2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cormen s.r.o. | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 978,84 Kč | 57 978,84 Kč | 57 978,84 Kč | 12.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | |
Nisa shop s.r.o. | oděvy OOPP, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 332,00 Kč | 4 332,00 Kč | 4 332,00 Kč | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | |
Vladimír Hervert | Periodické školení svářečů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | |
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR. | vystoupení Věra a Her People BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 085,00 Kč | 9 085,00 Kč | 9 085,00 Kč | 7.9.2022 | 7.9.2022 | 5.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 205,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 282,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 74 488,00 Kč | 74 488,00 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 5.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 249,00 Kč | 1 249,00 Kč | 1 249,00 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 5.10.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 986,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 260,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 059,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 141,50 Kč | 32 447,25 Kč | 32 447,25 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 24.10.2022 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 753,10 Kč | 2 753,10 Kč | 2 753,10 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 24.10.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 976,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 862,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 450,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 838,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 593,39 Kč | 47 721,60 Kč | 47 721,60 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 24.10.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 390,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 9 391,00 Kč | 9 391,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 24.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 268,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 8 268,00 Kč | 8 268,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 27.10.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 397,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 711,68 Kč | 58 108,75 Kč | 58 108,75 Kč | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 24.10.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 299,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 394,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 858,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 228,44 Kč | 59 781,29 Kč | 59 781,29 Kč | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 24.10.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 7 765,50 Kč | 7 765,50 Kč | 7 765,50 Kč | 9.9.2022 | 9.9.2022 | 5.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 411,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 11 411,00 Kč | 11 411,00 Kč | 12.9.2022 | 12.9.2022 | 5.10.2022 | |
Lázně Mšené | ZK525 - Lázeňský pobyt Kubrichtová Jana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 12.9.2022 | 14.9.2022 | 20.10.2022 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 139,00 Kč | 11 139,00 Kč | 11 139,00 Kč | 8.9.2022 | 15.9.2022 | 5.10.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 97 208,33 Kč | 97 208,33 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 508,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 877,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 461,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 779,06 Kč | 82 625,94 Kč | 82 625,94 Kč | 13.9.2022 | 13.9.2022 | 10.10.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 12.9.2022 | 12.9.2022 | 10.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 263,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 79 507,00 Kč | 79 507,00 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 10.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 4 036,00 Kč | 4 036,00 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 10.10.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 092,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 694,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 434,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 765,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 101,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 832,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 949,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 332,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 810,39 Kč | 164 772,47 Kč | 164 772,47 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 3.10.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 719,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 324,50 Kč | 29 044,37 Kč | 29 044,37 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 191,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 246,50 Kč | 14 438,25 Kč | 14 438,25 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 437,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 833,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 649,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 42 919,35 Kč | 42 919,35 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 680,36 Kč | 2 680,36 Kč | 2 680,36 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 354,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 165,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 975,28 Kč | 60 495,83 Kč | 60 495,83 Kč | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 240,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 760,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 707,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 795,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 758,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 552,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 429,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 286,63 Kč | 80 286,63 Kč | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář Registr smluv - problémy v praxi - Kyselová O. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 4 539,92 Kč | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | |
Alza.cz a.s. | oxymetr prstový 2 ks | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 785,00 Kč | 2 785,00 Kč | 2 785,00 Kč | 20.10.2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebny pobyt Klímová Petra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 31.10.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebny pobyt Michal Slabý | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 21.10.2022 | 27.10.2022 | 31.10.2022 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír xerografický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 600,60 Kč | 44 600,60 Kč | 44 600,60 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 159,84 Kč | 4 159,84 Kč | 4 159,84 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny Verona - BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 3.10.2022 | 4.10.2022 | 14.10.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 9/2022 - "Oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB - II. etapa" | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 20.10.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 449,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 283,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 554,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 855,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 188,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 675,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 204,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 82 293,15 Kč | 82 293,15 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 9/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa " | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 55 660,00 Kč | 55 660,00 Kč | 55 660,00 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 20.10.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 14 103,56 Kč | 14 103,56 Kč | 14 103,56 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 09/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 17 220,00 Kč | 17 220,00 Kč | 17 220,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 14.10.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 20.10.2022 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže 7-9/2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 29.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | přeprava osob - Muzikál "Láska nebeská" 14.10.22 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 4 889,00 Kč | 4 889,00 Kč | 4 889,00 Kč | 19.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Modul pro práci klinického farmaceuta - Hippo | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 20.9.2022 | 21.9.2022 | 18.10.2022 | |
