2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Železářství Homolka s.r.o. | vrták vidiový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 26.3.2025 | 26.3.2025 | 28.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | náustky alkotester, nádobky odpadní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 3 467,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Libor Vrtěl Plzeň | zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zavírač dveří | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 19.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 1 399,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 18.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
PEDDY Group s.r.o. | Příklepová vrtačka, pila ocaska | celkem 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 8 278,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
ONIO s.r.o. | Drážkovací fréza | celkem 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 11 690,00 Kč | 21.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | Schůdky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Zásobování a.s. | Světlo pod linku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 25.3.2025 | 25.3.2025 | 27.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 78 594,77 Kč | 78 594,77 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
METAL TRADE COMAX, a.s. | Plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 5 532,12 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 27.3.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 25 632,64 Kč | 21.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč | 39 037,35 Kč | 39 037,35 Kč | 24.3.2025 | 24.3.2025 | 31.3.2025 | |
Šinfelt s.r.o. | víčka krabicová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 9 455,11 Kč | 10 589,72 Kč | 19.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 22 406,00 Kč | 27 111,26 Kč | 20.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | 19.3.2025 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 70 963,20 Kč | 70 963,20 Kč | 21.3.2025 | 21.3.2025 | 31.3.2025 | |
NCOZ | Vzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada | celkem 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | vložky do zámku sjednocené + klíče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
Chireón a.s. | instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 10 115,60 Kč | 14.3.2025 | 19.3.2025 | 24.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 17.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Lukáš Kulhánek | vahařské práce | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 18.3.2025 | 19.3.2025 | 31.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 2/2025 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | demontáž a následná montáž systému EZS lékárna | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 48 525,00 Kč | 13.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Martin Hunčovský | Beseda Martina Hunčovského | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Kuchyňská linka | celkem 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 17 092,00 Kč | 18.3.2025 | 18.3.2025 | 19.3.2025 | |
INISOFT Consulting s.r.o. | Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík | celkem 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 5 185,00 Kč | 19.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | Nástěnná lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | trouba mikrovlnná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 1 111,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televize | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 3/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 12.3.2025 | 18.3.2025 | 26.3.2025 | |
ROBUR | Oprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč | 8 449,43 Kč | 6 983,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Zásobování a.s. | mopy, čističe, tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 1 387,00 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 19.3.2025 | |
MEDITECH | opravy antidekubitních systémů | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 22 343,86 Kč | 14.3.2025 | 17.3.2025 | 24.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč | 36 418,14 Kč | 36 418,14 Kč | 17.3.2025 | 17.3.2025 | 27.3.2025 | |
b-creative products s.r.o. | hry společenské s využitím v terapii | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 11.3.2025 | 14.3.2025 | 19.3.2025 | |
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o. | oprava odkalovacího ventilu Gestra | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 3 950,65 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč | 183,92 Kč | 183,92 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů 12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč | 367,84 Kč | 367,84 Kč | 13.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 200,88 Kč | 3 585,00 Kč | 12.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 9 476,13 Kč | 9 476,13 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
COLORWAY | plachta,páska, štětce, tech.benzín | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 2 960,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 24.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | |
Centrum pro rozvoj péče | Supervize pro peer rodinné příslušníky - Hlinomazová | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.2.2025 | 13.3.2025 | 19.3.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | petlice, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč | 384,01 Kč | 384,01 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 17.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 366,30 Kč | 1 530,26 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč | 2 948,28 Kč | 3 302,07 Kč | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 24.3.2025 | 12.3.2025 |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 48 118,80 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava VZV | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 23 714,79 Kč | 5.3.2025 | 13.3.2025 | 31.3.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.3.2025 | 13.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 27.3.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 9 934,10 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 35 889,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
TR-WELD s.r.o. | sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč | 615,70 Kč | 615,70 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 02/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 107,15 Kč | 1 107,15 Kč | 1 107,15 Kč | 28.2.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 18.3.2025 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
IPVZ | Odborná stáž v lékařské sexulogii 17.-28.3.2025 MUDr.Veselá | celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.2.2025 | 12.3.2025 | 21.3.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 1 754,50 Kč | 5.3.2025 | 12.3.2025 | 31.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,74 Kč | 322,27 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 401,11 Kč | 449,24 Kč | 11.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | 11.3.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
MEDITECH | pumpa infuzní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 32 975,80 Kč | 7.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč | 114 998,40 Kč | 114 998,40 Kč | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle budova X | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč | 58 939,10 Kč | 48 710,00 Kč | 10.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | 10.3.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč | 908,00 Kč | 908,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 2 696,00 Kč | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 31.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK pletysmograf | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 15 791,00 Kč | 7.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 63 008,96 Kč | 63 008,96 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | otočné kolečko s brzdou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 1 575,42 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 2 263,00 Kč | 6.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 2 297,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč | 417,00 Kč | 417,00 Kč | 5.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč | 42 902,19 Kč | 42 902,19 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 3 047,00 Kč | 3 047,00 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 59 866,55 Kč | 59 866,55 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 15 753,10 Kč | 10.3.2025 | 10.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč | 911,86 Kč | 1 021,28 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 19.3.2025 | 7.3.2025 |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Gregorová | 549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 24.2.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Univerzita Karlova | Psychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Otruba | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 25.2.2025 | 10.3.2025 | 14.3.2025 | |
Zásobování a.s. | zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 12.3.2025 | |
MM-PRAHA s.r.o. | fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč | 10 621,62 Kč | 10 621,62 Kč | 3.3.2025 | 7.3.2025 | 31.3.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2025 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč | 273 801,22 Kč | 273 801,22 Kč | 28.2.2025 | 7.3.2025 | 24.3.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 2/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 19 473,55 Kč | 19 473,55 Kč | 1.3.2025 | 7.3.2025 | 24.3.2025 | |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony rok 2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 1 757,02 Kč | 5.3.2025 | 7.3.2025 | 14.3.2025 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč | 648,00 Kč | 648,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární ucpávka) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5 094,00 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč | 4 085,20 Kč | 4 575,42 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 14.3.2025 | 5.3.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 4 043,10 Kč | 4 528,27 Kč | 5.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 5.3.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 2 401,77 Kč | 2 690,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 21 545,59 Kč | 24 131,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 31.3.2025 | 4.3.2025 |