2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie 11.5.2019 - 31.12.2019 V Sídlišti 262 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 533,24 Kč 503 00000 657 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 532,99 Kč | 1 855,00 Kč | 15.1.2020 | 21.1.2020 | 19.2.2020 | 15.1.2020 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie 11.5.2019 - 31.12.2019 V Sídlišti 262 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 698,63 Kč 503 00000 657 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 1 698,25 Kč | 2 055,00 Kč | 15.1.2020 | 21.1.2020 | 19.2.2020 | 15.1.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 198,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 198,51 Kč | 35 198,51 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 172,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 11 172,81 Kč | 11 172,81 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 7.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 422,17 Kč | 422,17 Kč | 422,17 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 443,10 Kč | 3 443,10 Kč | 3 443,10 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 815,70 Kč | 3 815,70 Kč | 3 815,70 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 29.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 12/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
MUF - Pro s.r.o. | Laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 405,61 Kč | 4 405,61 Kč | 4 405,61 Kč | 20.1.2020 | 22.1.2020 | 26.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2019 stř.650 - 259 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 3 066,01 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,91 Kč | 3 065,10 Kč | 3 525,01 Kč | 17.1.2020 | 22.1.2020 | 17.2.2020 | 17.1.2020 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. | Servis kanalizačních systémů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 17.2.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava - Konelab 20i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 39 679,53 Kč | 39 679,53 Kč | 39 679,53 Kč | 17.1.2020 | 23.1.2020 | 26.2.2020 | |
Mgr. Alexandra Lammelová | Supervizní setkání - 2B | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 23.1.2020 | 23.1.2020 | 26.2.2020 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž MUDr. Sklaický Jan,BBA | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 16.1.2020 | 24.1.2020 | 18.2.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 016,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 936,36 Kč | 7 127,80 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 26.2.2020 | 22.1.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 162,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 1 162,95 Kč | 1 337,39 Kč | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 7.2.2020 | 17.12.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 176,00 Kč | 176,00 Kč | 212,96 Kč | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 7.2.2020 | 17.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 311,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 311,36 Kč | 1 442,50 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 10.2.2020 | 18.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 131 959,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 361,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 619,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 141 940,16 Kč | 156 790,35 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 17.2.2020 | 23.12.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 17.2.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 372,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 094,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 011,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 45 650,63 Kč | 45 650,63 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 420,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 984,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 018,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 608,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 245,13 Kč | 42 276,88 Kč | 42 276,88 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 089,00 Kč | 10 089,00 Kč | 10 089,00 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 26.2.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 27.1.2020 | 27.1.2020 | 26.2.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 27.1.2020 | 27.1.2020 | 26.2.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 27.1.2020 | 27.1.2020 | 26.2.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Sokrat, sádra, tmel akrylový, pěna montážní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 136,00 Kč | 1 136,00 Kč | 1 136,00 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.2.2020 | |
CHIRONAX Dental Servis s.r.o. | BTK RTG přístroje, BTK sterilizátoru | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 735,00 Kč | 2 735,00 Kč | 2 735,00 Kč | 27.1.2020 | 29.1.2020 | 10.2.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 853,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 43 399,11 Kč | 43 399,11 Kč | 22.1.2020 | 22.1.2020 | 26.2.2020 | |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.11.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.12.2019 | 31.12.2019 | 3.2.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 12/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 4. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 855,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 854,64 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 859,69 Kč | 24 404,90 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | 31.12.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 678,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 16 678,00 Kč | 16 678,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava myčky Elektrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 368,10 Kč | 4 368,10 Kč | 4 368,10 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 770,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 511,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 281,89 Kč | 28 281,89 Kč | 22.1.2020 | 22.1.2020 | 26.2.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 063,45 Kč | 5 063,45 Kč | 5 063,45 Kč | 21.1.2020 | 21.1.2020 | 7.2.2020 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč | 3 812,25 Kč | 3 812,25 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 26.2.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 029,95 Kč | 9 029,95 Kč | 9 029,95 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 26.2.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,23 Kč | 5 796,23 Kč | 5 796,23 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 26.2.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 266,84 Kč | 1 266,84 Kč | 1 266,84 Kč | 24.1.2020 | 24.1.2020 | 10.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 01/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 985,00 Kč | 5 985,00 Kč | 5 985,00 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 11.2.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava - strouhací válec | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 7 502,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2019 - 31.12.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 104,06 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 297,21 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,96 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 157,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 284,35 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 154,28 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 490,30 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 378,73 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 589,12 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,00 Kč | 8 562,65 Kč | 8 562,65 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 3.2.2020 | |
FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 16.12.2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 9 947,50 Kč | 9 947,50 Kč | 9 947,50 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny - budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 199 763,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 20,00 Kč | 3 260,00 Kč | 3 260,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 12/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,63 Kč | 11 450,63 Kč | 11 450,63 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 858,00 Kč | 48 858,00 Kč | 48 858,00 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 17.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 01/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 604,00 Kč | 3 604,00 Kč | 3 604,00 Kč | 31.1.2020 | 3.2.2020 | 14.2.2020 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 17.2.2020 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 10.2.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 10.2.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 02/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 855 082,64 Kč | 855 082,64 Kč | 1 034 650,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | 15.2.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 86 363,64 Kč | 86 363,64 Kč | 104 500,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | 15.2.2020 |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 3.2.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 99 211,53 Kč celkem 0,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,21 Kč | 104 798,10 Kč | 104 798,10 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
DVDent spol. s r.o. | OPG snímky | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Údržba aplikačního software a technická pomoc. 01/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.1.2020 | 1.1.2020 | 26.2.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 01/2020 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 26.2.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 923,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 9 923,00 Kč | 9 923,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 10.2.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 715,80 Kč | 1 715,80 Kč | 1 715,80 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 26.2.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 302 259,79 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,76 Kč | 180 519,90 Kč | 207 598,00 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 26.2.2020 | 31.1.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 62 335,53 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 23 204,23 Kč | 26 685,00 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 26.2.2020 | 31.1.2020 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 01/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 662,50 Kč | 14 662,50 Kč | 14 662,50 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 17.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 137,26 Kč | 137,26 Kč | 137,26 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 26.2.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 01/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 35 735,00 Kč | 35 735,00 Kč | 35 735,00 Kč | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 26.2.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 46 387,00 Kč | 46 387,00 Kč | 46 387,00 Kč | 31.1.2020 | 6.2.2020 | 17.2.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 089,20 Kč | 1 198,12 Kč | 22.1.2020 | 23.1.2020 | 10.3.2020 | 22.1.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 766,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 15 766,68 Kč | 17 343,35 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | 23.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 592,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 592,39 Kč | 2 851,63 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | 20.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč | 96 055,33 Kč | 106 351,23 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | 23.1.2020 |
Zen systems s.r.o. | Oprava - | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 185,20 Kč | 29 185,20 Kč | 29 185,20 Kč | 22.1.2020 | 23.1.2020 | 10.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 003,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 003,26 Kč | 3 303,59 Kč | 23.1.2020 | 27.1.2020 | 10.3.2020 | 24.1.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 6.2.2020 | 7.2.2020 | 24.3.2020 | 7.2.2020 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 755,20 Kč | 49 755,20 Kč | 49 755,20 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | Pojistná událost - MS VITO 03-/L kryt a sklo zrcátka | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 424,00 Kč | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 10.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | |
INISOFT s.r.o. | Servisní podpora k program. produktům společ. INISOFT - odpady | 518 09020 760 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 3 351,70 Kč | 7.2.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 996,70 Kč | 6 996,70 Kč | 6 996,70 Kč | 10.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Záložní zdroj | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 785,68 Kč | 6 785,68 Kč | 6 785,68 Kč | 6.2.2020 | 10.2.2020 | 24.3.2020 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 184,20 Kč | 5 184,20 Kč | 5 184,20 Kč | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 2.3.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 03/2020 nemocnice | celkem 285 450,00 Kč | 285 450,00 Kč | 285 450,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 03/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 3 404,43 Kč | 27.1.2020 | 28.1.2020 | 2.3.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle, sáčky do odpadkového koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 214,48 Kč | 14 214,48 Kč | 14 214,48 Kč | 27.1.2020 | 28.1.2020 | 10.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 729,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 729,23 Kč | 1 902,15 Kč | 27.1.2020 | 28.1.2020 | 2.3.2020 | 27.1.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 200,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 200,10 Kč | 9 020,11 Kč | 27.1.2020 | 28.1.2020 | 10.3.2020 | 27.1.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 230,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 056,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 6 286,25 Kč | 7 472,56 Kč | 23.1.2020 | 28.1.2020 | 10.3.2020 | 23.1.2020 |
Mošna Josef | Vystoupení Country skupiny MOŠŇÁCI ZK468 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 29.1.2020 | 29.1.2020 | 16.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 1 050,28 Kč | 28.1.2020 | 29.1.2020 | 2.3.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 886,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 203,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 8 089,44 Kč | 9 435,06 Kč | 5.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | 5.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 584,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 584,01 Kč | 3 942,41 Kč | 7.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | 7.2.2020 |