Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 335,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 164,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 181,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 787,11 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -740,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
27 356,00 Kč27 356,00 Kč14.1.201914.1.201928.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 006,71 Kč
4 006,71 Kč4 407,38 Kč31.12.201831.12.201828.1.201928.12.2018
HIPPO spol. s. r. o.zdroj záložní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 638,00 Kč
16 638,00 Kč16 638,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.2019
Všeobecná fakultní nemocniceToxikologická analýza - 433 |Peter Dúbravský518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 677,00 Kč
2 677,00 Kč2 677,00 Kč17.1.201918.1.201930.1.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Plačková Martina549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.1.201922.1.201930.1.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání - atestační zkoušky Toms V., Bc. Brožíková M.549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč21.1.201924.1.201930.1.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 505,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
22 506,00 Kč22 506,00 Kč15.1.201915.1.201931.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 515,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
5 515,00 Kč5 515,00 Kč15.1.201915.1.201931.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 875,00 Kč
9 875,00 Kč9 875,00 Kč17.1.201917.1.201931.1.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 075,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
4 075,00 Kč4 075,00 Kč17.1.201917.1.201931.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 947,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 133,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 386,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 059,16 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -345,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
32 401,00 Kč32 401,00 Kč17.1.201917.1.201931.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 645,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 314,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
31 959,00 Kč31 959,00 Kč21.1.201921.1.201931.1.2019
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.Garanční servis - sanitní vozidlo SPZ - 9U0 93 49511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 496,14 Kč
8 496,14 Kč8 496,14 Kč18.1.201922.1.201931.1.2019
Klaro, spol. s r.o.plastová víka na vozík prádla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč
1 031,00 Kč1 031,00 Kč17.1.201923.1.201931.1.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 677,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
8 677,66 Kč10 500,00 Kč21.1.201923.1.201931.1.201921.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 580,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 770,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
43 197,15 Kč43 197,15 Kč23.1.201923.1.201931.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 957,56 Kč10 957,56 Kč23.1.201923.1.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vodného 15.1.18-9.1.19 byt 262389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 29 791,52 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 548,21 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
20 242,50 Kč23 279,00 Kč18.1.201923.1.201931.1.201918.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 375,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 655,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 645,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 494,85 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 117,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
53 869,00 Kč53 869,00 Kč23.1.201923.1.201931.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 190,00 Kč
16 190,00 Kč16 190,00 Kč19.1.201923.1.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vodného 11.1.18-12.1.2019 148/Rariková D.383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,81 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -278,27 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
34,69 Kč40,00 Kč18.1.201923.1.201931.1.201918.1.2019
Palisandr,s.r.o.nosiče polic, překližka, vruty, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 370,00 Kč
3 370,00 Kč3 370,00 Kč23.1.201925.1.201931.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 121,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč
2 122,00 Kč2 122,00 Kč28.1.201928.1.201931.1.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 500,00 Kč
16 500,00 Kč16 500,00 Kč1.1.20198.1.201931.1.2019
ELZA systém s.r.o.,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 391 903,90 Kč
1 684 203,72 Kč1 391 903,90 Kč31.12.201831.12.201831.1.201931.12.2018
SEND Předplatné srozáloha na předplatné časopisu CHIP, 2 kusy celkem 1 344,00 Kč
celkem 1 344,00 Kč
2 688,00 Kč2 688,00 Kč18.1.201922.1.201931.1.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.rozkládací pohovka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč
8 990,00 Kč8 990,00 Kč29.1.201929.1.201931.1.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.rohožky, krabice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 268,00 Kč
2 268,00 Kč2 268,00 Kč29.1.201929.1.201931.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
Bachsystems, s.r.o.VPO - Provozní podpora systému WISPI - 4. čtvrtletí 2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 811,86 Kč
811,86 Kč893,05 Kč2.1.20193.1.201931.1.20193.1.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 01/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.1.20193.1.201931.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 37 529,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 211,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
37 741,27 Kč41 526,00 Kč3.1.20194.1.201931.1.20193.1.2019
CGB - Consult,s.r.o.VPO - Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč3.1.20194.1.201931.1.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 976,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
976,40 Kč976,40 Kč7.1.20197.1.201931.1.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 924,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
15 924,00 Kč15 924,00 Kč15.1.201915.1.201931.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 443,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
4 444,00 Kč4 444,00 Kč15.1.201915.1.201931.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 956,00 Kč
1 956,00 Kč1 956,00 Kč20.12.201820.12.201831.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč
193,85 Kč213,24 Kč4.12.20185.12.201831.1.20194.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
722,65 Kč794,92 Kč5.12.20186.12.201831.1.20195.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 32 754,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 754,91 Kč36 030,40 Kč3.1.20198.1.201931.1.20194.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 050,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
5 050,43 Kč5 808,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 346,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
1 346,96 Kč1 549,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 934,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč
21 934,78 Kč25 225,00 Kč3.1.201910.1.201931.1.20193.1.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
5 578,00 Kč5 578,00 Kč11.1.201911.1.201931.1.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč
