2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 557,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 1 557,00 Kč | 1 712,70 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 21.4.2020 | 30.3.2020 |
Česká agentura pro standardizaci | Čtení norem a tisk. | 501 10000 710 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 20.4.2020 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM mopy úklidové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 733,07 Kč | 25 733,07 Kč | 25 733,07 Kč | 19.3.2020 | 31.3.2020 | 7.4.2020 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 465,97 Kč | 5 135,87 Kč | 25.3.2020 | 31.3.2020 | 21.4.2020 | 25.3.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 170,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 3 171,00 Kč | 3 171,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 28.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 28.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 04/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 02/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 28.2.2020 | 28.2.2020 | 2.4.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 810,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 810,62 Kč | 891,68 Kč | 29.2.2020 | 29.2.2020 | 2.4.2020 | 26.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 248,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 4 248,80 Kč | 4 673,68 Kč | 29.2.2020 | 29.2.2020 | 2.4.2020 | 25.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 66 940,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 428,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 76 386,35 Kč | 84 618,34 Kč | 29.2.2020 | 29.2.2020 | 2.4.2020 | 28.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 341,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 341,30 Kč | 2 575,43 Kč | 28.2.2020 | 2.3.2020 | 2.4.2020 | 28.2.2020 |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 901,48 Kč | 6 901,48 Kč | 6 901,48 Kč | 28.2.2020 | 28.2.2020 | 2.4.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 881,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 665,67 Kč | 18 354,23 Kč | 18 354,23 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 21.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 142,09 Kč | 16 142,09 Kč | 16 142,09 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 28.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 744,14 Kč | 8 744,14 Kč | 8 744,14 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 21.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 112,74 Kč | 1 112,74 Kč | 1 112,74 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 21.4.2020 | |
COLORWAY | barvy, štětce, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 200,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 180,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 200,00 Kč | 7 550,00 Kč | 7 550,00 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 28.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 03/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 26.3.2020 | 31.3.2020 | 9.4.2020 | |
Ing. Jiří Zmítko | Statistický návrh podepření konstrukce terasy na budově G. | 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 21.4.2020 | |
Cormen s.r.o. | dezinfekce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 395,80 Kč | 2 395,80 Kč | 2 395,80 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | 16.4.2020 | |
Zen systems s.r.o. | počítače s licencí Windows 10 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 519,68 Kč | 37 519,68 Kč | 37 519,68 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 7.4.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 04/2020 až 06/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1 854,93 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 28.4.2020 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 31.3.2020 | 1.4.2020 | 21.4.2020 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 8.4.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 8.4.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 04/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 326 983,47 Kč | 326 983,47 Kč | 395 650,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 15.4.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 04/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 958,68 Kč | 19 958,68 Kč | 24 150,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 15.4.2020 |
První certifikační autorita, a.s. | záloha - vydání následného certifikátu p. Štruplová | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 8.4.2020 | 8.4.2020 | 21.4.2020 | |
SIKO KOUPELNY a.s. | záloha - pojezd | celkem 297,00 Kč | 297,00 Kč | 297,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 28.4.2020 | |
WINDOW HOLDING a.s. | zálohová faktura - žaluzie | celkem 3 476,00 Kč | 3 476,00 Kč | 3 476,00 Kč | 8.4.2020 | 20.4.2020 | 28.4.2020 | |
Smarty CZ a.s. | mobilní telefony | celkem 11 336,00 Kč | 11 336,00 Kč | 11 336,00 Kč | 24.4.2020 | 24.4.2020 | 28.4.2020 | |
Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 24 827,07 Kč | 24 827,07 Kč | 24 827,07 Kč | 24.4.2020 | 24.4.2020 | 28.4.2020 | |
Alza.cz a.s. | bezdotykový teploměr | 501 07060 501 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 794,00 Kč | 794,00 Kč | 794,00 Kč | 2.4.2020 | 6.4.2020 | 7.4.2020 | |
Zásobování a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 10 990,00 Kč | 23.4.2020 | 28.4.2020 | 30.4.2020 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 02/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 29.2.2020 | 2.3.2020 | 7.4.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2020 | 3.3.2020 | 7.4.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 419,33 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 12 419,33 Kč | 13 661,26 Kč | 2.3.2020 | 3.3.2020 | 7.4.2020 | 3.3.2020 |
Kořínek Marian | Vystoupení skupiny ASM ZK470 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.2.2020 | 3.3.2020 | 2.4.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 815,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 25 815,00 Kč | 25 815,00 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 2.4.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 830,80 Kč | 1 830,80 Kč | 1 830,80 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 2.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 878,80 Kč | 5 878,80 Kč | 5 878,80 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 2.4.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 179,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 17 179,36 Kč | 18 897,30 Kč | 15.3.2020 | 18.3.2020 | 21.4.2020 | 13.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 106 121,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 894,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 438,26 Kč | 120 453,36 Kč | 133 301,60 Kč | 15.3.2020 | 18.3.2020 | 21.4.2020 | 16.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92,34 Kč | 92,34 Kč | 111,73 Kč | 17.3.2020 | 18.3.2020 | 7.4.2020 | 17.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 935,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 11 935,00 Kč | 13 128,50 Kč | 17.3.2020 | 18.3.2020 | 28.4.2020 | 17.3.2020 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava Myčka | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 896,72 Kč | 11 896,72 Kč | 11 896,72 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 7.