Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
9 220,88 Kč10 604,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
Šinfelt s.r.o.páska lepící a spojka kabelová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč
1 819,00 Kč1 819,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
3 745,04 Kč4 119,54 Kč7.1.20198.1.201925.3.20194.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč
739,95 Kč813,95 Kč16.1.201917.1.201925.3.201917.1.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč
1 654,61 Kč1 820,07 Kč16.1.201917.1.201925.3.201916.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč17.1.201918.1.201925.3.201917.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč21.1.201922.1.201925.3.201922.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 67 337,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 266,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 406,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
74 010,49 Kč81 829,54 Kč15.2.201925.2.201925.3.201918.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč
5 600,00 Kč6 776,00 Kč15.2.201925.2.201925.3.201915.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 101,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
9 101,00 Kč9 101,00 Kč25.2.201925.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč
4 899,00 Kč4 899,00 Kč25.2.201925.2.201925.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč
21 903,52 Kč25 278,00 Kč7.3.201911.3.201925.3.20197.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč
546,42 Kč632,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
8 530,98 Kč10 030,00 Kč6.3.201911.3.201925.3.20196.3.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč
1 654,61 Kč1 820,07 Kč22.1.201924.1.201925.3.201922.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.umyvadlo a wc mísa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,00 Kč
1 914,00 Kč1 914,00 Kč31.1.20191.2.201925.3.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 284,00 Kč
518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 347,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 467,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,00 Kč
2 448,00 Kč2 448,00 Kč15.2.201918.2.201925.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
39 771,00 Kč39 771,00 Kč11.3.201911.3.201925.3.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč
4 485,00 Kč4 485,00 Kč12.3.201912.3.201925.3.2019
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejner s víkem na zdravotní odpad111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč
2 323,00 Kč2 323,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč31.1.20194.2.201925.3.2019
Essentra Components s.r.o.zámky skříňové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,69 Kč
1 385,69 Kč1 385,69 Kč19.2.201926.2.201925.3.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, poháry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,00 Kč
1 869,00 Kč1 869,00 Kč20.2.201926.2.201925.3.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 257,00 Kč
27 257,00 Kč27 257,00 Kč21.2.201926.2.201925.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 856,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
23 857,00 Kč23 857,00 Kč26.2.201926.2.201925.3.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
48 791,50 Kč48 791,50 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 01/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč20.2.201926.2.201925.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
5 718,00 Kč5 718,00 Kč26.2.201926.2.201925.3.2019
2P SERVIS s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 091,00 Kč
31 091,00 Kč31 091,00 Kč21.2.201927.2.201925.3.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Hubáček Pavel412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201925.3.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže 02/2019412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč28.2.201912.3.201925.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 204,00 Kč
518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč
1 264,00 Kč1 264,00 Kč6.2.20198.2.201925.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
32 056,00 Kč32 056,00 Kč27.2.201927.2.201925.3.2019
Sůváci z.s.LT - zam. Bc. Melicharová Radka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč12.3.201913.3.201925.3.2019
Outdoor Aliance s.r.o.LT - zam. Cibulka Václav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč
4 890,00 Kč4 890,00 Kč12.3.201914.3.201925.3.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč
16 012,00 Kč16 012,00 Kč11.3.201914.3.201925.3.2019
Jiří Voleman, soukromá autobusováAutobusová doprava - Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč
10 499,00 Kč10 499,00 Kč15.3.201915.3.201925.3.2019
Dům dětí a mládeže hlavního města PrahyLT - zam. Ing. Luxík Zdeněk412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč18.3.201918.3.201925.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranicLT - zam. Čížková Andrea412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč
5 190,00 Kč5 190,00 Kč5.3.201920.3.201925.3.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 478,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
1 478,40 Kč1 478,40 Kč13.2.201913.2.201925.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
7 569,00 Kč7 569,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
8 142,00 Kč8 142,00 Kč28.2.201928.2.201925.3.2019
Neuropsychiatrické fórum, z. s.IX. Konference NPF - MUDr Richtár P. 24.4.-26.4.2019 celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč21.1.201921.1.201925.3.2019
Euroverlag s.r.o.XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka celkem 900,00 Kč
900,00 Kč900,00 Kč13.3.201913.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura z darů celkem 5 999,00 Kč
5 999,00 Kč5 999,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
INISOFT Consulting s.r.o.Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 celkem 4 549,59 Kč
4 549,59 Kč4 549,59 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.pohovka - zálohová faktura celkem 6 598,00 Kč
6 598,00 Kč6 598,00 Kč13.3.201914.3.201925.3.2019
HECHT MOTORS s.r.o.deska vibrační, olej provozní celkem 23 109,00 Kč
23 109,00 Kč23 109,00 Kč14.3.201915.3.201925.3.2019
Zásobování a.s.hadice, pistole, konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 533,00 Kč
