2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 269,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 12 269,00 Kč | 12 269,00 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 24.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 24.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč | 4 409,10 Kč | 4 409,10 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 26.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 331,28 Kč | 2 331,28 Kč | 2 331,28 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 24.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 721,11 Kč | 13 721,11 Kč | 13 721,11 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 26.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 167,00 Kč | 6 167,00 Kč | 6 167,00 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 24.3.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 517,35 Kč | 2 517,35 Kč | 2 517,35 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 24.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cuvettes micro in plasic bag | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 760,55 Kč | 1 760,55 Kč | 1 760,55 Kč | 24.2.2020 | 25.2.2020 | 24.3.2020 | |
Desster spol. s r.o. | roční servis + BTK | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 188,89 Kč 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 188,89 Kč | 4 377,78 Kč | 4 377,78 Kč | 21.2.2020 | 26.2.2020 | 24.3.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 391,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 7 392,00 Kč | 7 392,00 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 26.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 41 936,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 41 936,13 Kč | 41 936,13 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 26.3.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 093,34 Kč | 22 093,34 Kč | 22 093,34 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 24.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 554,80 Kč | 1 554,80 Kč | 1 554,80 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 26.3.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 035,04 Kč | 16 035,04 Kč | 16 035,04 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 26.3.2020 | |
Dräger Safety s.r.o. | tiskárna mobilní Drager | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 700,12 Kč | 17 700,12 Kč | 17 700,12 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | 24.3.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 945,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 571,82 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -4 000,16 Kč | 31 517,48 Kč | 31 517,48 Kč | 24.2.2020 | 24.2.2020 | 20.3.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve, mycí tablety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 133,36 Kč | 9 094,36 Kč | 9 094,36 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 24.3.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve, | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 133,36 Kč | 4 133,36 Kč | 4 133,36 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 24.3.2020 | |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Šimkovičová Terézia | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 9 160,00 Kč | 9 160,00 Kč | 9 160,00 Kč | 11.3.2020 | 13.3.2020 | 20.3.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 24.3.2020 | 29.11.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 01/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 20.3.2020 | 31.1.2020 |
PROFIBLAST s.r.o. | Oprava bytu č. 1. v byt. domě č.p. 159/652 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 604,65 Kč | 183 545,35 Kč | 159 604,65 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 20.3.2020 | 3.2.2020 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava a zhotovení podlah epoxidem na provozu dopravy/721 | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 286 900,00 Kč | 347 149,00 Kč | 286 900,00 Kč | 3.2.2020 | 5.2.2020 | 9.3.2020 | 3.2.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizačního zařízení. | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 83 260,00 Kč | 100 744,60 Kč | 83 260,00 Kč | 11.2.2020 | 12.2.2020 | 16.3.2020 | 11.2.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava topení -budova E/451 | 511 01001 451 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 550,00 Kč | 20 025,50 Kč | 16 550,00 Kč | 12.2.2020 | 26.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 911,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 598,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 135,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 358,05 Kč | 35 201,62 Kč | 35 201,62 Kč | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 2.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 479,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 479,87 Kč | 527,86 Kč | 16.1.2020 | 17.1.2020 | 26.3.2020 | 16.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 578,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 772,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 731,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 171 082,44 Kč | 189 769,81 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | 16.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 255,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 255,86 Kč | 281,45 Kč | 16.1.2020 | 17.1.2020 | 26.3.2020 | 17.1.2020 |
Best Pharm a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 725,00 Kč | 2 725,00 Kč | 2 997,50 Kč | 14.1.2020 | 17.1.2020 | 2.3.2020 | 14.1.2020 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | VPO - Sterilizace prosinec 2019 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 912,00 Kč | 912,00 Kč | 912,00 Kč | 16.1.2020 | 20.1.2020 | 2.3.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 773,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 025,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 625,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 123,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 247,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 795,39 Kč | 30 795,39 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 24.3.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 623,68 Kč | 11 623,68 Kč | 11 623,68 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 10.3.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 904,40 Kč | 1 904,40 Kč | 1 904,40 Kč | 6.2.2020 | 6.2.2020 | 24.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | WASHING SOLUTION 4% | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 444,67 Kč | 1 444,67 Kč | 1 444,67 Kč | 6.2.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 346,30 Kč | 13 346,30 Kč | 13 346,30 Kč | 21.1.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 6.2.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 365,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 10 015,10 Kč | 12 019,27 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | 5.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 144,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 4 144,15 Kč | 4 558,57 Kč | 5.2.2020 | 7.2.2020 | 10.3.2020 | 5.2.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava čerpadel 452/462 | 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 700,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 700,00 Kč | 4 114,00 Kč | 3 400,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
ELZA systém s.r.o. | Dodávka a montáž hromosvodu - truhlárna / 313 | 511 01001 313 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 870,00 Kč | 38 562,70 Kč | 31 870,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | 24.3.2020 | 12.2.2020 |
ENERGIE Reality s.r.o. | Oprava měřiče tepla 659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 083,00 Kč | 1 245,45 Kč | 1 083,00 Kč | 26.2.2020 | 27.2.2020 | 24.3.2020 | 26.2.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 03/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 16.3.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 390,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 20 391,00 Kč | 20 391,00 Kč | 20.1.2020 | 20.1.2020 | 2.3.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,75 Kč | 4 950,75 Kč | 4 950,75 Kč | 20.1.2020 | 20.1.2020 | 2.3.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 346,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 718,28 Kč | 808,70 Kč | 17.1.2020 | 21.1.2020 | 2.3.2020 | 20.1.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 737,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 737,24 Kč | 810,96 Kč | 20.1.2020 | 21.1.2020 | 2.3.2020 | 20.1.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 544,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 544,60 Kč | 599,06 Kč | 21.1.2020 | 22.1.2020 | 10.3.2020 | 21.1.2020 |
