2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kaňka | razítka, podušky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 549,00 Kč | 3 549,00 Kč | 3 549,00 Kč | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
Marek Macák | Supervizní seminář 26.11.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 11/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 518,41 Kč | 2 518,41 Kč | 2 518,41 Kč | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 620,30 Kč | 1 620,30 Kč | 1 782,33 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 20.1.2020 | 31.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 28.1.2020 | 7.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 387,45 Kč | 1 387,45 Kč | 1 526,20 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 28.1.2020 | 6.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 28.1.2020 | 13.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | 13.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | 14.11.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 508,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 508,20 Kč | 3 859,02 Kč | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | 14.11.2019 |
Chrapot, z.s. | Koncert - Vánoční Chrapot ZK463 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 9.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 28.1.2020 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 6 962,34 Kč | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 28.1.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 930,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 930,28 Kč | 2 123,31 Kč | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 29.1.2020 | 12.12.2019 |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs , C25/30 | 501 07040 721 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 363,00 Kč | 2 363,00 Kč | 2 363,00 Kč | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce na akci pasport sídlištních komunikací v majetku nemocnice na parcelách st.191, 230 304/1,307/3 307/5 308/1, 308/3 - k.ú. Horní Beřkovice | 518 04010 659 - průzkumné a projektové práce; celkem 15 246,00 Kč | 15 246,00 Kč | 15 246,00 Kč | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
MediVent Czech s.r.o. | Roční revize - Ambuvaky | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | 15.11.2019 |
Filip Latislav | razítka, tisk poukázek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 096,00 Kč | 3 096,00 Kč | 3 096,00 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 14.1.2020 | |
Démos trade, a.s. | sololak | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 14.1.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 28.1.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 529,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 19 529,00 Kč | 19 529,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 14.1.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 440,30 Kč | 2 440,30 Kč | 2 440,30 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 14.1.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 946,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 068,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 640,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 938,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 229,78 Kč | 29 229,78 Kč | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 15.1.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 115,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 537,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 7 652,95 Kč | 8 477,32 Kč | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 14.1.2020 | 22.11.2019 |
František Beneš | Hudební kvartet SEVERKA. ZK464 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Jan Smola | Strojní čištění kanalizace V Sídlišti 259 | 518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 257,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 17 257,00 Kč | 17 257,00 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 253,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 18 253,00 Kč | 18 253,00 Kč | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 28.1.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 681,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 10 681,00 Kč | 10 681,00 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 367,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 16 367,00 Kč | 16 367,00 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 087,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 36 087,74 Kč | 36 087,74 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 933,66 Kč | 24 127,03 Kč | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 14.1.2020 | 22.11.2019 |
KALVEI s.r.o. | vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 320,00 Kč | 17 320,00 Kč | 17 320,00 Kč | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
ELBES PRAHA, spol. s r.o. | EPS - připojení požárních ústředen do místní optické sítě budovy A,C, N | 549 09000 422 - TZ DHM; celkem 10 818,00 Kč 549 09000 761 - TZ DHM; celkem 21 636,00 Kč 549 09000 461 - TZ DHM; celkem 10 818,00 Kč 549 09000 313 - TZ DHM; celkem 21 636,00 Kč | 64 908,00 Kč | 64 908,00 Kč | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 29.1.2020 | |
Roman Chmelař | Pokládka podlahové krytiny. | 511 01001 710 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 778,00 Kč | 24 778,00 Kč | 24 778,00 Kč | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 28.1.2020 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské nádobí, koše na odpadky, rohožky, koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 536,68 Kč | 10 536,68 Kč | 10 536,68 Kč | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 186,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 276,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 076,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 685,48 Kč | 45 422,82 Kč | 45 422,82 Kč | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 20.1.2020 | |
2P SERVIS s.r.o. | pracovní oděv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 600,00 Kč | 30 600,00 Kč | 30 600,00 Kč | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 024,42 Kč | 22 024,42 Kč | 22 024,42 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o. | pracovní haleny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 921,00 Kč | 6 921,00 Kč | 6 921,00 Kč | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 710,00 Kč | 25 710,00 Kč | 25 710,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 | |
Mevatec, s.r.o. | sběrač odpadků | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 076,90 Kč | 1 076,90 Kč | 1 076,90 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
