2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 382,50 Kč | 6 382,50 Kč | 6 382,50 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 21.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 813,03 Kč | 8 813,03 Kč | 8 813,03 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 436,20 Kč | 3 436,20 Kč | 3 436,20 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 212,68 Kč | 212,68 Kč | 212,68 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 28.4.2020 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 129,00 Kč | 54 129,00 Kč | 54 129,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 21.4.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 30 310,32 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 30 310,32 Kč | 36 675,49 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 28.4.2020 | 1.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46,44 Kč | 46,44 Kč | 51,08 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 28.4.2020 | 2.4.2020 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za březen 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 48 562,00 Kč | 48 562,00 Kč | 48 562,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,66 Kč | 4 270,66 Kč | 4 270,66 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 28.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 778,89 Kč | 11 778,89 Kč | 11 778,89 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 28.4.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 937,82 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 101 198,20 Kč | 116 378,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | 31.3.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 42 887,07 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 3 756,50 Kč | 4 320,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | 31.3.2020 |
PROTEC plus s.r.o. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 686,27 Kč | 7 686,27 Kč | 9 300,39 Kč | 25.3.2020 | 3.4.2020 | 7.4.2020 | 25.3.2020 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 03/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 2.4.2020 | 6.4.2020 | 28.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 701,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 754,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 773,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 352,90 Kč | 39 290,10 Kč | 39 290,10 Kč | 16.3.2020 | 16.3.2020 | 28.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 610,35 Kč | 6 610,35 Kč | 6 610,35 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 2.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 984,86 Kč | 984,86 Kč | 984,86 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 687,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 9 687,60 Kč | 10 656,36 Kč | 5.3.2020 | 6.3.2020 | 15.4.2020 | 5.3.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 837,13 Kč | 1 837,13 Kč | 1 837,13 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 2.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,18 Kč | 3 140,18 Kč | 3 140,18 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 2.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 842,65 Kč | 4 842,65 Kč | 4 842,65 Kč | 6.3.2020 | 6.3.2020 | 2.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 567,30 Kč | 3 567,30 Kč | 3 567,30 Kč | 18.3.2020 | 18.3.2020 | 7.4.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL, CRP CONTROL HIGH, HDL | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 22 203,48 Kč | 22 203,48 Kč | 22 203,48 Kč | 19.3.2020 | 19.3.2020 | 7.4.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 282,84 Kč | 5 282,84 Kč | 5 282,84 Kč | 20.3.2020 | 20.3.2020 | 21.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 239,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 9 239,00 Kč | 9 239,00 Kč | 20.3.2020 | 20.3.2020 | 21.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 850,46 Kč | 13 850,46 Kč | 13 850,46 Kč | 20.3.2020 | 20.3.2020 | 7.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 064,98 Kč | 3 064,98 Kč | 3 064,98 Kč | 20.3.2020 | 20.3.2020 | 7.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 459,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 459,90 Kč | 2 705,89 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 28.4.2020 | 18.3.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 5.3.2020 | 6.3.2020 | 2.4.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 12 252,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 24 851,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 37 103,40 Kč | 44 159,97 Kč | 4.3.2020 | 9.3.2020 | 15.4.2020 | 4.3.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 354,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 192,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 3 547,02 Kč | 4 150,63 Kč | 5.3.2020 | 9.3.2020 | 2.4.2020 | 5.3.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 456,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 24 456,30 Kč | 26 901,93 Kč | 5.3.2020 | 9.3.2020 | 15.4.2020 | 6.3.2020 |
ZONT s.r.o. | za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 4.3.2019 | 9.3.2020 | 28.4.2020 | |
ELSERVIS JM s.r.o. | Revize elektro na plynových kotelnách. | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 43 711,25 Kč | 43 711,25 Kč | 43 711,25 Kč | 5.3.2020 | 9.3.2020 | 2.4.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 143,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 463,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 7 606,20 Kč | 9 194,92 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | 18.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 517,55 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 517,55 Kč | 1 669,31 Kč | 19.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | 19.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 204,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 11 204,60 Kč | 12 325,06 Kč | 19.3.2020 | 23.3.2020 | 28.4.2020 | 19.3.2020 |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 023,14 Kč | 1 023,14 Kč | 1 238,00 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 7.4.2020 | 18.3.2020 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 447,00 Kč | 1 447,00 Kč | 1 591,70 Kč | 20.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | 20.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 374,00 Kč | 374,00 Kč | 411,40 Kč | 20.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | 20.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 991,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč | 6 991,40 Kč | 7 690,54 Kč | 20.3.2020 | 23.3.2020 | 28.4.2020 | 20.3.2020 |
Promos Alfa s.r.o. | termoporty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 530,00 Kč | 12 530,00 Kč | 12 530,00 Kč | 17.3.2020 | 23.3.2020 | 7.4.2020 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statis. posouzení - budova J | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.3.2020 | 23.3.2020 | 21.4.2020 | |
Z&Z,spol. s r.o. | Oprava na zařízení kotelny - byty | 511 93001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 15.4.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící prostředky kuchyně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 392,30 Kč | 4 392,30 Kč | 4 392,30 Kč | 19.3.2020 | 24.3.2020 | 16.4.2020 | |
