2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 374,90 Kč | 7 374,90 Kč | 7 374,90 Kč | 14.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 156, stř. 651 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 651 - spotřeba elektrické energie; celkem 233,51 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč celkem 0,00 Kč | 68,23 Kč | 82,55 Kč | 7.5.2020 | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 157, stř. 651 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 651 - spotřeba elektrické energie; celkem 335,12 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč celkem 0,00 Kč | 169,84 Kč | 205,50 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 519,03 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč celkem 0,00 Kč | 188,47 Kč | 228,03 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 176, stř. 653 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 653 - spotřeba elektrické energie; celkem 315,79 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč celkem 0,00 Kč | 150,51 Kč | 182,11 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 388,35 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč celkem 0,00 Kč | 57,79 Kč | 69,90 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 261, stř. 656 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 656 - spotřeba elektrické energie; celkem 428,55 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč celkem 0,00 Kč | 97,99 Kč | 118,55 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 01.01.2020-04.05.2020 EAN 859182400402410341 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 21 565,65 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč celkem 0,00 Kč | 7 020,21 Kč | 8 494,44 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 01.01.2020-04.05.2020 EAN 859182400401652964 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 468,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč celkem 0,00 Kč | 1 137,76 Kč | 1 376,67 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Fakultní nemocnice Královské | Agregované výkony Kuklová Zuzana 481 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 244,24 Kč | 244,24 Kč | 244,24 Kč | 12.5.2020 | 15.5.2020 | 26.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 551,78 Kč | 3 551,78 Kč | 3 551,78 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 074,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 482,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 312,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 21 868,86 Kč | 21 868,86 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 843,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 13 843,66 Kč | 13 843,66 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 707,01 Kč | 14 707,01 Kč | 14 707,01 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 149,11 Kč | 28 149,11 Kč | 28 149,11 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 13.5.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 699,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 234,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 984,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 149,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 45 237,09 Kč | 45 237,09 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 19.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 842,50 Kč | 6 842,50 Kč | 6 842,50 Kč | 14.4.2020 | 14.4.2020 | 6.5.2020 | |
KALVEI s.r.o. | vonné prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 992,00 Kč | 22 992,00 Kč | 22 992,00 Kč | 24.4.2020 | 28.4.2020 | 27.5.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 209,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 36 209,14 Kč | 39 830,06 Kč | 23.4.2020 | 28.4.2020 | 27.5.2020 | 24.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74,31 Kč | 74,31 Kč | 81,74 Kč | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 19.5.2020 | 28.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 565,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 565,90 Kč | 2 822,49 Kč | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
Zen systems s.r.o. | Oprava záloh. disku. | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 27.5.2020 | |
Zen systems s.r.o. | 6 disků - server rackový + řadiče | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 78 732,28 Kč | 78 732,28 Kč | 78 732,28 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 27.5.2020 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava a údržba Kubota G23 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 703,53 Kč | 8 703,53 Kč | 8 703,53 Kč | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 29.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Močovina | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 231,84 Kč | 1 231,84 Kč | 1 231,84 Kč | 14.5.2020 | 15.5.2020 | 29.5.2020 | |
Ing. Lumír Caithaml | Geotechnický průzkum nemocnice HB - porušený roh budovy H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 33 154,00 Kč | 33 154,00 Kč | 33 154,00 Kč | 6.4.2020 | 14.4.2020 | 13.5.2020 | |
DERMIA | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 7 870,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 7 870,27 Kč | 9 523,03 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 6.5.2020 | 9.4.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 354,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 38 976,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč | 41 330,84 Kč | 49 869,06 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 6.5.2020 | 9.4.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 045,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 247,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 293,16 Kč | 2 652,01 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 6.5.2020 | 9.4.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 468,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 959,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,53 Kč | 13 427,99 Kč | 15 619,76 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 6.5.2020 | 9.4.2020 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 23 013,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 770,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 24 783,20 Kč | 28 606,89 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 6.5.2020 | 9.4.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 04/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 1 813,00 Kč | 23.4.2020 | 28.4.2020 | 7.5.2020 | |
Filip Latislav | zhotovení vizitek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč | 291,00 Kč | 291,00 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 29.5.2020 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2020 - 1. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 13 360,00 Kč | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 28.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 0,01 Kč | 0,01 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 27.5.2020 | 28.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 128,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 16 128,70 Kč | 17 741,57 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
Vladislav Korčák | Drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 792,00 Kč | 31 792,00 Kč | 31 792,00 Kč | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.5.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,50 Kč | 6 037,50 Kč | 6 037,50 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 19.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 04/2020 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 175,00 Kč | 3 175,00 Kč | 3 175,00 Kč | 11.5.2020 | 15.5.2020 | 26.5.2020 | |
Technoton | Oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 853,72 Kč | 1 853,72 Kč | 1 853,72 Kč | 15.4.2020 | 18.5.2020 | 25.5.2020 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 131,89 Kč | 131,89 Kč | 131,89 Kč | 15.5.2020 | 20.5.2020 | 29.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 480,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 480,70 Kč | 2 728,77 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 6.5.2020 | 30.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 13.5.2020 | 6.2.2020 |
