Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22077

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 02 01
18 69
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
68 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 22 077 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč
479 965,90 Kč479 965,90 Kč6.12.20249.12.202413.12.2024
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 399,30 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 023,66 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 822,26 Kč
7 289,04 Kč7 289,04 Kč3.12.202410.12.202413.12.2024
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč
9 438,00 Kč7 800,00 Kč2.12.20242.12.202413.12.202427.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 11/2024511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 980,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 390,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 288 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 540,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč30.11.202430.11.202413.12.202430.11.2024
Šinfelt s.r.o.jističe, můstky, spojky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 023,00 Kč
1 023,00 Kč1 023,00 Kč10.12.202410.12.202412.12.2024
Tomáš Kraupner-juniorvložky do zámku s klíči111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 483,00 Kč
9 483,00 Kč9 483,00 Kč10.12.202410.12.202412.12.2024
Železářství Homolka s.r.o.vložky do zámku, kotouče řezné, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč10.12.202410.12.202412.12.2024
Zásobování a.s.zahradní nářadí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 834,00 Kč
834,00 Kč834,00 Kč6.12.20249.12.202411.12.2024
GETA Centrum s.r.o.elektrody šokovací jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 364,00 Kč
34 364,00 Kč34 364,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 762,03 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 319,99 Kč
2 082,02 Kč2 082,02 Kč28.11.202429.11.20249.12.2024
Starý a partner s.r.o.projekt - "Požárně bezpečnostní řešení na podkroví budovy F a budovy K areálu PNHoB"518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 55 418,00 Kč
55 418,00 Kč55 418,00 Kč25.11.202428.11.20249.12.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,75 Kč
1 599,75 Kč1 599,75 Kč11.11.202411.11.20249.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč27.11.202429.11.20249.12.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, cholesterol, CRP, autolyse501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 709,04 Kč
9 709,04 Kč9 709,04 Kč27.11.202429.11.20249.12.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč29.11.202429.11.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 899,49 Kč
7 899,49 Kč7 899,49 Kč11.11.202411.11.20249.12.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 452,00 Kč
4 452,00 Kč4 452,00 Kč29.11.202429.11.20249.12.2024
Roman ChmelařLakování ocelových zárůbní a dveřních křídel kotelny511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 924,00 Kč
33 924,00 Kč33 924,00 Kč11.11.202412.11.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 030,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 030,65 Kč1 154,33 Kč12.11.202412.11.20249.12.202412.11.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 371,81 Kč
8 371,81 Kč8 371,81 Kč29.11.202429.11.20249.12.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 800,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 078,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 977,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 415,85 Kč
62 271,94 Kč62 271,94 Kč12.11.202412.11.20249.12.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 779,50 Kč
26 779,50 Kč26 779,50 Kč11.11.202413.11.20249.12.2024
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč11.11.202413.11.20249.12.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 628,13 Kč
30 628,13 Kč30 628,13 Kč11.11.202412.11.20249.12.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 081,00 Kč
10 081,00 Kč10 081,00 Kč12.11.202413.11.20249.12.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 712,54 Kč
712,54 Kč798,04 Kč12.11.202413.11.20249.12.202413.11.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 913,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
14 913,10 Kč16 702,67 Kč13.11.202414.11.20249.12.202413.11.2024
LATISK s.r.o.informační cedule PVC (požární okno)501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 955,00 Kč
955,00 Kč955,00 Kč12.11.202415.11.20249.12.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 52 491,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 050,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
62 541,20 Kč70 950,64 Kč13.11.202414.11.20249.12.202413.11.2024
FarmTechnik, s.r.o.Oprava Zetoru 7711 oprava vzduchové soustavy511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 943,65 Kč
7 943,65 Kč7 943,65 Kč12.11.202414.11.20249.12.2024
Alza.cz a.s.Vařič dvouplotýnkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 768,00 Kč
1 768,00 Kč1 768,00 Kč29.11.20242.12.20249.12.2024
Alza.cz a.s.Lednice, vařič dvouplotýnkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 810,00 Kč
4 810,00 Kč4 810,00 Kč29.11.20242.12.20249.12.2024
BELA MOST s.r.o.háčky, hmoždinky,kartáče,kolečka, papír brusný, štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 270,93 Kč
3 270,93 Kč3 270,93 Kč28.11.20242.12.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 231,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
2 231,00 Kč2 498,72 Kč14.11.202415.11.20249.12.202414.11.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 929,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
12 929,44 Kč12 929,44 Kč15.11.202415.11.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 670,32 Kč
670,32 Kč670,32 Kč15.11.202415.11.20249.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 720,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
103 721,00 Kč103 721,00 Kč19.11.202419.11.20249.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 937,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
7 937,00 Kč7 937,00 Kč19.11.202419.11.20249.12.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 246,56 Kč
1 246,56 Kč1 246,56 Kč19.11.202419.11.20249.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení Svatomartinský seminář513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 894,00 Kč
6 894,00 Kč6 894,00 Kč14.11.202419.11.20249.12.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 -zásypový recyklát - terasa budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 937,03 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 937,03 Kč
2 937,03 Kč2 937,03 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - terasa budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 984,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 984,25 Kč
7 984,25 Kč7 984,25 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou - stavební materiál - kuchyně511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 316,52 Kč
1 316,52 Kč1 316,52 Kč30.11.20243.12.20249.12.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
121 476,00 Kč121 476,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 583,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
