2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 533,20 Kč | 3 533,20 Kč | 3 533,20 Kč | 28.1.2020 | 3.2.2020 | 16.3.2020 | |
MEDIROL s.r.o. | BTK transportní techniky | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 715,37 Kč | 4 715,37 Kč | 4 715,37 Kč | 31.1.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 02/2020 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 20.3.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 2 235,60 Kč | 2 235,60 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 13 413,60 Kč | 13 413,60 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 442,00 Kč | 5 442,00 Kč | 5 442,00 Kč | 11.2.2020 | 13.2.2020 | 24.3.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 989,69 Kč | 6 989,69 Kč | 6 989,69 Kč | 12.2.2020 | 13.2.2020 | 24.3.2020 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 670,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 965,05 Kč | 2 360,00 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | 20.3.2020 | 5.2.2020 |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 01/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 410,90 Kč | 2 410,90 Kč | 2 410,90 Kč | 12.2.2020 | 12.2.2020 | 24.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 544,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 544,60 Kč | 599,06 Kč | 12.2.2020 | 13.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
Zen systems s.r.o. | licence Windows Core 2019 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 666,93 Kč | 22 666,93 Kč | 22 666,93 Kč | 10.2.2020 | 10.2.2020 | 24.3.2020 | |
Jiří Bláha | Vystoupení Ivo Šmoldas ZK469 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11.2.2020 | 13.2.2020 | 10.3.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 09-12/2019 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 218,00 Kč | 1 218,00 Kč | 1 218,00 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 13.3.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 714,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 20 715,00 Kč | 20 715,00 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 924,60 Kč | 924,60 Kč | 924,60 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 24.3.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 878,20 Kč | 13 878,20 Kč | 13 878,20 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 24.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 814,63 Kč | 25 814,63 Kč | 25 814,63 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 549,25 Kč | 6 549,25 Kč | 6 549,25 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 258,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 609,93 Kč | 22 868,80 Kč | 22 868,80 Kč | 10.2.2020 | 10.2.2020 | 10.3.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,43 Kč | 8 697,43 Kč | 8 697,43 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 708,39 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 14 708,40 Kč | 14 708,40 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 234,27 Kč | 19 234,27 Kč | 19 234,27 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 218,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 034,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 33 252,10 Kč | 33 252,10 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 10.3.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 548,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 528,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,68 Kč | 35 528,91 Kč | 35 528,91 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 26.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 926,00 Kč | 16 926,00 Kč | 16 926,00 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 10.3.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 483,01 Kč | 6 483,01 Kč | 6 483,01 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 16.3.2020 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 002,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 002,85 Kč | 2 303,28 Kč | 11.2.2020 | 14.2.2020 | 16.3.2020 | 11.2.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 015,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,61 Kč | 10 935,30 Kč | 13 176,51 Kč | 12.2.2020 | 14.2.2020 | 10.3.2020 | 12.2.2020 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 359,00 Kč | 1 359,00 Kč | 1 494,90 Kč | 13.2.2020 | 14.2.2020 | 16.3.2020 | 13.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 246,40 Kč | 271,04 Kč | 13.2.2020 | 14.2.2020 | 16.3.2020 | 13.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 921,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 2 921,10 Kč | 3 213,21 Kč | 13.2.2020 | 14.2.2020 | 24.3.2020 | 13.2.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 45 895,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 45 895,08 Kč | 50 484,59 Kč | 13.2.2020 | 14.2.2020 | 24.3.2020 | 14.2.2020 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 12.2.2020 | 17.2.2020 | 16.3.2020 | 12.2.2020 |
Medplus s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 737,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,98 Kč | 799,37 Kč | 923,00 Kč | 12.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 10.3.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 900,00 Kč | 53 900,00 Kč | 53 900,00 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 16.3.2020 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 615,00 Kč | 6 615,00 Kč | 6 615,00 Kč | 28.2.2020 | 2.3.2020 | 24.3.2020 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce - kalibrace | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 480,50 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 804,50 Kč | 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 29.2.2020 | 2.3.2020 | 24.3.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 271,79 Kč | 271,79 Kč | 271,79 Kč | 1.3.2020 | 3.3.2020 | 24.3.2020 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 10.3.2020 | 10.3.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 10.3.2020 | 10.3.2020 |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 02/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 837,50 Kč | 10 837,50 Kč | 10 837,50 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 16.3.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 670,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 137,43 Kč | 5 808,19 Kč | 5 808,19 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 24.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 759,94 Kč | 9 759,94 Kč | 9 759,94 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 24.3.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 157,29 Kč | 5 157,29 Kč | 5 157,29 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 26.3.2020 | |
VÁCLAV HLOUS | Odhad ceny - automobil Mercedes VITO, RZ 4U21443 | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | 26.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč | 94,86 Kč | 94,86 Kč | 3.3.2020 | 4.3.2020 | 26.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,96 Kč | 148,96 Kč | 163,86 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 26.3.2020 | 3.3.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 03/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 625 702,48 Kč | 625 702,48 Kč | 757 100,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | 15.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 715,95 Kč | 715,95 Kč | 787,55 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 2.3.2020 | 13.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 601,25 Kč | 1 761,38 Kč | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 2.3.2020 | 14.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 601,31 Kč | 1 761,44 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 10.3.2020 | 22.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč | 686,99 Kč | 755,69 Kč | 22.11.2019 | 30.11.2019 | 6.3.2020 | 22.11.2019 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,36 Kč | 32 084,36 Kč | 32 084,36 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 20.3.2020 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | Perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 205,68 Kč | 9 205,68 Kč | 9 205,68 Kč | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 20.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 03/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 57 272,73 Kč | 57 272,73 Kč | 69 300,01 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | 15.3.2020 |
