Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 8 501-8 600 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 158 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 159 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 176 celkem 50,00 Kč
50,00 Kč50,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 200 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 201 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 259 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 261 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20206.1.202023.1.2020
Zásobování a.s.zálohová faktura -deska vařidl. , trouba,dřez, baterie, odsávač par. celkem 3 190,00 Kč
celkem 4 290,00 Kč
celkem 2 690,00 Kč
celkem 1 790,00 Kč
celkem 1 929,00 Kč
celkem 150,00 Kč
14 039,00 Kč14 039,00 Kč8.1.20208.1.20209.1.2020
ANAG, spol. s r. o.záloha na předplatné - Mzdová účetní 2020 celkem 1 020,00 Kč
1 020,00 Kč1 020,00 Kč8.1.20208.1.202028.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2020 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč9.1.20209.1.202016.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2020 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč9.1.20209.1.202014.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2020 byty 262 + 259 celkem 13 210,00 Kč
celkem 7 370,00 Kč
20 580,00 Kč20 580,00 Kč9.1.20209.1.202016.1.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 078,98 Kč
5 078,98 Kč5 078,98 Kč3.1.20203.1.202010.2.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,63 Kč
6 011,63 Kč6 011,63 Kč3.1.20203.1.202010.2.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 551,43 Kč
13 551,43 Kč13 551,43 Kč3.1.20203.1.202010.2.2020
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému - 01/2020 až 03/2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč
1 854,93 Kč1 854,93 Kč3.1.20206.1.20207.2.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 148,65 Kč
16 148,65 Kč16 148,65 Kč6.1.20206.1.20207.2.2020
CGB - Consult,s.r.o.VPO - daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2019383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč6.1.20206.1.202026.2.2020
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč2.1.20207.1.202010.2.20202.1.2020
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2020 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.1.20206.2.202027.2.2020
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Štirandová Šárka549 03000 451 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.1.20206.2.202025.2.2020
Vltava Labe Media, a.s.Litoměřický deník za leden 2020501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 468,00 Kč
468,00 Kč468,00 Kč5.2.20207.2.202026.2.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
87 955,64 Kč101 149,00 Kč7.2.202011.2.202026.2.20207.2.2020
OSA - Ochranný svaz autorský pautorská odměna OSA518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,21 Kč
1,21 Kč1,21 Kč9.2.202011.2.202026.2.2020
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 24.2. - 28.2.2020 Ježková A., Nejmanová L.,Bc. Štětinová Š.549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
10 500,00 Kč10 500,00 Kč12.2.202014.2.202026.2.2020
Český telekomunikační úřadPoplatek za využívání radiových kmitočtů518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 141,00 Kč
1 141,00 Kč1 141,00 Kč19.2.202019.2.202026.2.2020
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 01/2020518 01020 901 - poštovné; celkem 4 896,00 Kč
4 896,00 Kč4 896,00 Kč6.2.20209.3.202020.2.2020
Jiří Voleman, soukromá autobusováAutobusová doprava - Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 558,00 Kč
11 558,00 Kč11 558,00 Kč27.1.202028.1.20203.2.2020
Mgr. URBÁNEK TomášLT - zam. MUDr. Richtar Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 390,00 Kč
2 390,00 Kč2 390,00 Kč22.1.20203.2.202013.2.2020
Dům dětí a mládeže Mělník, příspěvková organizaceLT - zam. Shymon Diana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč
3 600,00 Kč3 600,00 Kč3.2.20203.2.202021.2.2020
WINDOW HOLDING a.s.Výměna výplní na budově U511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč
511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč
200 048,09 Kč165 329,00 Kč27.11.201927.11.201917.2.202027.11.2019
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu nemocnice511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč
511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč
511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč
511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč
228 023,20 Kč188 448,92 Kč2.12.20193.12.201917.2.20202.12.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 889,36 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
889,06 Kč978,00 Kč6.1.20207.1.202010.2.20206.1.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 38 107,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
38 107,75 Kč41 918,54 Kč6.1.20207.1.202026.2.20207.1.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 050,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
3 050,45 Kč3 355,50 Kč6.1.20207.1.202026.2.20207.1.2020
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 738,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
6 738,26 Kč7 749,00 Kč3.1.20207.1.202026.2.20203.1.2020
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 683,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
1 683,47 Kč1 936,00 Kč3.1.20207.1.202026.2.20203.1.2020
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 606,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
7 606,95 Kč8 748,00 Kč3.1.20207.1.202026.2.20203.1.2020
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - Kuchyň ,,K"511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 040,00 Kč
13 358,40 Kč11 040,00 Kč29.11.20199.12.20194.2.202018.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.PPO-vyúčtování vody 10.1.2019 - 8.1.2020 byt 261385 00000 - příjmy příštích období; celkem 1 421,05 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 817,39 Kč
-3 396,55 Kč-3 906,00 Kč17.1.202022.1.20203.2.202017.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 441,70 Kč
1 441,70 Kč1 585,87 Kč22.10.201923.10.201910.2.202023.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 601,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 601,31 Kč1 761,44 Kč31.10.201931.10.201910.2.202025.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč31.10.201931.10.201910.2.202023.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 361,38 Kč
celkem 0,00 Kč
4 361,38 Kč4 361,38 Kč7.1.20207.1.202017.2.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 579,70 Kč
14 579,70 Kč14 579,70 Kč7.1.20207.1.202010.2.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 190,44 Kč
190,44 Kč190,44 Kč7.1.20207.1.202017.2.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 842,56 Kč