4 533,00 Kč4 533,00 Kč20.3.201920.3.201925.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 01/2019518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 833,00 Kč
2 833,00 Kč2 833,00 Kč13.2.201913.2.201925.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
43 346,88 Kč47 681,57 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč
296,95 Kč326,65 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 182,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
182,34 Kč200,57 Kč12.2.201914.2.201925.3.201913.2.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářský materiál a potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 840,00 Kč
11 840,00 Kč11 840,00 Kč14.2.201915.2.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 32 721,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 594,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
42 315,49 Kč47 026,75 Kč13.2.201914.2.201925.3.201914.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 188,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
9 189,00 Kč9 189,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 428,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
12 322,00 Kč12 322,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 566,00 Kč
7 566,00 Kč7 566,00 Kč22.2.20191.3.201925.3.2019
COLORWAYbarvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč
6 955,00 Kč6 955,00 Kč28.2.20191.3.201925.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 426,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
20 427,00 Kč20 427,00 Kč1.3.20191.3.201925.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 895,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
20 895,00 Kč20 895,00 Kč4.3.20194.3.201925.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
87 929,44 Kč101 119,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 834,37 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
7 701,64 Kč8 857,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 14 468,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
14 468,64 Kč17 507,00 Kč1.3.20195.3.201925.3.20191.3.2019
Podřipská nemocnice s poliklinikouCalcium Carbonicum501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč
954,30 Kč954,30 Kč1.3.20195.3.201925.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 18.3.-22.3. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč18.3.201921.3.201926.3.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Anastsiia Shabalina od 1.4.-31.5.2019 celkem 14 760,00 Kč
14 760,00 Kč14 760,00 Kč11.2.201925.3.201927.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč
4 649,00 Kč4 649,00 Kč26.3.201926.3.201928.3.2019
Alza.cz a.s.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 081,00 Kč
6 081,00 Kč6 081,00 Kč20.3.201927.3.201928.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč
314,00 Kč314,00 Kč11.3.201912.3.201929.3.2019
Zásobování a.s.hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč
3 874,00 Kč3 874,00 Kč26.3.201927.3.201929.3.2019
Granimex CZ s.r.o.sáčky odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 392,00 Kč
1 392,00 Kč1 392,00 Kč22.2.201926.2.20191.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč22.2.201926.2.20191.4.201922.2.2019
Jiřina ŠimkováVystoupení skupiny My3.avi ZK432518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč
7 000,00 Kč7 000,00 Kč12.3.201918.3.20191.4.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny, tmely, páska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 172,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -44,00 Kč
1 128,00 Kč1 128,00 Kč14.3.201918.3.20191.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč
331,38 Kč364,52 Kč22.2.201926.2.20191.4.201922.2.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.02 .2019 - 28.02.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,60 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 188,16 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,51 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 314,60 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 755,02 Kč6 755,02 Kč28.2.20194.3.20191.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 680,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
4 681,00 Kč4 681,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
942,00 Kč942,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
7 234,00 Kč7 234,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč6.3.20197.3.20191.4.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč
22 233,75 Kč22 233,75 Kč11.3.201912.3.20191.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.3.201913.3.20191.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč
11 636,00 Kč11 636,00 Kč8.3.201913.3.20191.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
42 279,00 Kč42 279,00 Kč14.3.201914.3.20191.4.2019
Jiří MaťákMontáž kanalizačního potrubí u budovy V/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 600,00 Kč
15 246,00 Kč12 600,00 Kč24.2.201925.2.20191.4.201924.2.2019
Zahrada Harta s.r.o.Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč
137 347,00 Kč137 347,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instlatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 488,00 Kč
3 488,00 Kč3 488,00 Kč15.2.201915.2.20194.4.2019
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 897,00 Kč
25 897,00 Kč25 897,00 Kč22.2.201926.2.20194.4.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 227,00 Kč
6 227,00 Kč6 227,00 Kč22.2.201926.2.20194.4.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 043,00 Kč
6 043,00 Kč6 043,00 Kč25.2.201926.2.20194.4.2019
AP-AUTO PRAHA s.r.o.Užitkový vůz IVECO DAILY416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč
042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč
531 190,00 Kč531 190,00 Kč1.4.20191.4.20194.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 870,00 Kč
5 870,00 Kč5 870,00 Kč12.2.201914.2.20194.4.2019
Universal Music, s.r.o.BJ2019 - ZK435 - Vystoupení skupiny SLZA. 8.4.2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč3.4.20193.4.20198.4.2019
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Nejmanová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč27.3.201927.3.20198.4.2019
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč
71 052,00 Kč71 052,00 Kč13.3.201927.3.20198.4.2019
Zobrazeno 801-900 z 19 313 záznamů.