Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 693,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 693,40 Kč3 016,61 Kč7.2.20249.2.202430.4.20248.2.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč8.4.20248.4.202430.4.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 132,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 642,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 266,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 162,00 Kč
1 451,00 Kč1 451,00 Kč8.4.20248.4.202430.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč7.4.20249.4.202430.4.20244.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 61 173,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 768,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,56 Kč
63 941,41 Kč71 863,51 Kč7.4.20249.4.202430.4.20248.4.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč9.4.202410.4.202430.4.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 866,00 Kč
10 866,00 Kč10 866,00 Kč9.4.20249.4.202430.4.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 417,00 Kč
17 417,00 Kč17 417,00 Kč9.4.202411.4.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 514,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
11 514,80 Kč12 896,58 Kč9.4.202410.4.202430.4.20249.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 2 205,00 Kč
2 205,00 Kč2 668,05 Kč17.4.202419.4.202430.4.202417.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 340,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
341,00 Kč341,00 Kč22.4.202422.4.202430.4.2024
PhDr. Jiří Brožasupervize terapeutických týmů-Specializovaná péče 1-Návykové nemoci549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč19.4.202424.4.202430.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD budova G ZK587042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 376,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč23.4.202423.4.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 117,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 191,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
4 308,40 Kč4 932,63 Kč24.4.202424.4.202430.4.202424.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč
102 191,52 Kč102 191,52 Kč24.4.202424.4.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 743,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 743,24 Kč4 192,43 Kč24.4.202425.4.202430.4.202424.4.2024
Ing. Markéta Svobodovámateriál na ochranu nově vysazených stromů501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 13 104,00 Kč
13 104,00 Kč13 104,00 Kč24.4.202425.4.202430.4.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč
22 148,45 Kč22 148,45 Kč4.4.202426.4.202430.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 678,00 Kč
2 678,00 Kč2 678,00 Kč15.4.202419.4.202429.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Albumin501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč
935,33 Kč935,33 Kč17.4.202418.4.202426.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 3/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.4.202418.4.202426.4.2024
PRO-DOMA, SEstavební materiál 4A budova G ZK587 celkem 5 967,03 Kč
5 967,03 Kč5 967,03 Kč24.4.202425.4.202426.4.2024
TechnotonFotoválec HP CF 219A111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 330,46 Kč
2 330,46 Kč2 330,46 Kč4.4.20245.4.202426.4.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.krabice archivní, clipy plastové, stěrky gumové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 741,00 Kč
1 741,00 Kč1 741,00 Kč24.4.202424.4.202426.4.2024
TRILOBIT-ROCK z.s.Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.4.20248.4.202426.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 581,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 581,73 Kč19 581,73 Kč9.4.20249.4.202426.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 656,22 Kč
10 656,22 Kč10 656,22 Kč9.4.20249.4.202426.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováPoložkový rozpočet na akci : "Stodola-betonáž podlahy"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč22.4.202422.4.202426.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře - oprava budova C511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 383,19 Kč
34 383,19 Kč34 383,19 Kč16.4.202419.4.202426.4.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 146,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
3 146,00 Kč3 146,00 Kč22.4.202422.4.202426.4.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Konference Nový stavební zákon - Ing.Knobloch, Antoš549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 147,06 Kč
10 147,06 Kč10 147,06 Kč23.4.202423.4.202426.4.2024
ZONT s.r.o.telefony ALCATEL IP 8214111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 050,00 Kč
6 050,00 Kč6 050,00 Kč18.4.202419.4.202426.4.2024
Friedrich Fire Stop s.r.o.instalace protipožárních ucpávek budova A,B,B1,C,D042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 63 280,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 300,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 510,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 760,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 150,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 219 010,00 Kč
219 010,00 Kč181 000,00 Kč17.4.202419.4.202426.4.202417.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 233,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
106 234,00 Kč106 234,00 Kč4.4.20244.4.202426.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 388,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
14 389,00 Kč14 389,00 Kč4.4.20244.4.202426.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 181,62 Kč
6 181,62 Kč6 181,62 Kč4.4.20244.4.202425.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 124,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 124,20 Kč2 379,10 Kč3.4.20244.4.202425.4.20243.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč3.4.20244.4.202425.4.20243.4.2024
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o.servis kanalizačních systémů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 26 880,00 Kč
26 880,00 Kč26 880,00 Kč17.4.202418.4.202425.4.2024
GETA Centrum s.r.o.papír termocitlivý, elektrody EKT111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 978,00 Kč
22 978,00 Kč22 978,00 Kč18.4.202419.4.202425.4.2024
Care Comm s.r.o.Předplatné Florence 3/2024 - 2025 celkem 450,00 Kč
450,00 Kč450,00 Kč16.4.202422.4.202425.4.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 18 394,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 500,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
23 894,50 Kč27 256,84 Kč3.4.20244.4.202425.4.20243.4.2024
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč
20 291,70 Kč20 291,70 Kč3.4.20245.4.202425.4.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 19 335,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
19 334,79 Kč21 655,00 Kč3.4.20248.4.202425.4.20243.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč6 872,80 Kč17.4.202419.4.202425.4.202417.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 138,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
138,90 Kč155,57 Kč18.4.202419.4.202425.4.202418.4.2024
ALFA Software s.r.o.obálky výplatní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 528,90 Kč
2 528,90 Kč2 528,90 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
