Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Železářství Homolka s.r.o.vrták vidiový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 550,00 Kč
550,00 Kč550,00 Kč26.3.202526.3.202528.3.2025
Alza.cz a.s.náustky alkotester, nádobky odpadní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 467,00 Kč
3 467,00 Kč3 467,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
Libor Vrtěl Plzeňzásobník na nápoje111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 763,00 Kč
1 763,00 Kč1 763,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
SEZAM.CZ s.r.o.Zavírač dveří111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 032,00 Kč
3 032,00 Kč3 032,00 Kč19.3.202525.3.202531.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 399,00 Kč
1 399,00 Kč1 399,00 Kč21.3.202525.3.202531.3.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč18.3.202525.3.202531.3.2025
PEDDY Group s.r.o.Příklepová vrtačka, pila ocaska celkem 8 278,00 Kč
8 278,00 Kč8 278,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
ONIO s.r.o.Drážkovací fréza celkem 11 690,00 Kč
11 690,00 Kč11 690,00 Kč21.3.202525.3.202527.3.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.Schůdky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Zásobování a.s.Světlo pod linku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 499,00 Kč
499,00 Kč499,00 Kč25.3.202525.3.202527.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 777,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 254,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 060,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 162,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 089,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 162,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 908,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
78 594,77 Kč78 594,77 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
METAL TRADE COMAX, a.s.Plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 532,12 Kč
5 532,12 Kč5 532,12 Kč24.3.202524.3.202527.3.2025
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.oprava vzduchotechnického zařízení - prádelna511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 632,64 Kč
25 632,64 Kč25 632,64 Kč21.3.202524.3.202531.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 467,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 570,32 Kč
39 037,35 Kč39 037,35 Kč24.3.202524.3.202531.3.2025
Šinfelt s.r.o.víčka krabicová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 363,00 Kč
363,00 Kč363,00 Kč21.3.202521.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 455,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
9 455,11 Kč10 589,72 Kč19.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 22 406,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
22 406,00 Kč27 111,26 Kč20.3.202521.3.202531.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 498,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 101,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 355,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
70 963,20 Kč70 963,20 Kč21.3.202521.3.202531.3.2025
NCOZVzdělávací akce - Přes tělo k emocím 14.-15.4.25 Houdková Milada celkem 4 390,00 Kč
4 390,00 Kč4 390,00 Kč17.3.202519.3.202521.3.2025
Tomáš Kraupner-juniorvložky do zámku sjednocené + klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč19.3.202519.3.202521.3.2025
Chireón a.s.instruktáž o správném používání monitoru MINDRAY MEC549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 115,60 Kč
10 115,60 Kč10 115,60 Kč14.3.202519.3.202524.3.2025
ZONT s.r.o.servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX II.Q 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč17.3.202519.3.202531.3.2025
Lukáš Kulhánekvahařské práce518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 730,00 Kč
15 730,00 Kč15 730,00 Kč18.3.202519.3.202531.3.2025
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 2/2025518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Technicom Technology s.r.o.demontáž a následná montáž systému EZS lékárna511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 525,00 Kč
48 525,00 Kč48 525,00 Kč13.3.202519.3.202527.3.2025
Martin HunčovskýBeseda Martina Hunčovského518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč19.3.202519.3.202527.3.2025
SCONTO Nábytek s.r.o.Kuchyňská linka celkem 17 092,00 Kč
17 092,00 Kč17 092,00 Kč18.3.202518.3.202519.3.2025
INISOFT Consulting s.r.o.Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 27.5.25 - Mgr. Malík celkem 5 185,00 Kč
5 185,00 Kč5 185,00 Kč19.3.202518.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.Nástěnná lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 225,00 Kč
1 225,00 Kč1 225,00 Kč12.3.202518.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.trouba mikrovlnná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 111,00 Kč
1 111,00 Kč1 111,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
Allegro Retail, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč
6 740,00 Kč6 740,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 3/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 082,00 Kč
1 082,00 Kč1 082,00 Kč12.3.202518.3.202526.3.2025
ROBUROprava teplovzdušného plynového zařízení Robur F 20 N511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 983,00 Kč
8 449,43 Kč6 983,00 Kč14.3.202517.3.202524.3.202528.2.2025
Zásobování a.s.mopy, čističe, tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč
1 387,00 Kč1 387,00 Kč14.3.202517.3.202519.3.2025
MEDITECHopravy antidekubitních systémů511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 343,86 Kč
22 343,86 Kč22 343,86 Kč14.3.202517.3.202524.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 808,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 609,79 Kč
36 418,14 Kč36 418,14 Kč17.3.202517.3.202527.3.2025
b-creative products s.r.o.hry společenské s využitím v terapii111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč11.3.202514.3.202519.3.2025
JAN VOJNA - průmyslové armatury s.r.o.oprava odkalovacího ventilu Gestra511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 950,65 Kč
3 950,65 Kč3 950,65 Kč12.3.202514.3.202524.3.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 183,92 Kč
183,92 Kč183,92 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů 12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 367,84 Kč
367,84 Kč367,84 Kč13.3.202514.3.202524.3.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 201,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 200,88 Kč3 585,00 Kč12.3.202514.3.202524.3.202512.3.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 476,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
9 476,13 Kč9 476,13 Kč14.3.202514.3.202531.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 749,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 093,04 Kč
26 560,80 Kč26 560,80 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
COLORWAYplachta,páska, štětce, tech.benzín111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč2 960,00 Kč14.3.202514.3.202524.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč12.3.202513.3.202524.3.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč12.3.202513.3.202524.3.2025
Centrum pro rozvoj péčeSupervize pro peer rodinné příslušníky - Hlinomazová549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč27.2.202513.3.202519.3.2025
Železářství Homolka s.r.o.petlice, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 384,01 Kč
384,01 Kč384,01 Kč13.3.202513.3.202517.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 366,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 366,30 Kč1 530,26 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 948,28 Kč
2 948,28 Kč3 302,07 Kč12.3.202513.3.202524.3.202512.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.Oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 48 118,80 Kč
48 118,80 Kč48 118,80 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava VZV511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 23 714,79 Kč
23 714,79 Kč23 714,79 Kč5.3.202513.3.202531.3.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikoustáž 1.3.2025 -13.3.2025 MUDr. Gabriš Samuel549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč13.3.202513.3.202514.3.2025
Pionýrská skupinaLT - zam. Martina Fričová - syn Martin Frič412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč11.3.202512.3.202527.3.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - vedlejší náklady - vrácení042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 9 934,10 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 934,10 Kč
9 934,10 Kč9 934,10 Kč11.3.202512.3.202519.3.2025
GETA Centrum s.r.o.jednorázové elektrody EKT, papír termocitlivý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 889,00 Kč
35 889,00 Kč35 889,00 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
TR-WELD s.r.o.sáčky do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč
615,70 Kč615,70 Kč10.3.202512.3.202519.3.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 02/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 107,15 Kč
1 107,15 Kč1 107,15 Kč28.2.202512.3.202524.3.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 11.-12.3.25 - Vecko Jaroslav549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 125,00 Kč
1 125,00 Kč1 125,00 Kč11.3.202512.3.202518.3.2025
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 3.4.2025-Mgr. Ludvíková549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč7.3.202512.3.202521.3.2025
IPVZOdborná stáž v lékařské sexulogii 17.-28.3.2025 MUDr.Veselá celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.2.202512.3.202521.3.2025
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace Alcotest518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 754,50 Kč
1 754,50 Kč1 754,50 Kč5.3.202512.3.202531.3.2025
V - NET s.r.o.kalibrace detektoru FC518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč
860,00 Kč860,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 287,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,74 Kč322,27 Kč10.3.202512.3.202519.3.202510.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 401,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
401,11 Kč449,24 Kč11.3.202512.3.202524.3.202511.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč10.3.202512.3.202524.3.2025
MEDITECHpumpa infuzní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 975,80 Kč
32 975,80 Kč32 975,80 Kč7.3.202512.3.202519.3.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle budova X511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 48 710,00 Kč
58 939,10 Kč48 710,00 Kč10.3.202511.3.202519.3.202510.3.2025
ANAG, spol. s r. o.Abeceda personalisty 2025501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 908,00 Kč
908,00 Kč908,00 Kč7.3.202511.3.202519.3.2025
LATISK s.r.o.popisky dveří501 07060 472 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 2 696,00 Kč
2 696,00 Kč2 696,00 Kč5.3.202511.3.202531.3.2025
GETA Centrum s.r.o.BTK pletysmograf518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 791,00 Kč
15 791,00 Kč15 791,00 Kč7.3.202511.3.202519.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 718,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 745,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 729,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
63 008,96 Kč63 008,96 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 342,14 Kč96 342,14 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
B2B Partner s.r.o.otočné kolečko s brzdou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 575,42 Kč
1 575,42 Kč1 575,42 Kč5.3.202510.3.202531.3.2025
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 263,00 Kč
2 263,00 Kč2 263,00 Kč6.3.202510.3.202514.3.2025
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 297,00 Kč
2 297,00 Kč2 297,00 Kč7.3.202510.3.202519.3.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
Alza.cz a.s.lampa stolní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 417,00 Kč
417,00 Kč417,00 Kč5.3.202510.3.202514.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 960,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 941,41 Kč
42 902,19 Kč42 902,19 Kč10.3.202510.3.202519.3.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 046,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
3 047,00 Kč3 047,00 Kč10.3.202510.3.202524.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 888,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 734,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 876,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 920,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 510,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 927,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
59 866,55 Kč59 866,55 Kč10.3.202510.3.202514.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 753,10 Kč
15 753,10 Kč15 753,10 Kč10.3.202510.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 911,86 Kč
911,86 Kč1 021,28 Kč7.3.202510.3.202519.3.20257.3.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Gregorová549 03000 453 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč24.2.202510.3.202514.3.2025
Univerzita KarlovaPsychofarmakologie 7.-9.4.2025 - MUDr. Otruba549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč25.2.202510.3.202514.3.2025
Zásobování a.s.zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč
7 088,00 Kč7 088,00 Kč7.3.202510.3.202512.3.2025
MM-PRAHA s.r.o.fasádní barvy, penetrace, potřeby na malování-oprava vnějšího zděného oplocení u spodní vrátnice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 621,62 Kč
10 621,62 Kč10 621,62 Kč3.3.20257.3.202531.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 248 778,42 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 022,80 Kč
273 801,22 Kč273 801,22 Kč28.2.20257.3.202524.3.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 2/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 533,55 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 473,55 Kč19 473,55 Kč1.3.20257.3.202524.3.2025
Krajská zdravotní, a.s.agregované výkony rok 2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 757,02 Kč
1 757,02 Kč1 757,02 Kč5.3.20257.3.202514.3.2025
Audit-web Shopsrazítko se štočkem, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč
648,00 Kč648,00 Kč4.3.20256.3.202511.3.2025
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární ucpávka)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 094,00 Kč
5 094,00 Kč5 094,00 Kč5.3.20256.3.202531.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 085,20 Kč
4 085,20 Kč4 575,42 Kč5.3.20256.3.202514.3.20255.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 043,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč
4 043,10 Kč4 528,27 Kč5.3.20256.3.202531.3.20255.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
2 401,77 Kč2 690,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 545,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
21 545,59 Kč24 131,00 Kč4.3.20256.3.202531.3.20254.3.2025
Zobrazeno 1-100 z 22 418 záznamů.