2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisa shop s.r.o. | trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 2 623,00 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 595,00 Kč | 1 595,00 Kč | 1 595,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 29.5.2020 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektro materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 133,03 Kč | 9 133,03 Kč | 9 133,03 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 19.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 942,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 942,10 Kč | 4 336,31 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 19.5.2020 | 15.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 699,40 Kč | 699,40 Kč | 769,34 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | 15.4.2020 |
Vistex Medical s.r.o. | identifikační náramky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 667,64 Kč | 5 667,64 Kč | 5 667,64 Kč | 8.4.2020 | 16.4.2020 | 13.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 649,71 Kč | 12 649,71 Kč | 12 649,71 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 258,04 Kč | 11 258,04 Kč | 11 258,04 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,22 Kč | 4 496,22 Kč | 4 496,22 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 13.5.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 253,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 316,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 617,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 179,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 37 011,03 Kč | 37 011,03 Kč | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 29.5.2020 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení stat. posudku spolehlivosti trhlinami narušeného obv. zdiva pavilonu H. | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 25.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide Controls | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 7 441,50 Kč | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 264,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 264,00 Kč | 303,60 Kč | 28.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
ElPe CZ, s.r.o. | LED trubice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 902,25 Kč | 3 902,25 Kč | 3 902,25 Kč | 28.5.2020 | 4.5.2020 | 29.5.2020 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 467,57 Kč | 3 814,33 Kč | 10.3.2020 | 12.3.2020 | 13.5.2020 | 10.3.2020 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 383,00 Kč | 2 383,00 Kč | 2 383,00 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 6.5.2020 | |
Jaroslav Stehlík | TK stroje Locust 750 | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 4 758,00 Kč | 17.4.2019 | 16.3.2020 | 6.5.2020 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 16.3.2020 | 17.3.2020 | 19.5.2020 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statis. posouzení dřevěného stropu pro půdou - budova G | 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.3.2020 | 20.3.2020 | 6.5.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 501 07040 658 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 2 371,00 Kč | 2 371,00 Kč | 2 371,00 Kč | 24.3.2020 | 24.3.2020 | 6.5.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 433,62 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 4 433,62 Kč | 4 876,99 Kč | 23.3.2020 | 25.3.2020 | 6.5.2020 | 24.3.2020 |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace březen 2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 397,00 Kč | 1 397,00 Kč | 1 397,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 437,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 951,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 130 268,60 Kč | 130 268,60 Kč | 31.3.2020 | 16.4.2020 | 6.5.2020 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statického posudku pultové střechy - budova J. | 518 10010 771 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 500,00 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 24 458,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 24 458,34 Kč | 29 594,59 Kč | 15.4.2020 | 17.4.2020 | 6.5.2020 | 15.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 170,05 Kč | 1 170,05 Kč | 1 287,06 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | 16.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 466,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 8 466,40 Kč | 9 313,04 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 19.5.2020 | 16.4.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 997,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 14 998,00 Kč | 14 998,00 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 19.5.2020 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 13 310,00 Kč | 28.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 28.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 180,88 Kč | 180,88 Kč | 218,86 Kč | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | 29.4.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 05/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 326 983,47 Kč | 326 983,47 Kč | 395 650,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 15.5.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 05/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 19 958,68 Kč | 19 958,68 Kč | 24 150,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 15.5.2020 |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM držák,tyč,ždímač, hadry barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 30.4.2020 | 4.5.2020 | 25.5.2020 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 183,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 2 183,95 Kč | 2 642,58 Kč | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | 29.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 111,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 10 111,60 Kč | 11 122,76 Kč | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 6.5.2020 | 24.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 920,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 920,50 Kč | 3 212,55 Kč | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 6.5.2020 | 24.3.2020 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně, prádelna 03/2020 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,85 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 277,80 Kč | 4 797,65 Kč | 4 797,65 Kč | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 6.5.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 25.3.2020 | 26.3.2020 | 6.5.2020 | 25.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 060,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 16 060,80 Kč | 17 666,88 Kč | 25.3.2020 | 26.3.2020 | 6.5.2020 | 25.3.2020 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 467,57 Kč | 3 814,33 Kč | 25.3.2020 | 26.3.2020 | 27.5.2020 | 25.3.2020 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 829,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 22 830,00 Kč | 22 830,00 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 293,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 293,58 Kč | 37 293,58 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 939,40 Kč | 2 939,40 Kč | 2 939,40 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 904,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 904,86 Kč | 4 904,86 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 594,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 594,19 Kč | 2 594,19 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 247,84 Kč | 9 247,84 Kč | 9 247,84 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 13.5.2020 | |
