2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 22.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 128,35 Kč | 128,35 Kč | 141,19 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 11.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 141,45 Kč | 141,45 Kč | 141,45 Kč | 11.8.2020 | 11.8.2020 | 8.9.2020 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 2/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 15,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 117,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 9,50 Kč | 142,00 Kč | 142,00 Kč | 7.3.2024 | 8.3.2024 | 26.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 127,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 127,61 Kč | 142,92 Kč | 25.1.2024 | 29.1.2024 | 23.2.2024 | 25.1.2024 |
Vltava Labe Media, a.s. | Litoměřický deník za únor 2020 | 501 10000 777 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 144,00 Kč | 144,00 Kč | 144,00 Kč | 5.3.2020 | 16.3.2020 | 2.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 18.10.2022 | |
KOVOSLUŽBA OTS a.s. | Oprava trouby | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 145,00 Kč | 145,00 Kč | 145,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 13.5.2019 | |
Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 146,58 Kč | 146,58 Kč | 146,58 Kč | 10.11.2019 | 12.11.2019 | 21.11.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 133,44 Kč | 146,78 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.5.2021 | 26.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 133,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 133,44 Kč | 146,78 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 3.9.2019 | 11.6.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 147,66 Kč | 147,66 Kč | 147,66 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 20.5.2021 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 147,68 Kč | 147,68 Kč | 147,68 Kč | 23.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč | 134,98 Kč | 148,48 Kč | 13.3.2023 | 14.3.2023 | 20.3.2023 | 13.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč | 134,98 Kč | 148,48 Kč | 1.3.2023 | 2.3.2023 | 14.3.2023 | 1.3.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 134,99 Kč | 148,49 Kč | 9.3.2023 | 9.3.2023 | 20.3.2023 | 9.3.2023 |
POPROKAN s.r.o | bločky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč | 149,62 Kč | 149,62 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 01/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 5.1.2021 | 5.1.2021 | 18.1.2021 | 20.1.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 02/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 19.2.2021 | 22.2.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 03/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 22.3.2021 | 22.3.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 09/2020, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 16.9.2020 | 16.9.2020 | 18.9.2020 | 16.9.2020 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2020, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.10.2020 | 1.10.2020 | 15.10.2020 | 20.10.2020 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 150,00 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 5.10.2020 | 6.10.2020 | 21.10.2020 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2020, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 12/2020, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 8.2.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.3.2019 | 1.3.2019 | 15.3.2019 | 11.3.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 149,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 6.5.2019 | 6.5.2019 | 21.5.2019 | |
Pewa, s.r.o. | mattoni | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 150,42 Kč | 150,42 Kč | 150,42 Kč | 18.8.2021 | 30.8.2021 | 6.9.2021 | |
Pewa, s.r.o. | Mattoni | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 150,42 Kč | 150,42 Kč | 150,42 Kč | 21.8.2020 | 25.8.2020 | 14.9.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138,43 Kč | 138,43 Kč | 152,27 Kč | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 16.12.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 139,96 Kč | 139,96 Kč | 153,96 Kč | 28.2.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | 28.2.2023 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Zahradní hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 154,00 Kč | 154,00 Kč | 154,00 Kč | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 8.1.2021 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 155,00 Kč | 155,00 Kč | 155,00 Kč | 3.5.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 155,09 Kč | 155,09 Kč | 155,09 Kč | 1.10.2023 | 4.10.2023 | 16.10.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 138,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 138,90 Kč | 155,57 Kč | 18.4.2024 | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 18.4.2024 |
Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč celkem 0,00 Kč | 142,28 Kč | 156,51 Kč | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | 15.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč | 142,28 Kč | 156,51 Kč | 31.8.2022 | 31.8.2022 | 16.9.2022 | 31.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč | 142,28 Kč | 156,51 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 16.9.2022 | 18.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč | 142,28 Kč | 156,51 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 11.7.2023 | 15.6.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 143,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 143,16 Kč | 157,48 Kč | 11.10.2023 | 12.10.2023 | 24.10.2023 | 11.10.2023 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 157,74 Kč | 157,74 Kč | 157,74 Kč | 1.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 158,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 159,00 Kč | 159,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 26.9.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 14.1.2020 | 8.1.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 10.2.2020 | 10.2.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 03/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.3.2020 | 3.3.2020 | 10.3.2020 | 10.3.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 2.4.2020 | 2.4.2020 | 15.4.2020 | 8.4.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 06/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 4.6.2019 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 10.6.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 07/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 11.7.2019 | 9.7.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 09/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 9.9.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 11/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.11.2019 | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 9.11.