2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 281,25 Kč | 19 281,25 Kč | 19 281,25 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 19.5.2020 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 090,56 Kč | 3 090,56 Kč | 3 090,56 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 6.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 201 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 259 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 03/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2020 | 1.4.2020 | 6.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 302,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 7 302,70 Kč | 8 032,97 Kč | 31.3.2020 | 1.4.2020 | 6.5.2020 | 31.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 142,40 Kč | 2 142,40 Kč | 2 356,64 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 23.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 351,94 Kč | 351,94 Kč | 387,13 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 31.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 78 257,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 262,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 229,62 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč | 104 800,06 Kč | 117 163,97 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 13.5.2020 | 31.3.2020 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,98 Kč | 741,98 Kč | 741,98 Kč | 20.4.2020 | 20.4.2020 | 13.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 74,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 74,32 Kč | 81,75 Kč | 4.5.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | 4.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 336,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,55 Kč | 336,00 Kč | 369,60 Kč | 4.5.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | 4.5.2020 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 660,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 37 660,09 Kč | 37 660,09 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 27.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 261 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 05/2020 - V Sídlišti 262 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 5.5.2020 | 5.5.2020 | 19.5.2020 | |
Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 423,50 Kč | 423,50 Kč | 423,50 Kč | 24.4.2020 | 6.5.2020 | 7.5.2020 | |
PCC MORAVA - CHEM s.r.o. | zálohová faktura - soda na praní | celkem 567,00 Kč | 567,00 Kč | 567,00 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 19.5.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 13.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 488,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 488,40 Kč | 2 737,24 Kč | 1.4.2020 | 2.4.2020 | 13.5.2020 | 1.4.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 115,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 115,00 Kč | 16 115,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 6.5.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 196,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 196,87 Kč | 9 196,87 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 6.5.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 986,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 180,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 361,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 197,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 596,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 513,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 835,73 Kč | 38 835,73 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 13.5.2020 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na I.Q | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 31.3.2020 | 2.4.2020 | 6.5.2020 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy, sáčky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 449,17 Kč | 4 449,17 Kč | 4 449,17 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 13.5.2020 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2020 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 13.5.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 04/2020 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.4.2020 | 3.4.2020 | 6.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 030,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 3 030,11 Kč | 3 333,12 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 13.5.2020 | 2.4.2020 |
Ing. Markéta Svobodová | Inventarizace dřevin | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 13.5.2020 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 19 399,13 Kč | 19 399,13 Kč | 22 309,00 Kč | 2.4.2020 | 6.4.2020 | 13.5.2020 | 2.4.2020 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 206,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč | 3 206,09 Kč | 3 687,00 Kč | 2.4.2020 | 6.4.2020 | 13.5.2020 | 2.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 836,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 836,10 Kč | 3 119,71 Kč | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 13.5.2020 | 3.4.2020 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 891,42 Kč | 2 891,42 Kč | 2 891,42 Kč | 6.4.2020 | 6.4.2020 | 6.5.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 824,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 5 825,00 Kč | 5 825,00 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 469,70 Kč | 1 469,70 Kč | 1 469,70 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 714,65 Kč | 1 714,65 Kč | 1 714,65 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 419,51 Kč | 17 419,51 Kč | 17 419,51 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 641,45 Kč | 11 641,45 Kč | 11 641,45 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 204,67 Kč | 25 204,67 Kč | 25 204,67 Kč | 7.4.2020 | 7.4.2020 | 6.5.2020 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 885,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 747,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 930,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 980,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 105,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 42 648,33 Kč | 42 648,33 Kč | 6.4.2020 | 6.4.2020 | 19.5.2020 | |
Roman Chmelař | Pokládka podlahové krytiny. | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 370,00 Kč | 19 370,00 Kč | 19 370,00 Kč | 17.4.2020 | 21.4.2020 | 19.5.2020 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 1-3/2020 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 306,25 Kč | 1 306,25 Kč | 1 306,25 Kč | 20.4.2020 | 21.4.2020 | 12.5.2020 | |
Eurowater, s.r.o. | Oprava úpravny vody | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 362,27 Kč | 12 362,27 Kč | 12 362,27 Kč | 21.4.2020 | 21.4.2020 | 25.5.2020 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 316,00 Kč | 5 316,00 Kč | 5 316,00 Kč | 21.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
2P SERVIS s.r.o. | oděvy OOP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 637,00 Kč | 24 637,00 Kč | 24 637,00 Kč | 16.4.2020 | 22.4.2020 | 19.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 691,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 3 691,00 Kč | 4 060,10 Kč | 21.4.2020 | 22.4.2020 | 25.5.2020 | 21.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 428,45 Kč | 428,45 Kč | 471,30 Kč | 21.4.2020 | 22.4.2020 | 13.5.2020 | 21.4.2020 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 260,27 Kč | 2 260,27 Kč | 2 260,27 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 29.5.2020 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2020 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 907,50 Kč | 22 907,50 Kč | 22 907,50 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 30.4.2020 | 6.5.2020 | 13.5.2020 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za duben 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 40 050,00 Kč | 40 050,00 Kč | 40 050,00 Kč | 30.4.2020 | 6.5.2020 | 19.5.2020 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2020 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 11 771,18 Kč | 5.5.2020 | 6.5.2020 | 25.5.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 313,31 Kč | 7 313,31 Kč | 7 313,31 Kč | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 29.5.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 364,80 Kč | 364,80 Kč | 419,52 Kč | 6.5.2020 | 7.5.2020 | 25.5.2020 | 6.5.2020 |