Professional support s.r.o. | prací přášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 072,64 Kč | 32 072,64 Kč | 32 072,64 Kč | 19.3.2020 | 19.3.2020 | 28.4.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 043,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 043,65 Kč | 2 248,02 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 20.3.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 638,07 Kč | 638,07 Kč | 701,88 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 17.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 288,00 Kč | 288,00 Kč | 316,80 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 16.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 150 760,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 563,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 589,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,27 Kč | 159 913,61 Kč | 176 397,96 Kč | 22.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 23.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 383,24 Kč | 1 383,24 Kč | 1 521,56 Kč | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 15.4.2020 | 23.3.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, mřížky brusné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 444,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 021,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -53,50 Kč | 2 411,50 Kč | 2 411,50 Kč | 21.3.2020 | 24.3.2020 | 7.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 600,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 600,60 Kč | 660,66 Kč | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | 23.3.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 792,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč | 16 792,00 Kč | 16 792,00 Kč | 23.3.2020 | 23.3.2020 | 28.4.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 394,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 17 395,00 Kč | 17 395,00 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 169,55 Kč | 1 169,55 Kč | 1 169,55 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 28.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,02 Kč | 3 858,02 Kč | 3 858,02 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 3 674,25 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 746,65 Kč | 15 746,65 Kč | 15 746,65 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 509,22 Kč | 509,22 Kč | 509,22 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 945,63 Kč | 8 945,63 Kč | 8 945,63 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 527,66 Kč | 18 527,66 Kč | 18 527,66 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 21.4.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,25 Kč | 4 893,25 Kč | 4 893,25 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 15.4.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 494,74 Kč | 8 494,74 Kč | 8 494,74 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 15.4.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 960,94 Kč | 960,94 Kč | 960,94 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 15.4.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava sanity 9U0 9348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 312,28 Kč | 9 312,28 Kč | 9 312,28 Kč | 28.2.2020 | 25.3.2020 | 2.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 222,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 352,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 403,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 978,26 Kč | 2 218,16 Kč | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 21.4.2020 | 24.3.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 587,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 587,90 Kč | 35 587,90 Kč | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 21.4.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 979,80 Kč | 979,80 Kč | 979,80 Kč | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 28.4.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 284,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,74 Kč | 13 502,15 Kč | 13 502,15 Kč | 23.3.2020 | 23.3.2020 | 15.4.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 659,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 518,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 270,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 661,45 Kč | 37 459,99 Kč | 37 459,99 Kč | 23.3.2020 | 23.3.2020 | 28.4.2020 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění vozidel na období 01.02.2020 - 31.07.2020 | 549 05000 721 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 47 001,00 Kč | 47 001,00 Kč | 47 001,00 Kč | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 7.4.2020 | |
AREA 2000 s.r.o. | Administrace veř. zakázky pod názvem ,,Oprava fasád na budovách Ga H" | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21 175,00 Kč 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 21 175,00 Kč | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 21.3.2020 | 25.3.2020 | 28.4.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 656,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 245,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 6 901,10 Kč | 7 724,02 Kč | 25.3.2020 | 26.3.2020 | 21.4.2020 | 25.3.2020 |
Vladislav Korčák | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 099,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 4 100,08 Kč | 4 961,00 Kč | 26.3.2020 | 26.3.2020 | 8.4.2020 | 26.3.2020 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 18.3.2020 | 26.3.2020 | 28.4.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 333,12 Kč | 15 333,12 Kč | 15 333,12 Kč | 24.3.2020 | 27.3.2020 | 30.4.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 06.03.2020 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 9.3.2020 | 9.3.2020 | 21.4.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 6.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 045,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 417,14 Kč | 2 802,03 Kč | 5.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | 5.3.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 514,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 811,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 8 325,80 Kč | 9 683,34 Kč | 5.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | 5.3.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 083,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 29 083,60 Kč | 33 446,14 Kč | 5.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | 5.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 079,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 13 079,26 Kč | 14 387,19 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 4.3.2020 |
KVD Plus s.r.o. | Kámen lomový, písek maltový | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 506,00 Kč | 7 506,00 Kč | 7 506,00 Kč | 31.3.2020 | 6.4.2020 | 21.4.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 03/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 917,50 Kč | 25 917,50 Kč | 25 917,50 Kč | 5.4.2020 | 6.4.2020 | 16.4.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 6.4.2020 | 6.4.2020 | 21.4.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Masti | 501 02000 481 - spotřeba léčivých přípravků; celkem 877,85 Kč | 877,85 Kč | 877,85 Kč | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 28.4.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2020 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 6.4.2020 | 6.4.2020 | 28.4.2020 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 03/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 7 050,00 Kč | 7 050,00 Kč | 7 050,00 Kč | 6.4.2020 | 7.4.2020 | 15.4.2020 | |
Alza.cz a.s. | vrácené zboží ZAVK 3/2020 | 501 07060 501 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem -794,00 Kč 501 07060 501 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 159,00 Kč | -635,00 Kč | -635,00 Kč | 8.4.2020 | 8.4.2020 | 14.4.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 98,10 Kč | 107,91 Kč | 22.12.2019 | 23.12.2019 | 2.4.2020 | 18.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 263,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 263,89 Kč | 3 590,28 Kč | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 2.4.2020 | 19.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 601,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 601,31 Kč | 1 761,44 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 2.4.2020 | 27.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 147,15 Kč | 161,87 Kč | 7.1.2020 | 9.1.2020 | 15.4.2020 | 7.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 370,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 5 370,93 Kč | 5 908,02 Kč | 15.1.2020 | 17.1.2020 | 21.4.2020 | 16.1.2020 |
Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 168,42 Kč | 168,42 Kč | 185,26 Kč | 23.1.2020 | 24.1.2020 | 2.4.2020 | 23.1.2020 |