2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP Logic s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 250,81 Kč | 7 250,81 Kč | 7 975,89 Kč | 3.3.2020 | 6.3.2020 | 26.3.2020 | 3.3.2020 |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 865,00 Kč | 5 865,00 Kč | 5 865,00 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 24.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 396,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 396,58 Kč | 13 396,58 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 26.3.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 02/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 742,50 Kč | 25 742,50 Kč | 25 742,50 Kč | 8.3.2020 | 9.3.2020 | 16.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 02/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 057,00 Kč | 4 057,00 Kč | 4 057,00 Kč | 2.3.2020 | 9.3.2020 | 16.3.2020 | |
Ing. Alena Drvotová | Odhad ceny obvyklé sazby nájemného bytů. | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 391,00 Kč | 8 391,00 Kč | 8 391,00 Kč | 6.3.2020 | 9.3.2020 | 27.3.2020 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 874,00 Kč | 874,00 Kč | 874,00 Kč | 6.3.2020 | 9.3.2020 | 16.3.2020 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2020 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.2.2020 | 10.3.2020 | 16.3.2020 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 930,20 Kč | 2 930,20 Kč | 2 930,20 Kč | 29.2.2020 | 9.3.2020 | 26.3.2020 | |
BOLA spol s.r.o. | elektronické čerpadlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 556,00 Kč | 13 556,00 Kč | 13 556,00 Kč | 3.3.2020 | 11.3.2020 | 26.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 02/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 123,00 Kč | 3 123,00 Kč | 3 123,00 Kč | 6.3.2020 | 11.3.2020 | 20.3.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 161,39 Kč | 14 161,39 Kč | 14 161,39 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 10.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 335,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 335,07 Kč | 7 335,07 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 621,96 Kč | 1 621,96 Kč | 1 621,96 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 712,08 Kč | 712,08 Kč | 712,08 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 2.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 3.2.2020 | 4.2.2020 | 2.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 639,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 2 639,30 Kč | 2 903,23 Kč | 3.2.2020 | 4.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.01.2020 - 31.01 2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 145,36 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,11 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,53 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 298,27 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 224,46 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 8 209,26 Kč | 8 209,26 Kč | 31.1.2020 | 4.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40 674,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 40 674,24 Kč | 40 674,24 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 10.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 812,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 998,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 100,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 179,03 Kč | 46 090,76 Kč | 46 090,76 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 2.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 234,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 396,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,53 Kč | 25 643,07 Kč | 25 643,07 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 2.3.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 137,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 998,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 654,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 512,11 Kč | 29 512,11 Kč | 3.2.2020 | 3.2.2020 | 20.3.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 020,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 2 020,00 Kč | 2 323,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 606,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 606,95 Kč | 8 748,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 01/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | |
Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 150,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 31.1.2020 | 5.2.2020 | 2.3.2020 | |
HARRMED, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 462,81 Kč | 2 462,81 Kč | 2 980,00 Kč | 31.1.2020 | 5.2.2020 | 2.3.2020 | 31.1.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 343,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 343,50 Kč | 377,85 Kč | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | 14.2.2020 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 245,20 Kč | 12 245,20 Kč | 12 245,20 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 006,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 006,12 Kč | 1 106,73 Kč | 14.2.2020 | 17.2.2020 | 16.3.2020 | 14.2.2020 |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | vyúčtování el. energie 01/2020 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -227 800,00 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 267 829,88 Kč celkem 0,00 Kč | 40 029,88 Kč | 48 436,15 Kč | 12.2.2020 | 17.2.2020 | 16.3.2020 | 31.1.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 237,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 16 237,00 Kč | 16 237,00 Kč | 14.2.2020 | 14.2.2020 | 20.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 429,30 Kč | 3 429,30 Kč | 3 429,30 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 482,31 Kč | 18 482,31 Kč | 18 482,31 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 20.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 957,15 Kč | 13 957,15 Kč | 13 957,15 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 24.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 109,65 Kč | 12 109,65 Kč | 12 109,65 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 20.3.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 229,41 Kč | 8 041,66 Kč | 8 041,66 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 16.3.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 336,50 Kč | 6 336,50 Kč | 6 336,50 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 10.3.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 971,13 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 885,60 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 166 913,45 Kč | 166 913,45 Kč | 31.1.2020 | 12.2.2020 | 20.3.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 9.2.2020 | 11.3.2020 | 24.3.2020 | |
FISCHER DENTAL s.r.o. | BTK - kompresor + sání | 518 10012 203 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 916,10 Kč | 2 916,10 Kč | 2 916,10 Kč | 6.3.2020 | 12.3.2020 | 26.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 03/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 451,00 Kč | 4 451,00 Kč | 4 451,00 Kč | 16.3.2020 | 20.3.2020 | 30.3.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Lafantová Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Klementová Monika | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 20.3.2020 | |
Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 20.2.2020 | 20.2.2020 | 16.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 14.1.2020 | 15.1.2020 | 24.3.2020 | 14.1.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 654,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 41 928,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 45 582,10 Kč | 54 935,10 Kč | 12.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | 12.1.2020 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 942,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 647,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,62 Kč | 3 589,90 Kč | 4 167,25 Kč | 14.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | 14.1.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 387,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 16 387,78 Kč | 18 026,56 Kč | 14.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | 15.1.2020 |
Fyzická osoba | Vystoupení skupiny TRILOBIT ROCK | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 14.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 883,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 18 883,48 Kč | 21 716,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 421,51 Kč | 3 421,51 Kč | 3 421,51 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 10.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 357,57 Kč | 18 357,57 Kč | 18 357,57 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 10.3.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Léky | 501 02000 453 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 2 765,27 Kč 501 02000 412 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 4 046,86 Kč | 6 812,13 Kč | 6 812,13 Kč | 5.2.2020 | 5.2.2020 | 2.3.2020 | |
VENCL, s r.o. | ručníky a ubrousky papírové / stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 314,97 Kč | 15 314,97 Kč | 15 314,97 Kč | 5.2.2020 | 6.2.2020 | 20.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 782,61 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 38 782,61 Kč | 42 660,88 Kč | 3.2.2020 | 6.2.2020 | 20.3.2020 | 4.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 436,05 Kč | 436,05 Kč | 479,66 Kč | 5.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | 5.2.2020 |
Želimír Škarda | schodové hrany | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 582,00 Kč | 1 582,00 Kč | 1 582,00 Kč | 13.2.2020 | 18.2.2020 | 10.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 012,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 012,59 Kč | 2 213,85 Kč | 15.2.2020 | 18.2.2020 | 26.3.2020 | 14.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 884,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 261,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 181,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 91 327,17 Kč | 100 902,90 Kč | 15.2.2020 | 18.2.2020 | 26.3.2020 | 17.2.2020 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace leden 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 672,00 Kč | 672,00 Kč | 672,00 Kč | 13.2.2020 | 19.2.2020 | 16.3.2020 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 28.2.2020 | 2.3.2020 | 16.3.2020 | |
Sůváci z.s. | LT - zam. Bc. Melicharová Radka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 28.2.2020 | 2.3.2020 | 16.3.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Němcová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 16.3.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 17.3.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 17.3.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 17.3.2020 | |
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. | LT - zam. Tichá Jarmila | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | 17.3.2020 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 2 767,00 Kč | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 2.3.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 2.3.2020 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | VPO - agregované výkony 12/2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 384,00 Kč | 1 384,00 Kč | 1 384,00 Kč | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 10.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 808,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 16 808,00 Kč | 18 488,80 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | 15.1.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 359,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 17 360,00 Kč | 17 360,00 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 681,30 Kč | 1 681,30 Kč | 1 681,30 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 064,75 Kč | 3 064,75 Kč | 3 064,75 Kč | 17.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 250,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 19 250,35 Kč | 21 175,39 Kč | 5.2.2020 | 6.2.2020 | 20.3.2020 | 5.2.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč | 1 224,75 Kč | 1 224,75 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 16.3.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 942,03 Kč | 3 942,03 Kč | 3 942,03 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 02/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 17.2.2020 | 17.2.2020 | 26.3.2020 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | Oprava ventilátoru s elektromotorem | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 963,16 Kč | 963,16 Kč | 963,16 Kč | 18.2.2020 | 18.2.2020 | 20.3.2020 | |
Mgr. Alexandra Lammelová | Supervizní setkání - 2B | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 26.3.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 934,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 17 935,00 Kč | 17 935,00 Kč | 18.2.2020 | 18.2.2020 | 24.3.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 952,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 952,00 Kč | 9 952,00 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 24.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 786,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 36 786,32 Kč | 36 786,32 Kč | 18.2.2020 | 18.2.2020 | 24.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,03 Kč | 2 327,03 Kč | 2 327,03 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 24.3.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,65 Kč | 3 986,65 Kč | 3 986,65 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 24.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 989,91 Kč | 14 989,91 Kč | 14 989,91 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 24.3.2020 | |
Filip Latislav | tiskopisy, obálky s logem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 367,00 Kč | 22 367,00 Kč | 22 367,00 Kč | 13.2.2020 | 20.2.2020 | 24.3.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové skládané ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 17.2.2020 | 20.2.2020 | 26.3.2020 | |
ROBUR | Oprava plyn. topidla. | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 20.3.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,15 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -30,75 Kč | 1 752,40 Kč | 1 752,40 Kč | 14.2.2020 | 18.2.2020 | 10.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 102,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 1 102,27 Kč | 1 102,27 Kč | 20.2.2020 | 20.2.2020 | 24.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 674,02 Kč | 11 674,02 Kč | 11 674,02 Kč | 20.2.2020 | 20.2.2020 | 20.3.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 560,82 Kč | 2 560,82 Kč | 2 560,82 Kč | 20.2.2020 | 20.2.2020 | 20.3.2020 | |
STATECH s.r.o. | Školení bezpečného užívání pracovních plošin. | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 6 534,00 Kč | 21.2.2020 | 21.2.2020 | 16.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 401,66 Kč | 19 401,66 Kč | 19 401,66 Kč | 21.2.2020 | 21.2.2020 | 24.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 20.2.2020 | 21.2.2020 | 20.3.2020 | |
Vladimír Paneš-Elektro | zjištění závady/ diagnostika myčky po záruce | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 081,74 Kč | 1 081,74 Kč | 1 081,74 Kč | 21.2.2020 | 24.2.2020 | 20.3.2020 |