2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Garanční servis - sanitní vozidlo SPZ - 9U0 93 49 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 496,14 Kč | 8 496,14 Kč | 8 496,14 Kč | 18.1.2019 | 22.1.2019 | 31.1.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 15.1.18-9.1.19 byt 262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 29 791,52 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 548,21 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč | 20 242,50 Kč | 23 279,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 11.1.18-12.1.2019 148/Rariková D. | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,81 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -278,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 34,69 Kč | 40,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
Internet-Handel s.r.o. | dary - odborné publikace | celkem 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 18.1.2019 | 18.1.2019 | 22.1.2019 | |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné časopisu CHIP, 2 kusy | celkem 1 344,00 Kč celkem 1 344,00 Kč | 2 688,00 Kč | 2 688,00 Kč | 18.1.2019 | 22.1.2019 | 31.1.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 26.2.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 190,00 Kč | 16 190,00 Kč | 16 190,00 Kč | 19.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Hubáček Pavel | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Vandasová Marcela | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Němcová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Hana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
Mgr. Květoslav Kolařík | LT - zam. Kratochvílová Iva | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 20.1.2019 | 7.3.2019 | 16.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 645,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 314,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 31 959,00 Kč | 31 959,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 31.1.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 677,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 8 677,66 Kč | 10 500,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 21.1.2019 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání - atestační zkoušky Toms V., Bc. Brožíková M. | 549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 30.1.2019 | |
Zásobování a.s. | trouba, varné desky, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 769,00 Kč | 11 769,00 Kč | 11 769,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 23.1.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 891,00 Kč | 23 891,00 Kč | 23 891,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 28.2.2019 | |
Granimex CZ s.r.o. | folie LDPE - hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 28.2.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 118,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 855,38 Kč | 954,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 4.2.2019 | 21.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 785,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 278,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 063,71 Kč | 2 390,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 28.2.2019 | 21.1.2019 |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 037,00 Kč | 9 037,00 Kč | 9 037,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 646,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 10 796,00 Kč | 12 844,40 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 21.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Richtár P. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 25.3.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Plačková Martina | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 30.1.2019 | |
Kamil Nápravník | aktovky na spisy s gumou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 625,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 27 626,00 Kč | 27 626,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč | 1 483,50 Kč | 1 483,50 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 327,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 328,00 Kč | 2 328,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 5.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 962,00 Kč | 2 962,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 700,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 28 700,00 Kč | 28 700,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 200,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 201,00 Kč | 12 201,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 481,00 Kč | 8 481,00 Kč | 8 481,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 376,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 558,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 403,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 36 337,70 Kč | 40 043,73 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 461,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 461,54 Kč | 507,69 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 338,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 4 338,16 Kč | 4 772,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 5.2.2019 | 22.1.2019 |
Kořínek Marian | vystoupení hudební skupiny ASM | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 28.2.2019 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 552,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 552,28 Kč | 2 807,51 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 107 544,24 Kč | 118 785,10 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Filip Kašpar | Roční prohlídka tepelného čerpadla WPL 57 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 767,50 Kč | 4 767,50 Kč | 4 767,50 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 4.2.2019 | |
VAKOS XT a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 149,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 049,60 Kč | 1 216,00 Kč | 22.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | 22.1.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie,hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 478,00 Kč | 1 478,00 Kč | 1 478,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 13.3.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 214,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 214,31 Kč | 4 635,74 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.4.2019 | 22.1.2019 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 580,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 846,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 770,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 43 197,15 Kč | 43 197,15 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 957,56 Kč | 10 957,56 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 375,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 655,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 645,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 494,85 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 117,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 53 869,00 Kč | 53 869,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | nosiče polic, překližka, vruty, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 31.1.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 378,00 Kč | 10 378,00 Kč | 10 378,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 502,00 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 896,93 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 6 816,93 Kč | 8 193,29 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 23.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 346,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 43 346,88 Kč | 47 681,57 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Lucka Hančlová, Marián Kořínek | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
IPVZ | Kurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Mišlánová Andrea | celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 1.2.2019 | |
Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Mišlanová Andrea 15.4.-16.4.2019 | celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 25.2.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 456,00 Kč | 28 456,00 Kč | 28 456,00 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 971,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,35 Kč | 6 971,90 Kč | 7 669,09 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 319,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 319,70 Kč | 1 451,67 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Česká pošta, s.p. | poštovné - l.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 24.1.2019 | 28.1.2019 | 7.2.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 5.2.2019 | |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 710,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 860,40 Kč | 2 242,00 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 259,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 856,10 Kč | 1 856,10 Kč | 1 856,10 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 575,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 30 575,00 Kč | 30 575,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
KODYS, spol. s r.o. | čtečky/snímače QR kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 385,56 Kč | 12 385,56 Kč | 12 385,56 Kč | 25.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 979,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 5 979,00 Kč | 5 979,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 338,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,68 Kč | 4 339,00 Kč | 4 339,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 240,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 241,00 Kč | 4 241,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2019, Zákoník práce s kom. 2019 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 25.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, nádoby na odpad, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 355,00 Kč | 11 355,00 Kč | 11 355,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 28.2.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 599,38 Kč | 50 599,38 Kč | 50 599,38 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 121,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 31.1.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Úprava strukturované kabeláže na Centrálním příjmu - budova A | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 282,00 Kč | 11 231,22 Kč | 9 282,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | 28.1.2019 |
Marek Macák | Supervizní seminář 8.1.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 883,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 18 884,00 Kč | 18 884,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 851,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 22 852,00 Kč | 22 852,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 256,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 256,50 Kč | 256,50 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 102,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 102,00 Kč | 4 102,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 796,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 3 797,00 Kč | 3 797,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 15 277,00 Kč | 15 277,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 272,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 2 272,72 Kč | 2 500,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 18.2.2019 | 28.1.2019 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,GGT, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 495,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 836,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 061,65 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -745,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 34 391,00 Kč | 34 391,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 21.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 663,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 439,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 13 103,00 Kč | 13 103,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné - lI.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 147,00 Kč | 4 147,00 Kč | 4 147,00 Kč | 28.1.2019 | 1.2.2019 | 11.2.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | rozkládací pohovka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 31.1.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | rohožky, krabice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 31.1.2019 | |
DERMKO s.r.o. | oprava zubní vrtačky | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 397,00 Kč | 18 397,00 Kč | 18 397,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 28.2.2019 | |
TRIO HAVEL s.r.o. | ponožky, montérky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 271,00 Kč | 10 271,00 Kč | 10 271,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 28.2.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 25.2.2019 | |
HAKR s.r.o. | LED žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 757,00 Kč | 6 757,00 Kč | 6 757,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 28.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 527,63 Kč | 527,63 Kč | 580,39 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 17.4.2019 | 30.1.2019 |