| 2021 | 02 | 01 |
|---|---|---|
| 18 | 79 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 858,00 Kč | 24 858,00 Kč | 24 858,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 012,00 Kč | 7 012,00 Kč | 7 012,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Zen systems s.r.o. | Oprava - Síťový kabel Cat 7F | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 447,00 Kč | 447,00 Kč | 447,00 Kč | 3.9.2019 | 4.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 304,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 304,00 Kč | 334,00 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 874,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 21 874,00 Kč | 25 155,00 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
| Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 371,00 Kč | 15 371,00 Kč | 15 371,00 Kč | 3.9.2019 | 5.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 204,00 Kč | 204,00 Kč | 224,00 Kč | 4.9.2019 | 6.9.2019 | 31.10.2019 | 5.9.2019 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 655,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 8 655,00 Kč | 9 953,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 030,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 3 030,00 Kč | 3 485,00 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 1.10.2019 | 2.9.2019 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 6.9.2019 | 6.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Daniel Pilnaj | oprava podlahy - hutní a spojovací materiál, IV. etapa, budova A-půda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 21 076,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 954,00 Kč | 954,00 Kč | 954,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 24.10.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 3 050,00 Kč | 6.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 547,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 17 547,00 Kč | 17 547,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 876,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 876,00 Kč | 2 064,00 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 5.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 107 574,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 987,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 096,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 125 657,00 Kč | 139 252,00 Kč | 7.9.2019 | 10.9.2019 | 3.10.2019 | 9.9.2019 |
| Jiří Maťák | Kamerová zkouška | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 10.9.2019 | 10.9.2019 | 7.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -203 306,00 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 217 504,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 14 198,00 Kč | 17 180,00 Kč | 6.9.2019 | 11.9.2019 | 3.10.2019 | 31.8.2019 |
| Démos trade, a.s. | desky lamino a sololak | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 21 487,00 Kč | 9.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
| ELCO-ELEKTRO, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 2 096,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 10.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 666,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 666,00 Kč | 1 666,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 479,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 9 479,00 Kč | 9 479,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 939,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 9 939,00 Kč | 9 939,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Vladislav Korčák | čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 447,00 Kč | 29 447,00 Kč | 29 447,00 Kč | 25.9.2019 | 27.9.2019 | 24.10.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 531,00 Kč | 2 531,00 Kč | 2 531,00 Kč | 16.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 449,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 236,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 490,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 12 503,00 Kč | 12 503,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 851,00 Kč | 7 851,00 Kč | 7 851,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 388,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 388,00 Kč | 1 388,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Stáž - Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 26.9.2019 | 27.9.2019 | 4.10.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 21 413,00 Kč | 23 555,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 512,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 512,00 Kč | 563,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
| COLORWAY | barvy, štětce, tmely, lepidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 190,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 370,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 900,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 740,00 Kč | 12 160,00 Kč | 12 160,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | HIPPO modul - e-Neschopenka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
| HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 09/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 4 130,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | |
| Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | Soubor AQUA-TUV 1SA MOB - instalace a uvedení do provozu (Dávkovač roztoku sanosil)/ 782 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 53 603,00 Kč | 53 603,00 Kč | 53 603,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 09/2019 | 549 01010 901 - právní činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 10/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 226 446,00 Kč | 226 446,00 Kč | 274 000,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 364,00 Kč | 364,00 Kč | 440,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 10/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,00 Kč | 132,00 Kč | 160,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | 9.10.2019 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 14 972,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 997,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 15 970,00 Kč | 18 425,00 Kč | 27.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | 27.9.2019 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 801,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 026,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 827,00 Kč | 3 373,00 Kč | 27.9.2019 | 30.9.2019 | 24.10.2019 | 27.9.2019 |
| ALFA 3, s.r.o. | skříně kovové chemické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264 506,00 Kč | 264 506,00 Kč | 264 506,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení Uširváč, Yantar, No to snad není možný, Rak a Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2019 | 1.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava robota - strouhací disk | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 6 159,00 Kč | 12.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava kotel Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 8 615,00 Kč | 6.8.2019 | 30.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | desinfekční roztok Sanosil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 26.9.2019 | 30.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 09/2019 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 7.10.2019 | |
