Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 9 601-9 700 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 374,90 Kč
7 374,90 Kč7 374,90 Kč14.5.202014.5.202029.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 156, stř. 651 01.01.2020-04.05.2020 502 01000 651 - spotřeba elektrické energie; celkem 233,51 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
celkem 0,00 Kč
68,23 Kč82,55 Kč7.5.202028.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 157, stř. 651 01.01.2020-04.05.2020 502 01000 651 - spotřeba elektrické energie; celkem 335,12 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
celkem 0,00 Kč
169,84 Kč205,50 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 01.01.2020-04.05.2020 502 01000 652 - spotřeba elektrické energie; celkem 519,03 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
celkem 0,00 Kč
188,47 Kč228,03 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 176, stř. 653 01.01.2020-04.05.2020 502 01000 653 - spotřeba elektrické energie; celkem 315,79 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč
celkem 0,00 Kč
150,51 Kč182,11 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 200, stř. 654 01.01.2020-04.05.2020 502 01000 654 - spotřeba elektrické energie; celkem 388,35 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
celkem 0,00 Kč
57,79 Kč69,90 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 261, stř. 656 01.01.2020-04.05.2020 502 01000 656 - spotřeba elektrické energie; celkem 428,55 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
celkem 0,00 Kč
97,99 Kč118,55 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 01.01.2020-04.05.2020 EAN 859182400402410341 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 21 565,65 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -3 636,36 Kč
celkem 0,00 Kč
7 020,21 Kč8 494,44 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování el.energie čp 262, stř. 657 01.01.2020-04.05.2020 EAN 859182400401652964 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 1 468,32 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -82,64 Kč
celkem 0,00 Kč
1 137,76 Kč1 376,67 Kč7.5.202014.5.202029.5.20207.5.2020
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony Kuklová Zuzana 481518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 244,24 Kč
244,24 Kč244,24 Kč12.5.202015.5.202026.5.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 551,78 Kč
3 551,78 Kč3 551,78 Kč14.4.202014.4.20206.5.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 074,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 482,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 312,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
21 868,86 Kč21 868,86 Kč14.4.202014.4.20206.5.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 843,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
13 843,66 Kč13 843,66 Kč14.4.202014.4.20206.5.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 707,01 Kč
14 707,01 Kč14 707,01 Kč14.4.202014.4.20206.5.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 149,11 Kč
28 149,11 Kč28 149,11 Kč14.4.202014.4.202013.5.2020
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 699,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 168,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 234,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 984,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 149,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
45 237,09 Kč45 237,09 Kč14.4.202014.4.202019.5.2020
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 842,50 Kč
6 842,50 Kč6 842,50 Kč14.4.202014.4.20206.5.2020
KALVEI s.r.o.vonné prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 992,00 Kč
22 992,00 Kč22 992,00 Kč24.4.202028.4.202027.5.2020
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 36 209,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
36 209,14 Kč39 830,06 Kč23.4.202028.4.202027.5.202024.4.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 74,31 Kč
74,31 Kč81,74 Kč28.4.202028.4.202019.5.202028.4.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 565,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 565,90 Kč2 822,49 Kč28.4.202028.4.202029.5.202028.4.2020
Zen systems s.r.o.Oprava záloh. disku.511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč23.4.202023.4.202027.5.2020
Zen systems s.r.o.6 disků - server rackový + řadiče549 09000 901 - TZ DHM; celkem 78 732,28 Kč
78 732,28 Kč78 732,28 Kč23.4.202023.4.202027.5.2020
FarmTechnik, s.r.o.Oprava a údržba Kubota G23511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 703,53 Kč
8 703,53 Kč8 703,53 Kč28.4.202028.4.202029.5.2020
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Močovina501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 231,84 Kč
1 231,84 Kč1 231,84 Kč14.5.202015.5.202029.5.2020
Ing. Lumír CaithamlGeotechnický průzkum nemocnice HB - porušený roh budovy H.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 33 154,00 Kč
33 154,00 Kč33 154,00 Kč6.4.202014.4.202013.5.2020
DERMIADezinfekce132 01000 - léky; celkem 7 870,27 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
7 870,27 Kč9 523,03 Kč9.4.202015.4.20206.5.20209.4.2020
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 354,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 38 976,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč
41 330,84 Kč49 869,06 Kč9.4.202015.4.20206.5.20209.4.2020
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 045,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 247,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 293,16 Kč2 652,01 Kč9.4.202015.4.20206.5.20209.4.2020
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 10 468,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 959,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,53 Kč
13 427,99 Kč15 619,76 Kč9.4.202015.4.20206.5.20209.4.2020
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 23 013,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 770,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
24 783,20 Kč28 606,89 Kč9.4.202015.4.20206.5.20209.4.2020
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 04/2020518 01020 901 - poštovné; celkem 1 813,00 Kč
1 813,00 Kč1 813,00 Kč23.4.202028.4.20207.5.2020
Filip Latislavzhotovení vizitek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč
291,00 Kč291,00 Kč28.4.202029.4.202029.5.2020
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitosti pro rok 2020 - 1. splátka532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 360,00 Kč
13 360,00 Kč13 360,00 Kč29.4.202029.4.202028.5.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
0,01 Kč0,01 Kč28.4.202029.4.202027.5.202028.4.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 128,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
16 128,70 Kč17 741,57 Kč28.4.202029.4.202029.5.202028.4.2020
Vladislav KorčákDrogerie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 792,00 Kč
31 792,00 Kč31 792,00 Kč29.4.202029.4.202029.5.2020
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,50 Kč
6 037,50 Kč6 037,50 Kč27.4.202027.4.202019.5.2020
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 04/2020518 01020 901 - poštovné; celkem 3 175,00 Kč
3 175,00 Kč3 175,00 Kč11.5.202015.5.202026.5.2020
TechnotonOprava tiskárny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 853,72 Kč
1 853,72 Kč1 853,72 Kč15.4.202018.5.202025.5.2020
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 131,89 Kč
131,89 Kč131,89 Kč15.5.202020.5.202029.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 480,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 480,70 Kč2 728,77 Kč31.1.202031.1.20206.5.202030.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč7.2.202011.2.202013.5.20206.2.2020
TRIO HAVEL s.r.o.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč14 520,00 Kč14.4.202015.4.202019.5.202014.4.2020
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 600,00 Kč
3 600,00 Kč4 356,00 Kč9.4.202015.4.202013.5.20209.4.2020
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 480,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 080,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
1 560,60 Kč1 859,49 Kč9.4.202015.4.202013.5.20209.4.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 702,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
13 702,70 Kč15 072,97 Kč14.4.202015.4.202019.5.202014.4.2020
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně,04/2020518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 345,65 Kč
3 345,65 Kč3 345,65 Kč14.4.202015.4.202019.5.2020
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 03/2020518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 407,00 Kč
4 407,00 Kč4 407,00 Kč14.4.202015.4.202025.5.2020
Granimex CZ s.r.o.pytle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 025,89 Kč
26 025,89 Kč26 025,89 Kč15.4.202016.4.202019.5.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 230,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
20 231,00 Kč20 231,00 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 001,28 Kč
6 001,28 Kč6 001,28 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 616,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
25 616,60 Kč25 616,60 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 469,70 Kč
1 469,70 Kč1 469,70 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 155,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
9 155,36 Kč9 155,36 Kč30.4.202030.4.202019.5.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 017,38 Kč
7 017,38 Kč7 017,38 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 255,30 Kč
255,30 Kč255,30 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.sokrat, lepidlo stavební, perlinka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 966,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -52,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 421,80 Kč
2 335,80 Kč2 335,80 Kč16.5.202020.5.202027.5.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 838,54 Kč
11 838,54 Kč11 838,54 Kč22.5.202022.5.202029.5.2020
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 926,60 Kč
4 926,60 Kč4 926,60 Kč20.5.202020.5.202029.5.2020
TOFFIN Plus s.r.o.Jednorázové zpracování a podání plánu BOZP na OIP - střecha objekt J.042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 18 150,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč29.4.202027.5.202029.5.2020
TOFFIN Plus s.r.o.Jednorázové zpracování a podání plánu BOZP na OIP- fasáda objektu G a H518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč29.4.202027.5.202029.5.2020