TRIO HAVEL s.r.o. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14.4.2020 | 15.4.2020 | 19.5.2020 | 14.4.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 13.5.2020 | 9.4.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 480,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 080,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 1 560,60 Kč | 1 859,49 Kč | 9.4.2020 | 15.4.2020 | 13.5.2020 | 9.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 13 702,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 13 702,70 Kč | 15 072,97 Kč | 14.4.2020 | 15.4.2020 | 19.5.2020 | 14.4.2020 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně,04/2020 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 3 345,65 Kč | 14.4.2020 | 15.4.2020 | 19.5.2020 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 03/2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 407,00 Kč | 4 407,00 Kč | 4 407,00 Kč | 14.4.2020 | 15.4.2020 | 25.5.2020 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 025,89 Kč | 26 025,89 Kč | 26 025,89 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 19.5.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 230,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 20 231,00 Kč | 20 231,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 001,28 Kč | 6 001,28 Kč | 6 001,28 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 616,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 616,60 Kč | 25 616,60 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 469,70 Kč | 1 469,70 Kč | 1 469,70 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 155,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 9 155,36 Kč | 9 155,36 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 017,38 Kč | 7 017,38 Kč | 7 017,38 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 255,30 Kč | 255,30 Kč | 255,30 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | sokrat, lepidlo stavební, perlinka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 966,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -52,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 421,80 Kč | 2 335,80 Kč | 2 335,80 Kč | 16.5.2020 | 20.5.2020 | 27.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 838,54 Kč | 11 838,54 Kč | 11 838,54 Kč | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 29.5.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 926,60 Kč | 4 926,60 Kč | 4 926,60 Kč | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 29.5.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Jednorázové zpracování a podání plánu BOZP na OIP - střecha objekt J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 150,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 29.4.2020 | 27.5.2020 | 29.5.2020 | |
TOFFIN Plus s.r.o. | Jednorázové zpracování a podání plánu BOZP na OIP- fasáda objektu G a H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 29.4.2020 | 27.5.2020 | 29.5.2020 | |
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnost | FKSP -1. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 133 875,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 13.5.2020 | |
TJ Sokol Martiněves | LT - zam. Havlíčková Adélka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 950,00 Kč | 3 950,00 Kč | 3 950,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 13.5.2020 | |
SONDY, s.r.o. | Nákup knihy | 412 02005 - FKSP - na činnost Odborové organizace; celkem 458,00 Kč | 458,00 Kč | 458,00 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 19.5.2020 | |
EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o. | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 15.5.2020 | 18.5.2020 | 27.5.2020 | |
TZB Kladno s.r.o. | Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F. | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč | 889 582,32 Kč | 735 192,00 Kč | 11.2.2020 | 11.2.2020 | 13.5.2020 | 29.1.2020 |
Pavel Opelka | Malířské práce 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 181 439,70 Kč | 219 542,04 Kč | 181 439,70 Kč | 25.3.2020 | 30.3.2020 | 13.5.2020 | 30.3.2020 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2020 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 31.3.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2020 | 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 245,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 111 055,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 31.3.2020 |
Václav Hruška | Oprava kanalizace na budově č. 10 | 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 915,01 Kč | 13 702,27 Kč | 11 915,01 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 13.5.2020 | 31.3.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava kotle stř. 782, budova P | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 740,00 Kč | 2 105,40 Kč | 1 740,00 Kč | 16.4.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | 15.4.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava kotle stř. 771, budova N | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 350,00 Kč | 2 843,50 Kč | 2 350,00 Kč | 16.4.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | 15.4.2020 |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 729 320,00 Kč | 882 477,20 Kč | 729 320,00 Kč | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 27.5.2020 | 29.4.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 |
PLYNOSERVIS.LT s. r. o. | Oprava kotle , budova G/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 284,00 Kč | 2 763,64 Kč | 2 284,00 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 27.5.2020 | 12.5.2020 |
JE-Art s.r.o. | Oprava fasády objektu G | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 972 950,89 Kč 441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 972 950,89 Kč | 1 177 270,58 Kč | 972 950,89 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 27.5.2020 | 30.4.2020 |
WINDOW HOLDING a.s. | Servis a oprava oken v areálu nemocnice stř. 799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 500,00 Kč | 59 895,00 Kč | 49 500,00 Kč | 16.3.2020 | 26.5.2020 | 29.5.2020 | 16.3.2020 |
Vzdělávání IN s.r.o. | Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" | celkem 240,00 Kč | 240,00 Kč | 240,00 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 6.5.2020 | |
J. P. Leroy s.r.o. | umělohmotné misky | celkem 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 13.5.2020 | |
MOLITEN, s.r.o. | molitan | celkem 1 739,00 Kč | 1 739,00 Kč | 1 739,00 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 13.5.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2020 nemocnice | celkem 237 853,00 Kč | 237 853,00 Kč | 237 853,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 18.5.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 18.5.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 18.5.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 05/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 144 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 156 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 157 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 158 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 159 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 176 | celkem 50,00 Kč | 50,00 Kč | 50,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 200 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 378,44 Kč | 1 378,44 Kč | 1 516,28 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 13.5.2020 | 3.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 668,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 668,85 Kč | 2 935,74 Kč | 15.2.2020 | 18.2.2020 | 19.5.2020 | 14.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 373,98 Kč | 1 373,98 Kč | 1 511,38 Kč | 15.2.2020 | 18.2.2020 | 19.5.2020 | 12.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 772,40 Kč | 772,40 Kč | 849,64 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 13.5.2020 | 21.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 756,08 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 40 756,08 Kč | 44 831,69 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 19.5.2020 | 6.3.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 540,00 Kč | 6 540,00 Kč | 6 540,00 Kč | 11.3.2020 | 11.3.2020 | 6.5.2020 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 19.5.2020 |