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 874,51 Kč | 17 874,51 Kč | 17 874,51 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 2.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 429,27 Kč | 5 429,27 Kč | 5 429,27 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 2.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 489,18 Kč | 15 489,18 Kč | 15 489,18 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 2.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 217,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 097,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 614,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 936,43 Kč | 34 936,43 Kč | 2.3.2020 | 2.3.2020 | 7.4.2020 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 2.3.2020 | 4.3.2020 | 7.4.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 03/2020 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.3.2020 | 4.3.2020 | 7.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 111,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 111,60 Kč | 1 222,76 Kč | 3.3.2020 | 4.3.2020 | 7.4.2020 | 3.3.2020 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 137,90 Kč | 18 137,90 Kč | 18 137,90 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 7.4.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 888,40 Kč | 4 888,40 Kč | 4 888,40 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 7.4.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 573,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,58 Kč | 6 573,05 Kč | 7 559,00 Kč | 3.3.2020 | 5.3.2020 | 7.4.2020 | 3.3.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 852,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 16 852,00 Kč | 16 852,00 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 469,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 17 469,55 Kč | 19 216,51 Kč | 17.3.2020 | 18.3.2020 | 28.4.2020 | 17.3.2020 |
Nisa shop s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 178,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,62 Kč | 2 178,62 Kč | 2 636,00 Kč | 16.3.2020 | 18.3.2020 | 2.4.2020 | 16.3.2020 |
Chromservis s.r.o. | Kalibrace přenosného detektorů plynů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 549,47 Kč | 2 549,47 Kč | 2 549,47 Kč | 13.3.2020 | 18.3.2020 | 2.4.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 677,00 Kč | 1 677,00 Kč | 1 677,00 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 28.4.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 127,44 Kč | 10 127,44 Kč | 10 127,44 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 28.4.2020 | |
Josef Klečka | broušení nástrojů pro truhlárnu | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 677,00 Kč | 3 677,00 Kč | 3 677,00 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 2.4.2020 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky, hadry na vytírání | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 884,00 Kč | 13 884,00 Kč | 13 884,00 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 8.4.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 04/2020 - 06/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 7 365,27 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 079,84 Kč | 9 079,84 Kč | 9 079,84 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 21.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 225,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 43 225,97 Kč | 43 225,97 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 752,53 Kč | 5 752,53 Kč | 5 752,53 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 737,33 Kč | 1 737,33 Kč | 1 737,33 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 731,60 Kč | 5 731,60 Kč | 5 731,60 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 150,77 Kč | 17 150,77 Kč | 17 150,77 Kč | 5.3.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Šmoldas,ASM,Lucie Hančlová | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 29.2.2020 | 5.3.2020 | 2.4.2020 | |
Lubomír Drda | Vypracování bezpečnostních karet | 518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 775,20 Kč | 3 775,20 Kč | 3 775,20 Kč | 3.3.2020 | 5.3.2020 | 7.4.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 173,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 19 173,04 Kč | 22 049,00 Kč | 3.3.2020 | 6.3.2020 | 7.4.2020 | 3.3.2020 |
MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 211,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 211,20 Kč | 242,88 Kč | 3.3.2020 | 6.3.2020 | 7.4.2020 | 3.3.2020 |
Filip Latislav | razítkový štoček | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 262,00 Kč | 262,00 Kč | 262,00 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 28.4.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 107,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 17 107,00 Kč | 17 107,00 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 21.4.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč | 1 031,55 Kč | 1 031,55 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 28.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 933,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 35 933,00 Kč | 35 933,00 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 15.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 551,78 Kč | 3 551,78 Kč | 3 551,78 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 21.4.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 178,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 187,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 15 365,72 Kč | 15 365,72 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 435,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,55 Kč | 19 436,39 Kč | 19 436,39 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 15.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 276,88 Kč | 8 276,88 Kč | 8 276,88 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 15.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 815,92 Kč | 20 815,92 Kč | 20 815,92 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 21.4.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava Myčka Electrolux | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 359,22 Kč | 7 359,22 Kč | 7 359,22 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 21.4.2020 | |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 3 581,60 Kč | 30.3.2020 | 2.4.2020 | 21.4.2020 | 30.3.2020 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 13 413,60 Kč | 13 413,60 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 21.4.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 709,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 6 709,00 Kč | 6 709,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 566,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 566,74 Kč | 32 566,74 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 694,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 9 694,27 Kč | 9 694,27 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 21.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 831,95 Kč | 24 831,95 Kč | 24 831,95 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 428,63 Kč | 12 428,63 Kč | 12 428,63 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 |