Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 193,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 193,30 Kč1 312,63 Kč20.12.201821.12.201817.1.201921.12.2018
SEKK spol. s r.o.Kontroly SEKK501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 185,50 Kč
15 185,50 Kč15 185,50 Kč21.12.201821.12.201817.1.2019
MEGASTRO CZ, s.r.o.termoporty BLT111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 63 404,00 Kč
63 404,00 Kč63 404,00 Kč21.12.201828.12.201817.1.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 148,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
28 149,00 Kč28 149,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 804,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
14 805,00 Kč14 805,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 621,46 Kč
621,46 Kč683,61 Kč19.11.201820.11.201817.1.201920.11.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 565,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 565,19 Kč2 821,71 Kč21.11.201822.11.201817.1.201922.11.2018
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 911,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
3 911,00 Kč3 911,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 462,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,91 Kč
3 462,97 Kč4 190,00 Kč7.1.20199.1.201917.1.20197.1.2019
Jiří LevýOprava - regulátor tlaku511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč27.12.201827.12.201817.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 505,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 140,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 774,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 349,37 Kč
34 770,00 Kč34 770,00 Kč8.1.20198.1.201917.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 488,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
23 489,00 Kč23 489,00 Kč7.1.20197.1.201917.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 325,00 Kč
4 325,00 Kč4 757,50 Kč7.1.201910.1.201917.1.20193.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 4 026,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 268,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
7 295,58 Kč8 586,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 21 403,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 983,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč
22 387,93 Kč25 805,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 453,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,96 Kč
2 516,02 Kč2 897,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 431,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 371,94 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,56 Kč
1 804,14 Kč2 097,00 Kč7.1.201910.1.201917.1.20197.1.2019
Ing. Zdeněk CharvátZpracování přiznání k dani nemovitých věcí pro rok 2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč5.1.201910.1.201917.1.2019
Palisandr,s.r.o.zámky, suky dřevěné, nosič polic111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 587,76 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 344,85 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
1 933,00 Kč1 933,00 Kč9.1.201911.1.201917.1.2019
TZB Kladno s.r.o.Vypracování PENB na budově A1518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč20.12.201831.12.201817.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
102 901,34 Kč113 514,25 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 728,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 728,26 Kč1 901,09 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 858,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
21 858,00 Kč21 858,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 948,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
1 949,00 Kč1 949,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
F & T s.r.o.Stavební řezivo501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč
74 705,00 Kč74 705,00 Kč18.12.201818.12.201817.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.program Veeam - zálohovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 553,00 Kč
20 553,00 Kč20 553,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.2019
Marek MacákPřednášky a supervize 11.12.2018549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 376,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
16 376,00 Kč16 376,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
G U A R D 7 , v.o.s.Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně.518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč
31 097,00 Kč31 097,00 Kč17.12.201818.12.201817.1.2019
Vaněk plus s.r.o.přeprava kontejneru 7.12.2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 840,00 Kč
1 840,00 Kč1 840,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 994,00 Kč
6 994,00 Kč6 994,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 307,00 Kč
11 307,00 Kč11 307,00 Kč31.12.201831.12.201817.1.2019
TRIKVERTA s.r.o.Oprava rozvodů topení - budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč
483 174,78 Kč399 318,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.201931.12.2018
Seminaria, s.r.o.Školení - Novela zákona o DPH 2019 - Ludvíková L., Zelená P. celkem 8 022,00 Kč
8 022,00 Kč8 022,00 Kč17.1.201917.1.201921.1.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 517,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 235,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
2 752,81 Kč3 154,00 Kč7.1.20198.1.201921.1.20197.1.2019
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 096,00 Kč
2 096,00 Kč2 096,00 Kč7.1.201910.1.201921.1.2019
Apeltauer MilanKontrola a čištění spalinových cest518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč14.1.201914.1.201921.1.2019
CELIMED s.r.o.Opravy tonometru511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč
511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 387,70 Kč
511 03001 421 - ostatní údržba a opravy; celkem 502,15 Kč
1 392,00 Kč1 392,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 752,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 561,79 Kč
44 072,44 Kč44 072,44 Kč15.1.201915.1.201922.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 243,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
15 243,93 Kč15 243,93 Kč15.1.201915.1.201922.1.2019
Jeřicha s.r.o.parafín, knoty, parfémové esence111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 898,00 Kč
3 898,00 Kč3 898,00 Kč16.1.201917.1.201922.1.2019
Czech LIME s.r.o.pláště a duše na elektrotříkolku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč
2 045,00 Kč2 045,00 Kč17.1.201918.1.201922.1.2019
Schindler Systems, s.r.o.I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 27.01.2020 - internetová kavárna celkem 1 908,00 Kč
1 908,00 Kč1 908,00 Kč9.1.20199.1.201922.1.2019
Internet-Handel s.r.o.dary - odborné publikace celkem 3 329,00 Kč
3 329,00 Kč3 329,00 Kč18.1.201918.1.201922.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 630,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
3 631,00 Kč3 631,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 587,00 Kč
1 587,00 Kč1 587,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
7 194,00 Kč7 194,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
3 300,00 Kč3 300,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 069,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
15 070,00 Kč15 070,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 849,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
1 849,00 Kč1 849,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 896,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
