Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 8 901-9 000 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 533,20 Kč
3 533,20 Kč3 533,20 Kč28.1.20203.2.202016.3.2020
MEDIROL s.r.o.BTK transportní techniky518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 715,37 Kč
4 715,37 Kč4 715,37 Kč31.1.20203.2.20202.3.2020
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 02/2020 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.2.20203.2.202020.3.2020
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
2 235,60 Kč2 235,60 Kč3.2.20203.2.20202.3.2020
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč
13 413,60 Kč13 413,60 Kč3.2.20203.2.20202.3.2020
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 442,00 Kč
5 442,00 Kč5 442,00 Kč11.2.202013.2.202024.3.2020
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 989,69 Kč
6 989,69 Kč6 989,69 Kč12.2.202013.2.202024.3.2020
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 295,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 670,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 965,05 Kč2 360,00 Kč5.2.202013.2.202020.3.20205.2.2020
ha-vel internet s.r.o.Vyúčtování - pevná linka 01/2020518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 410,90 Kč
2 410,90 Kč2 410,90 Kč12.2.202012.2.202024.3.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 544,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
544,60 Kč599,06 Kč12.2.202013.2.202024.3.202012.2.2020
Zen systems s.r.o.licence Windows Core 2019111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 666,93 Kč
22 666,93 Kč22 666,93 Kč10.2.202010.2.202024.3.2020
Jiří BláhaVystoupení Ivo Šmoldas ZK469518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč11.2.202013.2.202010.3.2020
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 09-12/2019389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 218,00 Kč
1 218,00 Kč1 218,00 Kč14.2.202014.2.202013.3.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 714,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
20 715,00 Kč20 715,00 Kč14.2.202014.2.202020.3.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 924,60 Kč
924,60 Kč924,60 Kč14.2.202014.2.202024.3.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 878,20 Kč
13 878,20 Kč13 878,20 Kč14.2.202014.2.202024.3.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 814,63 Kč
25 814,63 Kč25 814,63 Kč14.2.202014.2.202020.3.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 549,25 Kč
6 549,25 Kč6 549,25 Kč14.2.202014.2.202020.3.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 258,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 609,93 Kč
22 868,80 Kč22 868,80 Kč10.2.202010.2.202010.3.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,43 Kč
8 697,43 Kč8 697,43 Kč14.2.202014.2.202020.3.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 708,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
14 708,40 Kč14 708,40 Kč14.2.202014.2.202020.3.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 234,27 Kč
19 234,27 Kč19 234,27 Kč14.2.202014.2.202020.3.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 218,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 034,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
33 252,10 Kč33 252,10 Kč14.2.202014.2.202010.3.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 548,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 528,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,68 Kč
35 528,91 Kč35 528,91 Kč11.2.202011.2.202026.3.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 926,00 Kč
16 926,00 Kč16 926,00 Kč14.2.202014.2.202010.3.2020
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 483,01 Kč
6 483,01 Kč6 483,01 Kč14.2.202014.2.202016.3.2020
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 002,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 002,85 Kč2 303,28 Kč11.2.202014.2.202016.3.202011.2.2020
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 015,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,61 Kč
10 935,30 Kč13 176,51 Kč12.2.202014.2.202010.3.202012.2.2020
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 359,00 Kč
1 359,00 Kč1 494,90 Kč13.2.202014.2.202016.3.202013.2.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
246,40 Kč271,04 Kč13.2.202014.2.202016.3.202013.2.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 921,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
2 921,10 Kč3 213,21 Kč13.2.202014.2.202024.3.202013.2.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 45 895,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
45 895,08 Kč50 484,59 Kč13.2.202014.2.202024.3.202014.2.2020
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
4 465,97 Kč5 135,87 Kč12.2.202017.2.202016.3.202012.2.2020
Medplus s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 737,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,98 Kč
799,37 Kč923,00 Kč12.2.202017.2.202024.3.202012.2.2020
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč
713,00 Kč713,00 Kč13.2.202017.2.202010.3.2020
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2020549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 53 900,00 Kč
53 900,00 Kč53 900,00 Kč2.3.20202.3.202016.3.2020