MEDILAB ČR s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 440,50 Kč | 2 440,50 Kč | 2 953,01 Kč | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | 29.4.2020 |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, pásky lepící, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 340,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 129,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 800,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 185,00 Kč | 10 824,00 Kč | 10 824,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 19.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 211,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 211,38 Kč | 2 432,52 Kč | 30.4.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 336,25 Kč | 336,25 Kč | 406,86 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 25.5.2020 | 22.4.2020 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2020 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 42 395,00 Kč | 42 395,00 Kč | 42 395,00 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 13.5.2020 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 964,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 809,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 23 774,65 Kč | 23 774,65 Kč | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Vyúčtování přepravy zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 124,61 Kč | 124,61 Kč | 124,61 Kč | 23.4.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 235,60 Kč | 11 178,00 Kč | 11 178,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,83 Kč | 3 306,83 Kč | 3 306,83 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 25.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 919,20 Kč | 3 919,20 Kč | 3 919,20 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 27.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 880,76 Kč | 15 880,76 Kč | 15 880,76 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 25.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 192,20 Kč | 2 192,20 Kč | 2 192,20 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 27.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 12 229,10 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 25.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 096,06 Kč | 18 096,06 Kč | 18 096,06 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 27.5.2020 | |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,50 Kč | 4 496,50 Kč | 4 496,50 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,98 Kč | 14 597,98 Kč | 14 597,98 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 337,68 Kč | 1 337,68 Kč | 1 337,68 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 782,00 Kč | 782,00 Kč | 782,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,62 Kč | 1 340,62 Kč | 1 340,62 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 25.5.2020 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění podnikatelů a organizací kombinované ( za období 20.04.2020-19.04.2021) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 144 191,00 Kč | 4.5.2020 | 5.5.2020 | 13.5.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 52,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 351,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 1 323,35 Kč | 1 323,35 Kč | 30.4.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 927,05 Kč | 5 927,05 Kč | 5 927,05 Kč | 30.4.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.04.2020 - 30.04 2020 | 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 141,57 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 194,21 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 357,19 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 248,05 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 430,69 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 9,08 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 101,64 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 9,08 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 9,08 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 9,08 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,78 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,99 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč | 6 817,72 Kč | 6 817,72 Kč | 30.4.2020 | 6.5.2020 | 29.5.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 852,00 Kč | 2 852,00 Kč | 2 852,00 Kč | 24.3.2020 | 27.3.2020 | 13.5.2020 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, provaz, páska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 945,00 Kč | 1 945,00 Kč | 1 945,00 Kč | 24.3.2020 | 27.3.2020 | 6.5.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 348,00 Kč | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 24.3.2020 | 27.3.2020 | 6.5.2020 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 25.3.2020 | 27.3.2020 | 6.5.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 431,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 16 432,00 Kč | 16 432,00 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 6.5.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 879,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 075,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 583,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 452,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 340,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 28 331,75 Kč | 28 331,75 Kč | 26.3.2020 | 26.3.2020 | 6.5.2020 | |
Ing. Antonín Macháček | Vyhotovení statis. posouzení únosnosti terasy na budově G. | 518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 26.3.2020 | 26.3.2020 | 13.5.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 925,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 249,60 Kč | 3 174,99 Kč | 3 739,95 Kč | 26.3.2020 | 30.3.2020 | 6.5.2020 | 27.3.2020 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 636,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 819,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 963,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 31 432,26 Kč | 31 432,26 Kč | 16.4.2020 | 16.4.2020 | 25.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 712,10 Kč | 6 712,10 Kč | 6 712,10 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 6.5.2020 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 442,74 Kč | 6 442,74 Kč | 6 442,74 Kč | 17.4.2020 | 17.4.2020 | 6.5.2020 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 874,81 Kč | 7 874,81 Kč | 7 874,81 Kč | 17.4.2020 | 20.4.2020 | 25.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 511,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 511,70 Kč | 2 762,87 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | 9.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 364,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 364,85 Kč | 1 501,34 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | 15.4.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 442,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 57,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 2 499,95 Kč | 2 752,83 Kč | 27.3.2020 | 30.3.2020 | 6.5.2020 | 30.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 964,00 Kč | 964,00 Kč | 1 060,40 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 6.5.2020 | 30.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 089,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 1 089,20 Kč | 1 198,12 Kč | 30.3.2020 | 30.3.2020 | 6.5.2020 | 30.3.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 675,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 675,20 Kč | 4 042,72 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 30.3.2020 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 326,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 956,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 2 283,48 Kč | 2 683,40 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 30.3.2020 |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 13.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP), | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,27 Kč | 875,27 Kč | 875,27 Kč | 16.4.2020 | 20.4.2020 | 6.5.2020 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ISE CALIBRATOR SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 912,38 Kč | 8 912,38 Kč | 8 912,38 Kč | 16.4.2020 | 20.4.2020 | 6.5.2020 | |
Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 17 194,10 Kč | 17 194,10 Kč | 17 194,10 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 51 606,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 979,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 477,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč | 61 062,96 Kč | 67 850,72 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | 16.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 920,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 920,50 Kč | 3 212,55 Kč | 17.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | 17.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 557,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 1 557,00 Kč | 1 712,70 Kč | 17.4.2020 | 20.4.2020 | 13.5.2020 | 17.4.2020 |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 3 622,74 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 6.5.2020 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 1 258,40 Kč | 14.4.2020 | 20.4.2020 | 6.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 266,43 Kč | 5 266,43 Kč | 5 266,43 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 552,38 Kč | 21 552,38 Kč | 21 552,38 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 13.5.2020 |