2025 | 01 |
---|---|
24 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 718,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 5 718,00 Kč | 5 718,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 25.3.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 01/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 33 225,00 Kč | 33 225,00 Kč | 33 225,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 13.3.2019 | |
JUDr. Milan Baláš | Oprava - desky k masovce (šajby) | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 937,00 Kč | 1 937,00 Kč | 1 937,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 220,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 3 220,00 Kč | 3 896,20 Kč | 26.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | 26.2.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 18 530,00 Kč | 18 530,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 17.4.2019 | |
Qi Analytical, s. r. o. | Záznamník teploty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 26.2.2019 | 27.2.2019 | 17.4.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmel šedý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 94,00 Kč | 94,00 Kč | 94,00 Kč | 27.2.2019 | 5.3.2019 | 15.3.2019 | |
Občanský spolek Tábor bez hranic | LT - zam. Bílý Vladislav | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 8.3.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | licí hmota keramická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 055,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 32 056,00 Kč | 32 056,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 25.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 538,89 Kč | 30 721,81 Kč | 30 721,81 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 327,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 858,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 197,76 Kč | 45 383,78 Kč | 45 383,78 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 13.3.2019 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 363,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 3 364,00 Kč | 3 364,00 Kč | 27.2.2019 | 27.2.2019 | 15.3.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 080,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 11 080,16 Kč | 13 406,99 Kč | 27.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | 27.2.2019 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. prostředku | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 269,00 Kč | 3 269,00 Kč | 3 269,00 Kč | 27.2.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 7 272,00 Kč | 27.2.2019 | 7.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 15.3.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA LIV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 28.2.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejner s víkem na zdravotní odpad | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | Masáže 02/2019 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 25.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 992,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 427,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 428,00 Kč | 3 428,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 568,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 7 569,00 Kč | 7 569,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 141,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 8 142,00 Kč | 8 142,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.3.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 769,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,95 Kč | 4 770,00 Kč | 4 770,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 15.3.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | hrany lepící, šrouby, krytky na šrouby, zámky, broušení nástrojů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 508,00 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 998,00 Kč | 4 506,00 Kč | 4 506,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 13.3.2019 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 |
COLORWAY | barvy, ředidlo, lepidlo, tmel, sádra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 320,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 280,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 355,00 Kč | 6 955,00 Kč | 6 955,00 Kč | 28.2.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
MADdiamond s.r.o. | Oprava - Wifi sada k polohovacímu křeslu. | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 28.2.2019 | 1.3.2019 | 18.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 87 929,44 Kč | 101 119,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 132,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 46 834,37 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 7 701,64 Kč | 8 857,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
FACSON, spol. s r.o. | Servisní zásah na zařízení OM2D - mzdová účtárna | 511 03001 810 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 5 450,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 18.3.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | dřez nerezový, hadice odsávací, lak opravný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 25.4.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 02/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 870,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 870,92 Kč | 2 058,01 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 25.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 127 512,41 Kč | 141 147,08 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.02 .2019 - 28.02.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 119,60 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 188,16 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 158,51 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 314,60 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,85 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,06 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 755,02 Kč | 6 755,02 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 350,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 830,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč | 12 180,00 Kč | 14 476,80 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Kabely | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 6 201,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 17.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů dle smlouvy 02/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 17.4.2019 | 28.2.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 721,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 721,81 Kč | 2 993,99 Kč | 28.2.2019 | 28.2.2019 | 30.5.2019 | 25.2.2019 |
ERGON a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 438,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 439,15 Kč | 505,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | 1.3.2019 |
DIAGNOSTIKA, s.r.o. | Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
Josef Ludvík | Úprava rozvodů studené vody pro dávkování budova A. | 511 01001 999 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 549,00 Kč | 36 964,29 Kč | 30 549,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 18.3.2019 | 1.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 03/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 244 628,10 Kč | 244 628,10 Kč | 296 000,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 5.3.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 03/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 787 148,76 Kč | 787 148,76 Kč | 952 450,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 03/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 72 355,37 Kč | 72 355,37 Kč | 87 550,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 15.3.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 14 084,00 Kč | 14 084,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 188,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 428,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 12 322,00 Kč | 12 322,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.02.2019 - 31.07.2019 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 508,00 Kč | 47 508,00 Kč | 47 508,00 Kč | 1.3.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 811,00 Kč | 811,00 Kč | 811,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 426,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 20 427,00 Kč | 20 427,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 25.3.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 468,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 14 468,64 Kč | 17 507,00 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 1.3.2019 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Calcium Carbonicum | 501 02000 461 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 954,30 Kč | 954,30 Kč | 954,30 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 42 494,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 926,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 43 420,93 Kč | 47 809,37 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | 1.3.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 586,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 21 587,00 Kč | 21 587,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 03/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 278,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 2 278,80 Kč | 2 278,80 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 17.4.2019 | |
Richter Medical, s.r.o. | ložní a ostatní prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 988,00 Kč | 61 988,00 Kč | 61 988,00 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 257,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 257,28 Kč | 1 383,01 Kč | 1.3.2019 | 5.3.2019 | 17.4.2019 | 4.3.2019 |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 02/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 2 475,00 Kč | 1.3.2019 | 8.3.2019 | 17.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 592,40 Kč | 1 592,40 Kč | 1 592,40 Kč | 2.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 4.3.2019 | 9.3.2020 | 28.4.2020 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -480,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 284,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,13 Kč | 23 299,00 Kč | 23 299,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 25.3.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 050,00 Kč | 31 050,00 Kč | 31 050,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 21.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč | 6 577,00 Kč | 6 577,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 18.3.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 895,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 20 895,00 Kč | 20 895,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 25.3.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 166,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 504,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 49 532,10 Kč | 49 532,10 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 083,00 Kč | 43 083,00 Kč | 43 083,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 15.3.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 671,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 1 671,82 Kč | 1 839,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 22.3.2019 | 4.3.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 680,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 681,00 Kč | 4 681,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 941,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 942,00 Kč | 942,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Lafantová Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Szitaiová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4.3.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 233,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 7 234,00 Kč | 7 234,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 1.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 25.4.2019 |