Zen systems s.r.o. | tiskárna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 249,00 Kč | 11 249,00 Kč | 11 249,00 Kč | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Switch Cisco | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 339,00 Kč | 11 339,00 Kč | 11 339,00 Kč | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 28.1.2020 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A+B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 21 460,68 Kč | 21 460,68 Kč | 21 460,68 Kč | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - půdní prostor ( holubi) - budova D | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 882,00 Kč | 3 882,00 Kč | 3 882,00 Kč | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 11/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 748,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 22 748,00 Kč | 22 748,00 Kč | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.12.2019 | 2.12.2019 | 29.1.2020 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 14.1.2020 | 22.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 285,44 Kč | 1 285,44 Kč | 1 413,98 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 14.1.2020 | 20.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 742,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 805,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 194,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 186 742,13 Kč | 206 617,99 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 28.1.2020 | 25.11.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 637,80 Kč | 2 637,80 Kč | 2 637,80 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 27.1.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 11/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.11.2019 | 2.12.2019 | 28.1.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 040,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 6 041,00 Kč | 6 041,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 14.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,50 Kč | 3 300,50 Kč | 3 300,50 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 14.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 064,75 Kč | 3 064,75 Kč | 3 064,75 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 536,25 Kč | 3 536,25 Kč | 3 536,25 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 357,50 Kč | 2 357,50 Kč | 2 357,50 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 030,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 707,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 33 738,65 Kč | 33 738,65 Kč | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 20.1.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 981,33 Kč | 2 981,33 Kč | 2 981,33 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 462,30 Kč | 462,30 Kč | 462,30 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Roman Sklenář | Elektroinstalace k varným kotlům v kuchyni EVK 200 1x, EVK 250 2x | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 755,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 755,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 12 755,00 Kč | 46 300,65 Kč | 38 265,00 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 15.1.2020 | 17.12.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 490,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 17 490,27 Kč | 17 490,27 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 467,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 540,84 Kč | 36 007,96 Kč | 36 007,96 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 14.1.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 687,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 615,60 Kč | 34 302,79 Kč | 34 302,79 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 15.1.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 761,00 Kč | 4 761,00 Kč | 4 761,00 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 14.1.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 990,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 956,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 888,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 401,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 420,68 Kč | 29 420,68 Kč | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 334,59 Kč | 7 334,59 Kč | 7 334,59 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 20.1.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 025,87 Kč | 7 025,87 Kč | 7 025,87 Kč | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
Josef Pekař | provozní kapaliny - oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
2kR s.r.o. | oleje,řetez, cívka, struna, nože do sekačky, lišty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 159,00 Kč | 8 159,00 Kč | 8 159,00 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
Gastromania CZ s.r.o. | gastronádoby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 814,00 Kč | 29 814,00 Kč | 29 814,00 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
CELIMED s.r.o. | síťový zdroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 289,15 Kč | 289,15 Kč | 289,15 Kč | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | 10.12.2019 |
Biotherapy Czech s.r.o. | Kontrola BTK | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 472,00 Kč | 472,00 Kč | 472,00 Kč | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 145,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 145,20 Kč | 1 259,72 Kč | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 15.1.2020 | 16.12.2019 |
Technicom Technology s.r.o. | Měsíční kontroly EPS, | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 753,00 Kč | 1 753,00 Kč | 1 753,00 Kč | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | 16.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 816,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 816,15 Kč | 1 997,77 Kč | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 15.1.2020 | 17.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 744,00 Kč celkem 0,00 Kč | 6 744,00 Kč | 7 418,40 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 15.1.2020 | 17.12.2019 |
Zelený Pavel | Školení řidičů | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
Filip Latislav | razítkové štočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 220,00 Kč | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 081,00 Kč | 23 081,00 Kč | 23 081,00 Kč | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 29.1.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 853,00 Kč | 1 853,00 Kč | 1 853,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 806,00 Kč | 2 806,00 Kč | 2 806,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office I.Q.2020 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 861,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 12 861,10 Kč | 14 147,21 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 15.1.2020 | 18.12.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 695,00 Kč | 1 695,00 Kč | 1 864,50 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | 18.12.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 448,52 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 557,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 126 062,64 Kč | 126 062,64 Kč | 24.11.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 345,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 50 775,00 Kč 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 345,00 Kč | 98 572,65 Kč | 81 465,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | 20.12.2019 |
Krob software | Kniha jízd | celkem 1 016,00 Kč | 1 016,00 Kč | 1 016,00 Kč | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 28.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 |