2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 28.1.2020 | 30.1.2020 | 2.4.2020 | 28.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 20 378,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 20 378,04 Kč | 22 415,84 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 21.4.2020 | 29.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 128,18 Kč | 1 128,18 Kč | 1 241,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 28.4.2020 | 4.2.2020 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 01/2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 427,50 Kč | 2 427,50 Kč | 2 427,50 Kč | 13.2.2020 | 17.2.2020 | 2.4.2020 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia - zdravotnický | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 460,76 Kč | 12 460,76 Kč | 12 460,76 Kč | 31.3.2020 | 7.4.2020 | 28.4.2020 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 367,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 367,55 Kč | 1 572,68 Kč | 7.4.2020 | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 7.4.2020 |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 557,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 557,06 Kč | 10 557,06 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 28.4.2020 | |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 503,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 503,24 Kč | 1 728,73 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 21.4.2020 | 14.4.2020 |
Zen systems s.r.o. | Softvare Virtual SAN | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 106 063,76 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 106 063,76 Kč | 106 063,76 Kč | 106 063,76 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 21.4.2020 | |
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | LT - zam. Ing. Luxík Zdeněk | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 20.3.2020 | 20.3.2020 | 2.4.2020 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratovhvílová Hana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 15.4.2020 | 15.4.2020 | 23.4.2020 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.3.2020 | 20.4.2020 | 30.4.2020 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.3.2020 | 20.4.2020 | 30.4.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 2.4.2020 | 29.11.2019 |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava svislých rozvodů vnitřního vodovodu budova F | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 176 332,00 Kč | 1 423 361,72 Kč | 1 176 332,00 Kč | 29.11.2019 | 31.12.2019 | 6.4.2020 | 29.11.2019 |
TZB Kladno s.r.o. | Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F. | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč | 889 582,32 Kč | 735 192,00 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 15.4.2020 | 29.1.2020 |
TZB Kladno s.r.o. | Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F. | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč | 889 582,32 Kč | 735 192,00 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 21.4.2020 | 29.1.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 02/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 28.2.2020 | 28.2.2020 | 2.4.2020 | 28.2.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 768,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 768,18 Kč | 845,00 Kč | 17.2.2020 | 19.2.2020 | 2.4.2020 | 18.2.2020 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 092,00 Kč | 1 092,00 Kč | 1 092,00 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalační materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 117,00 Kč | 3 117,00 Kč | 3 117,00 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | 15.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 584,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 584,10 Kč | 642,51 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | 18.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 584,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 584,10 Kč | 642,51 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | 18.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 927,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 10 927,85 Kč | 12 020,64 Kč | 18.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | 18.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 613,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 613,80 Kč | 7 275,18 Kč | 19.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | 19.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 584,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 584,10 Kč | 642,51 Kč | 19.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | 19.2.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 883,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 369,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 606,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 679,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 633,26 Kč | 40 171,92 Kč | 40 171,92 Kč | 20.2.2020 | 20.2.2020 | 2.4.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Prodloužení záruky Seagate k výměně disků. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 21.2.2020 | 21.2.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 182,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 17 182,10 Kč | 18 900,31 Kč | 20.2.2020 | 21.2.2020 | 2.4.2020 | 20.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 178,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 2 178,40 Kč | 2 396,24 Kč | 20.2.2020 | 21.2.2020 | 2.4.2020 | 20.2.2020 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 664,12 Kč | 3 664,12 Kč | 3 664,12 Kč | 18.2.2020 | 24.2.2020 | 2.4.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 02/2020 + stř.451 | 518 10010 451 - ostatní nevýrobní služby; celkem 847,00 Kč 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 22.2.2020 | 24.2.2020 | 2.4.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Odvoz infekčního materiálu z půdy budovy D. | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 22.2.2020 | 24.2.2020 | 2.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 838,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 715,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 354,63 Kč | 21 816,31 Kč | 21 816,31 Kč | 21.2.2020 | 21.2.2020 | 2.4.2020 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 469,37 Kč | 5 469,37 Kč | 5 469,37 Kč | 24.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 908,00 Kč | 3 908,00 Kč | 4 298,80 Kč | 24.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 24.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 466,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 466,10 Kč | 512,71 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 17.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 304,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 304,49 Kč | 1 434,94 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 19.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 821,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 409,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 188,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 88 419,37 Kč | 97 772,52 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 24.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 698,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 5 698,30 Kč | 6 268,13 Kč | 25.2.2020 | 26.2.2020 | 2.4.2020 | 25.2.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 256,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 19 257,00 Kč | 19 257,00 Kč | 25.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 059,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 950,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 320,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 342,04 Kč | 30 342,04 Kč | 26.2.2020 | 26.2.2020 | 2.4.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 860,00 Kč | 3 460,60 Kč | 2 860,00 Kč | 28.2.2020 | 4.3.2020 | 15.4.2020 | 18.2.2020 |