on-design s.r.o.oděvy OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 675,00 Kč
4 675,00 Kč4 675,00 Kč18.4.202422.4.202425.4.2024
JV AGENCY s.r.o.Vystoupení skupiny KEKS 18.4.2024 BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč18.4.202418.4.202425.4.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 652,00 Kč
2 652,00 Kč2 970,24 Kč18.4.202422.4.202425.4.202418.4.2024
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč22.4.202422.4.202425.4.2024
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na II.Q/2024518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč22.4.202422.4.202425.4.2024
Hoď mi to do mailu s.r.o.vystoupení skupina Jamaron 24.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč15.4.202424.4.202425.4.2024
Robus s.r.o.Doprava ZUŠ 16.4.2024 BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 6 227,20 Kč
6 227,20 Kč6 227,20 Kč17.4.202424.4.202425.4.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuová průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč5.4.202412.4.202425.4.2024
Chireón a.s.BTK518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 870,64 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 555,58 Kč
518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 6 199,23 Kč
38 625,45 Kč38 625,45 Kč15.4.202416.4.202425.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 505,56 Kč
10 505,56 Kč10 505,56 Kč4.4.20244.4.202425.4.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 702,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 262,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 651,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 213,63 Kč
35 331,57 Kč35 331,57 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 406,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 412,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 274,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 815,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 368,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 005,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 683,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 628,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
77 594,42 Kč77 594,42 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč16.4.202416.4.202425.4.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 3/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč11.4.202416.4.202425.4.2024
Hana Kašpárek Vyšínskáhudební vystoupení Uširváč 11.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč10.4.202417.4.202425.4.2024
Nemocnice Na BulovceStáž na Chirurgické klinice FN Bulovka 1.5.-30.6.24 MUDr. Lamanecová549 06000 453 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč18.4.202423.4.202424.4.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.4.-31.5.24 MUDr. Gregorová Tereza549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč15.4.202412.4.202424.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 666,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 666,05 Kč2 985,98 Kč31.1.202431.1.202423.4.202431.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 580,00 Kč
3 580,00 Kč4 009,60 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 245,46 Kč
245,46 Kč274,92 Kč17.4.202417.4.202423.4.202417.4.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 59 524,74 Kč
59 524,74 Kč59 524,74 Kč2.4.20245.4.202423.4.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 42 879,38 Kč
42 879,38 Kč42 879,38 Kč31.3.20245.4.202423.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 174,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,26 Kč
12 174,10 Kč13 634,99 Kč4.4.20248.4.202423.4.20244.4.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 372,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
4 373,25 Kč4 898,00 Kč2.4.20248.4.202423.4.20242.4.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 994,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 360,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,26 Kč
3 355,03 Kč3 790,00 Kč2.4.20248.4.202423.4.20242.4.2024
2P SERVIS s.r.o.kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 360,00 Kč
19 360,00 Kč19 360,00 Kč2.4.20249.4.202423.4.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 03/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 182,17 Kč
1 182,17 Kč1 182,17 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 15.3.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 3/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 398,68 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 338,68 Kč19 338,68 Kč2.4.20249.4.202423.4.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikouAgregované výkony rok 2023389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 51 703,38 Kč
51 703,38 Kč51 703,38 Kč31.3.20249.4.202423.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 709,00 Kč
2 709,00 Kč2 709,00 Kč9.4.202411.4.202423.4.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč
116 182,99 Kč116 182,99 Kč31.3.202411.4.202423.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 734,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 734,88 Kč5 734,88 Kč11.4.202411.4.202423.4.2024
SEKK spol. s r.o.krevní obraz, anylýzy moče501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 657,68 Kč
10 657,68 Kč10 657,68 Kč31.3.20242.4.202423.4.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč31.3.20242.4.202423.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 958,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 958,91 Kč3 313,98 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 727,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,30 Kč
116 607,47 Kč130 755,82 Kč31.3.202431.3.202423.4.202428.3.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 682,75 Kč
5 682,75 Kč5 682,75 Kč2.4.20242.4.202423.4.2024
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI 1.Q 2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.4.20242.4.202423.4.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20242.4.202423.4.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 3/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.4.20243.4.202423.4.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 3/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
25 623,36 Kč25 623,36 Kč12.4.202412.4.202423.4.2024
HECKL s.r.o.informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč
6 917,96 Kč6 917,96 Kč15.4.202415.4.202423.4.2024
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč12.4.202415.4.202423.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 070,00 Kč
85 198,40 Kč76 070,00 Kč2.4.20242.4.202423.4.20242.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 3/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 240 500,00 Kč
511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 124 550,00 Kč
467 362,50 Kč386 250,00 Kč31.3.20243.4.202423.4.202431.3.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 241,00 Kč
3 241,00 Kč3 241,00 Kč15.4.202415.4.202423.4.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Jiří NovotnýOprava prasklé vody v bytovém domě v ul. V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 388,13 Kč
4 914,71 Kč4 388,13 Kč1.4.202411.4.202423.4.20241.4.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 3/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 805,08 Kč
2 805,08 Kč2 805,08 Kč31.3.202415.4.202423.4.2024
Zobrazeno 1-100 z 19 313 záznamů.