2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 01/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 23.1.2020 | |
Zásobování a.s. | zálohová faktura -deska vařidl. , trouba,dřez, baterie, odsávač par. | celkem 3 190,00 Kč celkem 4 290,00 Kč celkem 2 690,00 Kč celkem 1 790,00 Kč celkem 1 929,00 Kč celkem 150,00 Kč | 14 039,00 Kč | 14 039,00 Kč | 8.1.2020 | 8.1.2020 | 9.1.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | záloha na předplatné - Mzdová účetní 2020 | celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 8.1.2020 | 8.1.2020 | 28.1.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 16.1.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2020 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 14.1.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 01/2020 byty 262 + 259 | celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč | 20 580,00 Kč | 20 580,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 16.1.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 078,98 Kč | 5 078,98 Kč | 5 078,98 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 10.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,63 Kč | 6 011,63 Kč | 6 011,63 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 551,43 Kč | 13 551,43 Kč | 13 551,43 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 10.2.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 01/2020 až 03/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 3.1.2020 | 6.1.2020 | 7.2.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 148,65 Kč | 16 148,65 Kč | 16 148,65 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 7.2.2020 | |
CGB - Consult,s.r.o. | VPO - daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 26.2.2020 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 2.1.2020 | 7.1.2020 | 10.2.2020 | 2.1.2020 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.1.2020 | 6.2.2020 | 27.2.2020 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Štirandová Šárka | 549 03000 451 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 31.1.2020 | 6.2.2020 | 25.2.2020 | |
Vltava Labe Media, a.s. | Litoměřický deník za leden 2020 | 501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 468,00 Kč | 468,00 Kč | 468,00 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | 26.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020 | 502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 87 955,64 Kč | 101 149,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | 7.2.2020 |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,21 Kč | 1,21 Kč | 1,21 Kč | 9.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 24.2. - 28.2.2020 Ježková A., Nejmanová L.,Bc. Štětinová Š. | 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 421 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 12.2.2020 | 14.2.2020 | 26.2.2020 | |
Český telekomunikační úřad | Poplatek za využívání radiových kmitočtů | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 141,00 Kč | 1 141,00 Kč | 1 141,00 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 26.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 01/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 896,00 Kč | 4 896,00 Kč | 4 896,00 Kč | 6.2.2020 | 9.3.2020 | 20.2.2020 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Autobusová doprava - Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 11 558,00 Kč | 11 558,00 Kč | 11 558,00 Kč | 27.1.2020 | 28.1.2020 | 3.2.2020 | |
Mgr. URBÁNEK Tomáš | LT - zam. MUDr. Richtar Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 2 390,00 Kč | 22.1.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | |
Dům dětí a mládeže Mělník, příspěvková organizace | LT - zam. Shymon Diana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 21.2.2020 | |
WINDOW HOLDING a.s. | Výměna výplní na budově U | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 818,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 555,00 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem -41 044,00 Kč | 200 048,09 Kč | 165 329,00 Kč | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 17.2.2020 | 27.11.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu nemocnice | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 122,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 465,92 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 61 200,00 Kč 511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 500,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 900,00 Kč 511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 600,00 Kč 511 01001 761 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 661,00 Kč | 228 023,20 Kč | 188 448,92 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 17.2.2020 | 2.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 889,36 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 889,06 Kč | 978,00 Kč | 6.1.2020 | 7.1.2020 | 10.2.2020 | 6.1.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 107,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 38 107,75 Kč | 41 918,54 Kč | 6.1.2020 | 7.1.2020 | 26.2.2020 | 7.1.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 050,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 3 050,45 Kč | 3 355,50 Kč | 6.1.2020 | 7.1.2020 | 26.2.2020 | 7.1.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 738,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč | 6 738,26 Kč | 7 749,00 Kč | 3.1.2020 | 7.1.2020 | 26.2.2020 | 3.1.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 683,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 1 683,47 Kč | 1 936,00 Kč | 3.1.2020 | 7.1.2020 | 26.2.2020 | 3.1.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 606,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 606,95 Kč | 8 748,00 Kč | 3.1.2020 | 7.1.2020 | 26.2.2020 | 3.1.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - Kuchyň ,,K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 040,00 Kč | 13 358,40 Kč | 11 040,00 Kč | 29.11.2019 | 9.12.2019 | 4.2.2020 | 18.11.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | PPO-vyúčtování vody 10.1.2019 - 8.1.2020 byt 261 | 385 00000 - příjmy příštích období; celkem 1 421,05 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -4 817,39 Kč | -3 396,55 Kč | -3 906,00 Kč | 17.1.2020 | 22.1.2020 | 3.2.2020 | 17.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 441,70 Kč | 1 441,70 Kč | 1 585,87 Kč | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 10.2.2020 | 23.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 601,31 Kč | 1 761,44 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 10.2.2020 | 25.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 10.2.2020 | 23.10.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 361,38 Kč celkem 0,00 Kč | 4 361,38 Kč | 4 361,38 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 17.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 579,70 Kč | 14 579,70 Kč | 14 579,70 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 190,44 Kč | 190,44 Kč | 190,44 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 17.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 842,56 Kč | 7 842,56 Kč | 7 842,56 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 7.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,77 Kč | 10 182,77 Kč | 10 182,77 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 7.2.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 702,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 7 702,75 Kč | 8 473,00 Kč | 7.1.2020 | 8.1.2020 | 26.2.2020 | 7.1.2020 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 38 201,00 Kč | 38 201,00 Kč | 38 201,00 Kč | 6.1.2020 | 8.1.2020 | 26.2.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B,P,G v příloze | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 59 635,00 Kč | 72 158,35 Kč | 59 635,00 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 10.2.2020 | 9.12.2019 |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava koupelen 4A , 4B | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 147 505,93 Kč | 178 482,18 Kč | 147 505,93 Kč | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 10.2.2020 | 16.12.2019 |
