kč52,47 Kč6.1.20206.1.202029.1.2020
PhDr. Helena STRNADLOVÁČást poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2020 - Hurdová Petra549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč
12 500,00 Kč12 500,00 Kč8.1.20208.1.202028.1.2020
Česká pošta, s.p.VPO - poštovné II.dekáda 2019383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 757,00 Kč
5 757,00 Kč5 757,00 Kč2.1.20207.1.202016.1.2020
Česká pošta, s.p.VPO - poštovné III.dekáda 2019383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 122,00 Kč
2 122,00 Kč2 122,00 Kč9.1.20209.1.202017.1.2020
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii - atestační zkoušky 21.1.2020 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč13.1.202016.1.202022.1.2020
VŠa SP sv. Alžbětyškolné Lenka Soukupová 2019/2020 - letní semestr549 03000 451 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 411,87 Kč
563 01000 901 - kurzové ztráty; celkem 40,13 Kč
7 452,00 Kč7 452,00 Kč14.1.202020.1.202023.1.2020
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 607,00 Kč
3 607,00 Kč3 607,00 Kč23.12.201931.12.20197.1.2020
Mgr. Martina PospíšilováFyzioterapie , masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč31.12.201931.12.201928.1.2020
Sportovní areál Harrachov a.s.Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 20 980,00 Kč
20 980,00 Kč20 980,00 Kč13.1.202013.1.202017.1.2020
Cestovní kancelářLT - zam. Fischerová Miroslava412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 229,00 Kč
5 229,00 Kč5 229,00 Kč14.1.202015.1.202028.1.2020
Cestovní kancelářLT - zam. Frindt Viktoriya412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 229,00 Kč
5 229,00 Kč5 229,00 Kč14.1.202015.1.202031.1.2020
Václav HruškaHutní materiál na koupelnové tyče stř. 442, 462, 442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč
511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 500,00 Kč
9 075,00 Kč7 500,00 Kč26.11.201928.11.201928.1.202026.11.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 11/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč29.11.201929.11.201928.1.202029.11.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 11/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 985,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 980,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 027,50 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 742,50 Kč
511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 115,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 820,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 230,00 Kč
215 259,00 Kč177 900,00 Kč30.11.201930.11.20193.1.202030.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 065,43 Kč
2 065,43 Kč2 271,97 Kč15.10.201917.10.201927.1.202016.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč
203,97 Kč224,37 Kč23.10.201923.10.201914.1.202023.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč22.10.201923.10.201927.1.202016.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 476,88 Kč
1 476,88 Kč1 624,57 Kč22.10.201923.10.201928.1.202022.10.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 926,79 Kč
926,79 Kč1 019,47 Kč24.10.201929.10.201914.1.202024.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 332,40 Kč
332,40 Kč365,64 Kč29.10.201930.10.201920.1.202030.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 850,58 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
850,58 Kč935,64 Kč1.11.20194.11.201928.1.20201.11.2019
Zen systems s.r.o.Roční podpora - záloh. zdroj518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 688,60 Kč
11 688,60 Kč11 688,60 Kč11.12.201911.12.201929.1.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 649,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,55 Kč
32 649,66 Kč35 914,63 Kč10.12.201912.12.201928.1.202011.12.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 527,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
1 527,20 Kč1 679,92 Kč11.12.201912.12.201915.1.202011.12.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč
16 227,55 Kč16 227,55 Kč10.12.201912.12.201928.1.2020
Zobrazeno 8 301-8 400 z 21 150 záznamů.