9 897,00 Kč9 897,00 Kč7.1.20197.1.201922.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč15.11.201819.11.201822.1.201914.11.2018
Petr MrázekServis kanalizačních systémů518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 460,00 Kč
23 460,00 Kč23 460,00 Kč7.1.201910.1.201922.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
5 663,00 Kč5 663,00 Kč11.1.201911.1.201922.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 3 447,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 565,98 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
17 012,98 Kč20 378,89 Kč9.1.201911.1.201922.1.20199.1.2019
Ing. Alena DrvotováVyhotovení znaleckého posudku nájemného RD383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 511,00 Kč
6 511,00 Kč6 511,00 Kč9.1.201911.1.201922.1.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč11.1.201911.1.201922.1.2019
Zásobování a.s.trouba, varné desky, rohožky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 769,00 Kč
11 769,00 Kč11 769,00 Kč21.1.201921.1.201923.1.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21.1.-25.1.2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč14.1.201915.1.201923.1.2019
DIREKTA s.r.o.dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba )316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč14.1.201917.1.201924.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč
9 883,00 Kč9 883,00 Kč8.1.201911.1.201924.1.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. zařízení - zaškolení MDDr. Velebilové511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 904,00 Kč
1 904,00 Kč1 904,00 Kč11.1.201918.1.201924.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
683,58 Kč786,00 Kč14.1.201921.1.201924.1.201914.1.2019
Petr LukšovskýRevize elektroinstalace na objektu,, Zámek"518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 450,00 Kč
54 450,00 Kč54 450,00 Kč28.12.201828.12.201824.1.2019
Petr LukšovskýProtokol o určení vnějších vlivů na objektu ,,Zámek"518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.12.201828.12.201824.1.2019
Filip LatislavJmenovky zasouvací, popis dveří501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 202 663,00 Kč
202 663,00 Kč202 663,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2018518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 528,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 124 225,00 Kč
163 268,00 Kč163 268,00 Kč31.12.201831.12.201824.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 022,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
11 022,00 Kč11 022,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 709,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
4 709,00 Kč4 709,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
4 126,00 Kč4 126,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 580,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
3 581,00 Kč3 581,00 Kč7.1.20197.1.201924.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 281,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 377,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 289,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
22 948,00 Kč22 948,00 Kč14.1.201914.1.201924.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
6 340,10 Kč6 340,10 Kč28.12.201828.12.201824.1.2019
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava - výměna pneu - ještěrka511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 755,00 Kč
755,00 Kč755,00 Kč18.12.201821.12.201824.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 898,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
26 899,00 Kč26 899,00 Kč9.1.20199.1.201924.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
1 484,00 Kč1 484,00 Kč9.1.20199.1.201924.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA-RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.DILUENT III501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč
1 050,00 Kč1 050,00 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaLEUCODIF 200501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 622,74 Kč
3 622,74 Kč3 622,74 Kč9.1.201911.1.201924.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč
3 960,00 Kč3 960,00 Kč8.1.201911.1.201924.1.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.VPO - Servisní činnost 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.1.201916.1.201924.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč
518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč
1 923,00 Kč1 923,00 Kč11.12.201813.12.201824.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 168,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
3 169,00 Kč3 169,00 Kč17.1.201917.1.201928.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 13 287,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
13 287,80 Kč16 078,24 Kč16.1.201918.1.201928.1.201916.1.2019
Ivona Drdlováchodítka pro seniory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 875,00 Kč
6 875,00 Kč6 875,00 Kč18.1.201918.1.201928.1.2019
Kamil Nápravníkaktovky na spisy s gumou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 001,00 Kč
1 001,00 Kč1 001,00 Kč22.1.201923.1.201928.1.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 12/2018518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
StavMo s.r.o.Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč
492 783,14 Kč428 507,07 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
StavMo s.r.o.Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A.511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč
144 953,65 Kč119 796,40 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
AMEPRA, s.r.o.35. Konference sociální psychiatrie 15.-17.11.2018 - Mgr. Procházka M., MUDr.Hadjipapanicolau D.549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 490,00 Kč
4 980,00 Kč4 980,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
První chráněná dílna s.r.o.Odvoz a nakládání z odpady 05/2018518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 960,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 58 888,00 Kč
65 150,00 Kč65 150,00 Kč27.6.201831.12.201828.1.2019
První chráněná dílna s.r.o.Odvoz a nakládání z odpady 07/2018518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 574,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 860,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 434,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 831,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 54 620,00 Kč
61 753,00 Kč61 753,00 Kč3.8.201831.12.201828.1.2019
První chráněná dílna s.r.o.Odvoz a nakládání z odpady 05/2018518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 321,00 Kč
2 321,00 Kč2 321,00 Kč10.7.201831.12.201828.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 571,08 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
571,08 Kč628,19 Kč31.10.201831.10.201828.1.201926.10.2018
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 463,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
25 464,00 Kč25 464,00 Kč9.1.20199.1.201928.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 128,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
3 129,00 Kč3 129,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 692,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 693,00 Kč1 693,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 269,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
1 270,00 Kč1 270,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 802,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 802,00 Kč5 802,00 Kč11.1.201911.1.201928.1.2019
Zobrazeno 201-300 z 19 313 záznamů.