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 2.12.2019 | 2.12.2019 | 5.12.2019 | 2.12.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 6.1.2021 | 8.12.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 7.11.2019 | 8.11.2019 | 28.1.2020 | 7.11.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 3.5.2019 | 5.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 25.6.2019 | 23.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč | 145,80 Kč | 160,38 Kč | 21.6.2019 | 24.6.2019 | 19.8.2019 | 21.6.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 160,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 161,00 Kč | 161,00 Kč | 14.2.2022 | 14.2.2022 | 9.3.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 147,15 Kč | 161,87 Kč | 7.1.2020 | 9.1.2020 | 15.4.2020 | 7.1.2020 |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 12/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč | 162,14 Kč | 162,14 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 20.4.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 9/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč | 162,14 Kč | 162,14 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 20.11.2023 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Účetní zpracování výkazů za 9/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 162,14 Kč | 162,14 Kč | 162,14 Kč | 7.11.2023 | 8.11.2023 | 20.11.2023 | |
Démos trade, a.s. | závěsy skříňové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 163,00 Kč | 163,00 Kč | 163,00 Kč | 16.8.2022 | 18.8.2022 | 13.9.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 148,68 Kč | 163,55 Kč | 6.5.2019 | 7.5.2019 | 6.6.2019 | 6.5.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 148,96 Kč | 148,96 Kč | 163,86 Kč | 4.3.2020 | 4.3.2020 | 26.3.2020 | 3.3.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | káva,smetana | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 164,00 Kč | 164,00 Kč | 164,00 Kč | 27.10.2021 | 1.11.2021 | 25.11.2021 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva - transakce - za DS | 518 01020 901 - poštovné; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 165,00 Kč | 4.8.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 149,75 Kč | 149,75 Kč | 167,72 Kč | 12.3.2024 | 13.3.2024 | 2.4.2024 | 12.3.2024 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 168,53 Kč | 168,53 Kč | 168,53 Kč | 23.2.2024 | 4.3.2024 | 14.3.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 153,40 Kč | 168,74 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 18.5.2023 | 21.4.2023 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 170,09 Kč | 170,09 Kč | 170,09 Kč | 1.5.2024 | 6.5.2024 | 14.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 154,86 Kč | 170,35 Kč | 19.1.2022 | 19.1.2022 | 14.2.2022 | 19.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 156,20 Kč | 171,82 Kč | 14.1.2022 | 17.1.2022 | 27.1.2022 | 14.1.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153,44 Kč | 153,44 Kč | 171,85 Kč | 3.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | 3.4.2024 |
Mevatec, s.r.o. | Samolepky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 172,43 Kč | 172,43 Kč | 172,43 Kč | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 3.11.2022 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 172,50 Kč | 172,50 Kč | 172,50 Kč | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 5.11.2020 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 154,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 154,95 Kč | 173,54 Kč | 29.1.2024 | 30.1.2024 | 8.2.2024 | 29.1.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 158,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 158,15 Kč | 173,97 Kč | 13.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 13.5.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 158,56 Kč | 158,56 Kč | 174,42 Kč | 26.5.2021 | 31.5.2021 | 26.8.2021 | 26.5.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 159,02 Kč | 159,02 Kč | 174,92 Kč | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 18.10.2021 | 22.9.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 162,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 162,40 Kč | 178,64 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 26.1.2023 | 13.1.2023 |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč | 179,08 Kč | 179,08 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Šropry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 179,52 Kč | 179,52 Kč | 179,52 Kč | 20.5.2022 | 23.5.2022 | 17.6.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 180,00 Kč | 180,00 Kč | 180,00 Kč | 1.12.2022 | 2.12.2022 | 13.12.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 164,40 Kč celkem 0,00 Kč | 164,40 Kč | 180,84 Kč | 24.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 24.5.2023 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Kyselina solná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 181,50 Kč | 181,50 Kč | 181,50 Kč | 26.5.2022 | 31.5.2022 | 21.6.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování el.energie čp 176, stř. 653 01.01.2020-04.05.2020 | 502 01000 653 - spotřeba elektrické energie; celkem 315,79 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -41,32 Kč celkem 0,00 Kč | 150,51 Kč | 182,11 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 7.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 165,58 Kč | 165,58 Kč | 182,14 Kč | 11.1.2023 | 11.1.2023 | 8.2.2023 | 11.1.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 166,23 Kč | 166,23 Kč | 182,85 Kč | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 8.12.2020 | 24.11.2020 |
Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 168,42 Kč | 168,42 Kč | 185,26 Kč | 23.1.2020 | 24.1.2020 | 2.4.2020 | 23.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 168,42 Kč | 168,42 Kč | 185,26 Kč | 22.11.2020 | 24.11.2020 | 21.12.2020 | 18.11.2020 |
ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie byt č. 16, stř. 657 OM0003420415 za období 13.5.2021-9.5.2022 | 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 2 040,85 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -200,00 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -165,29 Kč | 153,24 Kč | 185,43 Kč | 15.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | 15.5.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153,61 Kč | 153,61 Kč | 185,87 Kč | 25.3.2022 | 28.3.2022 | 7.4.2022 | 25.3.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | perlivá voda | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 186,00 Kč | 186,00 Kč | 186,00 Kč | 23.3.2022 | 25.3.2022 | 21.4.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170,34 Kč | 170,34 Kč | 187,37 Kč | 7.2.2020 | 10.2.2020 | 24.3.2020 | 10.2.2020 |
MANSWELT, a.s. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 188,63 Kč | 188,63 Kč | 188,63 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 14.9.2023 |