Professional support s.r.o. | Prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 16.1.2020 | 16.1.2020 | 2.3.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 510,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 510,56 Kč | 3 861,62 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 5.3.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,07 Kč | 638,07 Kč | 701,88 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 9.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 042,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 473,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 804,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 100 320,68 Kč | 110 764,93 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 9.3.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 249,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 19 250,00 Kč | 19 250,00 Kč | 9.3.2020 | 9.3.2020 | 15.4.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 380,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 23 381,00 Kč | 23 381,00 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 400,93 Kč | 1 400,93 Kč | 1 400,93 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | |
Budgets4U s.r.o. | Rozpočtářské práce | 518 10010 654 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 050,00 Kč 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 420,00 Kč 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 630,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 840,00 Kč 518 10010 652 - ostatní nevýrobní služby; celkem 6 050,00 Kč | 22 990,00 Kč | 22 990,00 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 28.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 90,00 Kč | 90,00 Kč | 90,00 Kč | 6.4.2020 | 7.4.2020 | 28.4.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 3 749,75 Kč | 3 749,75 Kč | 6.4.2020 | 6.4.2020 | 28.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 114,72 Kč | 10 114,72 Kč | 10 114,72 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 28.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 652,17 Kč | 3 652,17 Kč | 3 652,17 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 28.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 03/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 431,00 Kč | 3 431,00 Kč | 3 431,00 Kč | 2.4.2020 | 7.4.2020 | 16.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 478,75 Kč | 3 478,75 Kč | 3 478,75 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 165,37 Kč | 7 165,37 Kč | 7 165,37 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 897,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 792,10 Kč | 27 689,76 Kč | 27 689,76 Kč | 9.3.2020 | 9.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 892,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 29 892,41 Kč | 29 892,41 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 227,70 Kč | 227,70 Kč | 227,70 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 091,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 16 091,66 Kč | 16 091,66 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 872,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 598,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 808,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 821,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 26 412,74 Kč | 26 412,74 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 15.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 150,32 Kč | 11 150,32 Kč | 11 150,32 Kč | 10.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 774,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 774,07 Kč | 851,48 Kč | 9.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | 9.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 139,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 139,92 Kč | 3 453,91 Kč | 9.3.2020 | 10.3.2020 | 21.4.2020 | 9.3.2020 |
SEGAS-OIL s.r.o. | Revize parních kotlů, odborný kurz | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,50 Kč 549 03000 782 - školení a sjezdové poplatky; celkem 21 235,50 Kč | 22 930,00 Kč | 22 930,00 Kč | 9.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | |
Petr Buzrla | Údržba dřevin v areálu PN Horní Beřkovice | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 337 711,00 Kč | 337 711,00 Kč | 337 711,00 Kč | 6.3.2020 | 9.3.2020 | 21.4.2020 | |
STROM PRAHA a.s. | Pneu 6158 | 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | 16.4.2020 | |
DUKE JABLONEC s.r.o. | Činidla DUKE | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 769,00 Kč | 1 769,00 Kč | 1 769,00 Kč | 10.3.2020 | 11.3.2020 | 2.4.2020 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 11.3.2020 | 11.3.2020 | 21.4.2020 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 691,04 Kč | 2 691,04 Kč | 2 691,04 Kč | 6.3.2020 | 11.3.2020 | 2.4.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 11.3.2020 | 11.3.2020 | 2.4.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Bezpečnostní systém - prodejna potravin | 549 09000 614 - TZ DHM; celkem 22 363,00 Kč | 22 363,00 Kč | 22 363,00 Kč | 9.3.2020 | 11.3.2020 | 2.4.2020 | |
KOBRA kartáče s.r.o. | stěrky, násady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 2 756,00 Kč | 10.3.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 556,00 Kč | 6 556,00 Kč | 6 556,00 Kč | 10.3.2020 | 12.3.2020 | 21.4.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 000,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 4 300,00 Kč | 5 125,00 Kč | 9.3.2020 | 12.3.2020 | 21.4.2020 | 9.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 956,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 11 956,50 Kč | 13 152,15 Kč | 10.3.2020 | 12.3.2020 | 21.4.2020 | 10.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 274,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 274,30 Kč | 301,73 Kč | 11.3.2020 | 12.3.2020 | 2.4.2020 | 11.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 588,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 1 588,10 Kč | 1 746,91 Kč | 11.3.2020 | 12.3.2020 | 21.4.2020 | 11.3.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 547,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 7 547,00 Kč | 7 547,00 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 872,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 872,65 Kč | 38 872,65 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,25 Kč | 7 354,25 Kč | 7 354,25 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 2.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,03 Kč | 2 327,03 Kč | 2 327,03 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,79 Kč | 4 217,79 Kč | 4 217,79 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 538,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,47 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 10 538,83 Kč | 12 752,00 Kč | 3.4.2020 | 7.4.2020 | 28.4.2020 | 3.4.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total Protein Plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 5 275,60 Kč | 8.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 816,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 815,64 Kč | 987,00 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | 6.4.2020 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 987,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 986,73 Kč | 1 194,00 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | 6.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 692,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 692,50 Kč | 761,75 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 28.4.2020 | 7.4.2020 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 541,50 Kč | 19 541,50 Kč | 19 541,50 Kč | 28.1.2020 | 28.1.2020 | 2.4.2020 |