Petr Lukšovský | Rekonstrukce společných televizních antén PNHoB Beřkovice | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 54 440,00 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 20 500,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 174 640,00 Kč | 301 991,80 Kč | 249 580,00 Kč | 18.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | 18.3.2020 |
Testudo Cor. s.r.o. | Prodloužení registrace domény pnhberkovice. cz o 1. rok | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 7.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 091,50 Kč | 16 091,50 Kč | 16 091,50 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 676,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 204,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 707,46 Kč | 34 707,46 Kč | 11.3.2020 | 11.3.2020 | 21.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 564,77 Kč | 10 564,77 Kč | 10 564,77 Kč | 12.3.2020 | 12.3.2020 | 2.4.2020 | |
Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 795,00 Kč | 32 795,00 Kč | 32 795,00 Kč | 26.3.2020 | 27.3.2020 | 21.4.2020 | |
STAPRO s. r. o. | tiskárna a čtečka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 664,40 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 859,10 Kč | 12 523,50 Kč | 12 523,50 Kč | 23.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | |
Invira s.r.o. | zálohová faktura - kabely k lůžku | celkem 2 639,00 Kč | 2 639,00 Kč | 2 639,00 Kč | 31.3.2020 | 1.4.2020 | 7.4.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 16.4.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 16.4.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 04/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 16.4.2020 | |
Zásobování a.s. | zálohová faktura - chladnička, myčka | celkem 6 536,00 Kč celkem 8 990,00 Kč | 15 526,00 Kč | 15 526,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
HARPA s.r.o. | zálohová faktura - nádrže | celkem 21 502,00 Kč | 21 502,00 Kč | 21 502,00 Kč | 31.3.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace únor 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 799,00 Kč | 799,00 Kč | 799,00 Kč | 10.3.2020 | 12.3.2020 | 2.4.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 324,75 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 426,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 123 631,75 Kč | 123 631,75 Kč | 29.2.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 688,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 35 688,70 Kč | 39 257,57 Kč | 11.3.2020 | 13.3.2020 | 21.4.2020 | 12.3.2020 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 728,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 5 648,60 Kč | 6 779,61 Kč | 11.3.2020 | 13.3.2020 | 2.4.2020 | 11.3.2020 |
VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 891,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 891,39 Kč | 4 475,10 Kč | 10.3.2020 | 13.3.2020 | 7.4.2020 | 10.3.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 2.4.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Alfa amyláza, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 032,47 Kč | 7 032,47 Kč | 7 032,47 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 2.4.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 02/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 299,49 Kč | 2 299,49 Kč | 2 299,49 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 16.4.2020 | |
Vltava Labe Media, a.s. | Litoměřický deník za únor 2020 | 501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 144,00 Kč | 144,00 Kč | 144,00 Kč | 5.3.2020 | 16.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,56 Kč | 194,56 Kč | 214,02 Kč | 13.3.2020 | 16.3.2020 | 2.4.2020 | 13.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 348,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 14 348,90 Kč | 15 783,79 Kč | 13.3.2020 | 16.3.2020 | 21.4.2020 | 13.3.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 933,66 Kč | 24 127,03 Kč | 12.3.2020 | 16.3.2020 | 21.4.2020 | 13.3.2020 |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 405,83 Kč | 26 405,83 Kč | 26 405,83 Kč | 17.3.2020 | 17.3.2020 | 8.4.2020 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 03/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 17.3.2020 | 17.3.2020 | 28.4.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 495,30 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 43 495,00 Kč | 43 495,00 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 15.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 633,13 Kč | 7 633,13 Kč | 7 633,13 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 15.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 794,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 794,05 Kč | 5 794,05 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 15.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 766,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 766,90 Kč | 10 766,90 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 2.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 773,42 Kč | 4 773,42 Kč | 4 773,42 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 2.4.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 665,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 665,68 Kč | 1 832,25 Kč | 15.3.2020 | 18.3.2020 | 21.4.2020 | 12.3.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 544,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 1 544,00 Kč | 1 544,00 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 28.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 429,30 Kč | 3 429,30 Kč | 3 429,30 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 28.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 578,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 2 578,17 Kč | 2 578,17 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 28.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 367,56 Kč | 12 367,56 Kč | 12 367,56 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 28.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 148,95 Kč | 23 148,95 Kč | 23 148,95 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 28.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 132,88 Kč | 12 132,88 Kč | 12 132,88 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 21.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 949,10 Kč | 3 949,10 Kč | 3 949,10 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 21.4.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 04/2020 nemocnice | celkem 245 708,00 Kč | 245 708,00 Kč | 245 708,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 844,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 18 844,00 Kč | 18 844,00 Kč | 27.2.2020 | 27.2.2020 | 2.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 429,30 Kč | 3 429,30 Kč | 3 429,30 Kč | 28.2.2020 | 28.2.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 561,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 561,80 Kč | 3 917,98 Kč | 27.2.2020 | 28.2.2020 | 2.4.2020 | 27.2.2020 |
TZB Kladno s.r.o. | Oprava - výměna plynových hadic - byty | 511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 106,00 Kč 511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 404,00 Kč | 8 510,00 Kč | 8 510,00 Kč | 24.2.2020 | 28.2.2020 | 2.4.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 10 988,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,46 Kč | 10 988,20 Kč | 13 295,72 Kč | 25.3.2020 | 27.3.2020 | 21.4.2020 | 25.3.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 26.3.2020 | 27.3.2020 | 21.4.2020 | |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 981,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 33 981,20 Kč | 41 117,25 Kč | 24.3.2020 | 30.3.2020 | 15.4.2020 | 24.3.2020 |