Roman Sklenář | Elektroinstalace centrální příjem | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 743,00 Kč | 3 319,03 Kč | 2 743,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 10.2.2020 | 20.12.2019 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budově C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 041,42 Kč | 78 700,12 Kč | 65 041,42 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 17.2.2020 | 20.12.2019 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budově A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 247,00 Kč | 39 018,87 Kč | 32 247,00 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 4.2.2020 | 20.12.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 12/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | 31.12.2019 |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 17.2.2020 | 29.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 10.2.2020 | 8.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 171,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 8 171,09 Kč | 8 988,20 Kč | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 26.2.2020 | 8.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 10.2.2020 | 14.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 3.2.2020 | 19.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 3.2.2020 | 20.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 3.2.2020 | 20.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 3.2.2020 | 21.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 167 663,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 678,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 602,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 180 943,92 Kč | 199 918,45 Kč | 7.1.2020 | 9.1.2020 | 26.2.2020 | 8.1.2020 |
NESS CZECH S. R. O. | VPO - Poplatek za uveřejnění formulářů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 3 498,35 Kč | 3 498,35 Kč | 3 498,35 Kč | 8.1.2020 | 8.1.2020 | 10.2.2020 | |
Filip Latislav | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 8.1.2020 | 10.1.2020 | 10.2.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 20 828,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 21 748,40 Kč | 26 260,36 Kč | 8.1.2020 | 10.1.2020 | 10.2.2020 | 8.1.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 998,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 3 998,00 Kč | 3 998,00 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 26.2.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 792,35 Kč | 792,35 Kč | 792,35 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 10.2.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | 29.11.2019 |
TZB Kladno s.r.o. | Opravy kotlů DE Dietrich kotelna H,C,D | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč | 108 232,08 Kč | 89 448,00 Kč | 31.12.2019 | 3.1.2020 | 26.2.2020 | 31.12.2019 |
De servis, s.r.o. | Oprava K1 DTG | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 500,00 Kč 511 03001 462 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 500,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 000,00 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 26.2.2020 | 22.1.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Odsávání truhlárny ZK331 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 160 625,00 Kč | 194 356,25 Kč | 160 625,00 Kč | 28.1.2020 | 28.1.2020 | 26.2.2020 | 7.1.2020 |
Česká lékařská společnost | Nutriční terapeut - XXXVI. Kongres SKVIMP 2.4 - 4.4.2020 | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 10.2.2020 | |
Ambit Media, a.s. | záloha na předplaltné FLORENCE | celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 7.1.2020 | 7.1.2020 | 17.2.2020 | |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 31.01.2021- internetová kavárna | celkem 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 13.1.2020 | 13.1.2020 | 4.2.2020 | |
NORMSERVIS s.r.o. | Odborná literatura k parnímu kotli. | celkem 520,00 Kč | 520,00 Kč | 520,00 Kč | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 3.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 032,49 Kč | 1 032,49 Kč | 1 135,74 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 10.2.2020 | 22.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 2.12.2019 | 3.12.2019 | 3.2.2020 | 2.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 3.12.2019 | 4.12.2019 | 3.2.2020 | 3.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 446,97 Kč | 446,97 Kč | 491,67 Kč | 3.12.2019 | 4.12.2019 | 3.2.2020 | 4.12.2019 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 4.12.2019 | 5.12.2019 | 7.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 3.2.2020 | 6.12.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 499,87 Kč | 14 499,87 Kč | 14 499,87 Kč | 6.12.2019 | 10.12.2019 | 7.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 193,77 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 193,76 Kč | 34 193,76 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 17.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 706,42 Kč | 5 706,42 Kč | 5 706,42 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 26.2.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,69 Kč | 2 980,69 Kč | 2 980,69 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 259,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 259,32 Kč | 6 259,32 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 26.2.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), CREATININE, Biocal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 428,22 Kč | 12 428,22 Kč | 12 428,22 Kč | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 10.2.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 966,90 Kč | 11 966,90 Kč | 11 966,90 Kč | 7.1.2020 | 10.1.2020 | 26.2.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 136,04 Kč | 8 136,04 Kč | 8 136,04 Kč | 7.1.2020 | 10.1.2020 | 26.2.2020 | |
Lukáš Beránek | Školení NEN | celkem 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 21.1.2020 | 24.1.2020 | 3.2.2020 | |
Univerzita Karlova | Povinný kurz - Základy psychiatrie 19.-21. 2.2020 - MUDr. Magyarová Eva | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 4.2.2020 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdravotnické legislativy, etikety a komunikace. 17.-18. 2.2020 MUDr. Magyarová Eva | celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 27.1.2020 | 30.1.2020 | 4.2.2020 |