Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 901-1 000 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Váňová Jolana, Ing.Projektová dokumentace k nahlášení stavby - ,,Lapol PN Horní Beřkovice " TZ budovy "U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 000,00 Kč
19 000,00 Kč19 000,00 Kč19.3.201921.3.20198.4.2019
Křesťanské společenství mládežeLT - zam. Hamplová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč1.4.20191.4.201911.4.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.3.20191.4.201911.4.2019
Česká tábornická unie - T.K. Finfárum Úžice, p.s.LT - zam. Dortová Zuzana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč23.3.20192.4.201911.4.2019
MIRAKULUM s.r.o.Vstupné do Parku Mirakulum412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč
10 790,00 Kč10 790,00 Kč26.3.20195.4.201911.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 905,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 905,46 Kč2 096,00 Kč14.3.201918.3.201915.4.201914.3.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 03/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.3.20191.3.201915.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč
177 700,76 Kč204 356,00 Kč29.3.20193.4.201915.4.201929.3.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
3 170,88 Kč3 488,00 Kč13.3.201914.3.201915.4.201913.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.4.20194.4.201915.4.2019
EPRIN spol. s r.o.karbonová páska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 651,00 Kč
651,00 Kč651,00 Kč18.3.201929.3.201915.4.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 954,00 Kč
54 954,00 Kč54 954,00 Kč1.4.20191.4.201916.4.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 03/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 17 400,00 Kč
17 400,00 Kč17 400,00 Kč2.4.20192.4.201916.4.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 03/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč3.4.20193.4.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Vandasová Marcela412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Němcová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Hana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Kratochvílová Iva412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.1.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Lafantová Jana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Mgr. Květoslav KolaříkLT - zam. Szitaiová Monika412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč4.3.20197.3.201916.4.2019
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.LT - zam. Lenka Fořtová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč18.3.201926.3.201916.4.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob -Roudnice nad Labem- Horní Beřkovice-Praha - SESTRA V AKCI, 8.3.2019412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 279,00 Kč
6 279,00 Kč6 279,00 Kč18.3.201928.3.201916.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 02/2019502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč
14 037,15 Kč16 985,00 Kč5.3.201911.3.201916.4.201928.2.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.3.20195.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč31.3.20198.4.201916.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 340,90 Kč
1 340,90 Kč1 340,90 Kč22.2.201922.2.201917.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
15 561,94 Kč18 774,75 Kč13.3.201915.3.201917.4.201913.3.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 412,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 801,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 613,31 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -749,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
35 250,00 Kč35 250,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
Jiří MaťákKontrola kanalizace kamerou518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 288,22 Kč
13 288,22 Kč13 288,22 Kč24.2.201925.2.201917.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 529,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
18 530,00 Kč18 530,00 Kč26.2.201926.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 497,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 267,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 997,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
115 762,10 Kč128 071,35 Kč22.2.201926.2.201917.4.201925.2.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
15 643,00 Kč15 643,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 829,57 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 829,50 Kč2 104,00 Kč14.3.201918.3.201917.4.201914.3.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
800,91 Kč921,00 Kč13.3.201918.3.201917.4.201913.3.2019
Hematologie Litoměřice s.r.o.Krevní obraz /Šámal Jiří - pro MUDr Adámkovou518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,00 Kč
120,00 Kč120,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
2kR s.r.o.Oprava zahradní techniky511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč
9 774,00 Kč9 774,00 Kč11.3.201914.3.201917.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 933,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 933,66 Kč24 127,03 Kč25.2.201926.2.201917.4.201926.2.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 269,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
269,00 Kč325,49 Kč25.2.201927.2.201917.4.201925.2.2019
Qi Analytical, s. r. o.Záznamník teploty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč
1 638,00 Kč1 638,00 Kč26.2.201927.2.201917.4.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 02/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.2.201928.2.201917.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 870,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 870,92 Kč2 058,01 Kč28.2.201928.2.201917.4.201925.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
127 512,41 Kč141 147,08 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 42 494,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 926,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
43 420,93 Kč47 809,37 Kč1.3.20191.3.201917.4.20191.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 586,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
21 587,00 Kč21 587,00 Kč1.3.20191.3.201917.4.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 947,00 Kč
19 947,00 Kč19 947,00 Kč15.3.201920.3.201917.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneTablety na čištění konvektomatu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč18.3.201920.3.201917.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 350,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 830,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
12 180,00 Kč14 476,80 Kč28.2.20194.3.201917.4.201928.2.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 720,00 Kč
720,00 Kč720,00 Kč25.2.20191.3.201917.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 278,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
2 278,80 Kč2 278,80 Kč1.3.20191.3.201917.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 218,00 Kč
14 218,00 Kč14 218,00 Kč18.3.201920.3.201917.4.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 02/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
Richter Medical, s.r.o.ložní a ostatní prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 61 988,00 Kč
61 988,00 Kč61 988,00 Kč1.3.20195.3.201917.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 257,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 257,28 Kč1 383,01 Kč1.3.20195.3.201917.4.20194.3.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 3 505,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 133,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 639,13 Kč4 193,00 Kč4.3.20195.3.201917.4.20194.3.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 078,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
8 078,40 Kč9 774,86 Kč20.3.201921.3.201917.4.201920.3.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 111,00 Kč
6 111,00 Kč6 111,00 Kč15.3.201921.3.201917.4.2019
Natur comfort NP s.r.o.pomůcky rehabilitační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 473,00 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč15.3.201921.3.201917.4.2019
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.výsevní substrát111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 254,00 Kč
1 254,00 Kč1 254,00 Kč21.3.201922.3.201917.4.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 627,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
5 627,20 Kč6 809,00 Kč19.3.201922.3.201917.4.201919.3.2019
Zen systems s.r.o.Kabely518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 201,00 Kč
6 201,00 Kč6 201,00 Kč28.2.20194.3.201917.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 673,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
673,04 Kč774,00 Kč4.3.20196.3.201917.4.20194.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 22 189,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 189,56 Kč24 408,52 Kč5.3.20196.3.201917.4.20196.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 023,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 023,80 Kč1 126,18 Kč5.3.20196.3.201917.4.20196.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
2 477,00 Kč2 477,00 Kč6.3.20196.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 120,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
39 121,00 Kč39 121,00 Kč5.3.20195.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
10 057,00 Kč10 057,00 Kč6.3.20196.3.201917.4.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.reflexní vesty s potiskem, přilby ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 272,00 Kč
7 272,00 Kč7 272,00 Kč27.2.20197.3.201917.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
9 384,34 Kč10 792,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
26 033,91 Kč29 939,00 Kč4.3.20197.3.201917.4.20194.3.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
7 423,00 Kč7 423,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
6 322,00 Kč6 322,00 Kč7.3.20197.3.201917.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 02/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 475,00 Kč
2 475,00 Kč2 475,00 Kč1.3.20198.3.201917.4.2019
Zobrazeno 901-1 000 z 19 313 záznamů.