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnostFKSP -1. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč
133 875,00 Kč133 875,00 Kč23.4.202023.4.202013.5.2020
TJ Sokol MartiněvesLT - zam. Havlíčková Adélka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 950,00 Kč
3 950,00 Kč3 950,00 Kč5.5.20205.5.202013.5.2020
SONDY, s.r.o.Nákup knihy412 02005 - FKSP - na činnost Odborové organizace; celkem 458,00 Kč
458,00 Kč458,00 Kč12.5.202012.5.202019.5.2020
EDEN BŘEZKA s.r.o.Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o.412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč
84 000,00 Kč84 000,00 Kč15.5.202018.5.202027.5.2020
TZB Kladno s.r.o.Výměna vod. připojovacícho potrubí na budově F.511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 367 596,00 Kč
889 582,32 Kč735 192,00 Kč11.2.202011.2.202013.5.202029.1.2020
Pavel OpelkaMalířské práce 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 181 439,70 Kč
219 542,04 Kč181 439,70 Kč25.3.202030.3.202013.5.202030.3.2020
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2020518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.3.202031.3.20206.5.202031.3.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2020511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 245,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 111 055,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč31.3.202031.3.20206.5.202031.3.2020
Václav HruškaOprava kanalizace na budově č. 10511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 915,01 Kč
13 702,27 Kč11 915,01 Kč31.3.20203.4.202013.5.202031.3.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava kotle stř. 782, budova P511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 740,00 Kč
2 105,40 Kč1 740,00 Kč16.4.202016.4.20206.5.202015.4.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava kotle stř. 771, budova N511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 350,00 Kč
2 843,50 Kč2 350,00 Kč16.4.202016.4.20206.5.202015.4.2020
David BlažejRekonstrukce střechy - budova J.042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 729 320,00 Kč
882 477,20 Kč729 320,00 Kč29.4.202029.4.202027.5.202029.4.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč30.4.202030.4.202029.5.202030.4.2020
PLYNOSERVIS.LT s. r. o.Oprava kotle , budova G/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 284,00 Kč
2 763,64 Kč2 284,00 Kč12.5.202012.5.202027.5.202012.5.2020
JE-Art s.r.o.Oprava fasády objektu G511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 972 950,89 Kč
441 01000 - rezerva na opravu fasády budova G; celkem 972 950,89 Kč
1 177 270,58 Kč972 950,89 Kč30.4.202011.5.202027.5.202030.4.2020
WINDOW HOLDING a.s.Servis a oprava oken v areálu nemocnice stř. 799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 500,00 Kč
59 895,00 Kč49 500,00 Kč16.3.202026.5.202029.5.202016.3.2020
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč16.4.202017.4.20206.5.2020
J. P. Leroy s.r.o.umělohmotné misky celkem 1 219,00 Kč
1 219,00 Kč1 219,00 Kč28.4.202028.4.202013.5.2020
MOLITEN, s.r.o.molitan celkem 1 739,00 Kč
1 739,00 Kč1 739,00 Kč28.4.202029.4.202013.5.2020
Veolia Komodity ČR, s.r.o.záloha na energie - 05/2020 nemocnice celkem 237 853,00 Kč
237 853,00 Kč237 853,00 Kč4.5.20204.5.202019.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2020 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč4.5.20204.5.202018.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2020 byty 144/176 + 261 celkem 24 940,00 Kč
celkem 5 440,00 Kč
30 380,00 Kč30 380,00 Kč4.5.20204.5.202018.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2020 byty 262 + 259 celkem 4 910,00 Kč
celkem 8 000,00 Kč
12 910,00 Kč12 910,00 Kč4.5.20204.5.202018.5.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 05/2020 Rariková D. celkem 400,00 Kč
400,00 Kč400,00 Kč4.5.20204.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 144 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 156 celkem 50,00 Kč
50,00 Kč50,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 157 celkem 50,00 Kč
50,00 Kč50,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 158 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 159 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 176 celkem 50,00 Kč
50,00 Kč50,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 200 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč5.5.20205.5.202019.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 378,44 Kč
1 378,44 Kč1 516,28 Kč7.2.202011.2.202013.5.20203.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 668,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 668,85 Kč2 935,74 Kč15.2.202018.2.202019.5.202014.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 373,98 Kč
1 373,98 Kč1 511,38 Kč15.2.202018.2.202019.5.202012.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 772,40 Kč
772,40 Kč849,64 Kč22.2.202025.2.202013.5.202021.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 40 756,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
40 756,08 Kč44 831,69 Kč7.3.202010.3.202019.5.20206.3.2020
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 540,00 Kč
6 540,00 Kč6 540,00 Kč11.3.202011.3.20206.5.2020
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 415,68 Kč
10 415,68 Kč10 415,68 Kč15.4.202016.4.202019.5.2020
Zobrazeno 9 601-9 700 z 21 150 záznamů.