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 615,00 Kč
6 615,00 Kč6 615,00 Kč28.2.20202.3.202024.3.2020
Lukáš Kulhánekvahařské práce - kalibrace518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 480,50 Kč
518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 804,50 Kč
10 285,00 Kč10 285,00 Kč29.2.20202.3.202024.3.2020
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 271,79 Kč
271,79 Kč271,79 Kč1.3.20203.3.202024.3.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč3.3.20203.3.202010.3.202010.3.2020
ČEZ ESCO, a.s.energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč3.3.20203.3.202010.3.202010.3.2020
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 02/2020549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 837,50 Kč
10 837,50 Kč10 837,50 Kč3.3.20203.3.202016.3.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 670,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 137,43 Kč
5 808,19 Kč5 808,19 Kč2.3.20202.3.202024.3.2020
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 759,94 Kč
9 759,94 Kč9 759,94 Kč3.3.20203.3.202024.3.2020
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 157,29 Kč
5 157,29 Kč5 157,29 Kč3.3.20203.3.202026.3.2020
VÁCLAV HLOUSOdhad ceny - automobil Mercedes VITO, RZ 4U21443518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč28.2.20204.3.202026.3.2020
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 94,86 Kč
94,86 Kč94,86 Kč3.3.20204.3.202026.3.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 148,96 Kč
148,96 Kč163,86 Kč4.3.20204.3.202026.3.20203.3.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 03/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 625 702,48 Kč
625 702,48 Kč757 100,00 Kč4.3.20204.3.202016.3.202015.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 715,95 Kč
715,95 Kč787,55 Kč15.11.201919.11.20192.3.202013.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 601,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 601,25 Kč1 761,38 Kč15.11.201919.11.20192.3.202014.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 601,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 601,31 Kč1 761,44 Kč22.11.201930.11.201910.3.202022.11.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč22.11.201930.11.20196.3.202022.11.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,36 Kč
32 084,36 Kč32 084,36 Kč5.12.20195.12.201920.3.2020
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.Perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 205,68 Kč
9 205,68 Kč9 205,68 Kč5.12.201910.12.201920.3.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 03/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 57 272,73 Kč
57 272,73 Kč69 300,01 Kč4.3.20204.3.202016.3.202015.3.2020
Ing. Markéta SvobodováDendrologické posouzení určené zeleně518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč3.3.20204.3.202026.3.2020
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 205 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,24 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,25 Kč
518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,25 Kč
518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 389,25 Kč
1 556,99 Kč1 556,99 Kč26.2.20204.3.202024.3.2020
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 278,40 Kč
278,40 Kč320,16 Kč3.3.20205.3.202026.3.20203.3.2020
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.02.2020 - 29.02 2020518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 150,04 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 874,10 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 115,56 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 212,96 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 323,68 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 514,36 Kč
518 01010 461 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 135,04 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 185,74 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 430,69 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
8 131,82 Kč8 131,82 Kč29.2.20205.3.202027.3.2020
Nisa shop s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 929,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,75 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč
929,91 Kč1 125,00 Kč3.3.20205.3.202026.3.20203.3.2020
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 02/2020 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč29.2.20205.3.202016.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 039,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 039,50 Kč2 243,45 Kč7.12.201910.12.201920.3.20202.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 226,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 226,15 Kč4 648,77 Kč12.12.201913.12.20192.3.202013.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 752,42 Kč
2 752,42 Kč3 027,66 Kč15.12.201917.12.201920.3.202013.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč16.12.201917.12.20192.3.202017.12.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 448,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
