2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 9/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 9/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -9/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | |
Zásobování a.s. | sprej na vosy a sršně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 08/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 236,07 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 176,07 Kč | 19 176,07 Kč | 1.9.2024 | 9.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 9/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč | 468 429,75 Kč | 566 800,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 1.9.2024 |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 8/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,65 Kč | 335,65 Kč | 335,65 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Eldorádo z.s. | LT - zam. Ort Michael | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč | 1.9.2024 | 1.9.2024 | 14.10.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | pěna montážní,. uniflot, kotva chemická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 670,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 698,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 465,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -149,16 Kč | 2 684,69 Kč | 2 684,69 Kč | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 8/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč | 130 043,54 Kč | 130 043,54 Kč | 31.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 29.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,56 Kč | 322,07 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 08/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | Oprava komunikací navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 744,15 Kč | 3 744,15 Kč | 3 744,15 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 692,04 Kč | 19 692,04 Kč | 19 692,04 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 6.9.2024 | |
COLORWAY | tmel na dřevo, impranal, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 27.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 8/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.8.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 08/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 08/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 50 650,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 13.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 1., 8., 9., 22., 23. a 30.8.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 8/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 870,66 Kč | 1 870,66 Kč | 1 870,66 Kč | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 24.9.2024 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 8/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,38 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,26 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 130,68 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 597,10 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 57,96 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,49 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 6 086,82 Kč | 6 086,82 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 23.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 751,46 Kč 518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 599,92 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 7 698,00 Kč | 7 698,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 15.10.2024 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 08/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 377,29 Kč | 2 377,29 Kč | 2 377,29 Kč | 31.8.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 20 925,00 Kč | 20 925,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 108 661,00 Kč | 108 661,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 73 817,00 Kč | 73 817,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 479,99 Kč | 10 479,99 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč | 972,31 Kč | 972,31 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 137 276,77 Kč | 153 750,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 70 789,13 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč | 30 609,73 Kč | 34 283,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | 30.8.2024 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 8/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdová kapalina | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,97 Kč | 32 084,97 Kč | 32 084,97 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | |
Tomáš Salač | pronájem letního kina | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
2P SERVIS s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 30.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
Zásobování a.s. | prodlužky, spreje barva, trouba mikrovlna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 785,00 Kč | 1 785,00 Kč | 1 785,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | bločky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč | 149,62 Kč | 149,62 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Lékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 5.9.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | mycí tablety na konvektomat a myčku | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 29.8.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč | 2 261,00 Kč | 2 532,32 Kč | 29.8.2024 | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 29.8.2024 |
Multised, spol. s r.o. | kancelářské křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 807,00 Kč | 6 807,00 Kč | 6 807,00 Kč | 29.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | údržba malotraktoru TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 702,86 Kč | 7 702,86 Kč | 7 702,86 Kč | 29.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Zásobování a.s. | Ubrousky proti zabarvení prádla, sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | 5 455,00 Kč | 29.8.2024 | 29.8.2024 | 2.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč 316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč | 9 835,00 Kč | 9 835,00 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 30.8.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 12 414,06 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 5.9.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 17 347,85 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 974,50 Kč | 1 091,44 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | 28.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 22.10.2024 | 28.8.2024 |
IKEA Česká republika, s.r.o. | stůl psací, knihovny, skříň | celkem 14 111,00 Kč | 14 111,00 Kč | 14 111,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 28.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 14 797,89 Kč | 14 797,89 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 77 209,00 Kč | 77 209,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 219,00 Kč | 2 219,00 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 16 779,34 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 6 227,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 19 967,30 Kč | 19 967,30 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč | 32 810,40 Kč | 32 810,40 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Docházkový terminál budova J | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 20 993,50 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 24.9.2024 | 27.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč | 947,05 Kč | 1 060,70 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 6.9.2024 | 27.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Biliruin , Creatinine, Gamma | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 14 501,85 Kč | 27.8.2024 | 29.8.2024 | 3.9.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová | celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 27.8.2024 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 397,17 Kč | 3 924,36 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | 26.8.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 3.9.2024 | |
Karolina Libjaková | vystoupení kapely Napořád | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 1 476,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 9.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | výtvarné potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 2 360,71 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč | 881,07 Kč | 881,07 Kč | 26.8.2024 | 26.8.2024 | 23.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 538,23 Kč | 5 538,23 Kč | 5 538,23 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
Vermat s.r.o. | záloha na materiál ZK587 4A budova G | celkem 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
Marcela Vajnerová | Nerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G | celkem 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč | 64 589,96 Kč | 64 589,96 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč | 59 430,49 Kč | 59 430,49 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 762,00 Kč | 4 762,00 Kč | 4 762,00 Kč | 23.8.2024 | 3.9.2024 | 17.9.2024 | |
KÁMEN Zbraslav, a.s. | Přírodní drcené kamenivo 2/5 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč | 20 563,47 Kč | 20 563,47 Kč | 23.8.2024 | 30.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce budova G a S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč | 530 696,53 Kč | 438 592,17 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Z S M spol. s r.o. | Oprava zařízení AMIT | 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč | 13 831,51 Kč | 11 431,00 Kč | 23.8.2024 | 6.9.2024 | 13.9.2024 | 23.8.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 2 858,00 Kč | 2 858,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 4 119,00 Kč | 4 119,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 26 659,79 Kč | 26 659,79 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 9 241,01 Kč | 9 241,01 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 2 711,00 Kč | 2 711,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 3.9.2024 |