2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,93 Kč | 127,93 Kč | 140,72 Kč | 23.1.2020 | 24.1.2020 | 2.4.2020 | 24.1.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 812,65 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 16 812,65 Kč | 18 493,92 Kč | 21.4.2020 | 22.4.2020 | 25.5.2020 | 21.4.2020 |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 04/2020 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 16 328,95 Kč | 22.4.2020 | 22.4.2020 | 25.5.2020 | |
STROM PRAHA a.s. | Pneu 4706 | 501 07070 721 - náhradní díly, kromě na výpočetní techniku; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 20.4.2020 | 22.4.2020 | 13.5.2020 | |
Filip Latislav | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 22.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 701,78 Kč | 9 701,78 Kč | 9 701,78 Kč | 14.4.2020 | 23.4.2020 | 19.5.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 201,90 Kč | 16 201,90 Kč | 16 201,90 Kč | 15.4.2020 | 23.4.2020 | 19.5.2020 | |
NSB s.r.o. | poplatek za zapůjčení řezačky spár RZ 170, RZ 202 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 1 425,00 Kč | 1 425,00 Kč | 1 425,00 Kč | 22.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
Univerzita Karlova | Inzerce personální | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.5.2020 | 7.5.2020 | 11.5.2020 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 544,50 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 544,50 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 544,50 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 544,50 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 30.4.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,LYTIC SOLUTION 1,DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 090,63 Kč | 5 090,63 Kč | 5 090,63 Kč | 7.5.2020 | 7.5.2020 | 25.5.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - střecha objekt J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 29.4.2020 | 11.5.2020 | 27.5.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektů G a H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 29.4.2020 | 7.5.2020 | 29.5.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 975,00 Kč | 975,00 Kč | 1 179,75 Kč | 6.5.2020 | 11.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 800,90 Kč | 1 800,90 Kč | 1 980,99 Kč | 22.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 294,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 883,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 15 178,00 Kč | 15 178,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 515,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 1 516,00 Kč | 1 516,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 19.5.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 336,32 Kč | 13 336,32 Kč | 13 336,32 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 46 229,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 46 229,08 Kč | 46 229,08 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 19.5.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 6.5.2020 | 11.5.2020 | 27.5.2020 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace duben 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 657,00 Kč | 657,00 Kč | 657,00 Kč | 5.5.2020 | 11.5.2020 | 25.5.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 134,84 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 99 395,64 Kč | 114 305,00 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -39 130,43 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 832,12 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč | 8 700,75 Kč | 10 006,00 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 |
Ministerstvo zdravotnictví | Nákl. na zadávací řízení ,,Centralizovaný nákup el.en. a plynu pro odběrná místa MZČR r.2021" | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 9 684,76 Kč | 9 684,76 Kč | 9 684,76 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 22.5.2020 | |
Cormen s.r.o. | čistící protředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 524,60 Kč | 1 524,60 Kč | 1 524,60 Kč | 30.4.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 713,34 Kč | 10 713,34 Kč | 10 713,34 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 583,89 Kč | 1 583,89 Kč | 1 583,89 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 25.5.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový skládaný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 350,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,54 Kč | 350,46 Kč | 385,51 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | 6.4.2020 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 242,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 682,18 Kč | 11 925,10 Kč | 11 925,10 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 13.5.2020 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 453,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 046,59 Kč | 4 499,87 Kč | 4 499,87 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 19.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 397,04 Kč | 10 397,04 Kč | 10 397,04 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 19.5.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 384,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 875,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 668,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 898,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 143,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 970,73 Kč | 29 970,73 Kč | 21.4.2020 | 21.4.2020 | 27.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 711,57 Kč | 5 711,57 Kč | 5 711,57 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 13.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 870,41 Kč | 8 870,41 Kč | 8 870,41 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 13.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 865,68 Kč | 6 865,68 Kč | 6 865,68 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 13.5.2020 | |
Professional support s.r.o. | prášky na praní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 410,13 Kč | 37 410,13 Kč | 37 410,13 Kč | 21.4.2020 | 21.4.2020 | 25.5.2020 | |
DERMIA | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 373,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 25 704,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 27 077,40 Kč | 32 681,25 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 556,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 680,48 Kč | 3 090,00 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 642,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 599,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč | 24 241,84 Kč | 27 974,06 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 563,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 1 563,15 Kč | 1 719,47 Kč | 11.5.2020 | 12.5.2020 | 27.5.2020 | 11.5.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 112,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 959,43 Kč | 7 072,19 Kč | 8 310,58 Kč | 6.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování energie byt č. 16/RT - období 11.05.2019 - 04.05.2020 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 648,87 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -132,23 Kč | 194,34 Kč | 235,13 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 27.5.2020 | 12.5.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 120,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 34 120,00 Kč | 34 120,00 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 29.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,14 Kč | 3 996,14 Kč | 3 996,14 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 29.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 289,20 Kč | 289,20 Kč | 318,12 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | 6.4.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 092,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 144,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,64 Kč | 6 236,66 Kč | 7 300,83 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | 3.4.2020 |