841,00 Kč841,00 Kč17.12.201819.12.201831.1.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.12 .2018 - 31.12.2018518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 320,65 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 89,54 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 385,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 121,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 463,60 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 215,34 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,50 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 736,35 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 301 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,99 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 592,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 131,73 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 40,98 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 140,52 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,00 Kč
9 100,67 Kč9 100,67 Kč31.12.201831.12.201831.1.2019
IPVZKurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Mišlánová Andrea celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč24.1.201924.1.20191.2.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 391,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
17 391,00 Kč17 391,00 Kč15.1.201915.1.20194.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 648,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
27 649,00 Kč27 649,00 Kč15.1.201915.1.20194.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč
12 450,00 Kč12 450,00 Kč17.1.201918.1.20194.2.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,18 Kč
8 661,18 Kč8 661,18 Kč17.1.201918.1.20194.2.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 118,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
855,38 Kč954,00 Kč21.1.201922.1.20194.2.201921.1.2019
Ambit Media, a.s.záloha na předpaltné FLORENCE celkem 350,00 Kč
350,00 Kč350,00 Kč14.1.201914.1.20194.2.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč
224,00 Kč224,00 Kč17.1.201925.1.20194.2.2019
Filip KašparRoční prohlídka tepelného čerpadla WPL 57518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 767,50 Kč
4 767,50 Kč4 767,50 Kč22.1.201923.1.20194.2.2019
Marek MacákSupervizní seminář 8.1.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč28.1.201928.1.20194.2.2019
VAKOS XT a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 149,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 049,60 Kč1 216,00 Kč22.1.201928.1.20194.2.201922.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 719,01 Kč2 990,91 Kč7.11.20189.11.20184.2.20192.11.2018
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 02/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč
233 057,85 Kč282 000,00 Kč1.2.20191.2.20194.2.20195.2.2019
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.Registrační papír - OKB501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 823,00 Kč
823,00 Kč823,00 Kč11.1.201915.1.20194.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 596,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
16 596,00 Kč16 596,00 Kč11.1.201911.1.20195.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 808,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 809,00 Kč3 809,00 Kč17.1.201917.1.20195.2.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
5 898,00 Kč5 898,00 Kč17.1.201917.1.20195.2.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 219,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
9 220,00 Kč9 220,00 Kč17.1.201917.1.20195.2.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BTK - Konelab 20i,Konelab 30i, Mythic 18.501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 302,00 Kč
4 302,00 Kč4 302,00 Kč17.1.201921.1.20195.2.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 328,00 Kč2 328,00 Kč22.1.201922.1.20195.2.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 338,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
4 338,16 Kč4 772,00 Kč22.1.201923.1.20195.2.201922.1.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 02/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.2.20191.2.20195.2.20198.2.2019
AirPlus, spol. s r.o.Oprava, servis a revize klimatizace - Budova ,,O" stř. 312511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč
7 223,70 Kč5 970,00 Kč17.1.201921.1.20195.2.201911.1.2019
BM ČESKO s.r.o.zálohová platba - nábytek žurnální pokoj celkem 15 202,00 Kč
15 202,00 Kč15 202,00 Kč31.1.201931.1.20195.2.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 338,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč
4 339,00 Kč4 339,00 Kč25.1.201925.1.20195.2.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 502,00 Kč
502,00 Kč502,00 Kč23.1.201925.1.20195.2.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 896,93 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
6 816,93 Kč8 193,29 Kč23.1.201925.1.20195.2.201923.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 798,00 Kč
3 798,00 Kč3 798,00 Kč24.1.201929.1.20195.2.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 204,98 Kč
204,98 Kč225,48 Kč7.1.20198.1.20195.2.20198.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 226,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 759,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 545,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
74 530,96 Kč82 701,99 Kč7.1.20198.1.20195.2.20198.1.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané ZZ111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč8.1.201910.1.20195.2.2019
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 543,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
543,40 Kč625,00 Kč8.1.201914.1.20195.2.20198.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.VPO - Vyúčtování el. energie 12/2018383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 540,47 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 0,03 Kč
12 540,50 Kč15 174,00 Kč8.1.201914.1.20195.2.201931.12.2018
Česká pošta, s.p.poštovné - l.dekáda 01/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 652,00 Kč
5 652,00 Kč5 652,00 Kč24.1.201928.1.20197.2.2019
Zásobování a.s.svítidla prachotěsná, myčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 084,00 Kč
9 084,00 Kč9 084,00 Kč5.2.20196.2.20198.2.2019
Česká pošta, s.p.poštovné - lI.dekáda 01/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 147,00 Kč
4 147,00 Kč4 147,00 Kč28.1.20191.2.201911.2.2019
Alza.cz a.s.vysavač bezsáčkový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 744,00 Kč
1 744,00 Kč1 744,00 Kč5.2.20196.2.201913.2.2019
INISOFT s.r.o.Servisní odborná podpora typu Standard pro program EVI 8 (odpady)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 351,00 Kč
3 351,00 Kč3 351,00 Kč12.2.201912.2.201913.2.2019
Zásobování a.s.myčka nádobí, metr laserový, držák zásuvek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 779,00 Kč
8 779,00 Kč8 779,00 Kč11.2.201912.2.201914.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.2.20194.2.201918.2.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 02/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč5.2.20195.2.201918.2.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 272,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
2 272,72 Kč2 500,00 Kč28.1.201929.1.201918.2.201928.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 087 727,27 Kč
1 087 727,27 Kč1 316 150,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč
110 495,87 Kč133 700,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 56 512,00 Kč
56 512,00 Kč56 512,00 Kč1.2.20191.2.201919.2.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za leden 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 37 837,00 Kč
37 837,00 Kč37 837,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 01/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.1.20198.2.201919.2.2019
Zobrazeno 301-400 z 19 313 záznamů.