7 842,56 Kč7 842,56 Kč7.1.20207.1.20207.2.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,77 Kč
10 182,77 Kč10 182,77 Kč7.1.20207.1.20207.2.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 702,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
7 702,75 Kč8 473,00 Kč7.1.20208.1.202026.2.20207.1.2020
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 38 201,00 Kč
38 201,00 Kč38 201,00 Kč6.1.20208.1.202026.2.2020
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B,P,G v příloze511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 59 635,00 Kč
72 158,35 Kč59 635,00 Kč9.12.201910.12.201910.2.20209.12.2019
Michal BartkoStavební práce - oprava koupelen 4A , 4B511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 147 505,93 Kč
178 482,18 Kč147 505,93 Kč16.12.201916.12.201910.2.202016.12.2019
Roman SklenářElektroinstalace centrální příjem511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 743,00 Kč
3 319,03 Kč2 743,00 Kč20.12.201920.12.201910.2.202020.12.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na budově C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 041,42 Kč
78 700,12 Kč65 041,42 Kč20.12.201920.12.201917.2.202020.12.2019
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na budově A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 247,00 Kč
39 018,87 Kč32 247,00 Kč20.12.201920.12.20194.2.202020.12.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 12/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.12.201931.12.201910.2.202031.12.2019
TZB Kladno s.r.o.Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč
1 423 361,72 Kč1 176 332,00 Kč29.11.201931.12.201917.2.202029.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč7.11.201911.11.201910.2.20208.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 8 171,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
8 171,09 Kč8 988,20 Kč7.11.201911.11.201926.2.20208.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč
1 128,18 Kč1 241,00 Kč15.11.201919.11.201910.2.202014.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč18.11.201919.11.20193.2.202019.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč19.11.201921.11.20193.2.202020.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč
527,63 Kč580,39 Kč20.11.201921.11.20193.2.202020.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč
581,84 Kč640,02 Kč20.11.201921.11.20193.2.202021.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 167 663,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 678,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 602,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
180 943,92 Kč199 918,45 Kč7.1.20209.1.202026.2.20208.1.2020
NESS CZECH S. R. O.VPO - Poplatek za uveřejnění formulářů383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 498,35 Kč
3 498,35 Kč3 498,35 Kč8.1.20208.1.202010.2.2020
Filip Latislavrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč
650,00 Kč650,00 Kč8.1.202010.1.202010.2.2020
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 20 828,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
21 748,40 Kč26 260,36 Kč8.1.202010.1.202010.2.20208.1.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 998,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
3 998,00 Kč3 998,00 Kč10.1.202010.1.202026.2.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 792,35 Kč
792,35 Kč792,35 Kč10.1.202010.1.202010.2.2020
TZB Kladno s.r.o.Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč
1 423 361,72 Kč1 176 332,00 Kč29.11.201931.12.201926.2.202029.11.2019
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna H,C,D511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
108 232,08 Kč89 448,00 Kč31.12.20193.1.202026.2.202031.12.2019
De servis, s.r.o.Oprava K1 DTG511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 500,00 Kč
511 03001 462 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 500,00 Kč
3 630,00 Kč3 000,00 Kč22.1.202024.1.202026.2.202022.1.2020
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Odsávání truhlárny ZK331042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 160 625,00 Kč
194 356,25 Kč160 625,00 Kč28.1.202028.1.202026.2.20207.1.2020
Česká lékařská společnostNutriční terapeut - XXXVI. Kongres SKVIMP 2.4 - 4.4.2020 celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč7.1.20207.1.202010.2.2020
Ambit Media, a.s.záloha na předplaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč7.1.20207.1.202017.2.2020
Schindler Systems, s.r.o.I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 31.01.2021- internetová kavárna celkem 1 908,00 Kč
1 908,00 Kč1 908,00 Kč13.1.202013.1.20204.2.2020
NORMSERVIS s.r.o.Odborná literatura k parnímu kotli. celkem 520,00 Kč
520,00 Kč520,00 Kč16.1.202016.1.20203.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 032,49 Kč
1 032,49 Kč1 135,74 Kč22.11.201930.11.201910.2.202022.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč2.12.20193.12.20193.2.20202.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč3.12.20194.12.20193.2.20203.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 446,97 Kč
446,97 Kč491,67 Kč3.12.20194.12.20193.2.20204.12.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč4.12.20195.12.20197.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč
127,93 Kč140,72 Kč5.12.20196.12.20193.2.20206.12.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 499,87 Kč
14 499,87 Kč14 499,87 Kč6.12.201910.12.20197.2.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 193,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
34 193,76 Kč34 193,76 Kč10.1.202010.1.202017.2.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 706,42 Kč
5 706,42 Kč5 706,42 Kč10.1.202010.1.202026.2.2020
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,69 Kč
2 980,69 Kč2 980,69 Kč10.1.202010.1.202010.2.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 259,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 259,32 Kč6 259,32 Kč10.1.202010.1.202026.2.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ALBUMIN (BCP), CREATININE, Biocal501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 428,22 Kč
12 428,22 Kč12 428,22 Kč10.1.202010.1.202010.2.2020
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 966,90 Kč
11 966,90 Kč11 966,90 Kč7.1.202010.1.202026.2.2020
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 136,04 Kč
8 136,04 Kč8 136,04 Kč7.1.202010.1.202026.2.2020
Lukáš BeránekŠkolení NEN celkem 8 800,00 Kč
8 800,00 Kč8 800,00 Kč21.1.202024.1.20203.2.2020
Univerzita KarlovaPovinný kurz - Základy psychiatrie 19.-21. 2.2020 - MUDr. Magyarová Eva celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč28.1.202030.1.20204.2.2020
Univerzita KarlovaKurz - Základy zdravotnické legislativy, etikety a komunikace. 17.-18. 2.2020 MUDr. Magyarová Eva celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 600,00 Kč27.1.202030.1.20204.2.2020
Zobrazeno 8 501-8 600 z 20 535 záznamů.