2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 02/2020 nemocnice | celkem 279 407,00 Kč | 279 407,00 Kč | 279 407,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 17.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 25.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 17.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 17.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 26.2.2020 | 10.12.2019 |
Zen systems s.r.o. | Tiskárny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 399,52 Kč | 22 399,52 Kč | 22 399,52 Kč | 9.12.2019 | 9.12.2019 | 10.2.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - sklepní prostory | 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 748,45 Kč | 1 748,45 Kč | 1 748,45 Kč | 9.12.2019 | 9.12.2019 | 10.2.2020 | |
BESAL CR s.r.o. | sůl tabletová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 84 796,80 Kč | 5.12.2019 | 6.12.2019 | 17.2.2020 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 745,56 Kč | 12 745,56 Kč | 12 745,56 Kč | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 7.2.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Revize 2 parních kotlů. | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 60 391,00 Kč | 60 391,00 Kč | 60 391,00 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 17.2.2020 | |
BLACK STORM s.r.o. | likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 4.12.2019 | 12.12.2019 | 10.2.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 01/2020 - 03/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 6.1.2020 | 13.1.2020 | 10.2.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | VPO - vyúčtování pevná linka 12/2019 12/2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 172,76 Kč | 2 172,76 Kč | 2 172,76 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 27.2.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 122,00 Kč | 14 122,00 Kč | 14 122,00 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 26.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 654,13 Kč | 3 654,13 Kč | 3 654,13 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 26.2.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 423,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 706,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 813,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 683,10 Kč | 17 627,43 Kč | 17 627,43 Kč | 13.1.2020 | 13.1.2020 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 360,89 Kč | 360,89 Kč | 360,89 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 26.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 379,79 Kč | 10 379,79 Kč | 10 379,79 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 10.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 10.2.2020 | 11.12.2019 |
Marek Macák | Supervizní seminář 10.12.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6.12.2019 | 12.12.2019 | 3.2.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 2 254,00 Kč | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 10.2.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 10.2.2020 | |
FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 4.12.2019 | 518 10010 658 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 945,00 Kč | 4 945,00 Kč | 4 945,00 Kč | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 10.2.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 550,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 28 550,96 Kč | 31 406,06 Kč | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 7.2.2020 | 12.12.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - kuchyň , prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 522,85 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 280,85 Kč | 4 803,70 Kč | 4 803,70 Kč | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 10.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 479,04 Kč | 4 479,04 Kč | 4 479,04 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny pro Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 071,62 Kč | 1 071,62 Kč | 1 071,62 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 10.2.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 9.1.2020 | 15.1.2020 | 26.2.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 698,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 6 699,25 Kč | 8 106,00 Kč | 13.1.2020 | 15.1.2020 | 17.2.2020 | 13.1.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 402,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 27 402,78 Kč | 27 402,78 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 26.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 889,88 Kč | 3 889,88 Kč | 3 889,88 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 26.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,68 Kč | 14 418,68 Kč | 14 418,68 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 26.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 02/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 19.2.2020 | |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | X. Konference NPF 22.-24.4.2020 MUDr. Richtar | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 27.2.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 405,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 405,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 265,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 39 182,11 Kč | 39 182,11 Kč | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 7.2.2020 | |
OMA CZ, a.s. | provozní kapaliny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 258,38 Kč | 4 258,38 Kč | 4 258,38 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 4.2.2020 | |
MK, s.r.o. | dlažba, obklady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 145,96 Kč | 2 145,96 Kč | 2 145,96 Kč | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 10.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 100 328,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 596,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 729,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 115 653,44 Kč | 128 148,79 Kč | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 10.2.2020 | 15.12.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,78 Kč celkem 0,00 Kč | 647,78 Kč | 712,56 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.2.2020 | 17.12.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 690,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 22 690,06 Kč | 24 959,07 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 7.2.2020 | 17.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 794,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 248,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 880,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 43 923,75 Kč | 48 575,40 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 7.2.2020 | 18.12.2019 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 595,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 279,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 46 874,82 Kč | 46 874,82 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 10.2.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 115,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 240,94 Kč | 28 356,38 Kč | 28 356,38 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 7.2.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Garanční servis sanita 9U0-93-49 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 445,95 Kč | 14 445,95 Kč | 14 445,95 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 17.2.2020 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 6 110,50 Kč | 10.1.2020 | 15.1.2020 | 10.2.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 248,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 4 248,60 Kč | 5 140,81 Kč | 14.1.2020 | 16.1.2020 | 10.2.2020 | 14.1.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 28 909,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 548,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 30 458,19 Kč | 35 119,83 Kč | 14.1.2020 | 16.1.2020 | 17.2.2020 | 14.1.2020 |
Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | záloha - dveřní štítky budova "F" | celkem 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 2 280,00 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 27.2.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 10.2.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 535,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 665,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 33 200,40 Kč | 36 593,60 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.2.2020 | 19.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 129,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 399,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 314,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 36 843,59 Kč | 40 632,53 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 10.2.2020 | 19.12.2019 |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 11 994,68 Kč | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 10.2.2020 | |
Alliance Laundry CE s.r.o. | vozíky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 556,00 Kč | 28 556,00 Kč | 28 556,00 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 10.2.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | VPO - Vyúčtování el. energie 12/2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 46 162,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 46 161,97 Kč | 55 856,00 Kč | 10.1.2020 | 17.1.2020 | 10.2.2020 | 31.12.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 799,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 1 799,91 Kč | 2 069,90 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 7.2.2020 | 15.1.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 022,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 022,60 Kč | 1 175,99 Kč | 14.1.2020 | 17.1.2020 | 10.2.2020 | 14.1.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 724,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 724,00 Kč | 724,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 593,25 Kč | 2 593,25 Kč | 2 593,25 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 142,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 675,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 424,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 33 242,38 Kč | 37 257,09 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 10.2.2020 | 20.12.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 324,80 Kč | 8 324,80 Kč | 8 324,80 Kč | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 10.2.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 428,32 Kč | 9 428,32 Kč | 9 428,32 Kč | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 10.2.2020 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 040,00 Kč | 25 040,00 Kč | 25 040,00 Kč | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 10.2.2020 | |
Démos trade, a.s. | kování, zámek, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 7.2.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 098,09 Kč | 31 098,09 Kč | 31 098,09 Kč | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 10.2.2020 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | Agregované výkony rok 2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 17 703,84 Kč | 17 703,84 Kč | 17 703,84 Kč | 26.12.2019 | 27.12.2019 | 26.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 225,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 225,20 Kč | 3 225,20 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 165,32 Kč | 17 165,32 Kč | 17 165,32 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 26.2.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 339,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 873,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 6 213,03 Kč | 7 257,38 Kč | 14.1.2020 | 17.1.2020 | 10.2.2020 | 14.1.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 493,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 19 793,40 Kč | 23 752,01 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 17.2.2020 | 15.1.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 793,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 855,23 Kč | 987,24 Kč | 14.1.2020 | 17.1.2020 | 10.2.2020 | 14.1.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 13.1.2019-9.1.2020 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 496,83 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -313,04 Kč 503 00000 658 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 183,43 Kč | 211,00 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 10.2.2020 | 15.1.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2019 stř.650 - 144/176 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 21 409,06 Kč 503 00000 650 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 21 408,64 Kč | 24 620,00 Kč | 15.1.2020 | 20.1.2020 | 10.2.2020 | 15.1.2020 |
GETA Centrum s.r.o. | Bezpečnostně technická kontrola sexuologického pletysmografu | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 11 072,00 Kč | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 17.2.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 794,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 25 795,00 Kč | 25 795,00 Kč | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 10.2.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 089,78 Kč | 2 089,78 Kč | 2 089,78 Kč | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.2.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 441,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 909,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 259,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 456,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 914,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 23 981,76 Kč | 23 981,76 Kč | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 10.2.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | vánoční balíčky pacientů | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 27 743,06 Kč | 27 743,06 Kč | 27 743,06 Kč | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.2.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 8 119,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 7.2.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč | 5 812,80 Kč | 5 812,80 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 17.2.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 851,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 851,90 Kč | 851,90 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 715,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 198,75 Kč | 26 914,27 Kč | 26 914,27 Kč | 20.1.2020 | 20.1.2020 | 26.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 711,32 Kč | 6 711,32 Kč | 6 711,32 Kč | 20.1.2020 | 20.1.2020 | 26.2.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie 11.5.2019 - 31.12.2019 V Sídlišti 259 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 296,64 Kč 503 00000 655 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 296,70 Kč | 359,00 Kč | 15.1.2020 | 21.1.2020 | 19.2.2020 | 15.1.2020 |