TRIO HAVEL s.r.o. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 000,00 Kč 314 06000 - poskytnuté zálohy - ostatní; celkem -8 712,00 Kč | 3 288,00 Kč | 5 808,00 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | 7.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 879,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 5 879,80 Kč | 6 467,78 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 13.5.2020 | 7.4.2020 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.03.2020 - 31.03 2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 305,28 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 200,26 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 382,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 183,12 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,13 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,26 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 331,54 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 91,96 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 630,61 Kč | 7 630,61 Kč | 31.3.2020 | 6.4.2020 | 6.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 545,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 545,68 Kč | 2 800,25 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | 8.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 576,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 31 576,01 Kč | 34 733,61 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | 6.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 079,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 13 079,26 Kč | 14 387,19 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CLEANING SOLUTION, CREATININIE (ENZYM) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 001,48 Kč | 9 001,48 Kč | 9 001,48 Kč | 23.4.2020 | 24.4.2020 | 19.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 23.4.2020 | 24.4.2020 | 19.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 51 920,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 403,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 702,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 63 026,17 Kč | 69 986,22 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 23.4.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 592,00 Kč | 2 592,00 Kč | 3 136,32 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 04/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 706,00 Kč | 3 706,00 Kč | 3 706,00 Kč | 20.4.2020 | 24.4.2020 | 4.5.2020 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 114,00 Kč | 8 114,00 Kč | 8 114,00 Kč | 24.4.2020 | 24.4.2020 | 13.5.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Úklid půdy budova D | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 954,95 Kč | 4 954,95 Kč | 4 954,95 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.5.2020 | |
Qi Analytical, s. r. o. | Čidla do lednic - spotřební materiál | 501 07060 740 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 8 276,40 Kč | 8 276,40 Kč | 8 276,40 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 544,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 573,63 Kč | 15 118,59 Kč | 15 118,59 Kč | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 25.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 404,51 Kč | 8 404,51 Kč | 8 404,51 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 29.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 133,27 Kč | 16 133,27 Kč | 16 133,27 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 29.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 890,53 Kč | 7 890,53 Kč | 7 890,53 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 021,67 Kč | 9 021,67 Kč | 9 021,67 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 065,81 Kč | 6 065,81 Kč | 6 065,81 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 27.5.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 977,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 24 977,00 Kč | 24 977,00 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 6.5.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 255,80 Kč | 1 255,80 Kč | 1 255,80 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 824,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 38 824,46 Kč | 38 824,46 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 6.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 647,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 647,18 Kč | 3 647,18 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 6.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 591,60 Kč | 10 591,60 Kč | 10 591,60 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 6.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 719,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 378,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 495,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 101 593,65 Kč | 112 436,45 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | 8.4.2020 |
Petr Buzrla | Torzifikace akátu | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 22 022,00 Kč | 22 022,00 Kč | 22 022,00 Kč | 26.4.2020 | 27.4.2020 | 19.5.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 119,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 14 120,00 Kč | 14 120,00 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 19.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 756,33 Kč | 5 756,33 Kč | 5 756,33 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 19.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 341,80 Kč | 5 341,80 Kč | 5 341,80 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 881,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,07 Kč | 9 882,18 Kč | 9 882,18 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 27.5.2020 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně 01/2020 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 22.1.2020 | 12.5.2020 | 25.5.2020 | |
Technicom Technology s.r.o. | 1/2 roční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 850,00 Kč | 5 850,00 Kč | 5 850,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 25.5.2020 | |
POLYMED medical CZ a.s. | vozíky na kyslíkové láhve | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 195,72 Kč | 14 195,72 Kč | 14 195,72 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 25.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 158,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 158,15 Kč | 173,97 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 13.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 318,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 318,25 Kč | 350,08 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 13.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 703,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 703,20 Kč | 2 973,52 Kč | 8.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | 8.4.2020 |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 03/2020 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 576,54 Kč | 2 576,54 Kč | 2 576,54 Kč | 13.4.2020 | 14.4.2020 | 19.5.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 8.4.2020 | 14.4.2020 | 13.5.2020 | 9.4.2020 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 493,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 19 063,97 Kč | 22 913,20 Kč | 8.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | 8.4.2020 |
ASW-CZ s.r.o. | údržba progr.EVIS za období 10.4.2020 - 9.4.2021 - odpady | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 464,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 14 465,00 Kč | 14 465,00 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 807,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 374,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 14 182,19 Kč | 14 182,19 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 13.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 410,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 4 410,69 Kč | 4 410,69 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 19.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 577,18 Kč | 14 577,18 Kč | 14 577,18 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 19.5.2020 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 906,00 Kč | 906,00 Kč | 996,60 Kč | 24.4.2020 | 27.4.2020 | 13.5.2020 | 24.4.2020 |
IKEM | Agregované výkony r 2019 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 637,00 Kč | 1 637,00 Kč | 1 637,00 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 22.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 712,60 Kč | 10 712,60 Kč | 10 712,60 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 25.5.2020 | |
SPORT-BAZAR-SERVIS | Seřízení a kontrola běžeckého pásu FLASH. | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 1 058,00 Kč | 22.4.2020 | 27.4.2020 | 6.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 886,70 Kč | 8 886,70 Kč | 8 886,70 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 |