2 584,00 Kč2 584,00 Kč21.11.202421.11.20249.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 12/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 550 619,83 Kč
550 619,83 Kč666 250,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 12/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.20242.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Stavební materiál - úprava fasády terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 256,89 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 21 256,89 Kč
21 256,89 Kč21 256,89 Kč4.12.20245.12.20249.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 650,77 Kč
celkem 0,00 Kč
650,77 Kč728,86 Kč15.9.202418.9.20249.12.202410.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 091,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
23 091,30 Kč25 862,26 Kč21.11.202422.11.20249.12.202421.11.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč
20 779,92 Kč20 779,92 Kč22.11.202422.11.20249.12.2024
Aquahop s.r.o.Zazimování závlahy v zahradnictví stř. 312 - po sezóně 2024518 10010 312 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 150,00 Kč
4 150,00 Kč4 150,00 Kč5.12.20245.12.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení Svatomatinský seminář513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč
11 307,13 Kč11 307,13 Kč11.11.202425.11.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.papírové talíře na Svatomatinský seminář501 04100 100 - ostatní zboží; celkem 1 450,79 Kč
1 450,79 Kč1 450,79 Kč13.11.202425.11.20249.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 073,46 Kč
1 073,46 Kč1 202,28 Kč22.11.202425.11.20249.12.202422.11.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč25.11.202426.11.20249.12.2024
ALFA Software s.r.o.Výměna 2 ks docházkových terminálů511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 395,70 Kč
47 395,70 Kč47 395,70 Kč27.11.202427.11.20249.12.2024
Jiří SkokanZemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč
32 020,00 Kč32 020,00 Kč27.11.202427.11.20249.12.2024
FANTA-velkoobchod s.r.o.kuchyňské potřeby, koše na odpadky, koše na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 041,00 Kč
23 041,00 Kč23 041,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
Ložiska Mělník s.r.o.klínové řemeny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,00 Kč
1 321,00 Kč1 321,00 Kč26.11.202428.11.20249.12.2024
LKQ CZ s.r.o.převodový olej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,00 Kč
774,00 Kč774,00 Kč27.11.202428.11.20249.12.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 11/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 038,00 Kč
1 038,00 Kč1 038,00 Kč22.11.202425.11.20246.12.2024
Tomáš Kraupner-juniorOprava – vložka do dveří sjednocená dle klíče odd.4.A – budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 632,00 Kč
6 632,00 Kč6 632,00 Kč28.11.202428.11.20244.12.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Vedení zdravotnické dokumentace 28.11.2024 Milada Houdková549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč
5 432,90 Kč5 432,90 Kč28.11.202429.11.20244.12.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 635,51 Kč
8 635,51 Kč8 635,51 Kč7.11.202411.11.20244.12.2024
COOL Trading s.r.o.rukavice, kalhoty a bluza montérková, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 431,00 Kč
5 431,00 Kč5 431,00 Kč5.11.202411.11.20244.12.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.Revize a servisní práce518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 83 270,94 Kč
83 270,94 Kč83 270,94 Kč22.11.202429.11.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 740,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
10 741,00 Kč10 741,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 590,00 Kč84 590,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,78 Kč
6 707,78 Kč6 707,78 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,48 Kč
2 272,48 Kč2 272,48 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 9/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč8.11.20248.11.20244.12.2024
Zásobování a.s.světlo pod linku, odsavač par111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 047,00 Kč
4 047,00 Kč4 047,00 Kč29.11.20242.12.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 019,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
1 019,60 Kč1 142,00 Kč6.11.202411.11.20244.12.20246.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 838,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 843,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
7 681,31 Kč8 679,00 Kč9.11.202411.11.20244.12.20245.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 600,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 600,57 Kč5 152,64 Kč7.11.202411.11.20244.12.20246.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
152 398,77 Kč171 106,39 Kč7.11.202411.11.20244.12.20248.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 028,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
6 028,54 Kč6 752,00 Kč7.11.202413.11.20244.12.20247.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 411,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
2 411,62 Kč2 701,00 Kč7.11.202413.11.20244.12.20247.11.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč
49 976,00 Kč49 976,00 Kč5.11.202414.11.20244.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 892,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
3 892,09 Kč3 892,09 Kč18.11.202418.11.20244.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 862 231,40 Kč
1 862 231,40 Kč2 253 300,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 181 074,38 Kč
181 074,38 Kč219 100,00 Kč2.12.20242.12.20244.12.20242.12.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 360,28 Kč
20 360,28 Kč20 360,28 Kč21.11.202421.11.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 224,98 Kč
224,98 Kč251,98 Kč20.11.202421.11.20244.12.202420.11.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 398,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 380,00 Kč
8 778,58 Kč10 496,21 Kč21.11.202421.11.20244.12.202420.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 466,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
466,30 Kč522,26 Kč7.9.202410.9.20244.12.20244.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč
572,19 Kč640,85 Kč30.9.202430.9.20244.12.202426.9.2024
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 625,68 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 251,36 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 188,44 Kč
5 065,48 Kč5 065,48 Kč21.11.202425.11.20244.12.2024
BELA MOST s.r.o.Dveřní kování budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč
6 181,22 Kč6 181,22 Kč21.11.202426.11.20244.12.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč
5 899,00 Kč5 899,00 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Jiří KafkaBP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
11 451,90 Kč12 826,13 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
16 327,09 Kč16 327,09 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
4 218,75 Kč4 725,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.20246.11.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 10/2024518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč
1 591,50 Kč1 591,50 Kč7.11.20247.11.20244.12.2024
Démos trade, a.s.hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.2024
Zobrazeno 801-900 z 22 077 záznamů.