2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč | 241 846,94 Kč | 199 873,50 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,39 Kč | 974 314,26 Kč | 805 218,39 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
GRIMAX s.r.o. | Oprava dveří do serveroven v budově A1 a B | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 842,00 Kč | 2 228,82 Kč | 1 842,00 Kč | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 19 118,00 Kč | 19 118,00 Kč | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 9 240,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | měsíční paušální poplatek 11/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 044,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 044,95 Kč | 3 349,45 Kč | 7.10.2018 | 9.10.2018 | 3.1.2019 | 5.10.2018 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 116,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 28 117,00 Kč | 28 117,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 984,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 2 985,00 Kč | 2 985,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 757,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 064,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 24 822,00 Kč | 24 822,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 3.1.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 390,54 Kč | 33 390,54 Kč | 36 729,59 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
Enprag s.r.o. | skříň šatní kovová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 930,88 Kč | 6 930,88 Kč | 6 930,88 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 466,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,92 Kč | 4 215,00 Kč | 4 215,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
Technoton | Odpadní nádoba | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 832,18 Kč | 915,40 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 976,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 976,74 Kč | 3 274,41 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 458,95 Kč | 6 458,95 Kč | 7 104,85 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 505,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč | 203 731,87 Kč | 225 903,79 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 11/2018 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,30 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 11 422,34 Kč | 13 821,00 Kč | 5.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 30.11.2018 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 291,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 15 292,00 Kč | 15 292,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Kabeláž | 501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 6.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 676,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 13 677,00 Kč | 13 677,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 743,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 743,00 Kč | 29 743,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 039,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 4 039,00 Kč | 4 039,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč | 1 982,00 Kč | 2 360,42 Kč | 6.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | 6.12.2018 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 511,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 282,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 38 793,53 Kč | 38 793,53 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 047,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 153,99 Kč | 26 201,49 Kč | 26 201,49 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné - I.dekáda 12/2018 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Podepření schodiště při stavbě lešení budova P. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 500,00 Kč | 6 655,00 Kč | 5 500,00 Kč | 11.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | 11.12.2018 |
Avast Software s.r.o. | Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. | celkem 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 554,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 43 555,00 Kč | 43 555,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
LAB MARK a.s. | Seronorm TM | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
OSCOM TRADING s.r.o. | pilové kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
Autoškola Mojmír Dobiáš | Školení řidičů | 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 8.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlaková sprcha myčka | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 19.11.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 7.1.2019 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
Pavel Horský | Oprava hnětače těsta | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 565,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 4 566,00 Kč | 4 566,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 881,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 861,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 861,01 Kč | 947,10 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 18 663,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 18 663,92 Kč | 22 583,34 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 459,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 554,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 488,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 124,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 078,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,23 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -134,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 24 552,00 Kč | 24 552,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 8.1.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 470,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 611,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 12 612,00 Kč | 12 612,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 864,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 179,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 381,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 892,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 147,57 Kč | 42 174,00 Kč | 42 174,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
Pehak v.o.s. | Potraviny - čajové pečivo pro pac. | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
Mevatec, s.r.o. | plastové palety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11 /2018 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 845,50 Kč | 1 845,50 Kč | 1 845,50 Kč | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 964,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 666,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 42 630,24 Kč | 46 926,57 Kč | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | 12.12.2018 |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 42 051,01 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 1 499,99 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
ISC Communication Czech a.s. | svítidlo prachotěsné včetně LED trubic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
Jaromír Strach | Stavební práce - montáž sítí a plast. okna - prádelna/730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 060,00 Kč | 19 432,60 Kč | 16 060,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu PN Horní Beřkovice. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 940,00 Kč | 671 477,40 Kč | 554 940,00 Kč | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. | Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D. | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč | 582 492,79 Kč | 481 399,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
ConSol, s.r.o. | Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč | 98 871,52 Kč | 81 712,00 Kč | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
ConSol, s.r.o. | Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč 511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč | 98 871,52 Kč | 81 712,00 Kč | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
Krob software | Kniha jízd | celkem 968,00 Kč | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 10.1.2019 | |
Zásobování a.s. | konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
Zásobování a.s. | mop, rohožky, tavná pistole | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2019 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 10.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | brána bezpečnostní Zyxel ZyWALL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 099,30 Kč | 3 409,23 Kč | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 10.1.2019 | 16.10.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 10.1.2019 | 15.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 334,77 Kč | 334,77 Kč | 368,25 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 207,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 1 208,00 Kč | 1 208,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 836,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 23 837,00 Kč | 23 837,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 741,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,25 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 020,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 021,00 Kč | 4 021,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
ROBUR | Servis plynového topidla | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Revize EPS a EZS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 754,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 026,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 13 781,00 Kč | 13 781,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 115,50 Kč | 1 115,50 Kč | 1 115,50 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 11 873,20 Kč | 11 873,20 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2018 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | čtečky BWR2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování pevná linka 11/2018 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty - 11.12.2018 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 12/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 |