| ALFA Software s.r.o. | programátorský servis k docházkovému systému 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 855,00 Kč | 1 855,00 Kč | 1 855,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
| LHL s.r.o. | BTK - zdravotnického prostředku EKG EDAN SE-601C | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 654,00 Kč | 3 654,00 Kč | 3 654,00 Kč | 27.9.2019 | 1.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 283,00 Kč | 283,00 Kč | 311,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 27.9.2019 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 11.9.2019 | 12.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 430,00 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 90,00 Kč | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 24.10.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 11 111,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 934,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 172,00 Kč | 22 106,00 Kč | 24 325,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 362,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 362,00 Kč | 398,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 974,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 974,00 Kč | 1 071,00 Kč | 11.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 250,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 6 249,00 Kč | 6 874,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 669,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 14 669,00 Kč | 14 669,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 748,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 748,00 Kč | 5 748,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 220,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 220,00 Kč | 3 220,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 1.10.2019 | |
| KALVEI s.r.o. | vonné závěsy a kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 13 497,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 818,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 2 818,00 Kč | 2 818,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 153,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 6 153,00 Kč | 6 153,00 Kč | 19.9.2019 | 19.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 1 650,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 384,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 9 034,00 Kč | 10 832,00 Kč | 18.9.2019 | 20.9.2019 | 1.10.2019 | 18.9.2019 |
| Zen systems s.r.o. | SFP - moduly - spotřební zboží | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 4 373,00 Kč | 13.9.2019 | 20.9.2019 | 10.10.2019 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky, kelímky, gumičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 3 084,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Jaroslav Šťastný | 3x autopotahy Boxer, Iveco, Transit | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 9 720,00 Kč | 9 720,00 Kč | 9 720,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 24.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
| BOLA spol s.r.o. | pohon servo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 6 353,00 Kč | 16.9.2019 | 26.9.2019 | 3.10.2019 | |
| VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | mop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 12.9.2019 | 16.9.2019 | 1.10.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 523,00 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 281,00 Kč | 4 804,00 Kč | 4 804,00 Kč | 14.9.2019 | 16.9.2019 | 14.10.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování - pevná linka 08/2019 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 13.9.2019 | 16.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 002,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 20 002,00 Kč | 20 002,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 619,00 Kč | 14 619,00 Kč | 14 619,00 Kč | 13.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 959,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 959,00 Kč | 4 959,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 642,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 14 642,00 Kč | 14 642,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 3.10.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 273,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 323,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 491,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 26 799,00 Kč | 26 799,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 926,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 072,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 927,00 Kč | 39 315,00 Kč | 39 315,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 389,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 877,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 120,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 130,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 40 996,00 Kč | 40 996,00 Kč | 16.9.2019 | 16.9.2019 | 17.10.2019 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 08/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,00 Kč | 42 051,00 Kč | 42 051,00 Kč | 13.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 09/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Mgr. Jana Heráková | Vystoupení hudební skupiny YANTAR ZK452 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 24.10.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 1 939,00 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 10.9.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 120 508,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 504,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 114,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 129 125,00 Kč | 142 715,00 Kč | 15.9.2019 | 17.9.2019 | 14.10.2019 | 16.9.2019 |
| VitaHarmony, s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 223,00 Kč | 2 556,00 Kč | 13.9.2019 | 18.9.2019 | 3.10.2019 | 13.9.2019 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 020,00 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 622,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | 17.9.2019 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 599,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 598,00 Kč | 658,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 1.10.2019 | 17.9.2019 |
| BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 540,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 1 541,00 Kč | 1 864,00 Kč | 17.9.2019 | 18.9.2019 | 17.10.2019 | 17.9.2019 |
| Filip Latislav | Razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 907,00 Kč | 10 907,00 Kč | 10 907,00 Kč | 18.9.2019 | 19.9.2019 | 1.10.2019 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava VZT - prádelna | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 287,00 Kč | 29 287,00 Kč | 29 287,00 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 17.10.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 492,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 22 492,00 Kč | 22 492,00 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 639,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 639,00 Kč | 2 639,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 7.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 36 528,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 36 528,00 Kč | 36 528,00 Kč | 17.9.2019 | 17.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 041,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 041,00 Kč | 3 041,00 Kč | 18.9.2019 | 18.9.2019 | 7.10.2019 |