Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 801-900 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.9.20242.9.202413.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 9/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.9.20242.9.202416.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 9/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.9.20242.9.202416.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -9/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.9.20242.9.202416.9.2024
Zásobování a.s.sprej na vosy a sršně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč
356,00 Kč356,00 Kč2.9.20242.9.20244.9.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 08/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 236,07 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 176,07 Kč19 176,07 Kč1.9.20249.9.202427.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 9/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 468 429,75 Kč
468 429,75 Kč566 800,00 Kč1.9.20241.9.202413.9.20241.9.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 8/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 335,65 Kč
335,65 Kč335,65 Kč1.9.20242.9.202413.9.2024
Eldorádo z.s.LT - zam. Ort Michael412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 900,00 Kč
3 900,00 Kč3 900,00 Kč1.9.20241.9.202414.10.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.pěna montážní,. uniflot, kotva chemická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 670,10 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 698,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 465,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -149,16 Kč
2 684,69 Kč2 684,69 Kč31.8.20246.9.202413.9.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 8/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč
130 043,54 Kč130 043,54 Kč31.8.20249.9.202424.9.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč31.8.202431.8.202424.9.202429.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,56 Kč322,07 Kč31.8.202431.8.202424.9.202428.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
82 567,68 Kč92 532,49 Kč31.8.202431.8.202424.9.202430.8.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 08/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.8.20242.9.202413.9.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.8.20242.9.202424.9.2024
KVD Plus s.r.o.Oprava komunikací navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 744,15 Kč
3 744,15 Kč3 744,15 Kč31.8.20243.9.202413.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 692,04 Kč
19 692,04 Kč19 692,04 Kč31.8.20243.9.20246.9.2024
COLORWAYtmel na dřevo, impranal, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč
3 240,00 Kč3 240,00 Kč31.8.20242.9.202427.9.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 8/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.8.20244.9.202427.9.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 08/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.8.20245.9.202413.9.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 08/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 50 650,00 Kč
50 650,00 Kč50 650,00 Kč31.8.20245.9.202413.9.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč31.8.20245.9.202427.9.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 1., 8., 9., 22., 23. a 30.8.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 34 848,00 Kč
34 848,00 Kč34 848,00 Kč31.8.20245.9.202427.9.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 8/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 870,66 Kč
1 870,66 Kč1 870,66 Kč31.8.20246.9.202424.9.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 8/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,00 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,38 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 268,26 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,56 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 130,68 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,66 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 597,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 57,96 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,72 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 170,49 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
6 086,82 Kč6 086,82 Kč31.8.20245.9.202423.9.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,03 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 978,52 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 751,46 Kč
518 10020 452 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 599,92 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 119,98 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
7 698,00 Kč7 698,00 Kč31.8.20243.9.202415.10.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 08/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 377,29 Kč
2 377,29 Kč2 377,29 Kč31.8.202414.10.202418.10.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
13 001,00 Kč13 001,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
20 925,00 Kč20 925,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
108 661,00 Kč108 661,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 348,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 647,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 072,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 920,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 514,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 435,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 984,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 417,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 550,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
73 817,00 Kč73 817,00 Kč30.8.202430.8.202413.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 479,99 Kč10 479,99 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč
972,31 Kč972,31 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
137 276,77 Kč153 750,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 70 789,13 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč
30 609,73 Kč34 283,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 8/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.8.20242.9.202424.9.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdová kapalina111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč30.8.20243.9.202413.9.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,97 Kč
32 084,97 Kč32 084,97 Kč30.8.20243.9.202424.9.2024
Tomáš Salačpronájem letního kina518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč30.8.20243.9.202413.9.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 08/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.8.20242.9.202424.9.202430.8.2024
2P SERVIS s.r.o.Haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč
4 431,00 Kč4 431,00 Kč30.8.20249.9.202424.9.2024
Zásobování a.s.prodlužky, spreje barva, trouba mikrovlna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 785,00 Kč