Equica, a.s. | Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti rok 2021- 2027 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 520 300,00 Kč | 12.9.2022 | 22.9.2022 | 10.10.2022 | |
PATOK a.s. | Servis ORL 08/2022 - čištění odlučovače ropných látek | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 19.9.2022 | 22.9.2022 | 3.10.2022 | |
FarmTechnik, s.r.o. | skla zrcátka, zrcátka zpětná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 839,20 Kč | 1 839,20 Kč | 1 839,20 Kč | 21.9.2022 | 22.9.2022 | 20.10.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 22.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 713,18 Kč | 24 713,18 Kč | 24 713,18 Kč | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
Daniel Pilnaj | Plechy pozink. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 078,22 Kč | 12 078,22 Kč | 12 078,22 Kč | 22.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 91 854,00 Kč | 91 854,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 123,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 4 124,00 Kč | 4 124,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 030,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 446,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 79 282,00 Kč | 79 282,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | vstřikovač, olej, autobaterie, UV lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 957,00 Kč | 12 957,00 Kč | 12 957,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | |
Lucie Třešňáková | Hudební vystoupení "Lucie Třešňáková - Písně Ivety Bartošové" | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 27.10.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10-12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 8 113,05 Kč | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 14.10.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 27.10.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 09/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 20.10.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva a likvidace stavebního odpadu 09/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 410 602,13 Kč | 410 602,13 Kč | 410 602,13 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
NIKIDO s.r.o. | sprchový kout - stř. 657 svobodárna byt č. 2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 1 390,00 Kč | 4.10.2022 | 5.10.2022 | 10.10.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Fischerová Miroslava | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 10.10.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Frindt Vikroriya | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 10.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Lichtenbergova Miroslava | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 8.7.2022 | 16.9.2022 | 13.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Černá Pavla | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 8.7.2022 | 16.9.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Rákosová lenka | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Mgr. Minarčíková Eva | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká asociace sester Praha | Konference - Po stopách psychiatrického ošetřovatelství, Bc. Michaela Brožíková | celkem 700,00 Kč | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 3.10.2022 | 3.10.2022 | 13.10.2022 | |
FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Havlíček Radek, Havlíček Adéla | celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 29.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Němcová Martina | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 27.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Lázně Teplice v Čechách a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt Kopecká Marika | celkem 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 7 998,00 Kč | 27.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -10/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 17.10.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 10/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 10/2022 nemocnice | celkem 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 449 210,00 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 13.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 09/2022 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 09/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 950,00 Kč | 61 950,00 Kč | 61 950,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 279,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 6 280,00 Kč | 6 280,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 123,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 29 124,00 Kč | 29 124,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 13.10.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 245,50 Kč | 8 245,50 Kč | 8 245,50 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 13.10.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmel silikon, pěna montážní, kotva chemická, kartáč na rez | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 174,20 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -58,30 Kč | 1 115,90 Kč | 1 115,90 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 412,00 Kč | 11 412,00 Kč | 11 412,00 Kč | 30.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs, příprava před asfaltováním / 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč celkem 0,00 Kč | 100 524,00 Kč | 100 524,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 18.10.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 184,13 Kč | 6 184,13 Kč | 6 184,13 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 746,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 051,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 58 798,52 Kč | 58 798,52 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 598,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 658,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 130,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 164,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 640,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 884,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 691,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 439,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 776,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 279,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 65 264,00 Kč | 65 264,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 3.10.2022 | |
Lázně Slatinice a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Houdková Milada | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.9.2022 | 23.9.2022 | 5.10.2022 | |
PhDr. Jiří Broža | Supervize terapeutického týmu - Specializovaná péče 1 - Návykové nemoci | 549 03000 100 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Klement Jiří | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.9.2022 | 6.10.2022 | 10.10.2022 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | krytka +světlo ( auto) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 039,52 Kč | 3 039,52 Kč | 3 039,52 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 18.10.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 9/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 137,94 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 739,58 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 59,29 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 220,22 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 71,39 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 234,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 501,55 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,08 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 235,32 Kč | 8 235,32 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 227,00 Kč | 7 227,00 Kč | 7 227,00 Kč | 4.10.2022 | 6.10.2022 | 27.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 18.10.2022 |