1 448,80 Kč1 593,68 Kč16.12.201918.12.20192.3.202016.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 054,55 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 054,55 Kč1 160,01 Kč18.12.201919.12.20192.3.202018.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 383,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
383,79 Kč422,17 Kč19.12.201920.12.20192.3.202019.12.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 1 387,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 387,03 Kč1 525,73 Kč19.12.201920.12.20192.3.202019.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 903,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 903,08 Kč4 293,39 Kč22.12.201927.12.201920.3.202023.12.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 283,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 283,63 Kč1 411,99 Kč3.1.20206.1.202020.3.20203.1.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 481,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 727,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 445,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
26 630,55 Kč26 630,55 Kč6.1.20206.1.20202.3.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč
2 005,00 Kč2 005,00 Kč7.1.20208.1.202010.3.2020
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč
39 083,00 Kč39 083,00 Kč6.1.20208.1.202020.3.2020
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 579,70 Kč
11 579,70 Kč11 579,70 Kč9.1.202010.1.20202.3.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 261,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
3 261,05 Kč3 587,16 Kč8.1.202010.1.20202.3.20209.1.2020
TZB Kladno s.r.o.VPO - revize kotlů - 12/2019383 00000 - výdaje příštích období; celkem 374 386,00 Kč
374 386,00 Kč374 386,00 Kč9.1.20209.1.202010.3.2020
TZB Kladno s.r.o.VPO - revize parní kotelny383 00000 - výdaje příštích období; celkem 55 854,00 Kč
55 854,00 Kč55 854,00 Kč9.1.20209.1.20202.3.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 16 192,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
16 192,26 Kč17 811,49 Kč9.1.202013.1.20202.3.202010.1.2020
TechnotonOprava tiskárny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč
2 226,40 Kč2 226,40 Kč13.1.202014.1.20202.3.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 043,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
17 043,00 Kč17 043,00 Kč14.1.202014.1.20202.3.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 079,85 Kč
1 079,85 Kč1 079,85 Kč14.1.202014.1.20202.3.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 171,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 468,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 738,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
22 724,81 Kč22 724,81 Kč13.1.202013.1.20202.3.2020
Filip LatislavJmenovky bez tisku501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 17 547,00 Kč
17 547,00 Kč17 547,00 Kč13.1.202014.1.20202.3.2020
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 965,00 Kč
8 965,00 Kč8 965,00 Kč8.1.202015.1.20202.3.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 115,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
2 115,50 Kč2 327,05 Kč13.1.202015.1.20202.3.202014.1.2020
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 44 625,00 Kč
44 625,00 Kč44 625,00 Kč29.2.20205.3.202016.3.2020
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 02/2020518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč
11 771,18 Kč11 771,18 Kč4.3.20205.3.202026.3.2020
Krajská zdravotní, a.s.Agregované výkony za r. 2019389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 6 163,14 Kč
6 163,14 Kč6 163,14 Kč5.3.20205.3.202024.3.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.mřížka nerez, tmel akryl, dveře, ytong111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 814,25 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -206,00 Kč
3 608,25 Kč3 608,25 Kč28.2.20204.3.202024.3.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 210 931,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč
89 191,18 Kč102 570,00 Kč28.2.20205.3.202026.3.202028.2.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 516,44 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,91 Kč
4 385,10 Kč5 043,00 Kč28.2.20205.3.202026.3.202028.2.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
25 090,00 Kč25 090,00 Kč3.2.20203.2.202010.3.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 694,45 Kč
2 694,45 Kč2 694,45 Kč3.2.20203.2.202010.3.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 551,78 Kč
3 551,78 Kč3 551,78 Kč3.2.20203.2.202010.3.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 266,43 Kč
5 266,43 Kč5 266,43 Kč3.2.20203.2.202010.3.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 059,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,33 Kč
14 814,30 Kč14 814,30 Kč3.2.20203.2.20202.3.2020
Mgr. Markéta Koubíková, advokátkaPráv. zast. v rámci rekonstrukce střechy budovy J"416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 12 100,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč2.3.20206.3.202016.3.2020
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 143,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 033,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
13 176,90 Kč15 935,47 Kč4.3.20206.3.202026.3.20204.3.2020
Zobrazeno 8 901-9 000 z 21 150 záznamů.