1 785,00 Kč1 785,00 Kč30.8.20242.9.20244.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč
1 697,94 Kč1 697,94 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
POPROKAN s.r.obločky lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč
149,62 Kč149,62 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
Univerzita KarlovaLékařská první pomoc 16.-18.9.24 - MUDr. Pokorný549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč
2 700,00 Kč2 700,00 Kč29.8.202430.8.20245.9.2024
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat a myčku501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 415,68 Kč
10 415,68 Kč10 415,68 Kč29.8.202413.9.202424.9.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 261,00 Kč
2 261,00 Kč2 532,32 Kč29.8.202431.8.20246.9.202429.8.2024
Multised, spol. s r.o.kancelářské křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 807,00 Kč
6 807,00 Kč6 807,00 Kč29.8.20243.9.202424.9.2024
FarmTechnik, s.r.o.údržba malotraktoru TTR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 702,86 Kč
7 702,86 Kč7 702,86 Kč29.8.20242.9.202424.9.2024
Zásobování a.s.Ubrousky proti zabarvení prádla, sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 455,00 Kč
5 455,00 Kč5 455,00 Kč29.8.202429.8.20242.9.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.poličky, zrcadlo,kontejner,křesla, stolek, lampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 335,00 Kč
316 02000 - mylná platba; celkem 500,00 Kč
9 835,00 Kč9 835,00 Kč28.8.202429.8.202430.8.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 12 414,06 Kč
12 414,06 Kč12 414,06 Kč28.8.202428.8.20245.9.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.oprava ploch v areálu navazujících na opravované plochy před spodní vrátnicí511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 347,85 Kč
17 347,85 Kč17 347,85 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 974,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
974,50 Kč1 091,44 Kč28.8.202429.8.20246.9.202428.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč28.8.202429.8.202424.9.202428.8.2024
STABE GROUP s.r.o.ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A celkem 169 977,00 Kč
169 977,00 Kč169 977,00 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč28.8.202429.8.202422.10.202428.8.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl psací, knihovny, skříň celkem 14 111,00 Kč
14 111,00 Kč14 111,00 Kč27.8.202427.8.202428.8.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 797,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
14 797,89 Kč14 797,89 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 208,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
77 209,00 Kč77 209,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 219,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
2 219,00 Kč2 219,00 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 779,34 Kč
16 779,34 Kč16 779,34 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
19 967,30 Kč19 967,30 Kč27.8.202427.8.202417.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč
10 727,66 Kč10 727,66 Kč27.8.202427.8.202423.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč
2 797,20 Kč2 797,20 Kč27.8.202427.8.202424.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
32 810,40 Kč32 810,40 Kč27.8.202427.8.20243.9.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Úprava SDK příček na odd. 3A a 3B v budově H"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.8.202428.8.20246.9.2024
ALFA Software s.r.o.Docházkový terminál budova J511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 20 993,50 Kč
20 993,50 Kč20 993,50 Kč27.8.202427.8.202413.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč27.8.202428.8.202424.9.202427.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
947,05 Kč1 060,70 Kč27.8.202428.8.20246.9.202427.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Biliruin , Creatinine, Gamma501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 501,85 Kč
14 501,85 Kč14 501,85 Kč27.8.202429.8.20243.9.2024
Univerzita KarlovaKurz Elektokonvulzivní terapie 10.9.24 - MUDr. Gregorová celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč27.8.20242.9.20245.9.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 397,17 Kč3 924,36 Kč26.8.202427.8.202423.9.202426.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč26.8.202427.8.20243.9.2024
Karolina Libjakovávystoupení kapely Napořád518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.8.202429.8.20246.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 8/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 476,00 Kč
1 476,00 Kč1 476,00 Kč26.8.202429.8.20249.9.2024
POPROKAN s.r.ovýtvarné potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 360,71 Kč
2 360,71 Kč2 360,71 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 881,07 Kč
881,07 Kč881,07 Kč26.8.202426.8.202423.9.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 538,23 Kč
5 538,23 Kč5 538,23 Kč26.8.202427.8.202423.9.2024
Vermat s.r.o.záloha na materiál ZK587 4A budova G celkem 5 100,00 Kč
5 100,00 Kč5 100,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
Marcela VajnerováNerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G celkem 6 186,00 Kč
6 186,00 Kč6 186,00 Kč23.8.202423.8.202426.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 189,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 929,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 257,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 213,03 Kč
64 589,96 Kč64 589,96 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč
59 430,49 Kč59 430,49 Kč23.8.202423.8.202429.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.občerstvení513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 4 762,00 Kč
4 762,00 Kč4 762,00 Kč23.8.20243.9.202417.9.2024
KÁMEN Zbraslav, a.s.Přírodní drcené kamenivo 2/5501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 20 563,47 Kč
20 563,47 Kč20 563,47 Kč23.8.202430.8.202413.9.2024
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce budova G a S511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 438 592,17 Kč
530 696,53 Kč438 592,17 Kč23.8.202423.8.202417.9.202423.8.2024
Z S M spol. s r.o.Oprava zařízení AMIT511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 431,00 Kč
13 831,51 Kč11 431,00 Kč23.8.20246.9.202413.9.202423.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 858,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
2 858,00 Kč2 858,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 118,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
4 119,00 Kč4 119,00 Kč23.8.202423.8.202417.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 659,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
26 659,79 Kč26 659,79 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 241,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
9 241,01 Kč9 241,01 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
2 711,00 Kč2 711,00 Kč23.8.202423.8.20243.9.2024
Zobrazeno 801-900 z 21 511 záznamů.