2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 9 220,88 Kč | 10 604,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
Šinfelt s.r.o. | páska lepící a spojka kabelová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 3 745,04 Kč | 4 119,54 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 25.3.2019 | 4.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 16.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 337,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 266,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 406,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 74 010,49 Kč | 81 829,54 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | 18.2.2019 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 101,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 101,00 Kč | 9 101,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč | 21 903,52 Kč | 25 278,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 7.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč | 546,42 Kč | 632,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 8 530,98 Kč | 10 030,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | umyvadlo a wc mísa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 1 914,00 Kč | 31.1.2019 | 1.2.2019 | 25.3.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony | 518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 284,00 Kč 518 10011 901 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 347,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 467,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 350,00 Kč | 2 448,00 Kč | 2 448,00 Kč | 15.2.2019 | 18.2.2019 | 25.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 39 771,00 Kč | 39 771,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč | 4 485,00 Kč | 4 485,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejner s víkem na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.3.2019 | |
Essentra Components s.r.o. | zámky skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 385,69 Kč | 1 385,69 Kč | 1 385,69 Kč | 19.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, poháry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 257,00 Kč | 27 257,00 Kč | 27 257,00 Kč | 21.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 856,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 23 857,00 Kč | 23 857,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 48 791,50 Kč | 48 791,50 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 01/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 20.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 718,00 Kč | 5 718,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 091,00 Kč | 31 091,00 Kč | 31 091,00 Kč | 21.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Hubáček Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 02/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 204,00 Kč 518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč | 1 264,00 Kč | 1 264,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 25.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 32 056,00 Kč | 32 056,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
Outdoor Aliance s.r.o. | LT - zam. Cibulka Václav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. | FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč | 16 012,00 Kč | 16 012,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | Autobusová doprava - Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 15.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | LT - zam. Ing. Luxík Zdeněk | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 18.3.2019 | 18.3.2019 | 25.3.2019 | |
Občanský spolek Tábor bez hranic | LT - zam. Čížková Andrea | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 5 190,00 Kč | 5.3.2019 | 20.3.2019 | 25.3.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 478,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 1 478,40 Kč | 1 478,40 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 25.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 7 569,00 Kč | 7 569,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 8 142,00 Kč | 8 142,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Richtár P. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 25.3.2019 | |
Euroverlag s.r.o. | XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka | celkem 900,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.3.2019 | |
HELCEL nábytek s.r.o. | pohovka - zálohová faktura z darů | celkem 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 5 999,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 | celkem 4 549,59 Kč | 4 549,59 Kč | 4 549,59 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
HELCEL nábytek s.r.o. | pohovka - zálohová faktura | celkem 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 6 598,00 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.3.2019 | |
HECHT MOTORS s.r.o. | deska vibrační, olej provozní | celkem 23 109,00 Kč | 23 109,00 Kč | 23 109,00 Kč | 14.3.2019 | 15.3.2019 | 25.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hadice, pistole, konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč | 20.3.2019 | 20.3.2019 | 25.3.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 01/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 833,00 Kč | 2 833,00 Kč | 2 833,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 25.3.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč | 296,95 Kč | 326,65 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 182,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 182,34 Kč | 200,57 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářský materiál a potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 840,00 Kč | 11 840,00 Kč | 11 840,00 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 594,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 42 315,49 Kč | 47 026,75 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 14.2.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 188,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 428,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 12 322,00 Kč | 12 322,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 566,00 Kč | 7 566,00 Kč | 7 566,00 Kč | 22.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč | 6 955,00 Kč | 6 955,00 Kč | 28.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 426,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 427,00 Kč | 20 427,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 895,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 20 895,00 Kč | 20 895,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 25.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 87 929,44 Kč | 101 119,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 834,37 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 7 701,64 Kč | 8 857,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 468,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 14 468,64 Kč | 17 507,00 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 1.3.2019 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Calcium Carbonicum | 501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč | 954,30 Kč | 954,30 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 18.3.-22.3. 2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 18.3.2019 | 21.3.2019 | 26.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Anastsiia Shabalina od 1.4.-31.5.2019 | celkem 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 14 760,00 Kč | 11.2.2019 | 25.3.2019 | 27.3.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 28.3.2019 | |
Alza.cz a.s. | mobilní telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 081,00 Kč | 6 081,00 Kč | 6 081,00 Kč | 20.3.2019 | 27.3.2019 | 28.3.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč | 314,00 Kč | 314,00 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 29.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 29.3.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | sáčky odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 1 392,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč | 102,49 Kč | 112,74 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
Jiřina Šimková | Vystoupení skupiny My3.avi ZK432 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 12.3.2019 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | montážní pěny, tmely, páska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 172,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -44,00 Kč | 1 128,00 Kč | 1 128,00 Kč | 14.3.2019 | 18.3.2019 | 1.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 331,38 Kč | 331,38 Kč | 364,52 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 1.4.2019 | 22.2.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.02 .2019 - 28.02.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,60 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 188,16 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 314,60 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 755,02 Kč | 6 755,02 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 680,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 681,00 Kč | 4 681,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 942,00 Kč | 942,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 7 234,00 Kč | 7 234,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 1.4.2019 | |
Petr Šustek JUDr. Ph.D. | Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč | 22 233,75 Kč | 22 233,75 Kč | 11.3.2019 | 12.3.2019 | 1.4.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Fénix Dental s.r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 11 636,00 Kč | 8.3.2019 | 13.3.2019 | 1.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 42 279,00 Kč | 42 279,00 Kč | 14.3.2019 | 14.3.2019 | 1.4.2019 | |
Jiří Maťák | Montáž kanalizačního potrubí u budovy V/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 600,00 Kč | 15 246,00 Kč | 12 600,00 Kč | 24.2.2019 | 25.2.2019 | 1.4.2019 | 24.2.2019 |
Zahrada Harta s.r.o. | Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 137 347,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč | 216 528,92 Kč | 262 000,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 5.4.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instlatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 488,00 Kč | 3 488,00 Kč | 3 488,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 4.4.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 897,00 Kč | 25 897,00 Kč | 25 897,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 227,00 Kč | 6 227,00 Kč | 6 227,00 Kč | 22.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 6 043,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 4.4.2019 | |
AP-AUTO PRAHA s.r.o. | Užitkový vůz IVECO DAILY | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 4.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 5 870,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 4.4.2019 | |
Universal Music, s.r.o. | BJ2019 - ZK435 - Vystoupení skupiny SLZA. 8.4.2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 8.4.2019 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 | |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú. | FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč | 71 052,00 Kč | 71 052,00 Kč | 13.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 |