INISOFT Consulting s.r.o. | Školení - Odpady ve zdrav. zařízení - COVID 19 a nový zákon o odpadech. Mgr. Malík M. 23.6.2020 | celkem 3 248,85 Kč | 3 248,85 Kč | 3 248,85 Kč | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 27.5.2020 | |
Magoya, spol. s r.o. | plný polykarbonát | celkem 7 587,00 Kč | 7 587,00 Kč | 7 587,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | 25.5.2020 | |
SOMDIS v.o.s. | těsnění k lednici | celkem 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 1 290,00 Kč | 22.5.2020 | 26.5.2020 | 27.5.2020 | |
BELA MOST s.r.o. | záloha - materiál na výrobu a opravu oken | celkem 17 338,28 Kč | 17 338,28 Kč | 17 338,28 Kč | 27.5.2020 | 27.5.2020 | 29.5.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 222,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 222,40 Kč | 244,64 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 30.6.2020 | 24.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 281,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 7 281,16 Kč | 8 009,28 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 30.6.2020 | 31.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 580,08 Kč | 580,08 Kč | 638,09 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 18.6.2020 | 8.4.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 18.6.2020 | 15.4.2020 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 39 083,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 18.6.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 386,20 Kč | 386,20 Kč | 424,82 Kč | 15.4.2020 | 20.4.2020 | 25.6.2020 | 16.4.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 619,00 Kč | 2 619,00 Kč | 2 619,00 Kč | 22.4.2020 | 23.4.2020 | 15.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 259, stř. 655 1.1.20-4.5.20 | 502 01000 655 - spotřeba elektrické energie; celkem 670,50 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč celkem 0,00 Kč | 9,34 Kč | 11,31 Kč | 19.5.2020 | 25.5.2020 | 15.6.2020 | 19.5.2020 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 27 335,00 Kč | 21.5.2020 | 25.5.2020 | 18.6.2020 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 9 764,70 Kč | 22.5.2020 | 26.5.2020 | 25.6.2020 | |
Provazník Pavel | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 765,14 Kč | 4 765,14 Kč | 4 765,14 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 5.6.2020 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 235,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 7 236,00 Kč | 7 236,00 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 15.6.2020 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 688,90 Kč | 7 688,90 Kč | 7 688,90 Kč | 26.5.2020 | 26.5.2020 | 25.6.2020 | |
Linde Gas a.s. | denní nájem za lahve LIV nad rámec smlouvy ( krizová opatření) | 518 03040 411 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 567,19 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 567,19 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 567,19 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 567,18 Kč | 2 268,75 Kč | 2 268,75 Kč | 31.5.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 490,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 123,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 2 614,94 Kč | 3 014,63 Kč | 1.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 1.6.2020 |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | testový soubor - psychodynamická diagnostika | 501 10000 100 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 20 530,00 Kč | 20 530,00 Kč | 20 530,00 Kč | 27.5.2020 | 5.6.2020 | 15.6.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 05/2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 3.6.2020 | 5.6.2020 | 18.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 251,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 251,50 Kč | 2 476,65 Kč | 4.6.2020 | 5.6.2020 | 18.6.2020 | 4.6.2020 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za květen 2020 - dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 39 900,00 Kč | 39 900,00 Kč | 39 900,00 Kč | 31.5.2020 | 4.6.2020 | 15.6.2020 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2020 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.5.2020 | 4.6.2020 | 15.6.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 15,00 Kč | 15,00 Kč | 15,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 18.6.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava robot ALBA | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 132,15 Kč | 4 132,15 Kč | 4 132,15 Kč | 7.5.2020 | 5.6.2020 | 15.6.2020 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava robot ALBA | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 365,51 Kč | 20 365,51 Kč | 20 365,51 Kč | 12.5.2020 | 5.6.2020 | 15.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 654,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 654,00 Kč | 4 654,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 25.6.2020 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 358,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 10 358,00 Kč | 10 358,00 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 25.6.2020 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 033,49 Kč | 8 033,49 Kč | 8 033,49 Kč | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 25.6.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 1.-31.5.2020 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 123,42 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 24,20 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,04 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 276,97 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 149,31 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,94 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 250,47 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 257,13 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,10 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 667,40 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 165,17 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 425,97 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 281,69 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,49 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 7 941,92 Kč | 7 941,92 Kč | 31.5.2020 | 5.6.2020 | 30.6.2020 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 06/2020 nemocnice | celkem 238 337,00 Kč | 238 337,00 Kč | 238 337,00 Kč | 25.5.2020 | 27.5.2020 | 15.6.2020 | |
Internet-Handel s.r.o. | záloha - odborná literatura | celkem 9 853,00 Kč | 9 853,00 Kč | 9 853,00 Kč | 28.5.2020 | 28.5.2020 | 5.6.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2020 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 16.6.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2020 byty 144/176 + 261 | celkem 24 940,00 Kč celkem 5 440,00 Kč | 30 380,00 Kč | 30 380,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 16.6.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2020 byty 262 + 259 | celkem 4 910,00 Kč celkem 8 000,00 Kč | 12 910,00 Kč | 12 910,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 16.6.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 06/2020 Rariková D. | celkem 400,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 1.6.2020 | 1.6.2020 | 15.6.2020 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 617,00 Kč | 5 617,00 Kč | 5 617,00 Kč | 27.4.2020 | 28.4.2020 | 15.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 364,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 364,50 Kč | 2 600,95 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 25.6.2020 | 28.4.2020 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 219,00 Kč | 3 219,00 Kč | 3 219,00 Kč | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 15.6.2020 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 04/2020 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 2.6.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 426,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 2 426,40 Kč | 2 669,04 Kč | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 2.6.2020 | 29.4.2020 |