Ing. Markéta Svobodová | Dendrologické posouzení určené zeleně | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 3.3.2020 | 4.3.2020 | 26.3.2020 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,24 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,25 Kč 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,25 Kč 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,25 Kč | 1 556,99 Kč | 1 556,99 Kč | 26.2.2020 | 4.3.2020 | 24.3.2020 | |
ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 278,40 Kč | 278,40 Kč | 320,16 Kč | 3.3.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | 3.3.2020 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.02.2020 - 29.02 2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,04 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,56 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 212,96 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 323,68 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 514,36 Kč 518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 135,04 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 185,74 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 430,69 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 8 131,82 Kč | 8 131,82 Kč | 29.2.2020 | 5.3.2020 | 27.3.2020 | |
Nisa shop s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 929,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,75 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč | 929,91 Kč | 1 125,00 Kč | 3.3.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | 3.3.2020 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 29.2.2020 | 5.3.2020 | 16.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 039,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 039,50 Kč | 2 243,45 Kč | 7.12.2019 | 10.12.2019 | 20.3.2020 | 2.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 226,15 Kč | 4 648,77 Kč | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 2.3.2020 | 13.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 752,42 Kč | 2 752,42 Kč | 3 027,66 Kč | 15.12.2019 | 17.12.2019 | 20.3.2020 | 13.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 2.3.2020 | 17.12.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 448,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 1 448,80 Kč | 1 593,68 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.3.2020 | 16.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 054,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 054,55 Kč | 1 160,01 Kč | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 2.3.2020 | 18.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 383,79 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 383,79 Kč | 422,17 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 2.3.2020 | 19.12.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 387,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 387,03 Kč | 1 525,73 Kč | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 2.3.2020 | 19.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 903,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 903,08 Kč | 4 293,39 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 20.3.2020 | 23.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 283,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 283,63 Kč | 1 411,99 Kč | 3.1.2020 | 6.1.2020 | 20.3.2020 | 3.1.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 481,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 727,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 445,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 630,55 Kč | 26 630,55 Kč | 6.1.2020 | 6.1.2020 | 2.3.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 7.1.2020 | 8.1.2020 | 10.3.2020 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 6.1.2020 | 8.1.2020 | 20.3.2020 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 11 579,70 Kč | 9.1.2020 | 10.1.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 261,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 261,05 Kč | 3 587,16 Kč | 8.1.2020 | 10.1.2020 | 2.3.2020 | 9.1.2020 |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - revize kotlů - 12/2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 374 386,00 Kč | 374 386,00 Kč | 374 386,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 10.3.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - revize parní kotelny | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 55 854,00 Kč | 55 854,00 Kč | 55 854,00 Kč | 9.1.2020 | 9.1.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 192,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 16 192,26 Kč | 17 811,49 Kč | 9.1.2020 | 13.1.2020 | 2.3.2020 | 10.1.2020 |
Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 2 226,40 Kč | 13.1.2020 | 14.1.2020 | 2.3.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 043,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 17 043,00 Kč | 17 043,00 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 2.3.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 079,85 Kč | 1 079,85 Kč | 1 079,85 Kč | 14.1.2020 | 14.1.2020 | 2.3.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 171,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 468,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 738,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 724,81 Kč | 22 724,81 Kč | 13.1.2020 | 13.1.2020 | 2.3.2020 | |
Filip Latislav | Jmenovky bez tisku | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 17 547,00 Kč | 17 547,00 Kč | 17 547,00 Kč | 13.1.2020 | 14.1.2020 | 2.3.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 965,00 Kč | 8 965,00 Kč | 8 965,00 Kč | 8.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 115,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 115,50 Kč | 2 327,05 Kč | 13.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | 14.1.2020 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 625,00 Kč | 44 625,00 Kč | 44 625,00 Kč | 29.2.2020 | 5.3.2020 | 16.3.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2020 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 4.3.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Agregované výkony za r. 2019 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 6 163,14 Kč | 6 163,14 Kč | 6 163,14 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 24.3.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | mřížka nerez, tmel akryl, dveře, ytong | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 814,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -206,00 Kč | 3 608,25 Kč | 3 608,25 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | 24.3.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 210 931,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč | 89 191,18 Kč | 102 570,00 Kč | 28.2.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | 28.2.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 516,44 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,91 Kč | 4 385,10 Kč | 5 043,00 Kč | 28.2.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | 28.2.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 25 090,00 Kč | 25 090,00 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 694,45 Kč | 2 694,45 Kč | 2 694,45 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 551,78 Kč | 3 551,78 Kč | 3 551,78 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 266,43 Kč | 5 266,43 Kč | 5 266,43 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 10.3.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 059,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,33 Kč | 14 814,30 Kč | 14 814,30 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
Mgr. Markéta Koubíková, advokátka | Práv. zast. v rámci rekonstrukce střechy budovy J" | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 2.3.2020 | 6.3.2020 | 16.3.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 143,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 033,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 13 176,90 Kč | 15 935,47 Kč | 4.3.2020 | 6.3.2020 | 26.3.2020 | 4.3.2020 |